Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Еткульского муниципального района Челябинской области от 31.05.2006 № 153
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" НА ТЕРРИТОРИИ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" В ЕТКУЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2007 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2006 г. № 153

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта "Здоровье" на территории
Еткульского муниципального района на 2006 - 2010 годы

Собрание депутатов Еткульского муниципального района
РЕШАЕТ:

Внести в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта "Здоровье" на территории Еткульского муниципального района на 2006 - 2010 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 25.01.2006 № 94, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

Глава Еткульского
муниципального района
Челябинской области
В.Н.ГОЛОВЧИНСКИЙ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Еткульского
муниципального района
Челябинской области
от 31 мая 2006 г. № 153

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"
В ЕТКУЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2007 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы
реализации национального проекта "Здоровье"
в Еткульском муниципальном районе на 2006 - 2007 годы

Наименование Муниципальная целевая Программа реализации
Программы национального проекта "Здоровье" в
Еткульском муниципальном районе на 2006 -
2007 годы (далее - Программа)

Муниципальный глава Еткульского муниципального района
заказчик В.Н. Головчинский

Муниципальный Администрация Еткульского муниципального
заказчик-координатор района

Основные разработчики Муниципальное учреждение здравоохранения
Программы "Еткульская центральная районная больница"
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в г.г. Коркино и Еманжелинске, Еткульском
районе"

Цели Программы увеличение продолжительности жизни
населения Еткульского района и повышение
ее качества, повышение степени
удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи, создание у жителей
позитивного отношения к системе
здравоохранения Еткульского района

Задачи Программы повышение приоритетности первичной медико-
санитарной помощи;
усиление профилактической направленности
здравоохранения;
удовлетворение потребности населения в
дорогостоящих видах медицинской помощи;
совершенствование системы управления
качеством медицинской помощи и развитие
информационных и телекоммуникационных
технологий в здравоохранении

Важнейшие целевые средняя ожидаемая продолжительность жизни
индикаторы и при рождении в Еткульском районе;
показатели степень удовлетворенности населения
Еткульского района качеством медицинской
помощи;
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний;
младенческая смертность;
смертность мужчин в трудоспособном
возрасте;
заболеваемость по обращаемости взрослого
населения;
уровень выявления злокачественных
образований на ранних стадиях;
уровень инфекционной заболеваемости;
удельный вес профилактических посещений в
общем количестве посещений в амбулаторно-
поликлиническом звене;
обеспеченность населения участковыми
врачами-терапевтами, участковыми врачами-
педиатрами, врачами общей практики;
доля детей, находящихся на грудном
вскармливании до одного года

Сроки реализации 2006 - 2007 годы
Программы

Объемы и источники Программа реализуется в 2006 - 2007 годах
финансирования за счет средств федерального и областного
бюджетов, а также средств местных бюджетов
и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в
2006 - 2007 годах составит
46370,25 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета -
33987,78 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета -
6673,24 тыс. рублей;
средств местного бюджета -
5709,22 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств бюджета
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования -
117,5 тыс. рублей;
других - 100,0 тыс. рублей);
в том числе по годам:
2006 год - 22250,99 тыс. рублей, из них за
счет:
средств федерального бюджета -
16154,305 тыс. рублей;
средств областного бюджета -
3563,94 тыс. рублей;
средств местного бюджета -
2532,74 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств бюджета
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования -
117,5 тыс. рублей;
других - 50,0 тыс. рублей);
2007 год - 24119,26 тыс. рублей, из них за
счет:
средств федерального бюджета -
17833,473 тыс. рублей;
средств областного бюджета -
3109,3 тыс. рублей;
средств местного бюджета -
3176,48 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 50,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные К 2008 году:
результаты реализации увеличение средней ожидаемой
Программы продолжительности жизни при рождении с
64,6 (показатель 2004 года) до 65,7 лет;
увеличение удовлетворенности населения
Челябинской области качеством медицинской
помощи с 45 до 60 процентов;
снижение показателя смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний с 884 до
852 случаев (на 100 тыс. человек);
снижение показателя младенческой
смертности с 6,1 до 3,8 случая (на
1000 родившихся живыми);
снижение показателя смертности мужчин
трудоспособного возраста с 14,4 до
13,3 случая (на 1000 мужчин
трудоспособного возраста);
снижение показателя заболеваемости по
обращаемости взрослого населения с 533,9
до 530,0 (по области - с 1198 до 1190)
случаев на 1000 человек;
повышение уровня выявления злокачественных
образований на ранних стадиях с 58,7 до
60,5 процентов;
снижение уровня инфекционной
заболеваемости:
гепатитом B - с 3,1 до 3 случаев (на
100 тыс. человек);
краснухой - с 62,1 до 10,1 случая (на
100 тыс. человек);
гриппом - с 546,8 до 466,8 случая (на
100 тыс. человек);
увеличение удельного веса профилактических
посещений в общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене с 24 до
35 процентов;
увеличение обеспеченности населения:
участковыми врачами-терапевтами,
участковыми врачами-педиатрами - с 2 до
6,1 человек (на 10 тыс. человек);
врачами общей практики - с 0 до
0,25 человек (на 10 тыс. населения);
увеличение доли детей, находящихся на
грудном вскармливании до 1 года с 65 до
69 процентов

Глава I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Здравоохранение Еткульского района представлено следующей сетью лечебно-профилактических учреждений:
Центральная районная больница в с. Еткуль со стационаром на 201 койку и поликлиникой на 275 посещений в смену;
Участковая больница в с. Еманжелинка со стационаром на 35 коек и поликлиникой на 75 посещений в смену;
Врачебная амбулатория в с. Коелга с дневным стационаром на 15 коек и поликлиникой на 60 посещений в смену;
Врачебная амбулатория в пос. Белоносово на 30 посещений в смену;
34 фельдшерско-акушерских пункта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
за период 2001 - 2005 годы

(тыс. руб.)
   --------T-------------T--------T-------T---------T-------T-----------¬

¦ Годы ¦ План ¦Местный ¦ЧОФОМС ¦ Другие ¦ Всего ¦ % от ¦
¦ ¦(потребность)¦ бюджет ¦ ¦источники¦ ¦потребности¦
+-------+-------------+--------+-------+---------+-------+-----------+
¦2001 г.¦ 26780,0 ¦ 4378,7 ¦11476,6¦ 1129,6 ¦16984,9¦ 63,4 ¦
+-------+-------------+--------+-------+---------+-------+-----------+
¦2002 г.¦ 34493,7 ¦ 6497,7 ¦13965,0¦ 854,4 ¦21317,1¦ 61,8 ¦
+-------+-------------+--------+-------+---------+-------+-----------+
¦2003 г.¦ 35758,0 ¦ 9402,8 ¦17100,8¦ 1681,0 ¦28184,6¦ 78,82 ¦
+-------+-------------+--------+-------+---------+-------+-----------+
¦2004 г.¦ 44494,1 ¦19751,3 ¦19920,2¦ 2218,0 ¦41889,5¦ 94,15 ¦
+-------+-------------+--------+-------+---------+-------+-----------+
¦2005 г.¦ 45368,4 ¦23521,6 ¦19279,7¦ 2571,5 ¦45372,8¦ 100 ¦
L-------+-------------+--------+-------+---------+-------+------------


МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

   ----------------------T-------T-------T-------T-------T----------¬

¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦ 2004 г. ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Врачи - всего ¦ 48 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 40 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в том числе: ¦ 11 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 10 ¦
¦- терапевты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- педиатры ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- хирурги ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- акушеры-гинекологи ¦ 4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦ 16,6 ¦ 14,2 ¦ 14,4 ¦ 13,4 ¦ 13,1 ¦
¦врачами (на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Средний медперсонал ¦ 209 ¦ 202 ¦ 201 ¦ 215 ¦ 211 ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность (на ¦ 72,4 ¦ 71,7 ¦ 70,4 ¦ 70,1 ¦ 69,0 ¦
¦10 тыс. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Врачей ¦ 6 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦стоматологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦ 2,1 ¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 0,98 ¦ 1,3 ¦
¦врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоматологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Имеют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категории: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Врачи - всего: ¦ 24 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 25 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в т.ч. - высшую ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦
¦- первую ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦
¦- вторую ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Средний медперсонал ¦ 142 ¦ 140 ¦ 148 ¦ 151 ¦ 160 ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в т.ч.: - высшую ¦ 41 ¦ 44 ¦ 53 ¦ 65 ¦ 72 ¦
¦- первую ¦ 94 ¦ 88 ¦ 89 ¦ 79 ¦ 78 ¦
¦- вторую ¦ 7 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 10 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Имеют сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалиста: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- Врачи ¦ 32 ¦ 30 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 40 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- Средний медперсонал¦ 110 ¦ 127 ¦ 173 ¦ 171 ¦ 180 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Прошли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦усовершенствование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- Врачи ¦ 10 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦- Средний медперсонал¦ 23 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 42 ¦ 42 ¦
L---------------------+-------+-------+-------+-------+-----------


ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
за период с 2001 по 2005 годы

   ----------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦ Показатели ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦Ср. обл.¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Население ¦ 28175 ¦ 28539 ¦ 30655 ¦ 30569 ¦ 29980 ¦ * ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦в т.ч.: ¦ 5586 ¦ 5233 ¦ 5063 ¦ 4834 ¦ 4624 ¦ * ¦
¦- дети до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦- подростки ¦ 1620 ¦ 1677 ¦ 1738 ¦ 1668 ¦ 1452 ¦ * ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Родилось всего ¦ 330 ¦ 309 ¦ 312 ¦ 337 ¦ 329 ¦ * ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Рождаемость ¦ 11,7 ¦ 10,8 ¦ 10,2 ¦ 10,9 ¦ 11,0 ¦ 11,3 ¦
¦(на 1 тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Умерло всего ¦ 489 ¦ 470 ¦ 541 ¦ 513 ¦ 499 ¦ * ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Смертность ¦ 17,3 ¦ 16,5 ¦ 17,6 ¦ 16,8 ¦ 16,7 ¦ 17,9 ¦
¦(на 1 тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Умерло детей ¦ 3 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 2 ¦ * ¦
¦до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Младенческая ¦ 9,2 ¦ 6,5 ¦ 16,0 ¦ 17,9 ¦ 6,1 ¦ 16,3 ¦
¦смертность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Естественный ¦ -5,6 ¦ -5,7 ¦ -7,4 ¦ -5,9 ¦ -5,7 ¦ -6,6 ¦
¦прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------


ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ
(на 10 тыс. населения)

   ----------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦ Заболеваемость¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦Ср. обл.¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Всего: ¦ 930,1 ¦ 853,6 ¦ 957,7 ¦ 774,0 ¦ 750,9 ¦ 1130,0 ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взрослые ¦ 721,4 ¦ 773,2 ¦ 617,2 ¦ 571,8 ¦ 550,8 ¦ 934,0 ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Подростки ¦1085,4 ¦ 778,4 ¦ 924,9 ¦ 884,3 ¦ 915,5 ¦ 1716,0 ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Дети ¦1647,0 ¦1401,7 ¦1744,0 ¦1688,7 ¦1690,7 ¦ 1845,0 ¦
L---------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------


1. Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения Еткульского муниципального района является одной из приоритетных задач органов муниципальной власти района в сфере здравоохранения. Здоровье человека рассматривается как составляющая часть человеческого капитала, социально-экономический ресурс Еткульского района и является одним из условий ее динамичного развития. С другой стороны, социально-экономические и политические преобразования должны быть направлены на создание условий для полноценной, здоровой и долголетней жизни людей.
В течение последних лет общий объем финансирования по отрасли "Здравоохранение" за счет средств консолидированного бюджета и средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования с 2000 года по 2005 год увеличился в 2,6 раза и составил в 2005 году 42801,3 тыс. рублей. Помимо финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Еткульском муниципальном районе, бесплатной медицинской помощи, значительно возросли инвестиции областного бюджета в укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.
Анализ демографических показателей и показателей здоровья населения Еткульского муниципального района показал, что в районе наметилась незначительная положительная динамика демографических показателей: увеличение рождаемости, стабилизация общей смертности, уменьшение отрицательного показателя естественного прироста населения. Положительной тенденцией на протяжении последних 5 лет является отсутствие материнской и снижение показателей младенческой смертности. Они являются интегративными показателями эффективной работы не только службы охраны материнства и детства, но и всей системы здравоохранения района.
2. Вместе с тем в Еткульском районе, как и в Челябинской области и в России в целом, наблюдается снижение уровня жизни и основных показателей здоровья населения. Сохраняется высокий уровень преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, из которых 80 процентов составляют мужчины. При этом наиболее значимым фактором, определяющим продолжительность жизни, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, является смертность от предотвратимых причин. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (53,2 процента), злокачественные новообразования (13,5 процента), травмы и отравления (16,7 процента).
Негативные тенденции проявляются и в уровне заболеваемости: за последние 10 лет общая заболеваемость взрослого населения увеличилась на 7 процентов, детского населения - на 21 процент, подростков - на 54 процента. В целом по Еткульскому району общая заболеваемость возросла с 750,9 до 755,7 на 1000 населения (по Челябинской области заболеваемость возросла до 1198 случаев на 1000 человек взрослого населения). Ведущее место занимают заболевания органов дыхания, болезни системы кровообращения, травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы. Ухудшают показатели здоровья населения социально значимые и социально обусловленные заболевания: туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболевания, передающиеся половым путем, инфекционные заболевания, которые также поражают преимущественно лиц трудоспособного возраста.
Существенной характеристикой состояния здоровья населения Еткульского района является высокая распространенность факторов, способствующих росту заболеваемости и преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний, из них наиболее значимы: курение (60 - 80 процентов среди мужчин и 22 - 30 процентов среди женщин), артериальная гипертония (30 - 35 процентов), повышенный уровень холестерина (40 процентов), низкая физическая активность (34 процента).
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателе средней ожидаемой продолжительности жизни, который за последние 10 лет уменьшился на 4 года и составил 64,8 года.
3. Проводимая в Еткульском муниципальном районе Челябинской области реформа здравоохранения осуществляется в соответствии с Концепцией развития здравоохранения Челябинской области на 2005 - 2010 годы, одобренной Постановлением Правительства Челябинской области от 17 марта 2005 года № 26-п (далее - Концепция).
4. В рамках Концепции в Еткульском муниципальном районе приняты и осуществляются районные целевые программы:
1) "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2006 - 2010 годы;
2) "Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой" на 2006 - 2010 годы;
3) "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы;
4) "Развитие донорского движения в Еткульском муниципальном районе" на 2006 - 2010" годы.
5. Кроме того, в Еткульском районе действуют несколько областных целевых программ, в которые включены мероприятия по направлению здравоохранения. Среди них областные целевые программы:
1) "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2006 - 2010 годы;
2) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы";
3) "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы.
6. В этих условиях важное значение приобретают доступность и качество оказания медицинской помощи населению. При этом в здравоохранении района, как и в Челябинской области и в целом по России, существует ряд проблем, требующих решения программными методами:
1) декларативность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, их несбалансированность с имеющимися финансовыми ресурсами. Страховые взносы на неработающее население не покрывают затрат за оказанную медицинскую помощь, вследствие чего финансирование оказания медицинской помощи в значительной мере переносится на работодателей и самих граждан. Происходит нерегулируемое замещение государственных расходов частными, что способствует возникновению неравенства между различными социальными группами в получении медицинской помощи, снижению ее качества;
2) низкая эффективность существующего сметного содержания лечебно-профилактических учреждений, многоканальной бюджетно-страховой модели финансирования здравоохранения, не обеспечивающей рационального использования финансовых средств;
3) недостаточное взаимодействие государственного и муниципального уровней здравоохранения;
4) слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения: большая степень износа медицинского оборудования (более 80 процентов) и автотранспорта, морально устаревшее оборудование. Большая часть медицинских приборов и аппаратуры эксплуатируется больше 15 - 20 лет, что не может гарантировать высокое качество обследований, безопасность и эффективность лечения больных. Потребность учреждений здравоохранения района в новой медицинской технике удовлетворяется только на 30 - 40 процентов. Укомплектованность учреждений здравоохранения компьютерной техникой составляет менее 20 процентов потребности;
5) проблема обеспеченности врачебными кадрами. В целом по Еткульскому муниципальному району обеспеченность врачами составляет 15,4 (по Челябинской области 39,6 врача) на 10 тыс. человек. На одного жителя в год приходится 3,6 посещения. С 2004 по 2005 год количество врачей сократилось на 6 человек, и наиболее остро эта проблема стоит в сельских врачебных участках.
6) требует решения вопрос профессиональной подготовки и переподготовки медицинских работников, регулярное повышение квалификации врачей первичного звена здравоохранения, подготовка новых кадров. За последние 10 лет молодые специалисты не возвращаются на территории, откуда они были направлены на учебу;
7) низкая мотивация работников здравоохранения, направленная на улучшение качества медицинской помощи и профессиональный рост медицинских работников, что в основном связано с недостаточным уровнем оплаты их труда. Средняя заработная плата участковых терапевтов в 2005 году составила 6920 рублей, заработная плата среднего медицинского персонала - 5700 рублей. Врачи и медицинские сестры вынуждены работать на 1,5 или 2 ставки, что отражается на качестве работы. При этом уровень оплаты труда медицинских работников не связан с конечными результатами их деятельности;
8) необходимость развития профилактического направления в здравоохранении, выявления лиц, подверженных инфекционным и хроническим неинфекционным заболеваниям, проведения диспансеризации, вакцинации населения;
9) повышение доступности для населения высокотехнологичных видов медицинской помощи, составляющей в среднем не более 12 - 20 процентов от потребности. За последние 5 лет количество больных, направленных на лечение в федеральные центры за счет средств федерального бюджета, увеличилось, однако этот рост является недостаточным и не охватывает всех нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.
7. Таким образом, наличие вышеуказанных проблем в системе здравоохранения Еткульского муниципального района, поручение Президента Российской Федерации от 11 октября 2005 года о необходимости системной модернизации отрасли и разработки региональных целевых программ по реализации приоритетных национальных проектов обосновывают необходимость комплексного программно-целевого подхода к их решению, направленного на реализацию национального проекта "Здоровье" и развитие системы здравоохранения Еткульского муниципального района в целом.

Глава II. Основные цели и задачи Программы

8. Основными целями Программы являются увеличение продолжительности жизни населения Еткульского муниципального района и повышение ее качества, повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения Еткульского муниципального района.
9. Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач Программы:
1) повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
повышение заработной платы медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена в соответствии с объемом и результатами их деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного звена системы здравоохранения;
организация и совершенствование работы службы общей врачебной практики (семейной медицины);
развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и службы скорой медицинской помощи;
2) усиление профилактической направленности здравоохранения по направлениям:
сердечно-сосудистые заболевания;
травмы, отравления и иные внешние причины;
онкологические заболевания;
медицинская помощь детям и матерям;
инфекционные заболевания;
3) удовлетворение потребности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи за счет развития высокотехнологичных видов медицинской помощи в Челябинской области и увеличения количества направляемых по квотам больных для лечения в федеральных центрах за счет средств федерального бюджета;
4) совершенствование системы управления качеством медицинской помощи и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в здравоохранении.
10. Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

Глава III. Сроки реализации Программы

11. Сроки реализации мероприятий Программы - 2006 - 2007 годы.
12. На первом этапе исполнения Программы предполагается провести анализ программных мероприятий с целью определения возможности, экономической и социальной целесообразности их выполнения.
Завершением первого этапа будет являться подписание соглашения между Министерством здравоохранения Челябинской области и Главой Еткульского муниципального района.
13. На втором этапе исполнения Программы, который начнется после включения мероприятий в перечень работ, финансируемых по Программе, будет проводиться поставка изделий медицинского назначения, лекарственных средств, медицинского оборудования, санитарного автотранспорта. Далее будет проведена подготовка и переподготовка кадров, дополнительная вакцинация, диспансеризация населения, проживающего в сельской местности, выезд профилактических и специализированных бригад по оказанию медицинской помощи населению Еткульского муниципального района, лечение больных СПИДом и оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям Еткульского района, формирование регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, завершение работ по ремонту объектов здравоохранения.
Завершением второго этапа будет являться проведение контроля за качеством оказываемых услуг.
14. На третьем этапе исполнения Программы предполагается реализация программных мероприятий, мониторинг их выполнения и анализ их экономической и социальной эффективности.

Глава IV. Система программных мероприятий

15. В Целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
3) система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин;
4) профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;
5) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
6) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Еткульского муниципального района;
7) повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
8) управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения;
16. Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в приложении № 1.

Глава V. Ресурсное обеспечение Программы

17. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета и внебюджетных средств.
18. Общий объем финансирования Программы в 2006, 2007 годах составит 46370,25 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета - 33987,78 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета - 6673,24 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 5709,22 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 117,5 тыс. рублей; другие - 50,0 тыс. рублей).
19. В том числе по годам:
1) 2006 год - 22250,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета - 16154,305 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 3563,94 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 2532,74 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 117,5 тыс. рублей, других - 50,0 тыс. рублей);
2) 2007 год - 24119,26 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета - 17833,473 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 3109,3 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 3176,48 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 50,0 тыс. рублей.
20. Всего объем финансирования отрасли здравоохранения в Еткульском муниципальном районе за счет средств из всех источников в 2006 году составит 22250,99 тыс. рублей.
21. Текущее финансирование за счет средств областного бюджета в 2006 году составит 3563,94 тыс. рублей, в том числе:
1) приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений района - 522,4 тыс. рублей;
2) капитальный ремонт учреждений здравоохранения - 1700,0 тыс. рублей.
22. Финансирование действующих муниципальных целевых программ по направлению "Здравоохранение" в 2006 году составит 965,0 тыс. рублей, в том числе:
1) районной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы -112,0 тыс. рублей;
2) районной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2006 - 2010 годы - 753,0 тыс. рублей.
23. Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851 "О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 876 "О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 852 "О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов" и другие).
24. Расходование средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора с МУЗ "Еткульская центральная районная больница".
25. Передача средств областного бюджета местному бюджету, предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется на основании заключенного соглашения в виде межбюджетных трансфертов.
26. Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется муниципальными целевыми программами по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Еткульского муниципального района.
27. Средства местного бюджета выделяются и осваиваются в рамках муниципальных целевых программ.
28. Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении № 2.

Глава VI. Организация управления и механизм реализации
Программы

29. Администрация Еткульского муниципального района (муниципальный заказчик-координатор Программы):
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
8) сообщает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий муниципальных контрактах (договорах);
9) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
10) готовит информацию о ходе выполнения Программы Правительству Челябинской области два раза в год (к 1 марта и 1 августа).
30. Муниципальным заказчиком Программы является Глава Еткульского муниципального района. Организацию и координацию работы по реализации Программы осуществляет заместитель Главы района по социальным вопросам.
31. Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
32. Реализация мероприятий целевой Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Губернатора Челябинской области № 362 "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ" принято 13.09.2005, а не 13.10.2005.
   ------------------------------------------------------------------

33. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, достижения плановых индикативных показателей и полноты использования бюджетных средств проводится в соответствии с приложением 3 к Постановлению Губернатора Челябинской области от 13 октября 2005 года № 362 "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ".
34. Муниципальное учреждение здравоохранение "Еткульская центральная районная больница" представляет в Министерство здравоохранения Челябинской области анализ выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году, уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области.
35. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.
36. Муниципальное учреждение здравоохранения "Еткульская центральная районная больница" в срок до 1 марта каждого года предоставляет информацию о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, в Министерство здравоохранения Челябинской области, Глава Еткульского муниципального района в срок до 1 марта и до 1 августа каждого года представляет информацию о ходе исполнения Программы Губернатору Челябинской области.
37. Сетевой график исполнения мероприятий областной целевой Программы представлен в приложении № 3.

Глава VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

38. Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения Еткульского муниципального района за оцениваемый период. В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице:

   ----T--------------------------------T--------T--------T---------¬

¦ № ¦ Наименование показателя ¦2005 год¦2006 год¦2007 год ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦Средняя ожидаемая ¦ 64,6 ¦ 65,3 ¦ 65,7 ¦
¦ ¦продолжительность жизни при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рождении, лет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 2 ¦Удовлетворенность населения ¦ 45,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦качеством медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процент ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 3 ¦Смертность от сердечно- ¦ 884,0 ¦ 860,0 ¦ 852,0 ¦
¦ ¦сосудистых заболеваний, случаев ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 100000 человек ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 4 ¦Младенческая смертность, ¦ 6,1 ¦ 4,5 ¦ 3,8 ¦
¦ ¦случаев на 1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 5 ¦Смертность мужчин в ¦ 14,4 ¦ 13,35 ¦ 13,3 ¦
¦ ¦трудоспособном возрасте, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦случаев на 1000 мужчин ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 6 ¦Заболеваемость по обращаемости ¦ 533,9 ¦ 532,0 ¦ 530,0 ¦
¦ ¦взрослого населения, случаев на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 7 ¦Уровень выявления ¦ 58,7 ¦ 60,0 ¦ 60,5 ¦
¦ ¦злокачественных образований на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ранних стадиях, процент ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 8 ¦Уровень инфекционной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости, случаев на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 тыс. человек: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатитом B ¦ 3,1 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦краснухой ¦ 62,1 ¦ 36,9 ¦ 10,1 ¦
¦ ¦гриппом ¦ 546,8 ¦ 500,0 ¦ 466,8 ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦ 9 ¦Удельный вес профилактических ¦ 24,0 ¦ 31,5 ¦ 35,0 ¦
¦ ¦посещений в общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посещений в амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиническом звене, процент ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦10 ¦Обеспеченность населения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек на 10 тыс. населения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми терапевтами, ¦ 2,0 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦ ¦участковыми педиатрами; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами общей практики ¦ 0 ¦ 0,2 ¦ 0,25 ¦
+---+--------------------------------+--------+--------+---------+
¦11 ¦Доля детей, находящихся на ¦ 65,0 ¦ 66,0 ¦ 69,0 ¦
¦ ¦грудном вскармливании до 1 года,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процент ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+--------+--------+----------


39. Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения - в обеспечении доступности первичной, квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;
2) для медицинских работников - в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечении доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;
3) для системы, здравоохранения - в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации числа и структуры работников отрасли, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;
4) для Еткульского муниципального района в целом - в постепенном улучшении здоровья населения района, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.





Приложение 1
к муниципальной
целевой Программе реализации
национального проекта "Здоровье"
в Еткульском муниципальном районе
на 2006 - 2007 годы

Основные программные мероприятия

   ----T----------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования по ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦исполнения¦ финансирования¦ годам (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦ всего ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦1 ¦Выполнение ¦ЛПУ Еткульского ¦2006 - ¦федеральный ¦2699,418 ¦2960,652 ¦ 5660,07 ¦
¦ ¦муниципальным ¦муниципального ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждением ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Еткульская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральная районная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница", оказывающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первичную медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарную, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковыми врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрами, врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейными врачами), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскими сестрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей общей практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейных врачей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦2 ¦Осуществление денежных¦Главный врач МУЗ¦2006 - ¦федеральный ¦1436,787 ¦2925,821 ¦4362,608 ¦
¦ ¦выплат медицинскому ¦"Еткульская ЦРБ"¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналу фельдшерско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерских пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачам, фельдшерам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским сестрам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦3 ¦Организация центра ¦Минздрав ¦2006 год ¦областной ¦ - ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦
¦ ¦общей врачебной ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практики на условиях ¦области, ¦ ¦местный бюджет ¦ - ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦
¦ ¦софинансирования: ¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - Участковая ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Еманжелинка ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦4 ¦Подготовка и ¦ГОУ ВПО ЧГМА, ¦2006 - ¦федеральный ¦ 15,0 ¦ 35,0 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦переподготовка кадров ¦ГОУ ВПО УГМАДО, ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых врачей- ¦муниципальные ¦ ¦местный бюджет ¦ 53,1 ¦ 74,34 ¦ 127,44 ¦
¦ ¦терапевтов, участковых¦образования ¦ ¦областной ¦ 6,0 ¦ 15,0 ¦ 21,0 ¦
¦ ¦врачей-педиатров, ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей общей практики:¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - участковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачи терапевты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатры - чел., м/с -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - ВОП - 1 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПП, участковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевт - 1 чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м/с - 5 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦5 ¦Приобретение ¦Минздрав ¦2006 - ¦федеральный ¦ 2889,52 ¦ 2968,5 ¦ 5858,02 ¦
¦ ¦диагностического ¦Челябинской ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно- ¦Главный врач ЦРБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звена: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгенографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лабораторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эндоскопического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ультразвуковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦6 ¦Приобретение ¦Администрация ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 742,0 ¦ 742,0 ¦ 1484,0 ¦
¦ ¦медицинского ¦Еткульского ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦7 ¦Приобретение ¦Минздрав ¦2006 - ¦федеральный ¦ 751,88 ¦ 780,0 ¦ 1531,88 ¦
¦ ¦автомобилей скорой ¦Челябинской ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи и санитарных ¦области, ¦ ¦местный бюджет ¦ 188,0 ¦ 195,0 ¦ ¦
¦ ¦автомобилей для службы¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скорой медицинской ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи: ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 г. - 2 шт.; ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 4 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦8 ¦Организация ¦Минздрав ¦2007 год ¦областной ¦ - ¦ 1050,0 ¦ 1050,0 ¦
¦ ¦дополнительного пункта¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скорой медицинской ¦области, ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦
¦ ¦помощи на условиях ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирования: ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2007 г. - на базе ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Каратабанского ФАП ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦9 ¦Проведение ¦Минздрав ¦2006 - ¦областной ¦ 1700,0 ¦ - ¦ 1700,0 ¦
¦ ¦капитального и ¦Челябинской ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущего ремонтов ¦области, ¦ ¦местный бюджет ¦ 425,0 ¦ 500,0 ¦ 925,0 ¦
¦ ¦фельдшерско-акушерских¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов и врачебных ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторий на ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 34 ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2 ВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦федеральный ¦7792,605 ¦9669,973 ¦17462,58 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ 1706,0 ¦ 2465,0 ¦ 4171,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 1408,1 ¦ 2211,34 ¦ 3619,44 ¦
+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦10 ¦Формирование здорового¦Заведующий ¦2006 год ¦местный бюджет ¦ 36,0 ¦ 36,0 ¦ 72,0 ¦
¦ ¦образа жизни у жителей¦кабинетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еткульского района ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦профилактики ЦРБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦11 ¦Приобретение ¦Минздрав ¦2006 год ¦областной ¦ 160,0 ¦ - ¦ 160,0 ¦
¦ ¦глюкометров и ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных материалов ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для МУЗ "Еткульская ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦРБ", в том числе для ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковой больницы, ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачебных амбулаторий,¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фельдшерско-акушерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦12 ¦Организация и ¦Минздрав ¦2006 год ¦местный бюджет ¦ 130,0 ¦ 130,0 ¦ 260,0 ¦
¦ ¦проведение мероприятий¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по профилактике ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦факторов риска ¦ЧОЦМП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сердечно-сосудистых ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний (курение, ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальная ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертония, ожирение, ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гиперхолестеринемия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарный диабет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦13 ¦Организация и ¦Администрация ¦2006 год ¦областной ¦ 212,82 ¦ - ¦ 212,82 ¦
¦ ¦обеспечение работы ¦МУЗ "Еткульская ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ здоровья при ¦ЦРБ", кабинет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинике МУЗ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Еткульская ЦРБ": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ 20,0 ¦
¦ ¦тонометров - 50 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦
¦ ¦биохимического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 42,82 ¦ ¦ 42,82 ¦
¦ ¦гипотензивных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для лечения больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертонией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦14 ¦Проведение ¦Заместитель ¦2006 - ¦федеральный ¦ 5136,7 ¦ 5136,7 ¦ 10273,4 ¦
¦ ¦диспансеризации ¦главного врача ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, ¦по поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской местности, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- диспансеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы - 1630 чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- диспансеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих во вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях - 321 чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- диспансеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих - 8299 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦15 ¦Организация выездной ¦Заместитель ¦2006 - ¦областной ¦ 54,8 ¦ - ¦ 54,8 ¦
¦ ¦бригады для проведения¦главного врача ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактического ¦по ОМП, по ¦ ¦местный бюджет ¦ 66,0 ¦ - ¦ 66,0 ¦
¦ ¦обследования населения¦поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еткульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦16 ¦Создание регистра ¦Районный ¦2006 год ¦областной ¦ 62,6 ¦ - ¦ 62,6 ¦
¦ ¦больных сердечно- ¦терапевт ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сосудистыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемиологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации, связанной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сердечно-сосудистыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦17 ¦Проведение мониторинга¦Заместитель ¦2006 год ¦местный бюджет ¦ 10,0 ¦ - ¦ 10,0 ¦
¦ ¦показателей качества ¦главного врача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания медицинской ¦по КЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦18 ¦Премирование ¦Администрация ¦2006 - ¦внебюджетные ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦медицинских ¦МУЗ "Еткульская ¦2007 годы ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, ¦ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропагандирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровый образ жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦19 ¦Обеспечение работы ¦ -"- ¦2006 год ¦областной ¦ 57,5 ¦ - ¦ 57,5 ¦
¦ ¦кабинета медицинской ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦ ¦Всего ¦федеральный ¦ 5136,7 ¦ 5136,7 ¦ 10273,4 ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦областной ¦ 547,72 ¦ - ¦ 547,72 ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 242,0 ¦ 166,0 ¦ 408,0 ¦
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Система профилактических мероприятий по предупреждению ¦
¦ смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦20 ¦Проведение системы мер¦Главный врач МУЗ¦2006 год ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦по профилактике ¦"Еткульская ЦРБ"¦ ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного травматизма ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместно с отделением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекции безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передвижных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освидетельствования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦21 ¦Организация работы ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кабинета доврачебного ¦ ¦2007 годы ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приема ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦22 ¦Дальнейшее проведение ¦Минздрав ¦2006 - ¦областной ¦ 359,22 ¦ - ¦ 359,22 ¦
¦ ¦онкоскрининга в районе¦Челябинской ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦области, ГЛПУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЧООД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦23 ¦Введение стимулирующих¦ЧО ФОМС ¦2006 - ¦ЧО ФОМС ¦В соответствии с ¦
¦ ¦доплат медицинским ¦ ¦2007 годы ¦ ¦представленными к оплате ¦
¦ ¦работникам за ¦ ¦ ¦ ¦счетами и реестрами ¦
¦ ¦выявление на ранних ¦ ¦ ¦ ¦выявленных заболеваний ¦
¦ ¦стадиях социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимых заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------T---------T---------+
¦Всего ¦областной ¦ 359,22 ¦ - ¦ 359,22 ¦
¦ ¦бюджет +---------+---------+---------+
¦ ¦ЧО ФОМС ¦В соответствии с приказом МЗ ¦
¦ ¦ ¦Челябинской области и ЧО ФОМС¦
¦ ¦ ¦№ 162/734 от 10.04.2006 ¦
+------------------------------------------------------+---------------+-----------------------------+
¦ Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦24 ¦Организация и ¦Районный акушер-¦2006 - ¦федеральный ¦ 1820,0 ¦ 2100,0 ¦ 3920,0 ¦
¦ ¦проведение выдачи ¦гинеколог ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родовых сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦25 ¦Проведение ¦ -"- ¦2006 - ¦федеральный ¦ 43,8 ¦ 50,6 ¦ 94,4 ¦
¦ ¦обследований у ¦ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦26 ¦Внедрение ¦ -"- ¦2006 - ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦перинатального ¦ ¦2007 годы ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скрининга в женской ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультации ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦27 ¦Аттестация детской ¦Райпедиатр, ¦2006 - ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦консультации и женской¦районный акушер-¦2007 годы ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультации на звание¦гинеколог ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Больница, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доброжелательная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенку" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦28 ¦Обеспечение витаминно-¦Администрация ¦2006 - ¦областной ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦минеральными ¦Еткульского ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами детских ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организованных ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦29 ¦Приобретение ¦Районный акушер-¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 30,0 ¦
¦ ¦внутриматочных ¦гинеколог ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрацептивов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многорожающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦асоциальных женщин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦30 ¦Приобретение ¦Райпедиатр ¦2006 - ¦областной ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 300,0 ¦
¦ ¦адаптированных смесей ¦ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для питания детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦асоциальных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вскармливании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦31 ¦Приобретение ¦Райпедиатр, ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦медикаментов и ¦врачи ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратов для лечения¦инфекционист, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анемии, педикулеза, ¦дерматолог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чесотки и глистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвазий у детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦местный бюджет ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦
¦ ¦федеральный ¦ 1863,8 ¦ 2150,6 ¦ 4014,4 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ 180,0 ¦ 180,0 ¦ 360,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории ¦
¦ Челябинской области ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦32 ¦Проведение ¦Минздрав ¦2006 - ¦федеральный ¦ 1104,2 ¦ 719,2 ¦ 1823,4 ¦
¦ ¦дополнительной ¦Челябинской ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации населения ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦против гепатита B, ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краснухи, полиомиелита¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дети из групп риска),¦области, ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гриппа (дети с 1-го по¦"Центр гигиены и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4-й класс), а именно: ¦эпидемиологии", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- против гепатита B - ¦главный врач МУЗ¦ ¦ ¦ 799,3 ¦ 413,3 ¦ 1213,6 ¦
¦ ¦2990 доз в год ¦"Еткульская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- против краснухи - ¦ ¦ ¦ ¦ 29,9 ¦ 29,3 ¦ 59,8 ¦
¦ ¦635 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиомиелита - ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 150,0 ¦
¦ ¦2500 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- против гриппа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 400,0 ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦33 ¦Систематическое и ¦Районное ¦2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦своевременное ¦финансовое ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ЛПУ района¦управление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунобиологическими ¦Главный врач ЦРБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами, шприцами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спиртом для проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививок детям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взрослому населению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦календарем прививок, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также вакцинации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Вакцинопрофилактика",¦ ¦ ¦федеральный ¦ 157,0 ¦ 157,0 ¦ 314,0 ¦
¦ ¦а именно: ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Против дифтерии, ¦ ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 220,0 ¦
¦ ¦коклюша, столбняка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АКДС - 1400 мл в год ¦ ¦ ¦ ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 27,2 ¦
¦ ¦АДС-М - 2000 доз в год¦ ¦ ¦ ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,42 ¦
¦ ¦АС - 600 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ 33,2 ¦ 33,2 ¦ 66,4 ¦
¦ ¦Паротитно-коревая ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 259,14 ¦ 259,14 ¦ 518,28 ¦
¦ ¦вакцина - 550 доз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЦЖ - 370 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ 92,32 ¦ 92,32 ¦ 184,64 ¦
¦ ¦Против гриппа - ¦ ¦ ¦ ¦ 86,92 ¦ 86,92 ¦ 173,84 ¦
¦ ¦1060 доз в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Против гепатита А для ¦ ¦ ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 12,0 ¦
¦ ¦детей школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста до 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двукратно - 200 доз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Антирабическая ¦ ¦ ¦ ¦ 52,5 ¦ 52,5 ¦ 105,0 ¦
¦ ¦вакцина - 450 доз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Противодифтерийная ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦
¦ ¦сыворотка по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемиологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показаниям - 1 коробка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Противостолбнячная ¦ ¦ ¦ ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 22,8 ¦
¦ ¦сыворотка - 150 доз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦34 ¦Проведение ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦областной ¦ 111,2 ¦ - ¦ 111,2 ¦
¦ ¦дополнительной ¦ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцинации и ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 150,0 ¦
¦ ¦ревакцинации против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клещевого энцефалита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников - 1500 доз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦35 ¦Приобретение бытовых ¦Минздрав ¦2006 год ¦областной ¦ 75,0 ¦ - ¦ 75,0 ¦
¦ ¦холодильников и ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦
¦ ¦термоконтейнеров для ¦области, главный¦ ¦ ¦ 25,0 ¦ ¦ 25,0 ¦
¦ ¦хранения и ¦врач ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцины в ЛПУ района: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодильников - 5 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термоконтейнеров - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦36 ¦Обучение медицинских ¦Главный врач ЦРБ¦2006 год ¦областной ¦ 13,9 ¦ - ¦ 13,9 ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививочных бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2 врача, 3 средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦37 ¦Обеспечение ¦Главный врач ЦРБ¦2006 год ¦областной ¦ 68,1 ¦ - ¦ 68,1 ¦
¦ ¦поликлиники МУЗ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Еткульская ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой и программным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунизации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- кабинет профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детская консультация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦38 ¦Обеспечение ВИЧ- ¦Врач- ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 146,0 ¦ 175,0 ¦ 321,0 ¦
¦ ¦инфицированных и лиц, ¦инфекционист ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатитами B и C, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами, больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцией - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антиретровирусными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦39 ¦Внедрить систему ¦Главный врач ЦРБ¦2006 год ¦местный бюджет ¦ 29,0 ¦ - ¦ 29,0 ¦
¦ ¦персонифицированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета больных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ/СПИД и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатитами B, C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦40 ¦Лечение ¦Врач- ¦2006 - ¦областной ¦ 32,3 ¦ 32,3 ¦ - ¦
¦ ¦оппортунистических ¦инфекционист ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекций у больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антиретровирусную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦41 ¦Целевое информирование¦Инструктор по ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦
¦ ¦населения района по ¦гигиеническому ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам профилактики ¦воспитанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ, гепатитов B и C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦42 ¦Организация ¦Заместитель ¦2006 год ¦областной ¦ 432,0 ¦ 432,0 ¦ 864,0 ¦
¦ ¦лабораторной ¦главного врача ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики ВИЧ- ¦по лечебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции, гепатитов B ¦работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и C - 900 исследований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦43 ¦Подготовка материалов ¦Заведующий ¦2006 - ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦для СМИ по ¦кабинетом ¦2007 годы ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике ¦медицинской ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркомании и ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незаконному обороту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦44 ¦Создание ¦ -"- ¦2006 год ¦местный бюджет ¦ 25,0 ¦ 1,0 ¦ 26,0 ¦
¦ ¦информационного банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркомании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦45 ¦Обеспечение тест- ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 30,0 ¦
¦ ¦системами для ¦ ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспресс-диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опьянения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦46 ¦Обеспечение ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 46,5 ¦ 90,0 ¦ 136,5 ¦
¦ ¦противоэпидемических ¦ ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий в очагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦47 ¦Обеспечение ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦федеральный ¦ 100,0 ¦ - ¦ 100,0 ¦
¦ ¦обследования на ¦ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нетранспортабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных (приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦люминисцентного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микроскопа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦48 ¦Обеспечение ¦Главный врач ЦРБ¦2006 - ¦местный бюджет ¦ 180,0 ¦ 154,0 ¦ 334,0 ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулеза на ранних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стадиях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение расходными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалами отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лучевой диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт помещения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка малодозного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цифрового флюорографа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- работа передвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦флюорографа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦федеральный ¦ 1361,2 ¦ 876,2 ¦ 2237,4 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ 732,5 ¦ 464,3 ¦ 1196,8 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 785,64 ¦ 704,14 ¦ 1489,78 ¦
+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦49 ¦Организация ¦Минздрав ¦2006 год ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокотехнологичной ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи на ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе областных ЛПУ ¦заместитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(потребность жителей ¦главного врача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еткульского района: ¦ЦРБ по КЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 г. - 14 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2007 г. - 18 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦ Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие ¦
¦ информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения ¦
+---T----------------------T----------------T----------T---------------T---------T---------T---------+
¦50 ¦Совершенствование ¦Администрация ¦2006 - ¦без ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦системы управления ¦ЦРБ ¦2007 годы ¦дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качеством медицинской ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦51 ¦Информационная ¦Минздрав ¦2006 год ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦поддержка ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национального проекта ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦52 ¦Компьютеризация и ¦Минздрав ¦2006 год ¦ЧО ФОМС ¦ 117,5 ¦ - ¦ 117,5 ¦
¦ ¦автоматизированный ¦Челябинской ¦ ¦местный бюджет ¦ 77,0 ¦ - ¦ 77,0 ¦
¦ ¦мониторинг мероприятий¦области, ЧО ¦ ¦областной ¦ 38,5 ¦ - ¦ 38,5 ¦
¦ ¦по реализации ¦ФОМС, Главный ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национального проекта ¦врач МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Здоровье" ¦"Еткульская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+----------+---------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦областной ¦ 38,5 ¦ - ¦ 38,5 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный ¦ 77,0 ¦ - ¦ 77,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧО ФОМС ¦ 117,5 ¦ - ¦ 117,5 ¦
+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦Всего по Программе ¦федеральный ¦16154,305¦17833,473¦33987,78 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+---------+---------+
¦ ¦областной ¦ 3563,94 ¦ 3109,3 ¦ 6673,24 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+---------+---------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 2532,74 ¦ 3176,48 ¦ 5709,22 ¦
¦ +---------------+---------+---------+---------+
¦ ¦ЧО ФОМС ¦ 117,5 ¦ - ¦ 117,5 ¦
¦ +---------------+---------+---------+---------+
¦ ¦внебюджетные ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+---------+
¦Итого ¦ ¦22250,99 ¦24119,26 ¦46370,25 ¦
L------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+----------






Приложение 2
к муниципальной
целевой Программе реализации
национального проекта "Здоровье"
в Еткульском муниципальном районе
на 2006 - 2007 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета) и внебюджетных средств.
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
1) Выполнение учреждениями здравоохранения Еткульского муниципального района, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):
2006 год: численность врачей по реестру - 9 человека, в том числе:
участковые терапевты - 6 человек;
участковые педиатры - 3 человек;
врачи общей практики - 0 человека.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:

((10000 x 6) + (10000 x 3)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1567,404 тыс. рублей,

где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 13 человек, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 9 человек;
медицинских сестер участковых педиатров - 4 человека;
медицинских сестер врачей общей практики - 0 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:

((5000 x 9) + (5000 x 4)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1132,014 тыс. рублей,

где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

1567,404 + 1132,014 = 2699,418 тыс. рублей.

2007 год: численность врачей по реестру - 10 человек, в том числе:
участковые терапевты - 6 человек;
участковые педиатры - 3 человека;
врачи общей практики -1 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:

((10000 x 6) + (10000 x 3) + (10000 x 1)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1741,56 тыс. рублей,

где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 13 человек, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 9 человек;
медицинских сестер участковых педиатров - 4 человека;
медицинских сестер врачей общей практики - 1 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:

((5000 x 9) + (5000 x 4) + (5000 x 1)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1219,092 тыс. рублей,

где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

1741,56 + 1219,092 = 2960,652 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы:

2699,418 + 2960,652 = 5660,07 тыс. рублей

2) Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:
2006 год:

((3000 x 44) + (3000 x 11)) x 26,2 % x 15 % x 6 = 1436,787 тыс. руб.

2007 год:

((3000 x 44) + (3000 x 12)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 2925,821 тыс. руб.,

где:
3000 руб. - ежемесячная доплата из федерального бюджета;
44 - численность среднего медперсонала фельдшерско-акушерских пунктов;
11 и 12 - численность фельдшеров скорой помощи в ЛПУ района;
26,2 % - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
6 и 12 - число месяцев в году, в которые предполагаются денежные выплаты.
Всего на 2006 - 2007 годы:

1436,787 + 2925,821 = 4362,608 тыс. рублей

3) Организация центра общей врачебной практики в Еманжелинской УБ на условиях софинансирования:
средняя стоимость организации одного центра врачей общей практики (семейных врачей) составит 1750,0 тыс. рублей, из них: 1400,0 тыс. рублей - из областного бюджета (250,0 тыс. рублей - ремонт; 50,0 тыс. рублей - подготовка медицинских работников; 750,0 тыс. рублей - приобретение медицинского оборудования; 350,0 тыс. рублей - автотранспорт) и 350,0 тыс. рублей - из местного бюджета (хозяйственные расходы, мебель, твердый и мягкий инвентарь).
4) Подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс. рублей.
Количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 1 человек.
Стоимость обучения:

5 тыс. рублей x 1 = 5 тыс. рублей.

Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 2 человека.
Стоимость обучения:

5 тыс. рублей x 2 = 10 тыс. рублей.

Количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2006 году, - 0 человек.
Всего за 2006 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 5,0 + 10,0 = 15,0 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 1 человек.
Стоимость обучения:

5 тыс. рублей x 1 = 5 тыс. рублей.

Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 0 человек,
Стоимость обучения:

5 тыс. рублей x 0 = 0 тыс. рублей.

Всего за 2007 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 5,0 + 0 + 0 = 5,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 15,0 + 5,0 = 20,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев.
Стоимость обучения одного курсанта - 30 тыс. рублей.
Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика в 2006 году, - нет, в 2007 г. - 1 человек.
Стоимость обучения:

30 тыс. рублей x 1 = 30 тыс. рублей.

Количество медицинских сестер участковых терапевтов и педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 г. - 2 человека, в 2007 г. - 5 человек.
Стоимость обучения медицинских сестер участковых терапевтических и педиатрических участков за 2006 - 2007 гг.:

3000 x 7 = 21000 руб.

Итого за 2006 - 2007 годы из областного бюджета требуется - 21 тыс. рублей.
Командировочные расходы на одного курсанта из расчета:
250 рублей - проживание; 100 рублей - суточные; 120 рублей - проезд.
Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения одного курсанта составляют 10620 рублей.
Командировочные расходы за шесть месяцев обучения составляют 63720 рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:

10620 x 5 x (1 + 2 + 2) = 53100 рублей;

Всего в 2006 году на командировочные расходы из средств местного бюджета потребуется 53100 рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2007 году составит:

10620 x 7 x (1 + 1 + 5) = 74340 рублей.

Всего в 2007 год на командировочные расходы из средств местного бюджета потребуется 74340 рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах на командировочные расходы из средств местного бюджета: 53100 + 74340 = 127440 рублей.
2006 год:
средства федерального бюджета - 15 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 53,1 тыс. рублей.
2007 год:
средства федерального бюджета - 35 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 15,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 74,34 тыс. рублей.
Всего на 2006 - 2007 года:
средства федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 21,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 127,44 тыс. рублей.
5) Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:
2006 год - 1 аппарат по цене 657,1 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:
2006 год - 1 аппарат по цене 477,0 тыс. рублей,
Электрокардиографы:
Электрокардиограф одно-трехканальный:
2006 год - 7 аппаратов по цене 47,5 тыс. руб. на сумму 332,5 тыс. рублей.
Электрокардиограф шестиканальный:
2006 год - 1 аппарат по цене 101,2 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
2006 год - Комплект лабораторного оборудования № 2 - шт. по цене 1321,72 тыс. рублей.
2007 год - Комплект лабораторного оборудования № 4 - 2 шт. по цене 70,85 тыс. рублей на сумму 141,7 тыс. рублей.
Рентгенографическое оборудование:
Маммограф:
2007 год - 1 аппарат по цене 1880,016 тыс. рублей.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 2889,52 тыс. рублей.
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется на сумму 2968,5 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 5858,02 тыс. рублей.
6) приобретение медицинского оборудования для МУЗ "Еткульская ЦРБ": финансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой:
приобретение медицинского оборудования:
2006 год - 742,0 тыс. рублей;
2007 год - 742,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета - 1484,0 тыс. рублей.
7) Приобретение автомобилей скорой помощи и санитарных автомобилей для службы скорой медицинской помощи:
2006 год - автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А) - 2 шт. по цене 375,94 тыс. рублей на сумму 751,88 тыс. рублей.
2007 год - автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А) - 2 шт. по 390,0 тыс. руб. рублей на сумму 780,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 1531,88 тыс. рублей.
8) приобретение санитарного транспорта для лечебно-профилактических учреждений Еткульского муниципального района:
финансирование приобретения санитарного транспорта в лечебные учреждения за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой в сумме:
2006 год - 188,0 тыс. рублей;
2007 год - 195,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета - 383 тыс. рублей.
9) организация дополнительного пункта скорой медицинской помощи на условиях софинансирования:
Средняя стоимость работ по открытию одного пункта скорой медицинской помощи составит 1400 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1050 тыс. рублей (300 тыс. рублей - ремонт, 400 тыс. рублей - приобретение медицинского оборудования, 350 тыс. рублей - санитарный автотранспорт);
за счет средств местного бюджета - 350 тыс. рублей (хозяйственные расходы, мебель, твердый и мягкий инвентарь).
10) Проведение капитального и текущего ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на условиях софинансирования:
Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта или врачебной амбулатории - 62,5 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12,5 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Расчет объемов финансовой помощи
местным бюджетам в 2006 году

   ----T--------------T-----------T-----------T-----------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество ¦ Стоимость ¦ Общая ¦ В том числе ¦
¦п/п¦муниципального¦ ФАПов, ¦ текущего ¦ стоимость ¦ ¦
¦ ¦ образования ¦амбулаторий¦ ремонта ¦ текущего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ одного ¦ ремонта +---------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ФАПа, ¦ ФАПов, ¦областной¦местный¦
¦ ¦ ¦ ¦амбулатории¦амбулаторий¦ бюджет ¦ бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+
¦ ¦Еткульский ¦ 34 ¦ 62,5 ¦ 2125,0 ¦ 1700,0 ¦ 425,0 ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-----------+-----------+-----------+---------+--------


11) Введение стимулирующих коэффициентов к тарифам для оказания медицинских услуг для улучшения качества амбулаторно-поликлинической помощи:
мероприятия по введению стимулирующих коэффициентов к тарифам на оказание медицинских услуг финансируются за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с представленными реестрами услуг и счетами на их оплату.
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:
1) Формирование здорового образа жизни у жителей Еткульского муниципального района:

   ----T------------------------------T-----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Финансирование из местного ¦
¦п/п¦ ¦ бюджета в 2006 - 2007 годы ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦
+---+------------------------------+-----------------------------+
¦1 ¦Публикации в районной газете ¦ 8,00 ¦
¦ ¦"Искра" ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------------------+
¦2 ¦Проведение акций по ¦ 18,00 ¦
¦ ¦формированию здорового образа ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------------------+
¦3 ¦Проведение "Дней здоровья" на ¦ 10,00 ¦
¦ ¦предприятиях ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------------------+
¦Итого ¦ 36,00 ¦
L----------------------------------+------------------------------


2) Приобретение глюкометров и расходных материалов для учреждений здравоохранения Еткульского муниципального района, в том числе участковой больницы, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов:
2006 год:
стоимость 1 глюкометра - 1,5 тыс. рублей.
Приобретение глюкометров для 40 структурных подразделений:

1,5 тыс. рублей x 40 = 60,0 тыс. рублей.

Расходные материалы: стоимость одной тест-полоски - 10 рублей.
Приобретение из расчета на 10 тыс. обследований в год:

10 рублей р 10 тыс. обследований = 100,0 тыс. рублей.

Итого в 2006 году из средств областного бюджета - 160,0 тыс. рублей.
3) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) за счет средств местного бюджета:
- Мониторинг основных поведенческих и биологических факторов риска путем социологического и выборочного анкетирования (опрос, заполнение анкет, формирование электронной базы данных) и обследования (измерение артериального давления, антропометрические измерения, определение общего холестерина и сахара крови).
- Проведение мероприятий по борьбе с курением.
- Проведение мероприятий по коррекции липидных и метаболических нарушений среди целевых групп населения с высоким риском.
- Приобретение реактивов с целью определения общего холестерина и глюкозы крови в МУЗ "Еткульская ЦРБ":

   ------------------T------------------T-------------T-------------¬

¦ Наименование ¦ Стоимость одного ¦ Количество ¦ Всего ¦
¦ исследования ¦ исследования ¦ исследований¦(тыс. рублей)¦
¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------------+-------------+-------------+
¦Общий холестерин ¦ 0,005 ¦ 6000 ¦ 30,0 ¦
¦крови ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------------+-------------+-------------+
¦Глюкоза крови ¦ 0,005 ¦ 20000 ¦ 100,0 ¦
+-----------------+------------------+-------------+-------------+
¦Итого ¦ 130,0 ¦
L--------------------------------------------------+--------------


4) Организация и обеспечение работы школ здоровья, структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений Еткульского муниципального района:
приобретение тонометров:
2006 год:
стоимость единицы медицинского изделия - 0,4 тыс. рублей;
количество - 50;
финансирование из средств областного бюджета - 20,0 тыс. рублей;
приобретение биохимических анализаторов:
2006 год:
стоимость единицы медицинского изделия - 150 тыс. рублей;
количество - 1 шт.;
финансирование из средств областного бюджета - 150,0 тыс. рублей;

Приобретение гипотензивных препаратов
для лечения больных артериальной гипертонией
в соответствие со стандартами лечения (2006 год)

   ----T-----------------T----------T---------------T----------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦Ориентировочная¦Количество¦Финансирование¦
¦п/п¦ препаратов ¦ упаковок ¦ среднеоптовая ¦ пациентов¦ из средств ¦
¦ ¦ ¦на 1 месяц¦ цена (рублей) ¦ ¦ областного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей)¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦1 ¦Эналаприл 10 мг, ¦ 3 ¦ 32,82 ¦ 50 ¦ 4,9 ¦
¦ ¦№ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦2 ¦Гипотиазид 25 мг,¦ 1,5 ¦ 50,98 ¦ 50 ¦ 3,8 ¦
¦ ¦№ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦3 ¦Индапамид 2,5 мг,¦ 1 ¦ 40,42 ¦ 30 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦№ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦4 ¦Индапамид-ретард ¦ 1 ¦ 219,63 ¦ 10 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦1,5 мг, № 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦5 ¦Эналаприл 10 мг +¦ 3 ¦ 101,42 ¦ 30 ¦ 9,1 ¦
¦ ¦гипотиазид 25 мг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦6 ¦Нифедипин 20 мг, ¦ 2 ¦ 88,38 ¦ 20 ¦ 3,5 ¦
¦ ¦№ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пролонгированная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦7 ¦Амлодипин 10 мг, ¦ 2 ¦ 368,61 ¦ 20 ¦ 14,7 ¦
¦ ¦№ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦8 ¦Атенолол 50 мг, ¦ 2 ¦ 30,55 ¦ 20 ¦ 1,22 ¦
¦ ¦№ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦9 ¦Метопролол 50 мг,¦ 1 ¦ 74,36 ¦ 30 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦№ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пролонгированная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+---------------+----------+--------------+
¦Итого ¦ 42,82 ¦
L-----------------------------------------------------------+---------------


Итого в 2006 году - 42,82 тыс. рублей;
5) Проведение диспансеризации населения, проживающего в сельской местности:

Финансирование диспансеризации осуществляется
за счет средств федерального бюджета

   ----T---------------T---------------T---------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Число лиц, ¦ Стоимость ¦Общая стоимость¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ подлежащих ¦диспансеризации¦диспансеризации¦
¦ ¦ ¦диспансеризации¦ 1 человека ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ (человек) ¦ (рублей) ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 2006 год ¦
+---T---------------T---------------T---------------T---------------+
¦1 ¦Диспансеризация¦ 1650 ¦ 500,0 ¦ 825,0 ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦2 ¦Дополнительные ¦ 310 ¦ 535,0 ¦ 181,9 ¦
¦ ¦осмотры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вредных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦3 ¦Диспансеризация¦ 8290 ¦ 500,0 ¦ 4145,0 ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5151,9 ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 2007 год ¦
+---T---------------T---------------T---------------T---------------+
¦1 ¦Диспансеризация¦ 1630 ¦ 500,0 ¦ 815,0 ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦2 ¦Дополнительные ¦ 321 ¦ 535,0 ¦ 171,7 ¦
¦ ¦осмотры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вредных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦3 ¦Диспансеризация¦ 8299 ¦ 500,0 ¦ 4150,0 ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5136,7 ¦
+---+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦Всего 2006 - 2007 гг. ¦ 10273,4 ¦
L---+-----------------------------------------------+----------------


6) Организация выездной бригады для проведения профилактического обследования населения Еткульского муниципального района:

Приобретение оборудования
для мобильной профилактической бригады (2006 год)

   --------------------T-------------T----------------T-------------¬

¦ Наименование ¦ Количество ¦Стоимость одной ¦ Всего ¦
¦ оборудования ¦ (штук) ¦ единицы ¦(тыс. рублей)¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------------+-------------+
¦1 - 3-канальный ¦ 1 ¦ 47,5 ¦ 47,5 ¦
¦электрокардиограф ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------------+-------------+
¦Итого ¦ 47,5 ¦
L--------------------------------------------------+--------------


Приобретение тонометров и расходных материалов (2006 год)

   -------------------------T----------T--------------T-------------¬

¦ Наименование расходных ¦Количество¦ Стоимость ¦ Всего ¦
¦ материалов ¦ (штук) ¦одной единицу ¦(тыс. рублей)¦
¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦
+------------------------+----------+--------------+-------------+
¦Бумага для регистрации ¦ 40 ¦ 0,1 ¦ 4,0 ¦
¦электрокардиограмм ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+--------------+-------------+
¦Автоматические тонометры¦ 1 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+------------------------+----------+--------------+-------------+
¦Стетофонендоскопы ¦ 2 ¦ 0,4 ¦ 0,8 ¦
+------------------------+----------+--------------+-------------+
¦Итого ¦ 7,3 ¦
L--------------------------------------------------+--------------


Транспортные расходы (2006 год):
годовой пробег одного автомобиля - 15000 километров;
расход бензина - 3000 литров;
стоимость бензина - 3000 литров по цене 17 рублей за 1 литр - 51 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Расходы на техническое обслуживание, ремонт и содержание автомобиля (2006 год) (техническое обслуживание, страховка, дорожный налог, ремонт) - 15,0 тыс. руб.
Итого в 2006 году - из областного бюджета - 54,8 тыс. рублей, из местного бюджета - 66,0 тыс. рублей.
7) Обеспечение работы кабинета медицинской профилактики (2006 год) из средств областного бюджета:

   -------------------T-------------T---------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ Всего ¦
¦основных средств ¦ (штук) ¦ одной единицы ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦
+------------------+-------------+---------------+---------------+
¦Компьютер: ¦ 1 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+------------------+-------------+---------------+---------------+
¦Принтер ¦ 1 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦
+------------------+-------------+---------------+---------------+
¦Модем ¦ 1 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+-------------+---------------+---------------+
¦Ксерокс ¦ 1 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦
+------------------+-------------+---------------+---------------+
¦Итого ¦ 57,5 ¦
L------------------------------------------------+----------------


8) Организация регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторинга эпидемиологической ситуации, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

   ----T--------------------------------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименование расходов ¦ Финансирование из средств¦
¦п/п¦ ¦ областного бюджета в ¦
¦ ¦ ¦ 2006 году (тыс. рублей) ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
¦1 ¦Приобретение оргтехники: ¦ 35,0 ¦
¦ ¦компьютер - 1 шт.; ¦ ¦
¦ ¦принтер - 1 шт.; ¦ ¦
¦ ¦источник бесперебойного ¦ ¦
¦ ¦питания - 1 шт. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4 ¦Приобретение основных средств: ¦ 6,9 ¦
¦ ¦стол - 1 шт.; компьютерный ¦ ¦
¦ ¦стол - 1 шт.; ¦ ¦
¦ ¦стул - 1 шт.; ¦ ¦
¦ ¦шкаф для документов - 1 шт. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
¦5 ¦Обустройство рабочего места ¦ 9,0 ¦
¦ ¦(установка решеток и дверей) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
¦6 ¦Приобретение программного ¦ 10,0 ¦
¦ ¦продукта ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
¦7 ¦Приобретение расходных ¦ 1,7 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------------------+
¦ ¦Итого ¦ 62,6 ¦
L---+--------------------------------+----------------------------


9) Проведение мониторинга показателей качества оказания медицинской помощи:
2006 год:
Программное обеспечение управления, экспертизы качества медицинской помощи - 10,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
3. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:
Проведение системы мер по профилактике дорожного травматизма совместно с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Еткульского РОВД (согласно отдельно разработанного плана, без дополнительного финансирования).
4. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний:
1) Дальнейшее проведение онкоскрининга в Еткульском муниципальном районе (2006 год):
приобретение компьютерной программы - 15,0 тыс. рублей;
компьютер (рабочее место) - 1 штука по 35,0 тыс. рублей;
принтер - 1 штука по 8,0 тыс. рублей;
расходные материалы - 1,5 тыс. рублей;
печатание анкет - 20 тыс. штук по цене 4 рублей за штуку - 80,0 тыс. рублей.
Итого по разделу: 139,5 тыс. рублей.

Расчет фонда оплаты труда медицинских работников

Количество обследуемых жителей, - 15000 человек
из них:

на дому - 10500 человек

в поликлинике - 4500 человек

Нагрузка при обследовании на - 3 человека в час
дому

Нагрузка при обследовании в - 3,5 человека в час
поликлинике

Нагрузка при ведении - 10 анкет в час
компьютерной базы

Количество часов обследования - 4500 человек :
в поликлинике 3,5 человек/час = 1286 часов

Количество часов обследования - 10500 человек :
на дому 3 человека/час = 3500 часов

Количество часов на ведение - 15000 анкет :
компьютерной базы 10 анкет в час = 1500 часов

Средняя заработная плата - 16,0 рублей
фельдшера в 1 час

Средняя заработная плата - 13,0 рублей
медицинской сестры в 1 час

Средняя заработная плата - 10,0 рублей
регистратора в 1 час

Заработная плата фельдшера - 16,0 рублей/час x 3500 часов =
= 56,0 тыс. рублей

Заработная плата медицинской - 13,0 рублей/час x 1286 часов =
сестры = 16,7 тыс. рублей

Заработная плата регистратора - 10,0 рублей/час x 1286 часов =
= 12,9 тыс. рублей

Всего заработная плата - 72,7 тыс. рублей
медицинских работников за
анкетирование

Заработная плата прочего - 12,9 тыс. рублей
персонала

Часовая тарифная ставка врача - 29,5 рублей
(обработка анкет)

Нагрузка при обработке анкет - 5 анкет/час

Заработная плата врача за - 29,5 рублей/час;
обработку 1 анкеты 5 анкет/час = 5,9 рублей за
1 анкету

Заработная плата врача за - 5,9 рублей x 15000 анкет =
обработку всех анкет 88,5 тыс. рублей

Всего заработная плата 174,1 тыс. рублей

Начисления на заработную плату - 174,1 тыс. рублей x 0,262 =
= 45,62 тыс. рублей

Итого заработная плата - 219,72 тыс. рублей

Итого в 2006 году - 359,22 тыс. рублей из областного бюджета;
2) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний: сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция - финансируются за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с представленными к оплате счетами и реестрами выявленных заболеваний в установленном порядке (пр. МЗ Челябинской области и ЧО ФОМС № 162/734 от 10.04.2006).
5. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:
1) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов;
2006 год - планируется 260 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:

7 тыс. рублей x 260 родов = 1820,0 тыс. рублей.

2007 год - планируется 300 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:

7 тыс. рублей x 300 родов = 2100,0 тыс. рублей.

Всего 2006 - 2007 годы - 3920,0 тыс. рублей.
2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
Скрининг на галактоземию:
960 исследований стоят 19140 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 5183,75 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 5981,25 рублей;
всего - 11165 рублей.
Скрининг на адреногенитальный синдром:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 19321,25 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 22293,75 рублей;
всего - 41615 рублей.
Скрининг на муковисцидоз:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 19321,25 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 22293,75 рублей;
всего - 41615 рублей.
Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:
2006 год - 43826,25 рублей;
2007 год - 50568,75 рублей;
всего 2006 - 2007 годы - 94395 рублей.
3) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов.
Современные научные исследования состояния здоровья учащихся, проживающих в различных регионах России, выявили нарушения витаминного статуса детей и подростков. Основным путем ликвидации дефицита незаменимых микронутриентов в питании школьников служит включение в рационы витаминно-минеральных препаратов (в виде драже, напитков и так далее).
Необходимым является использование в целях витаминизации детей поливитаминных препаратов с комплексом микроэлементов (йода, селена и др.), обеспечивающих оптимальный рост и развитие детского организма, высокую работоспособность и адаптацию к воздействию агентов внешней среды.
В Еткульском муниципальном районе количество детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (приют, коррекционная школа), составляет около 100 человек в год.
Средняя стоимость одного курса витаминизации - 15,00 тыс. рублей; стоимость сезонной витаминизации детей за счет средств областного бюджета - 30,0 тыс. рублей.
4) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей (2006 год).

   ----T---------------------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Финансирование из средств ¦
¦п/п¦муниципального образования ¦областного бюджета (тыс. рублей)¦
+---+---------------------------+--------------------------------+
¦ ¦Еткульский муниципальный ¦ 150,0 ¦
¦ ¦район ¦ ¦
L---+---------------------------+---------------------------------


6. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Еткульского муниципального района:
1) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита B, краснухи, полиомиелита (дети из групп риска), гриппа (дети с 1-го по 4-й класс), а также вакцинации, осуществляемой в соответствии с районной целевой программой "Вакцинопрофилактика":
финансирование вакцинации населения за счет средств федерального бюджета:
против краснухи:
2006 год:
635 - число доз для проведения вакцинации;
47,15 рубля - цена одной дозы вакцины;

635 x 47,15 рубля = 29940,25 рубля;

2007 год:
635 - число доз для проведения вакцинации;
47,15 рубля - цена одной дозы вакцины;

635 x 47,15 рубля = 29940,25 рублей;

против гепатита В:
2006 год:
2990 - число лиц, подлежащих вакцинации;
8970 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
89,1 рубля - цена одной дозы вакцины;

8970 x 89,1 рубля = 799227 рублей;

2007 год:
1550 - число лиц, подлежащих вакцинации;
4650 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
89,1 рубля - цена одной дозы вакцины;

4650 x 89,1 рубля = 414315,0 рублей;

против гриппа:
2006 год:
2000 - число доз для проведения вакцинации;
2000 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 рублей - цена одной дозы вакцины;

2000 x 100 рублей = 200000 рублей;

2007 год::
2000 - число доз для проведения вакцинации;
2000 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 рублей - цена одной дозы вакцины;

2000 x 100,0 рублей = 200000 рублей;

против полиомиелита:
2006 год:
100 - число лиц, подлежащих вакцинации;
300 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
250 рублей - цена одной дозы вакцины;

300 x 250 рублей = 75000 рублей;

2007 год:
100 - число лиц, подлежащих вакцинации;
300 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
250 рублей - цена одной дозы вакцины;

300 x 250 рублей = 75000 рублей.

Сумма финансирования за 2006 год за счет средств федерального бюджета составит 1104167,25 рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств федерального бюджета составит 719255,25 рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 1823422,5 рублей.
Финансирование на проведение вакцинации населения за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой "Вакцинопрофилактика" в сумме:
2006 год - 259,14 тыс. рублей;
2007 год - 259,14 тыс. рублей;
2) Проведение дополнительной вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита школьников.
Для вакцинации 300 школьников с учетом трехкратной схемы вакцинации необходимо 900 доз, для ревакцинации школьников с учетом однократной ревакцинации необходимо 600 доз:
2006 год:
наименование вакцины - вакцина против клещевого энцефалита ФСМЕ-Иммун Инжект "Бакстер" либо эквивалент;
стоимость одной дозы - 0,125 тыс. рублей;
количество доз - 1500;
финансирование из средств областного бюджета - 112,5 тыс. рублей;
финансирование из местного бюджета - 75,0 тыс. рублей.
3) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцины (2006 год).
Бытовые холодильники:
количество - 5;
стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей;
финансирование из средств областного бюджета - 50,0 тыс. рублей;
термоконтейнеры:
количество - 10;
стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей;
финансирование из средств областного бюджета - 25,0 тыс. рублей;
Итого - 75,0 тыс. рублей.

   ----T--------------T----------------------------------T----------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Термоконтейнеры ¦ Холодильники ¦
¦п/п¦муниципального+----------T-----------T-----------+----------T-----------T-----------+
¦ ¦ образования ¦количество¦стоимость ¦ общая ¦количество¦ стоимость ¦ общая ¦
¦ ¦ ¦ штук ¦ единицы ¦стоимость ¦ (штук) ¦ единицы ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦
+---+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦Еткульский ¦ 10 ¦ 2,5 ¦ 25,0 ¦ 5 ¦ 10,0 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------


4) Обучение Медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета.
2006 год:
обучение врачей:
2 человека - врачи, подлежащие обучению;
2590 рублей - стоимость обучения одного врача;

2 человека x 2590 рублей = 5180,0 рублей.

обучение среднего медицинского персонала:
3 человека - средний медицинский персонал, подлежащий обучению;
2900 рублей - стоимость обучения одного слушателя;

3 человек x 2900 рублей = 8700 рублей.

Итого в 2006 году - 13880 рублей.
5) Обеспечение ЛПУ Еткульского муниципального района вычислительной техникой и программным обеспечением для осуществления мониторинга иммунизации (2006 год).

   ----T--------------T----------------------------------T----------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Компьютеры ¦ Автоматизированное рабочее ¦
¦п/п¦муниципального¦ ¦ место иммунолога (АРМ) ¦
¦ ¦ образования +----------T-----------T-----------+----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦количество¦стоимость ¦ общая ¦количество¦стоимость ¦ общая ¦
¦ ¦ ¦ штук ¦ единицы ¦стоимость ¦ штук ¦ единицы ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦ АРМ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+---+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦Еткульский ¦ 2 ¦ 24,043 ¦ 48,1 ¦ 2 ¦ 10,000 ¦ 20,0 ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------


6) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами B и C, диагностическими средствами, а также больных ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами.
Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом B, гепатитом C, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом B:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит B;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;

2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит B;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом C:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит C;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;

2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит C;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей.

Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Еткульскому муниципальному району:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;

2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 рублей - цена одного обследования;

900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей.

Всего финансирование обследований в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 432,0 тыс. рублей.
Всего финансирование обследований за 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 432,0 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2006 год за счет средств местного бюджета составит 185,0 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств местного бюджета составит 185,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета подтверждена муниципальной целевой программой и составит 370,0 тыс. рублей.
5) Лечение оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих амтиретровирусную терапию (2006 год) - 32,3 тыс. рублей на 1 одного больного из средств областного бюджета.
9) Обеспечение лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции - обследование на базе ГМ ЛПУЗ ЧОКБ (900 исследований в год за счет средств областного бюджета).
7. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:
1) Направление для оказания высокотехнологичной помощи на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы:
2006 г. - 14 чел.
2007 г. - 18 чел.
8. Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения:
1) Совершенствование системы управления качеством медицинской помощи.
Участие в региональной конференции по вопросам стандартизации, аккредитации, управления качеством медицинской помощи.
Участие в циклах, семинарах в рамках постоянно действующей школы управления качеством в здравоохранении.
2) Информационная поддержка национального проекта "Здоровье".
3) Компьютеризация и автоматизированный мониторинг мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье".
Финансирование мероприятий по информатизации лечебно-профилактических учреждений за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено в 2006 году в сумме 11000,0 тыс. рублей.
Для МУЗ "Еткульская ЦРБ" в 2006 году:
программа защиты информации vipnet (client) - 7,5 тыс. рублей маршрутизатор Cisco 2801 - 60 тыс. рублей;
устройство защиты информации csp VP№ CATE SW 1000 - 45 тыс. рублей;
DSL MODEM - 5 тыс. рублей.
Для функционирования сети передачи данных - оснащение ЦРБ компьютерным оборудованием в 2006 году: из областного бюджета - рабочие станции лечебно-профилактических учреждений - 38,5 тыс. рублей; из местного бюджета - рабочие станции лечебно-профилактических учреждений -

38,5 тыс. рублей x 2 штуки = 77,0 тыс. рублей.

Итого на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и мониторинг реализации национального проекта "Здоровье" в 2006 году - 233,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств ЧО ФОМС - 117,5 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 38,5 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования - 77,0 тыс. рублей.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru