Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/7
(ред. от 21.10.2008)
"О ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Сборник нормативных правовых актов Челябинской городской Думы третьего созыва", 2006, выпуск № 12, (27 июня),
"Вечерний Челябинск", № 121, 05.07.2006 (Решение).



Изменения, внесенные Решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/10, вступили в силу с 21 октября 2008 года.



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2006 г. № 13/7

О принятии городской целевой Программы
по реализации национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

(в ред. Решений Челябинской городской Думы
от 25.09.2007 № 25/29, от 02.09.2008 № 33/20,
от 21.10.2008 № 36/10)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 1993 "О принятии областной целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы", Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27 апреля 2006 года № 121 "О внесении изменений в областную целевую программу реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы" и Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума третьего созыва
РЕШАЕТ:

1. Принять городскую целевую Программу по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 9 "Здравоохранение" Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы города, начальника управления здравоохранения В.Р. Тесленко.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской Думы по здравоохранению, охране материнства и детства, опеке и попечительству (Э.А. Рыбин).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 27 июня 2006 г. № 13/7

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по реализации Национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 21.10.2008 № 36/10)

ПАСПОРТ
городской целевой программы по реализации
национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

Наименование программы Городская целевая программа по реализации
национального проекта "Здоровье" в городе
Челябинске на 2006 - 2010 годы

Основание для принятия Распоряжение Главы города от 12.01.2006 № 8-д "О
решения о разработке создании Совета по реализации национальных
программы, дата ее проектов"
утверждения

Муниципальный заказчик Глава города Челябинска М.В. Юревич

Муниципальный Управление здравоохранения Администрации города
заказчик-координатор Челябинска

Основные разработчики Управление здравоохранения Администрации города
программы Челябинска

Цель программы: - увеличение продолжительности жизни и улучшение
состояния здоровья населения;
- совершенствование системы здравоохранения города
Челябинска;
Задачи программы: - формирование у населения осознанного отношения к
своему здоровью, стремления к здоровому образу
жизни;
- усиление профилактической направленности
здравоохранения;
- повышение приоритетности первичной
медико-санитарной помощи в системе
здравоохранения;
- совершенствование материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений, увеличение их
оснащенности лечебно-диагностическим оборудованием
с учетом нормативных требований;
- повышение доступности и качества оказания
медицинской помощи населению города Челябинска;
- совершенствование организации
лечебно-диагностического процесса и контроля
качества медицинской помощи

Важнейшие целевые 1. Обеспеченность населения участковыми
индикаторы и показатели терапевтами, участковыми педиатрами, врачами общей
практики 6,2 на 10 тысяч населения к 2010 году.
2. Удельный вес (%) профилактических посещений в
общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене 31 к 2010 году.
3. Уровень инфекционной заболеваемости:
- Гепатит В 2,5 (на 100 тысяч населения) к 2010
году.
- Краснуха 10,0 (на 100 тысяч населения) к 2010
году.
- Грипп 1359 (на 100 тысяч населения) к 2010 году.
4. Младенческая смертность 6,0 к 2010 году.
5. Уровень выявления злокачественных образований
на ранних стадиях - 53,4 % к 2010 году

Сроки и этапы 2006 - 2010 годы
реализации программы - среднесрочный период - 2006 - 2007 годы
- долгосрочный период - 2008 - 2010 годы

Перечень подпрограмм В состав программы входят:
I. Приоритетные направления развития системы
здравоохранения города Челябинска в рамках
национального проекта "Здоровье" на 2006 - 2010
годы:
- Повышение приоритетности первичного звена
здравоохранения;
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и
их осложнений;
- Повышение эффективности оказания медицинской
помощи матерям и детям;
- Контроль за эпидемиологической ситуацией и
предупреждение инфекционных заболеваний на
территории г. Челябинска;
- Капитальное строительство объектов
здравоохранения города Челябинска;
- Проведение капитальных и текущих ремонтов 7
фельдшерско-акушерских пунктов;
- Повышение доступности высокотехнологичных видов
медицинской помощи;
- Приобретение глюкометров и расходных материалов
для лечебно-профилактических учреждений города
Челябинска;
- Система профилактических мероприятий по
предупреждению смертности лиц трудоспособного
возраста от травм, отравлений и иных внешних
причин.
II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской
помощи населению г. Челябинска (за счет средств
городского бюджета):
1. Сахарный диабет.
2. Развитие службы медицины катастроф.
3. Совершенствование системы оказания скорой
медицинской помощи в г. Челябинске.
4. Техническое оснащение лечебно-профилактических
учреждений г. Челябинска.
5. Пожарная безопасность объектов здравоохранения
г. Челябинска.
6. Обеспечение устойчивости функционирования
систем электроснабжения учреждений
здравоохранения.
7. Благоустройство территорий учреждений
здравоохранения

Объемы и источники Программа реализуется в 2006 - 2010 годах за счет
финансирования средств федерального и областного бюджетов, а
также бюджета города и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы - 3026003,778
тыс. рублей,
в том числе из бюджета города - 798939,2 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 627482,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 404928,1 тыс. рублей,
областной бюджет - 58579,9 тыс. рублей,
бюджет города 127481,5 тыс. руб.,
ЧОФОМС - 36493,2 тыс. руб.
2007 год - 755531,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (потребность <*>) - 510990,4
тыс. рублей;
областной бюджет - 61203,9 рублей;
бюджет города - 145400,9 тыс. руб.,
ЧОФОМС - 18902,7 тыс. руб.,
ФСС - 19033,2 тыс. руб.
2008 год - 613430,278 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет (потребность <*>) - 389267,5
тыс. рублей,
бюджет города - 135279,8 тыс. рублей,
областной бюджет - 24998,978 тыс. рублей,
ЧОФОМС - 34000,0 тыс. руб.,
ФСС - 29884,0 тыс. руб.
2009 год - 618659,9 тыс. рублей; в т.ч.:
федеральный бюджет (потребность <*>) - 403095,9
тыс. рублей,
бюджет города - 197688,0 тыс. рублей,
областной бюджет - 3829,0 тыс. рублей,
средства от взимания арендной платы за пользование
площадями ЛПУ - 14047,0 тыс. руб.
2010 год - 410899,8 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет (потребность <*>) - 198147,1
тыс. рублей,
бюджет города - 193089,0 тыс. рублей,
областной бюджет - 4212,0 тыс. рублей,
средства от взимания арендной платы за пользование
площадями ЛПУ - 15451,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты Увеличение средней ожидаемой продолжительности
реализации программы и жизни при рождении в городе Челябинске с 64,9 до
показатели 67 лет к 2010 году;
социально-экономической Увеличение удовлетворенности населения качеством
эффективности медицинской помощи с 62 % до 70 % к 2010 году;
Снижение показателя смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний с 722,3 до 710
случаев к 2010 году (на 100 тыс. человек);
Снижение показателя младенческой смертности с 7,1
до 6,0 к 2010 году (на 1000 родившихся живыми
детей);
Снижение показателя смертности мужчин в
трудоспособном возрасте с 10,7 до 10,5 к 2010 году
(на 1000 мужчин трудоспособного возраста);
Снижение показателя заболеваемости по обращаемости
взрослого населения с 1567 до 1545 случаев к 2010
году (на 1000 человек);
Повышение уровня выявления злокачественных
образований на ранних стадиях с 52,7 до 53,4
процентов к 2010 году;
Увеличение удельного веса профилактических
посещений в общем количестве посещений в
амбулаторно-поликлиническом звене с 29 до 31
процентов к 2010 году;
Увеличение обеспеченности населения:
участковыми врачами-терапевтами, участковыми
врачами-педиатрами - с 5,84 до 6,2 человек к 2010
году (на 10 тыс. человек),
врачами общей практики с 0,45 до 0,53 к 2010 году
(на 10 тыс. человек);
Увеличение доли детей, находящихся на грудном
вскармливании до 1 года, с 48,8 до 52 процентов к
2010 году

   --------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке

Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Объемы финансирования и реализация
территориальной программы государственных гарантий

На сегодня, в основном, сформировалась сеть, структура учреждений здравоохранения, кадровый потенциал, способный в рамках муниципальной системы здравоохранения города обеспечить решение поставленных задач - оказание населению бесплатной, общедоступной, квалифицированной медицинской помощи в объемах с учетом потребности с применением современных медицинских технологий.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи за счет средств ОМС и бюджета в 2004 году составил 9,957 посещений на 1 жителя при рекомендуемом нормативе - 9,198; стационарная помощь в условиях круглосуточного пребывания в ЛПУ города - 2,380 койко-дня на одного жителя, уровень госпитализации - 180 на 1000 жителей, средняя длительность пребывания - 13,3 дня. Кроме того, отдельные виды помощи предоставляются в областных учреждениях.
Медицинская помощь в дневных стационарах на 1 жителя города составляет 0,404, вызова скорой помощи - 0,289.
Серьезной проблемой обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи за счет низких тарифов на медицинские услуги является низкое финансирование обеспечения территориальной программы оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, которое составляет не более 60 %.

Характеристика демографической ситуации
на территории г. Челябинска

Несмотря на то, что в демографическом развитии имеют место определенные позитивные сдвиги - увеличение числа рождений и рост показателей рождаемости, стабилизация показателей смертности, в связи, с чем несколько сократились масштабы естественной убыли населения, приобрело устойчивую тенденцию снижение младенческой смертности - в целом существенного оздоровления демографической ситуации в городе не произошло.
На достаточно низком уровне сохраняется рождаемость (10,8 на 1000 населения) в результате чего наблюдается массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения; на высоком уровне смертность (14,5 на 1000 населения), особенно смертность мужчин в трудоспособном возрасте в результате несчастных случаев, отравлений и травм (4,6 на 1000 мужчин трудоспособного возраста), низкая ожидаемая продолжительность жизни при рождении (64,8, у мужчин 58,6, у женщин 71,6): происходит устойчивая тенденция старения населения (доля лиц моложе трудоспособного возраста сократилась с 1999 года с 18,9 % до 15,8 % в 2005 году, а удельный вес детей в возрасте до 14 лет составляет 14,0 %).
Уменьшение миграционного процесса, за последние 5 лет положительный миграционный процесс сократился с 4,0 тыс. чел. до 2,5 тыс. чел.

Показатели заболеваемости населения
муниципального округа город Челябинск

Показатели заболеваемости населения города находятся на высоком уровне и имеют тенденцию к росту в основном за счет ранее известной патологии. Так общая заболеваемость населения с 2000 года увеличилась с 1486,4 до 1657,4 на 1000 населения, в том числе взрослых с 1205,3 до 1403,2, подростков с 2418,3 до 2199,5, детей с 2363,6 до 2464,3 на 1000 соответствующего населения.
Такой уровень регистрируемой заболеваемости обусловлен не только ухудшениями состояния здоровья жителей, но и высоким уровнем доступности качественной высокоспециализированной медицинской помощи, совершенствованием диагностических процессов, внедрением современных медицинских технологий, а также более полной регистрацией патологии, в том числе и заболеваний, выявленных в результате профилактических осмотров.
Ведущее место в структуре общей и первичной заболеваемости всех возрастных категорий занимают болезни органов дыхания.
Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости взрослых стабильно принадлежит болезням системы кровообращения, третье - травмы, у детей - болезни органов пищеварения.
На сегодня основную долю расходов на здравоохранения формируют хронические неинфекционные заболевания с высокой долей пожилого населения.

Обеспеченность медицинскими кадрами
системы здравоохранения города Челябинска

Общая численность работающих в системе здравоохранения города составляет 19,9 тысяч человек: в том числе врачи - 4,5 тысяч (22,6 %), средний медперсонал - 8,9 тысяч (44,7 %), младший медицинский персонал - 3,0 тысяч (15,0 %), прочий персонал - 3,5 тысяч (17,6 %).
В последние годы наметилась некоторая стабилизация в численности работающих врачей и средних медицинских работников.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила 41,5, в том числе по муниципальным учреждениям - 40,2 (для сравнения Уральский Федеральный округ - 36,1, Челябинская область - 34,9).
Обеспеченность работающими со средним медицинским образованием - 78,6, в том числе по муниципальным учреждениям - 75,3.
Несмотря на более высокую обеспеченность медицинскими кадрами в сравнении с областью и округом наблюдается дефицит кадров в первичном звене и экстренных мед. службах.

Капитальное строительство

Динамика строительства объектов здравоохранения характеризуется объемами капитальных вложений за счет средств бюджета города.
Прогноз на 2009 год - 55186 тыс. руб.
Прогноз на 2010 год - 59040 тыс. руб.
В том числе по конкретным объектам:
1. Главный корпус детской многопрофильной больницы № 1 по ул. Горького в Тракторозаводском районе (2-я очередь).
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 5000 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 7000 тыс. руб.
2. Главный корпус детской многопрофильной больницы № 1 по ул. Горького в Тракторозаводском районе (3-й пусковой комплекс)
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 3000 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5000 тыс. руб.
3. Реконструкция, с учетом пристроев, здания ДГБ № 9 под консультативно-диагностический центр по ул. Куйбышева, 11а в Курчатовском районе г. Челябинска.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 8136 тыс. руб.
4. Строительство детской ГКБ № 8 (поликлиника) в Металлургическом районе.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 5150 тыс. руб.
5. Реконструкция (пристрой и надстрой) МУЗ ГКП № 5 в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 6150 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 11000 тыс. руб.
6. Лечебный комплекс МУЗ ГКБ № 8 в Тракторозаводском районе.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 5700 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5700 тыс. руб.
7. Пристрой к существующей поликлинике МУЗ ГКБ № 3 в Калининском районе.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 5950 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 8200 тыс. руб.
8. Поликлиника в квартале по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 3900 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5400 тыс. руб.
9. Лечебный комплекс на территории ГКБ № 10 в Ленинском районе
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 5000 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5940 тыс. руб.
10. Поликлинический комплекс в квартале в границах Новоградского проспекта, Комсомольского проспекта, Кременкульского тракта.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 3000 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5150 тыс. руб.
11. Реконструкция терапевтического корпуса МУЗ ГКБ № 8.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 4150 тыс. руб.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2010 год - 5650 тыс. руб.
12. Реконструкция стационарного отделения МУЗ "Детская городская больница № 6" для размещения детской стоматологической поликлиники по ул. К. Цеткин, 58.
Прогноз объемов капитальных вложений на 2009 год - 50 тыс. руб.
Кроме того, в обозначенный период ожидается строительство объектов здравоохранения за счет средств инвесторов:
1. Филиал поликлиники МУЗ ГКБ № 1 в пределах улиц Энгельса - Воровского - Курчатова.
2. Филиал поликлиники (офис врача общей практики) МУЗ ГКБ № 1 и МУЗ ДГП № 1 в районе Тополиной аллеи. Объект сдан в июне 2008 года.
3. Реконструкция паталого-анатомического отделения МУЗ ГКБ № 3.
4. Женская консультация МУЗ ГКБ № 11.
5. Детская поликлиника в пос. Чурилово
6. Поликлиника в жилом фонде микрорайонов № 34.

Укрепление материальной базы объектов здравоохранения достигается также проведением ремонтов и других работ за счет средств текущего и целевого финансирования, предусматриваемых:
- титульным списком ремонта объектов здравоохранения;
- целевыми бюджетными ассигнованиями в соответствии с распоряжениями Губернатора Челябинской области, Главы города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы;
- отраслевыми целевыми программами "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска", "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения", "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска".
Прогноз объемов капитальных вложений по перечисленным источникам на 2009 год - 95589 тыс. руб.,
Прогноз на 2010 год - 66155 тыс. руб.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и улучшение показателей состояния здоровья населения, совершенствование системы здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской помощи, повышение социальной защищенности медицинских работников г. Челябинска.
Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении основных задач Программы:
1. Формирование у населения осознанного отношения к своему здоровью, стремление к здоровому образу жизни.
2. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения:
- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города Челябинска путем оснащения амбулаторно-поликлинического звена рентгенографическим, лабораторным, эндоскопическим оборудованием, оборудованием для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного звена здравоохранения (участковых врачей, участковых педиатров, врачей общей практики и медицинских сестер, работающих с данными категориями врачей);
- приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена;
- финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
3. Усиление профилактической направленности здравоохранения, включающей:
- формирование у населения личной ответственности за собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни;
- совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;
- проведение дополнительной диспансеризации работающего населения в возрасте 35 - 55 лет;
- совершенствование методов профилактики инфекционных заболеваний путем применения современных вакцин в рамках дополнительной к Национальному календарю прививок иммунизации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа, а также областной и муниципальных целевых программ по вакцинопрофилактике;
- проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ инфекции, гепатита В и С;
- обследование новорожденных с целью раннего выявления наследственной патологии.
4. Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи, включающее:
- внедрение в практическое здравоохранение системы стандартов медицинской помощи и клинико-организационных руководств;
- преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;
- использование системы финансирования лечебно-профилактических учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат.
5. Совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, улучшение их оснащенности лечебно-диагностическим оборудованием с учетом нормативных требований.
6. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Челябинска.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

Глава 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2006 - 2010 ГГ.

1. Сроки реализации мероприятий Программы - 2006 - 2010 годы.
2. На первом этапе исполнения Программы предполагается провести анализ программных мероприятий с целью определения возможности, экономической и социальной целесообразности их выполнения. Завершением первого этапа будет являться подписание соглашений между Министерством здравоохранения Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальным образованием город Челябинск.
3. На втором этапе исполнения Программы, который начнется после включения мероприятий в перечень работ, финансируемых по Программе, будет проводиться конкурсный отбор исполнителей-поставщиков изделий медицинского назначения, лекарственных средств, медицинского оборудования, санитарного автотранспорта. Далее будет проведена подготовка и переподготовка кадров, дополнительная вакцинация, диспансеризация населения, проживающего в сельской местности, выезд профилактических и специализированных бригад по оказанию медицинской помощи населению Челябинской области, лечение больных СПИДом и оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям Челябинской области, формирование регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, завершение работ по строительству объектов здравоохранения.
Завершением второго этапа будет являться проведение контроля за качеством оказываемых услуг.
4. На третьем этапе исполнения Программы предполагается реализация программных мероприятий, мониторинг их выполнения и анализ их экономической и социальной эффективности.

Глава 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
- Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
- Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
- Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории г. Челябинска;
- Проведение диспансеризации работающего населения;
- Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска;
- Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
- Вакцинопрофилактика в г. Челябинске на 2006 - 2010 гг.;
- Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г. Челябинске на 2006 - 2010 гг.;
- Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска 2006 - 2010 гг.;
- Развитие службы "Медицина катастроф" на 2006 - 2010 гг.;
- Сахарный диабет на 2006 - 2010 гг.;
- Пожарная безопасность объектов здравоохранения г. Челябинска на 2004 - 2010 гг.;
- Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения на 2006 - 2010 гг.;
- Благоустройство территорий учреждений здравоохранения на 2006 - 2010 гг.;
- Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин.
Система программных мероприятий и объем финансирования представлены в приложении 1.

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета города.

Общий объем финансирования Программы:

   ---------------T----------------------------------------------T-----------¬

¦ Источник ¦ Финансирование по годам (тыс. рублей) ¦ Всего ¦
¦финансирования+--------T--------T----------T--------T--------+ ¦
¦ ¦2006 год¦2007 год¦ 2008 год ¦2009 год¦2010 год¦ ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦Федеральный ¦404928,1¦510990,4¦ 389267,5 ¦403095,0¦198147,1¦ 1906429,0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦Областной ¦58579,9 ¦61203,9 ¦24998,978 ¦ 3829,0 ¦4212,00 ¦152823,778 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦Бюджет города ¦127481,5¦145400,9¦ 135279,8 ¦197688,0¦193089,0¦ 798939,2 ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦Средства от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦14047,0 ¦15451,7 ¦ 29498,7 ¦
¦взимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадями ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦ЧОФОМС ¦36493,2 ¦18902,7 ¦ 34000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 89395,9 ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦ФСС ¦ 0 ¦19033,2 ¦ 29884,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 48917,2 ¦
+--------------+--------+--------+----------+--------+--------+-----------+
¦Всего: ¦627482,7¦755531,1¦613430,278¦618659,9¦410899,8¦3026003,778¦
L--------------+--------+--------+----------+--------+--------+------------


Финансирование объектов капитального строительства программы осуществляется в пределах утвержденного бюджета города на очередной финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Администрация города Челябинска и Управление здравоохранения Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
8) в соответствии с регламентом сообщает в Управление финансов Администрации г. Челябинска и Управление экономики Администрации г. Челябинска обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий государственных контрактах (договорах);
9) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
10) готовит информацию о ходе выполнения Программы в Челябинскую городскую Думу 2 раза в год, представляет информацию по исполнению программы в Управление экономики и Управление финансов Администрации г. Челябинска за 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев текущего года, также представляет информацию о ходе исполнения Программы Главе г. Челябинска в срок до 1 марта и до 1 августа.
2. Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
3. Реализация мероприятий целевой Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4. Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств городского бюджета в очередном финансовом году в Управлении экономики и Управлении финансов Администрации г. Челябинска.
5. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Челябинска за оцениваемый период.

Ожидаемые результаты реализации Программы

   ----T----------------------------------T------T------T------T------T------¬

¦ № ¦ Наименование показателя ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/п¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦Средняя ожидаемая ¦ 64,9 ¦ 65,0 ¦ 65,5 ¦ 66,0 ¦ 67,0 ¦
¦ ¦продолжительность жизни при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рождении, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦Удовлетворенность населения ¦ 62 ¦ 65 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 70 ¦
¦ ¦качеством медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 3 ¦Смертность от сердечно-сосудистых ¦722,3 ¦720,0 ¦718,0 ¦715,0 ¦710,0 ¦
¦ ¦заболеваний, случаев на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 4 ¦Младенческая смертность, случаев ¦ 7,1 ¦ 7,0 ¦ 6,8 ¦ 6,4 ¦ 6,0 ¦
¦ ¦на 1000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 5 ¦Смертность мужчин в трудоспособном¦ 10,7 ¦ 10,7 ¦ 10,6 ¦ 10,6 ¦ 10,5 ¦
¦ ¦возрасте, случаев на 1000 мужчин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 6 ¦Заболеваемость по обращаемости ¦1567,0¦1560,0¦1555,0¦1550,0¦1545,0¦
¦ ¦взрослого населения, случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 7 ¦Уровень выявления злокачественных ¦ 52,7 ¦ 52,9 ¦ 53,0 ¦ 53,2 ¦ 53,4 ¦
¦ ¦образований на ранних стадиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 8 ¦Удельный вес профилактических ¦ 29,0 ¦ 29,5 ¦ 30,0 ¦ 30,5 ¦ 31,0 ¦
¦ ¦посещений в общем числе посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в амбулаторно-поликлиническом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звене, процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ 9 ¦Обеспеченность населения, на 10 ¦ 5,84 ¦ 5,9 ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦ 6,2 ¦
¦ ¦тыс. человек: участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтами, участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрами; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ ¦врачами общей практики ¦ 0,45 ¦ 0,47 ¦ 0,49 ¦ 0,51 ¦ 0,53 ¦
+---+----------------------------------+------+------+------+------+------+
¦10 ¦Доля детей, находящихся на грудном¦ 48,8 ¦ 49,0 ¦ 50,0 ¦ 51,0 ¦ 52,0 ¦
¦ ¦вскармливании до 1 года, процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------+------+------+------+------+-------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение 1
к городской целевой Программе
по реализации национального проекта
"Здоровье" в г. Челябинске
на 2006 - 2010 годы

Основные программные мероприятия

   ----T------------------------------T----------------T----------T---------------T----------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦Исполнитель <*> ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. рублей) ¦
¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ всего ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках Национального проекта "Здоровье" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Выполнение учреждениями ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 166990 ¦ 206700,6 ¦ 206700,6 ¦ 206700,6 ¦ 0 ¦ 787091,8 ¦
¦ ¦здравоохранения муниципального¦здравоохранения ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ ¦(потребность)¦ (потребность) ¦(потребность)¦ ¦(в том числе ¦
¦ ¦образования Челябинский ¦ ЧО ФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦городской округ, оказывающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620101,8) ¦
¦ ¦первичную медико-санитарную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительной медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи участковыми врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтами, участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами-педиатрами, врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей практики (семейными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами), медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сестрами участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терапевтов, медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сестрами участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей-педиатров, медицинскими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сестрами врачей общей практики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейных врачей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Осуществление денежных выплат ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 45554,7 ¦ 61474,1 ¦ 63225,9 ¦ 170254,7 ¦
¦ ¦врачам, фельдшерам и ¦здравоохранения ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинским сестрам службы ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦скорой медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ областной ¦19340,1 ¦ 39185,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 58525,5 ¦
¦ ¦фельдшерам и медицинским ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сестрам фельдшерско-акушерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Подготовка и переподготовка ¦ ГОУВПО ЧГМА, ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 1374,7 ¦ 1000 ¦ 2091 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4465,7 ¦
¦ ¦кадров участковых ¦ ГОУДПО, ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ ¦(потребность)¦ (потребность) ¦ ¦ ¦(в том числе ¦
¦ ¦врачей-терапевтов, участковых ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦врачей-педиатров, врачей общей¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3091) ¦
¦ ¦практики, медицинских сестер ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦врачей данных категорий ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 172,2 ¦ 491,7 ¦ 1230,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1894,7 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Повышение квалификации врачей ¦ ГОУВПО ЧГМА, ¦ 2009 - ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ 3829,0 ¦ 4212,0 ¦ 8041,0 ¦
¦ ¦"узких" специальностей и ¦ ГОУДПО, ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских сестер, работающих¦ Управление ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦с ними, специалистов с ¦здравоохранения ¦ ¦ бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 8453,0 ¦ 0 ¦ 8453,0 ¦
¦ ¦немедицинским образованием ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства от ¦ ¦ ¦ ¦ 14047,0 ¦ 15451,7 ¦ 29498,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площадями ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Приобретение диагностического ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 105997 ¦ 113082,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 219079,1 ¦
¦ ¦оборудования для муниципальных¦здравоохранения ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно-поликлинических, ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦стационарно-поликлинических ¦ ¦ ¦ областной ¦23712,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 23712,9 ¦
¦ ¦учреждений, а также женских ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Приобретение автомобилей ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 26873 ¦ 17564 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 44437 ¦
¦ ¦скорой помощи, санитарных ¦здравоохранения ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобилей и реанимобилей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦Организация центров общей ¦ Минздрав ¦ 2007 ¦ Областной ¦ 0 ¦ 4500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4500 ¦
¦ ¦врачебной практики ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области, ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ Управление ¦ ¦ бюджет города ¦ 0 ¦ 2250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2250 ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦Укрепление материально- ¦ Минздрав ¦ 2006 - ¦ Областной ¦ 349,7 ¦ 150,538 ¦ 35,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 535,238 ¦
¦ ¦технической базы фельдшерско- ¦ Челябинской ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерских пунктов (проведение¦ области, ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ремонтов и обеспечение ¦ Управление ¦ ¦ бюджет города ¦ 91,5 ¦ 30,2 ¦ 8,75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 121,7 ¦
¦ ¦медицинским оборудованием в ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (за счет п. 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с табелем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздела II ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Пожарная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения")¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦Оснащение медицинским ¦ Минздрав ¦ 2007 ¦ Областной ¦ 0 ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1500 ¦
¦ ¦оборудованием областного ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ожогового центра на базе ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального учреждения ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения "Городская ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиническая больница № 6" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦10 ¦Оснащение медицинским ¦ Минздрав ¦ 2008 ¦ Областной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15000 ¦
¦ ¦оборудованием муниципальных ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений здравоохранения для¦ области, ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦улучшения оказания медицинской¦ Управление ¦ ¦ бюджет города ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦помощи населению Челябинского ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (за счет п. 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа на условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздела II ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение ЛПУ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Челябинска") ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦301234,7¦ 338346,7 ¦ 254346,3 ¦ 268174,70 ¦ 63225,9 ¦ 1225328,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 207700,6 ¦ 208791,6 ¦ 206700,6 ¦ ¦ 623192,80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 263,7 ¦ 2771,9 ¦ 1230,8 ¦ 8453,0 ¦ 0 ¦ 12719,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦43402,7 ¦ 45335,938 ¦ 15035,0 ¦ 3829 ¦ 4212 ¦ 111814,638 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства от ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 14047 ¦ 15451,7 ¦ 29498,700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площадями ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Проведение диспансеризации ¦ЧО ФОМС, ГУ ЧРО ¦ 2006 - ¦ ЧОФОМС ¦ 35628 ¦ 18902,7 ¦ 34000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 88530,7 ¦
¦ ¦населения ¦ФСС, Управление ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Проведение углубленных ¦ Минздрав ¦ 2007 - ¦ ФСС ¦ 0 ¦ 16701,1 ¦ 29884 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 46585,1 ¦
¦ ¦медицинских осмотров ¦ Челябинской ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, занятых на работах¦области, ГУ ЧРО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с вредными и (или) опасными ¦ФСС, Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственными факторами ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Дополнительная оплата ¦ ГУ ЧРО ФСС, ¦ 2007 ¦ ФСС ¦ 0 ¦ 2332,1 ¦ 0 норм. акт ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2332,1 ¦
¦ ¦первичной медико-санитарной ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи, оказанной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторно-поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями работающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориальной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Организация работы школ ¦ Минздрав ¦ 2006 ¦ областной ¦ 6047,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6047,7 ¦
¦ ¦здоровья ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно-профилактических ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Обеспечение работы центра ¦ Минздрав ¦2006, 2009¦ областной ¦ 55,7 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 155,7 ¦
¦ ¦медицинской профилактики ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Организация выездных бригад ¦ Минздрав ¦ 2006 ¦ областной ¦ 114,25 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 114,25 ¦
¦ ¦для проведения ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактического обследования¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ областной ¦6217,65 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6317,65 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ 35628 ¦ 18902,7 ¦ 34000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 88530,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФСС ¦ 0 ¦ 19033,2 ¦ 29884 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 48917,2 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Финансовая поддержка ¦ ГУ ЧРО ФСС ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 78400 ¦ 121800 ¦ 131000 ¦ 131000 ¦ 131000 ¦ 593200 ¦
¦ ¦учреждений родовспоможения ¦ ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ ¦(потребность)¦ (потребность) ¦(потребность)¦(потребность)¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦путем выдачи родовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 514800) ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Проведение обследований у ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ 1924,1 ¦ 3921,2 ¦ 3921,2 ¦ 3921,2 ¦ 3921,2 ¦ 17608,9 ¦
¦ ¦новорожденных с целью ¦здравоохранения ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ ¦(потребность)¦ (потребность) ¦(потребность)¦(потребность)¦(в том числе ¦
¦ ¦выявления наследственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15684,8) ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Обеспечение полноценным ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ областной ¦ 7098,3 ¦ 2254 ¦ 2837,978 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 12190,278 ¦
¦ ¦питанием детей до 1 года из ¦здравоохранения ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Обеспечение ¦ Минздрав ¦ 2006 ¦ областной ¦196,912 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 196,912 ¦
¦ ¦витаминно-минеральными ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами детских ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организованных коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦организация аудиологического ¦ Минздрав ¦ 2008 ¦ областной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 240,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 240,0 ¦
¦ ¦неонатального скрининга (ДГБ ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1) ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦80324,1 ¦ 125721,2 ¦ 134921,2 ¦ 134921,2 ¦ 134921,2 ¦ 610808,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125721,2 ¦ 134921,2 ¦ 134921,2 ¦ 134921,2 ¦ 530484,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦ 7295,2 ¦ 2254,0 ¦ 3078,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 12627,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории г. Челябинска ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Проведение дополнительной ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ бюджет города ¦ 9073,5 ¦ 6200 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 39273,5 ¦
¦ ¦вакцинации населения против ¦здравоохранения ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатита В, краснухи, ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиомиелита (дети из групп ¦ по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦риска), гриппа (дети с 1-го по¦ области ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦4-й класс), а также ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦16567,7 ¦ 18600,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 35168,1 ¦
¦ ¦вакцинации, осуществляемой в ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с целевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программами муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Организация лабораторной ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ ЧОФОМС ¦ 865,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 865,2 ¦
¦ ¦диагностики гепатита В, С ¦здравоохранения ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ МУЗ ДЦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ 0 ¦ 13128 ¦ 0 норм. акт ¦ 0 ¦ 0 ¦ 13128,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦(потребность)¦ ¦ ¦ ¦(потребность)¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Организация лабораторной ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ бюджет города ¦ 86,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 86,9 ¦
¦ ¦диагностики ВИЧ-инфекции ¦здравоохранения,¦ 2007 +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ МУЗ ДЦ ¦ ¦ областной ¦ 0 ¦ 990 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 990,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ 6801,6 ¦ 15194,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21995,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Обеспечение амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинических подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска вычислительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой и программным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга иммунизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦- приобретение компьютеров ¦ Управление ¦ 2006 год ¦ областной ¦ 985,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 985,8 ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Приобретение бытовых ¦ Управление ¦ 2006 год ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодильников и ¦здравоохранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термоконтейнеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦- бытовые холодильники ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 310 ¦
¦ +------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦- термоконтейнеры ¦ ¦ ¦ ¦ 102,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 102,1 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦23369,3 ¦ 46922,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 70291,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ (в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13128,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 13128,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 9160,4 ¦ 6200 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 39360,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦ 865,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 865,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦ 1397,9 ¦ 990 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2387,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Реконструкция, с учетом ¦ Управление ¦ 2009 ¦бюджет города ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроев, здания ДГБ № 9 под ¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультативно-диагностический¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8136 ¦ 0 ¦ 8136,0 ¦
¦ ¦центр по ул. Куйбышева 11а в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Курчатовском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Лечебный комплекс на ¦ ¦ 2008 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ГКБ № 10 в ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 5940 ¦ 10940 ¦
¦ ¦Ленинском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Строительство детской ГКБ № 8 ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(поликлиника) в ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5150 ¦ 0 ¦ 5150 ¦
¦ ¦Металлургическом районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Реконструкция стационарного ¦ ¦ 2008 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения МУЗ "Детская ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городская больница № 6" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 0 ¦ 50 ¦
¦ ¦размещения детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоматологической поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. К. Цеткин, 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Главный корпус детской ¦ Управление ¦ 2007 - ¦бюджет города ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦ 7000 ¦ 12000 ¦
¦ ¦многопрофильной больницы № 1 ¦ капитального ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Горького в ¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводском районе (2-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Главный корпус детской ¦ ¦ 2008 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 8000 ¦
¦ ¦многопрофильной больницы № 1 ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Горького в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводском районе (3-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пусковой комплекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦Лечебный комплекс МУЗ ГКБ № 8 ¦ ¦ 2007 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5700 ¦ 5700 ¦ 11400 ¦
¦ ¦в Тракторозаводском районе ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦Реконструкция (пристрой и ¦ ¦ 2006 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6150 ¦ 11000 ¦ 17150 ¦
¦ ¦надстрой) МУЗ ГКП № 5 в ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Курчатовском районе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольскому проспекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦Пристрой к существующей ¦ ¦ 2007 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5950 ¦ 8200 ¦ 14150 ¦
¦ ¦поликлинике МУЗ ГКБ № 3 в ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦10 ¦Поликлиника в квартале по ул. ¦ ¦ 2007 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3900 ¦ 5400 ¦ 9300 ¦
¦ ¦Хохрякова в Тракторозаводском ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦11 ¦Поликлинический комплекс в ¦ ¦ 2008 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3000 ¦ 5150 ¦ 8150 ¦
¦ ¦квартале в границах ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новоградского проспекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольского проспекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кременкульского тракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ +----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦12 ¦Реконструкция терапевтического¦ ¦ 2008 - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4150 ¦ 5650 ¦ 9800 ¦
¦ ¦корпуса МУЗ ГКБ № 8 ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 55186 ¦ 59040 ¦ 114226,0 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Обеспечение работы областного ¦ Минздрав ¦ 2007 ¦ Областной ¦ 0 ¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦
¦ ¦центра хирургической ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эндокринологии на базе ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального учреждения ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ордена ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Трудового Красного Знамени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городская клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница № 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 0 ¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ г. Челябинска ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Приобретение глюкометров и ¦ ¦ 2006 ¦ областной ¦ 266,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 266,4 ¦
¦ ¦расходных материалов для ЛПУ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ областной ¦ 266,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 266,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Оснащение травматологических ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов г. Челябинска ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет (за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгенологическим ¦ ГКБ № 1, ГКБ № ¦ ¦ финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием на 2 рабочих ¦5, ГКБ № 8, ГКБ ¦ ¦ средств п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦места ¦№ 9, МУЗ ДБ № 1,¦ ¦ "Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ МУЗ ГП № 1 ¦ ¦приоритетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ звена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Обеспечение работы межрайонных¦ Минздрав ¦ 2007 год ¦ бюджет города ¦ 0 ¦ 2250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2250 ¦
¦ ¦травматологических центров в ¦ Челябинской +----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦г. Челябинске (приобретение ¦ области, ¦ 2007 год ¦ Областной ¦ 0 ¦ 4500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4500 ¦
¦ ¦медицинского оборудования и ¦ Управление ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных материалов) ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Организация и обеспечение ¦ Минздрав ¦ 2007 - ¦ Областной ¦ 0 ¦ 2984 ¦ 1646 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4630 ¦
¦ ¦работы токсикологического ¦ Челябинской ¦2008 годы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра на базе "Муниципального¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения здравоохранения ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Городская клиническая больница¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 0 ¦ 2250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 0 ¦ 7484 ¦ 1646 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9130 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г. Челябинска ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Организация работы смотровых ¦ Минздрав ¦ 2007 - ¦ Областной ¦ 0 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦
¦ ¦кабинетов в ЛПУ г. Челябинска ¦ Челябинской ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10. Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения ¦
+---T------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦1. ¦Компьютеризация и ¦ Минздрав ¦ 2008 год ¦ Областной ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 5000 ¦
¦ ¦автоматизированный мониторинг ¦ Челябинской ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по реализации НП ¦ области, ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦"Здоровье" ¦ Управление ¦ ¦ бюджет города ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (за счет п. 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздела II ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение ЛПУ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего по разделу 1. ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦404928,1¦ 510990,4 ¦ 389267,5 ¦ 403095,9 ¦ 198147,1 ¦ 1906429 ¦
¦ ¦Приоритетные направления ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦
¦ ¦здравоохранения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 346549,8 ¦ 343712,8 ¦ 341621,8 ¦ 134921,2 ¦ 1166805,6 ¦
¦ ¦Челябинска в рамках ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Национального проекта ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 9424,1 ¦ 11221,9 ¦ 9230,8 ¦ 71639,0 ¦ 67040,0 ¦ 168555,8 ¦
¦ ¦"Здоровье" +----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦58579,9 ¦ 61203,9 ¦ 24998,978 ¦ 3829,0 ¦ 4212,0 ¦ 152823,778 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства от ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 14047,0 ¦ 15451,7 ¦ 29498,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площадями ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЧОФОМС ¦36493,2 ¦ 18902,7 ¦ 34000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 89395,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФСС ¦ 0 ¦ 19033,2 ¦ 29884,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 48917,2 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г. Челябинска ¦
+---+------------------------------T----------------T----------T---------------T--------T-------------T-----------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Сахарный диабет ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ бюджет города ¦22517,6 ¦ 20000,0 ¦ 11798,0 ¦ 11000,0 ¦ 11000,0 ¦ 76315,6 ¦
+---+------------------------------+здравоохранения ¦ 2010 ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Развитие службы "Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ 4512,2 ¦ 4714,0 ¦ 3974,0 ¦ 3970,0 ¦ 3000,0 ¦ 20170,2 ¦
¦ ¦катастроф" г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ 5286,9 ¦ 2600,0 ¦ 8960,0 ¦ 8960,0 ¦ 12015,0 ¦ 37821,9 ¦
¦ ¦оказания скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи в г. Челябинске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Техническое оснащение ¦ Управление ¦ 2006 - ¦ бюджет города ¦51116,6 ¦ 46328,0 ¦ 59237,0 ¦ 63039,0 ¦ 66034,0 ¦ 285754,6 ¦
¦ ¦лечебно-профилактических ¦здравоохранения ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Пожарная безопасность объектов¦ ¦ ¦ ¦ 6200,0 ¦ 24545,0 ¦ 24000,0 ¦ 21000,0 ¦ 15000,0 ¦ 90745,0 ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Обеспечение устойчивости ¦ ¦ ¦ ¦20024,7 ¦ 24331,0 ¦ 9680,0 ¦ 9680,0 ¦ 9000,0 ¦ 72715,7 ¦
¦ ¦функционирования систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+ ¦ ¦ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦Благоустройство территории ¦ ¦ ¦ ¦ 8400,0 ¦ 11661,0 ¦ 8400,0 ¦ 8400,0 ¦ 10000,0 ¦ 46861,0 ¦
¦ ¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+ +--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦118058,0¦ 134179,0 ¦ 126049,0 ¦ 126049,0 ¦ 126049,0 ¦ 630384,0 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего по Программе ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦404928,1¦ 510990,4 ¦ 389267,5 ¦ 403095,9 ¦ 198147,1 ¦ 1906429,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦ (в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦ потребность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 346549,8 ¦ 343712,8 ¦ 341621,8 ¦ 134921,2 ¦ 1166805,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦58579,9 ¦ 61203,9 ¦ 24998,978 ¦ 3829,0 ¦ 4212,0 ¦ 152823,778 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦127481,5¦ 145400,9 ¦ 135279,80 ¦ 197688,0 ¦ 193089,0 ¦ 798939,20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства от ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 14047,0 ¦ 15451,7 ¦ 29498,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площадями ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЧФОМС ¦36493,2 ¦ 18902,7 ¦ 34000,0 ¦ - ¦ - ¦ 89395,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФСС ¦ - ¦ 19033,2 ¦ 29884,0 ¦ - ¦ - ¦ 48917,2 ¦
+---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦627482,7¦ 755531,1 ¦ 613430,278 ¦ 618659,9 ¦ 410899,8 ¦ 3026003,778 ¦
L---+------------------------------+----------------+----------+---------------+--------+-------------+-----------------+-------------+-------------+--------------


   --------------------------------

<*> В таблице использованы следующие сокращения:
ГОУ ВПО ЧГМА - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная медицинская академия" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Роспотребнадзор по Челябинской области - территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области;
ЧО ФОМС - Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования;
Управление здравоохранения - Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска;
ГКБ № 1 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница № 1;
ГКБ № 5 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница № 5;
ГКБ № 8 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница № 8;
ГКБ № 9 - Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница № 9;
МУЗ ДБ № 1 Муниципальное учреждение здравоохранения детская городская больница № 1;
МУЗ ГП № 1 Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 1

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение 2
к городской целевой Программе
по реализации национального проекта
"Здоровье" в г. Челябинске
на 2006 - 2010 годы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 2007 - 2010 гг., областного бюджета, бюджета города).

I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье":

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
1) выполнение учреждениями здравоохранения муниципального образования Челябинский городской округ, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):
2006 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей;
размер денежной выплаты в месяц на одного врача - 10000 рублей.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей;
размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру - 5000 рублей;
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 12 месяцев;
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2006 году составляет 166990,0 тыс. рублей.
2007 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Общий объем финансирования (потребность) за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат на 2007 год вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 206700,6 тыс. рублей.
2008 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2008 году составляет:

((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:

10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача;
15 процентов - районный коэффициент;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2008 году составляет:

((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
15 процентов - районный коэффициент;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.

Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2008 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.

2009 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2009 году составляет:

((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26, 2 %)) x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:

10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача;
15 процентов - районный коэффициент;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2009 году составляет:

((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 = 68900,5 тыс. рублей, где:

5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
15 процентов - районный коэффициент;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
12 - месяцев в году.

Общий объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат в 2009 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2009 годы: 166990,0 + 206700,6 + 206700,6 + 206700,6 = 787091,8 тыс. рублей;

2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам):
2006 год:
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев,
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,
численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,
численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,
численность медицинских сестер службы скорой медицинской помощи 92,75 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам, медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет 19135,6 тыс. рублей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)):
период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году - 6 месяцев,
осуществление денежных выплат производится с учетом районного коэффициента и начислений на заработную плату,
численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 7,0 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта - 3500 рублей,
численность медицинских сестер (в т.ч. патронажных) фельдшерско-акушерских пунктов 7,5 должности,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта - 2500 рублей.
Общий объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам) в 2006 году составляет 204,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет 19340,1 тыс. рублей.
2007 год:
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) составляет 39185,4 тыс. рублей.
2008 год:
Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.
Ассигнования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2008 году составляют 45554,7 тыс. рублей.
2009 - 2010 год:
Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5000 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 3500 рублей,
размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2500 рублей.
Объем финансирования (потребность) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2009 году составляет 61474,1 тыс. рублей, в 2010 году - 63225,9 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2009 годы: 19340,1 + 39185,4 + 45554,7 + 61474,1 + 63225,9 = 228780,2 тыс. рублей; в том числе областной бюджет - 58525,5 тыс. рублей, федеральный бюджет - 170254,7 тыс. рублей.

3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
2006 год:
Количество участковых врачей и врачей общей практики, прошедших подготовку и переподготовку в 2006 году, - 310 человек.
Объем финансирования из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики за 2006 год составил 1374,7 тыс. руб.
2007 год:
Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2007 год составляет 1000,0 тыс. руб.
2008 год:
Количество участковых врачей и врачей общей практики, подлежащих повышению квалификации в 2008 году, - 221 человек. Стоимость обучения средняя: 9,46 тыс. рублей x 221 = 2091,0 тыс. рублей.
Объем финансирования (потребность) из федерального бюджета на подготовку и переподготовку участковых врачей и врачей общей практики на 2008 год составляет 2091,0 тыс. руб.

Профессиональная подготовка участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП на базе Челябинского областного центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения - 3 недели.
2006 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2006 году, - 68 человек.
Всего за 2006 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 172,2 тыс. рублей.
2007 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2007 году, - 149 человек.
Всего за 2007 год на подготовку и переподготовку участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП направлено 491,7 тыс. рублей.
2008 год:
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2008 году, - 181 человек.
Стоимость обучения: 6,8 тыс. рублей x 181 = 1230,8 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2008 год из местного бюджета требуется 1894,7 тыс. рублей.

Повышение квалификации врачей "узких" специальностей и медицинских сестер, работающих с ними, специалистов с немедицинским образованием

2009 год:
Количество врачей "узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения в 2009 году 848 человек и 1585 медицинских сестер.
Стоимость обучения зависит от специальности и места обучения (от 10000 до 30000 руб.) и составит всего 24429,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 3829,0 тыс. руб., из бюджета города - 6553,0 тыс. руб., средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 14047,0 тыс. руб.
Количество специалистов с немедицинским образованием (специалисты экономической, бухгалтерской кадровой служб, работники, ответственные за пожарную или промышленную безопасность, за охрану труда и технику безопасности), запланированное для повышения квалификации в 2009 году 530 чел.
Стоимость повышения квалификации данных специалистов зависит от специальности и места обучения (от 2500 до 5000 руб.) и составит всего 1900,0 тыс. руб., в том числе из бюджета города - 1900,0 тыс. руб.
Всего объем финансирования мероприятия в 2009 году: всего - 26414,4 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 3829,0 тыс. руб., из бюджета города - 8453,0 тыс. руб., средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 14047,0 тыс. руб.
2010 год
Количество врачей "узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения в 2010 году 729 человек.
Стоимость обучения составит всего 19663,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 4212,0 тыс. руб., средства от взимания арендной платы за пользование площадями ЛПУ - 15451,7 тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели:

- доведение числа врачей, имеющих сертификат по специальности в соответствии с законодательством (2007 год - 97 %): 2009 год - 100 %, 2010 год - 100 %.
- увеличение числа средних медицинских работников, имеющих сертификат по специальности (2007 год - 65 %): 2009 год - 75 %, 2010 год - 80 %.

4) приобретение диагностического оборудования для муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических учреждений, а также женских консультаций за счет средств федерального бюджета в 2006 году:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками - 21 ед.
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками - 3 ед.
Электрокардиографы:
электрокардиограф одно-, трех-, шестиканальный - 32 ед.
Лабораторное оборудование:
комплект лабораторного оборудования № 1, № 2 - 11 ед.
Рентгенографическое оборудование:
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 10 аппаратов
флюорограф стационарный - 11 аппаратов
Маммограф - 4 аппарата
Эндоскопическое оборудование:
Гистероскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп - 17 ед.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составило 105997,0 тыс. рублей.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств областного бюджета составило 23712,9 тыс. рублей
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году
ультразвуковой сканер стационарный - 17 аппаратов
ультразвуковой сканер переносной - 3 аппарата
Электрокардиограф трехканальный (импортного производства) - 28 аппаратов
Электрокардиограф трехканальный (отечественного производства) - 6 аппаратов
Электрокардиограф шести-двенадцати канальный - 9 аппаратов
Электрокардиограф шестиканальный - 2 аппарата
Фетальный монитор - 8 аппаратов
комплект лабораторного оборудования № 1 - 2 комплекта
- автоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
комплект лабораторного оборудования № 2 - 5 комплектов
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
комплект лабораторного оборудования № 3 - 7 комплектов
- полуавтоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- полуавтоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр полуавтоматический
комплект лабораторного оборудования № 4 - 8 комплектов
- полуавтоматический анализатор белка в моче
- полуавтоматический гемоглобинометр
- глюкометр
- полуавтоматический анализатор мочи
- центрифуга лабораторная
- лабораторный микроскоп бинокулярный
комплект лабораторного оборудования № 5 - 2 комплекта
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- коагулометр полуавтоматический
комплект лабораторного оборудования № 6 - 1 комплект
- полуавтоматический анализатор мочи
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
комплект лабораторного оборудования № 7 - 2 комплекта
- полуавтоматический ридер для чтения микропланшет
- автоматическое промывающее устройство
- инкубатор/шейкер
Рентгеновская установка на два рабочих места - 1 аппарат
рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места с дистанционно управляемым томографическим столом-штативом - 7 аппаратов
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 1 аппарат
Аппарат флюорографический стационарный с усилителем рентгеновского изображения и повышенной разрешающей способностью - 1 аппарат
Маммограф рентгеновский - 8 аппаратов
Проявочная машина автоматическая для маммографии - 10 аппаратов
Проявочная машина автоматическая для общей рентгенографии - 7 аппаратов
Кольпоскоп - 8 аппаратов
Гистероскоп - 1 аппарат
Эзофагогастродуоденоскоп взрослый - 21 аппарат
Эзофагогастродуоденоскоп детский - 1 аппарат
Колоноскоп - 13 аппаратов
Цистоуретроскоп (импортного производства) - 11 аппаратов
Цистоуретроскоп (отечественного производства с помпой) - 2 аппарата.
Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составило 113082,1 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 219079,1 тыс. рублей.

5) приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи:
В 2006 году приобретено 53 автомобиля скорой медицинской помощи и реанимобиля для новорожденных и детей раннего возраста на сумму 26873,0 тыс. рублей.
В 2007 году приобретено 24 автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 17564,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 44437,0 тыс. рублей.

6) Организация центров врачебной практики:
Финансирование мероприятия в 2007 году осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения финансовой помощи бюджету Челябинского городского округа на условиях софинансирования.
Общая сумма финансирования составляет:
из средств областного бюджета - 4500,0 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 2250,0 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление капитального строительства.

7) Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов (проведение ремонтов и обеспечение медицинским оборудованием (в соответствии с табелем оснащения)):
2006 год:
В городе Челябинске организовано 7 ФАП.
Общая сумма финансирования мероприятия в 2006 году составляет 441,2 тыс. рублей, в том числе 349,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 91,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
2007 год:
Расходы на обеспечение медицинским оборудованиям осуществляются в соответствии с табелем оснащения согласно фактической потребности.
Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение медицинским оборудованием осуществляется за счет средств областного бюджета на сумму 150,538 тыс. рублей, а также средств бюджета города на сумму 30,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году - 180,738 тыс. руб.
2008 год:
Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе проведению ремонтов, оснащению медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с табелем оснащения в 2008 году из средств областного бюджета 35,0 тыс. рублей, а также средств бюджета города на сумму 8,75 тыс. рублей (за счет средств, предусмотренных программным мероприятием "Пожарная безопасность объектов здравоохранения").
Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2008 году - 43,75 тыс. руб.

8) Оснащение медицинским оборудованием областного ожогового центра на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 6":
финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования в 2007 году - 1500,0 тыс. рублей.

9) Оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования:
из средств областного бюджета финансирование составит 15000,0 тыс. руб.;
из средств бюджета города софинансирование составит 15000,0 тыс. руб. (за счет средств предусмотренных программным мероприятием "Техническое оснащение ЛПУ г. Челябинска"
в том числе:
оборудование для реанимационных отделений для новорожденных и недоношенных детей МУЗ Детская городская клиническая больница № 8 и МУЗ Городская клиническая больница № 10,
оборудование для организации городского пульмонологического отделения на базе поликлиники МУЗ Городская клиническая больница № 4,
анализатор гликилированного гемоглобина для раннего выявления скрытых форм сахарного диабета для консультативной поликлиники МУЗ Городская клиническая больница № 1,
оборудование для оснащения вновь открывающихся офисов врачей общей практики в микрорайоне № 34 Центрального района г. Челябинска,
аппараты аэрозольной ультразвуковой терапии для ЛОР-кабинетов поликлиник лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска,
аппараты ЭКГ для новорожденных для детских поликлиник,
система цифровой рентгенографии для поликлиники МУЗ Городская клиническая больница № 10,
медицинское оборудование для МУЗ Детская городская больница № 1.

Общая сумма финансирования на оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения для улучшения оказания медицинской помощи населению Челябинского городского округа в 2008 году на условиях софинансирования составит 30000,0 тыс. рублей.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

1. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет внебюджетных средств (ЧО ФОМС):

   -----T-------------------------T-----------------T------------------------¬

¦ № ¦ Срок реализации ¦ Число ¦ Общая стоимость ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦ осмотренных лиц ¦ диспансеризации ¦
¦ ¦ ¦ (человек) ¦ (тыс. рублей) ¦
+----+-------------------------+-----------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------------------+-----------------+------------------------+
¦ 1 ¦2006 год ¦ 29177 ¦ 35628,0 ¦
+----+-------------------------+-----------------+------------------------+
¦ 2 ¦2007 год ¦ 35005 ¦ 18902,7 ¦
+----+-------------------------+-----------------+------------------------+
¦ 3 ¦2008 год ¦ 35000 ¦ 34000,0 ¦
+----+-------------------------+-----------------+------------------------+
¦ ¦Всего 2006 - 2008 гг. ¦ 99182 ¦ 88530,7 ¦
L----+-------------------------+-----------------+-------------------------


2. Финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

   ----T-------------------------T--------------T--------------T-------------¬

¦ № ¦ Срок реализации ¦ Число лиц, ¦ Стоимость ¦ Общая ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ подлежащих ¦ осмотра ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ углубленным ¦ 1 человека ¦ осмотров ¦
¦ ¦ ¦ осмотрам ¦ (рублей) ¦(тыс. рублей)¦
¦ ¦ ¦ (человек) ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦2006 год ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ 2 ¦2007 год ¦ 28795 ¦ - ¦ 16701,1 ¦
+---+-------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ 3 ¦2008 год ¦ 48200 ¦ 620 ¦ 29884,0 ¦
+---+-------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦Всего 2006 - 2008 гг. ¦ 76995 ¦ ¦ 46585,1 ¦
L---+-------------------------+--------------+--------------+--------------


3. Финансирование дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):

   ----T----------------------------------T----------------------------------¬

¦ № ¦ Срок реализации мероприятия ¦Планируемый объем финансирования, ¦
¦п/п¦ ¦ тыс. руб. ¦
+---+----------------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦2006 год ¦ - ¦
+---+----------------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦2007 год ¦ 2332,1 ¦
+---+----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦Всего 2006 - 2007 гг. ¦ 2332,1 ¦
L---+----------------------------------+-----------------------------------


Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.
4. На организацию работы школ здоровья в г. Челябинске выделено из областного бюджета в 2006 г. 6047,7 тыс. руб. (соглашение № 144 от 08.08.2006).
5. С целью обеспечения работы центра медицинской профилактики выделено из областного бюджета в 2006 г. 55,7 тыс. руб. (соглашение № 144 от 08.08.2006).
Объем финансирования мероприятия по организации и обеспечению работы центра медицинской профилактики из средств областного бюджета в 2008 году составляет 100,0 тыс. рублей.
6. С целью организации выездных бригад для проведения профилактического обследования населения - на обучение 15 врачей и 26 мед. сестер в 2006 году выделено из областного бюджета 114,25 тыс. рублей (соглашение № 199 от 18.08.2006).

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов
2006 год:
количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:
талон № 1 (женская консультация) - 10896,
талон № 2 (родильный дом) - 11326.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году составил 78400 тыс. рублей.
2007 год:
Стоимость одного родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе
3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон № 1),
6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон № 2),
1000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни
количество выданных талонов к родовым сертификатам по Челябинскому городскому округу:
талон № 1 (женская консультация) - 10523,
талон № 2 (родильный дом) - 11270,
талон № 3 (детская поликлиника) - 3841.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2007 году 121800 тыс. руб.
2008 год:
Стоимость одного родового сертификата составляет 11,0 тыс. рублей, в том числе
3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон № 1),
6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон № 2),
2000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 1000 рублей за первые шесть месяцев (талон № 3-1), 1000 рублей за последующие шесть месяцев (талон № 3-2).
Планируемое количество женщин, получивших медицинские услуги в период беременности - 12200.
Объем финансирования на оплату талонов № 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:

3,0 тыс. рублей. x 12200 человек = 36600,0 тыс. рублей.

Планируемое количество родов в 2008 году - 12200 (Челябинский городской округ) + 1500 (область) = 13700.
Объем финансирования на оплату талона № 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2008 году:

6 тыс. рублей. x 13700 родов = 82200,0 тыс. рублей.

Планируемое количество талонов № 3-1, 3-2 к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2008 году - 12200 (в т.ч. 6100 - за последующие шесть месяцев 2007 г., 6100 - за первые шесть месяцев 2008 г.).
Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:

1000 рублей x 12200 талонов = 12200,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2008 году: 36600,0 + 82200,0 + 12200,0 = 131000,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс. руб.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац повторяется дважды.
   ------------------------------------------------------------------

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2009 году 131000,0 тыс. руб.

Всего 2006 - 2010 годы - 593200,0 тыс. рублей.

2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
2006 год:
Общая сумма финансирования мероприятия по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2006 году составила 1924,1 тыс. руб.
2007 год:
Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2007 году составила 3921,2 тыс. руб.
2008 год:
скрининг на фенилкетонурию:
1200 исследований стоят 7902 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 90,2 тыс. рублей;
Скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:
700 исследований стоят 133951 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 2621,6 тыс. рублей.
скрининг на муковисцидоз:
800 исследований стоят 70618 рублей;
2008 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 1209,3 тыс. рублей;
Общая сумма финансирования (потребность) мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2008 году составит 90,2 + 2621,6 + 1209,4 = 3921,2 тыс. руб.
2006 год - 3577,7 тыс. рублей;
2007 год - 3921,2 тыс. рублей;
2008 год - 3921,2 тыс. рублей;
2009 год - 3921,2 тыс. рублей;
2010 год - 3921,2 тыс. рублей;
всего 2006 - 2010 годы - 17608,9 тыс. рублей.

3) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:
2006 год:
Количество до одного года из малообеспеченных семей 11499 человек.
Общая сумма финансирования в 2006 году составляет 7098,3,0 тыс. рублей.
2007 год:
Общая сумма финансирования в 2007 году составляет 2254,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятия по обеспечению полноценным питанием детей до одного года из средств областного бюджета в 2008 году составляет 2837,978 тыс. рублей.
Всего 2006 - 2008 годы - 12190,278 тыс. рублей.

4) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов:
Объем финансирования в 2006 году составляет 196,912 тыс. рублей (мероприятие осуществляется через Управление образования Администрации г. Челябинска).

5) Организация аудиологического неонатального скрининга
2008 год:
Приобретение аппарата для проведения аудиологического неонатального скрининга в МУЗ Детская городская больница № 1.
Стоимость аппарата - 240,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2008 году составляет 240,0 тыс. рублей.

4. Контроль над эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Челябинского городского округа:

1) Перечень и описание мероприятий

Объем и источники финансирования по вакцинации
в г. Челябинске на период с 2006 - 2010 гг.

   ---------------------T----------------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ финансирования +--------T-------T--------T---------T-------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+--------------------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+--------------------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+--------------------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+
¦Бюджет города ¦ 9073,5 ¦6200,0 ¦ 8000,0 ¦ 8000,0 ¦8000,0 ¦39273,5 ¦
+--------------------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+
¦Итого ¦ 9073,5 ¦6200,0 ¦ 8000,0 ¦ 8000,0 ¦8000,0 ¦39273,5 ¦
L--------------------+--------+-------+--------+---------+-------+---------


Достижение высокого уровня защищенности населения
против вирусного гепатита А

   --------------T--------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------¬

¦Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ Всего ¦
¦Контингенты ¦финансирования+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+
¦населения ¦ ¦ Кол-во ¦Кол-во¦Стоимость,¦ Кол-во ¦Кол-во¦Стоимость,¦ Кол-во ¦Кол-во¦Стоимость,¦ Кол-во ¦Кол-во¦Стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация ¦Бюджет города ¦ 157 ¦ 314 ¦ 257,48 ¦ 157 ¦ 314 ¦ 257,48 ¦ 157 ¦ 314 ¦ 257,48 ¦ 471 ¦ 942 ¦ 772,44 ¦
¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гепатита А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация ¦Бюджет города ¦ 250 ¦ 250 ¦ 112,5 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 112,5 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 112,5 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 337,5 ¦
¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гепатита А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контактных по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эпидемическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показаниям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Всего ¦ ¦ 407 ¦ 564 ¦ 369,98 ¦ 407 ¦ 564 ¦ 369,98 ¦ 407 ¦ 564 ¦ 369,98 ¦ 1221 ¦ 1692 ¦ 1109,94 ¦
L-------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+-----------


Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007 - детской до 450 рублей, взрослой до 820 рублей.

Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска

   ----------------T---------------T-----------------------------T-----------------------------T-----------------------------T------------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования +----------T------T-----------+----------T------T-----------+----------T------T-----------+----------T------T------------+
¦ ¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦ стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦ стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦ стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦ стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦ тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+----------+------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+------------+
¦Вакцинация ¦ бюджет города ¦ 250 ¦ 250 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 175,0 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 525,0 ¦
¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦менингококковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эпидемическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показаниям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+---------------+----------+------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+-------------


Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007 - 700 рублей.

Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В

   ----------------T--------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+
¦ ¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вирусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гепатита В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп риска: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мед. ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 190,0 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 190,0 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 190,0 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 570,0 ¦
¦работников ЛПУ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ревакцинации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мед. ¦ ¦ 100 ¦ 300 ¦ 57,0 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 57,0 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 57,0 ¦ 300 ¦ 900 ¦ 171,0 ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вакцинации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 247,0 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 247,0 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 247,0 ¦ 3300 ¦ 3900 ¦ 741,0 ¦
L---------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+-----------


Стоимость одной дозы на 01.07.2007: взрослой - 190 рублей.

Вакцинопрофилактика бешенства

   --------------------T--------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T-----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+-----------T------T----------+
¦ ¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих ¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+-----------+------+----------+
¦- лечебно- ¦бюджет города ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ 684,0 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ 684,0 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ 684,0 ¦ 3000 ¦17100 ¦ 2052,0 ¦
¦профилактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вакцинация лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имевших контакт с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больными бешенством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или подозрительными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на бешенство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦животными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+-----------+------+----------+
¦- лечебная ¦бюджет города ¦ 20 ¦ 30 ¦ 13,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 30 ¦ 13,6 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 27,2 ¦
¦профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦антирабическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при контакте с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бешеным животным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+-----------+------+----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ 1020 ¦ 5730 ¦ 697,6 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ 684,0 ¦ 1020 ¦ 5730 ¦ 697,6 ¦ 3040 ¦17160 ¦ 2079,2 ¦
L-------------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+-----------+------+-----------


Цены на 01.07.2007 - антирабическая вакцина 1 комплект до 120 руб.,
антирабический иммуноглобулин 1 комплект до 420 руб.

Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита

   -----------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
¦ +----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+
¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦
¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация групп¦ 9643 ¦ 9643 ¦ 2025,35 ¦ 7228 ¦11012 ¦ 2039,35 ¦ 8463 ¦10948 ¦ 2025,85 ¦ 25334 ¦31603 ¦ 6090,55 ¦
¦риска, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Учащиеся 4-х ¦ 2619 ¦ 2619 ¦ 550,0 ¦ 3023 ¦ 3023 ¦ 635 ¦ 2990 ¦ 2990 ¦ 628 ¦ 8632 ¦ 8632 ¦ 1813 ¦
¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Учащиеся 7-х ¦ 3357 ¦ 3357 ¦ 705,0 ¦ 3019 ¦ 3019 ¦ 634 ¦ 2988 ¦ 2988 ¦ 627,5 ¦ 9364 ¦ 9364 ¦ 1966,5 ¦
¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Участники ¦ 960 ¦ 1919 ¦ 403,0 ¦ 1300 ¦ 2600 ¦ 403,0 ¦ 1300 ¦ 2600 ¦ 403,0 ¦ 3900 ¦ 7800 ¦ 1209,0 ¦
¦военно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патриотических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Медицинские ¦ 26 ¦ 51 ¦ 10,85 ¦ 35 ¦ 70 ¦ 10,85 ¦ 35 ¦ 70 ¦ 10,85 ¦ 105 ¦ 210 ¦ 32,55 ¦
¦работники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выезжающие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летние лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Педагогические ¦ 812 ¦ 1623 ¦ 341,0 ¦ 1100 ¦ 2200 ¦ 341,0 ¦ 1100 ¦ 2200 ¦ 341,0 ¦ 3300 ¦ 6600 ¦ 1023,0 ¦
¦сотрудники МОУ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зоне лесного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массива, домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка, школ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦интернатов, СРЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Отряд спасателей¦ 37 ¦ 74 ¦ 15,5 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 15,5 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 15,5 ¦ 150 ¦ 300 ¦ 46,5 ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Серопрофилактика¦ 930 ¦ 4680 ¦ 1357,2 ¦ 930 ¦ 4680 ¦ 1357,2 ¦ 930 ¦ 4680 ¦ 1357,2 ¦ 2790 ¦14040 ¦ 4071,6 ¦
¦противоклещевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулином¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавших от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦укуса клещей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Введение ¦ ¦ 8320 ¦ 2412,8 ¦ ¦ 8320 ¦ 2412,8 ¦ ¦ 8320 ¦ 2412,8 ¦ ¦ 4960 ¦ 7238,4 ¦
¦противоклещевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммуноглобулина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с лечебной целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 5795,35 ¦ ¦ ¦ 5809,35 ¦ ¦ ¦ 5795,85 ¦ ¦ ¦ 17400,55 ¦
L----------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+-----------


Стоимость 1 дозы вакцины от 155 до 300 рублей (расчет произведен по стоимости 1 дозы 210 рублей). Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1 кг веса тела с учетом среднего веса дошкольника - 30 кг, школьника - 60 кг. Цена 1 дозы на 13.07.07 - 290 рублей.

Вакцинопрофилактика против коклюша

   -----------------T--------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+
¦ ¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация ¦бюджет города ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 900 ¦ 2700 ¦ 1620,0 ¦
¦против коклюша, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дифтерии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦столбняка детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопоказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к вакцинации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АКДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦ ИТОГО ¦ ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 300 ¦ 900 ¦ 540,0 ¦ 900 ¦ 2700 ¦ 1620,0 ¦
L----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+-----------


Цены на 01.07.2007 - стоимость ацеллюлярной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка 600 рублей.

Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции

   ------------------T--------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Источник ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦
¦ ¦финансирования+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+----------T------T----------+
¦ ¦ ¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦ кол-во ¦кол-во¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦подлежащих¦ доз ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦Вакцинация против¦бюджет города ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 750 ¦ 1500 ¦ 525,0 ¦
¦гемофильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфекции детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первичными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммунодефицитами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а также рожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 175,0 ¦ 750 ¦ 1500 ¦ 525,0 ¦
L-----------------+--------------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+-----------


Цены на 01.07.2007 - стоимость 1 дозы 350 рублей.

План мероприятий отраслевой подпрограммы

   ----T-------------------T--------------------------------T--------T-------------T-----------T----------¬

¦ № ¦ Объекты, ¦ Планируемые объемы ¦ Статья ¦Распорядитель¦ Целевое ¦Примечание¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ финансирования ¦эконом. ¦ бюджетных ¦назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) бюджет города ¦классиф.¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T--------+ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ИТОГО ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦Вакцинопрофилактика¦369,98 ¦369,98 ¦369,98 ¦1109,94 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦вирусного гепатита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"А" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 2 ¦Вакцинопрофилактика¦ 247,0 ¦ 247,0 ¦ 247,0 ¦ 741,0 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦вирусного гепатита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"В" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 3 ¦Вакцинопрофилактика¦5795,35¦5809,35¦5795,85¦17400,55¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦клещевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энцефалита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 4 ¦Вакцинопрофилактика¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 525,0 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦менингококковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 5 ¦Вакцинопрофилактика¦ 697,6 ¦ 684,0 ¦ 697,6 ¦ 2079,2 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦бешенства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 6 ¦Вакцинопрофилактика¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ 1620,0 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦коклюша ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 7 ¦Вакцинопрофилактика¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 525,0 ¦ 340 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦ ¦гемофильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+----------+
¦Всего по разделам: ¦7999,93¦8000,33¦8000,43¦24000,69¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+-----------+-----------


Объем дополнительного финансирования проведения дополнительной иммунизации из средств федерального бюджета составил
2006 год - 16567,7 тыс. рублей,
2007 год - 18600,4 тыс. рублей.

2) Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С:
2006 год:
Объем финансирования в 2006 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 865,2 тыс. рублей.
2007 год:
Объем финансирования в 2007 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств федерального бюджета - 13128,0 тыс. руб.
Всего за 2006 - 2007 гг.: 865,2 + 13128,0 = 13993,2 тыс. руб.
Объем финансирования в 2008 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств федерального бюджета будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.

3) Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Челябинскому городскому округу:
2006 год:
150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
Объем финансирования обследования ВИЧ-инфицированных в 2006 году составил за счет федерального бюджета - 6801,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города - 86,9 тыс. рублей (в счет текущего финансирования).
2007 год:
150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
Объем финансирования из средств областного бюджета - 990,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15194,1 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований ВИЧ-инфицированных в 2006 - 2007 годах: 23072,6 тыс. рублей.

4) Обеспечение амбулаторно-поликлинических подразделений г. Челябинска вычислительной техникой и программным обеспечением мониторинга иммунизации (2006 год).
Компьютеры:
Количество - 41; стоимость единицы - 24,043 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 985,8 тыс. рублей.

5) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров (2006 год).
Бытовые холодильники:
Количество - 30, стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей. Финансирование из средств областного бюджета - 310,0 тыс. рублей;
Термоконтейнеры:
Количество - 45, стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 102,1 тыс. рублей.

5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска

Финансовая потребность определена Управлением капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией на объекты.

План мероприятий

   ---T-----------------T-----------T--------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦№ ¦ Объекты, ¦Срок сдачи ¦ Планируемые ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦ объекта, ¦ объемы ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведения ¦финансирования¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (год) +--------------+ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦распорядитель¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------+ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1 ¦Реконструкция, с ¦ 2009 ¦6000,0¦ ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦учетом пристроев,¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦здания ДГБ № 9 ¦ ¦2136,0¦ ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Куйбышева 11а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Курчатовском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2 ¦Лечебный комплекс¦2008 - 2010¦ ¦5800,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦на территории ГКБ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦№ 10 в Ленинском ¦ ¦5000,0¦ 140,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3 ¦Строительство ¦2006 - 2009¦5000,0¦ ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦детской ГКБ № 8 ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦(поликлиника) в ¦ ¦150,0 ¦ ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦Металлургическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4 ¦Реконструкция ¦2008 - 2009¦ ¦ ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦стационарного ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦отделения МУЗ ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦"Детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница № 6" для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоматологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиники по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. К. Цеткин, 58¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5 ¦Главный корпус ¦2007 - 2010¦4800,0¦3500,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦детской ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦многопрофильной ¦ ¦200,0 ¦3500,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦больницы № 1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Горького в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе (2-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦6 ¦Главный корпус ¦2008 - 2010¦ ¦4900,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦детской ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦многопрофильной ¦ ¦3000,0¦ 100,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦больницы № 1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Горького в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе (3-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пусковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦7 ¦Лечебный комплекс¦2007 - 2010¦5500,0¦5500,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦МУЗ ГКБ № 8 в ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦Тракторозаводском¦ ¦200,0 ¦ 200,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦8 ¦Реконструкция ¦2006 - 2010¦6000,0¦8000,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦(пристрой и ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦надстрой) МУЗ ГКП¦ ¦150,0 ¦3000,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦№ 5 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Курчатовском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦9 ¦Пристрой к ¦2007 - 2010¦5800,0¦8000,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦существующей ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦поликлинике МУЗ ¦ ¦150,0 ¦ 200,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦ГКБ № 3 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦10¦Поликлиника в ¦2007 - 2010¦3700,0¦5200,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦квартале по ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦ул. Хохрякова в ¦ ¦200,0 ¦ 200,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦Тракторозаводском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦11¦Поликлинический ¦2008 - 2010¦ ¦5000,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦комплекс в ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦квартале в ¦ ¦3000,0¦ 150,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦границах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кременкульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦12¦Реконструкция ¦2008 - 2010¦4000,0¦5500,0 ¦ 310 ¦ 371 ¦09107950209003 ¦ ¦
¦ ¦терапевтического ¦ +------+-------+-------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦корпуса МУЗ ГКБ ¦ ¦150,0 ¦ 150,0 ¦ 226 ¦ ¦04127950209500 ¦ ¦
¦ ¦№ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦55186 ¦ 59040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------+-----------+------+-------+-------------+-------------+---------------+-----------


6. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:

Обеспечение работы областного центра хирургической эндокринологии на базе муниципального учреждения здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени "Городская клиническая больница № 1": финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования в 2007 году - 5000,0 тыс. рублей.

7. Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ города Челябинска:

2006 год:
Количество приобретаемых глюкометров - 300 шт.
Приобретаемые расходные материалы: 43 тыс. тест-полосок.
Общая сумма финансирования из областного бюджета составляет 266,4 тыс. рублей.

8. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:

1) Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска (предусмотрено по городской целевой программе "Здоровье"):
Приобретение рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места без томографической приставки:
2006 год:
Количество приобретаемых комплексов - 5
в том числе МУЗ ГКБ № 1 - 1
МУЗ ГКБ № 5 - 1
МУЗ ГКБ № 8 - 1
МУЗ ГКБ № 9 - 1
МУЗ ГП № 1 (детский городской травматологический пункт) - 1
Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс. руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из местного бюджета в 2006 году составляет 9951,5 тыс. руб.
2007 год:
Количество приобретаемых комплексов - 2
в том числе МУЗ ГКБ № 5 - 1
МУЗ ДГБ № 2 - 1
Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан" Россия) 1990,3 тыс. руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из бюджета города в 2007 году составляет 3980,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска рентгенологическим оборудованием за 2006 - 2007 год составляет 13932,1.

2) Объем финансирования обеспечения работы межрайонных травматологических центров в г. Челябинске (приобретение медицинского оборудования и расходных материалов):
2007 год:
Медицинское оборудование для оснащения травматологического пункта:
Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей Северо-Западного района г. Челябинска за счет средств бюджета города в 2007 году составляет 2250,0 тыс. рублей.
На обеспечение работы межрайонных травматологических центров (на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов) выделено из средств областного бюджета на сумму 4500,0 тыс. рублей (соглашение № 230 от 20.06.2007).

4) Организация и обеспечение работы токсикологического центра на базе МУЗ ГКБ № 3:
2007 год:
Объем финансирования из областного бюджета в 2007 году 2984,0 тыс. рублей.
2008 год:
Объем финансирования расходов для обеспечения работы токсикологического центра на базе МУЗ Городская клиническая больница № 3 из средств областного бюджета - 1646,0 тыс. рублей.

9. Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г. Челябинска

В соответствии с соглашением № 232 от 20 июня 2007 года для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.

В 2008 году для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.

10. Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения

В 2008 году для компьютеризации и автоматизации мониторинга мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье":
из средств областного бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей,
из средств бюджета города выделено 5000,0 тыс. рублей (за счет средств, предусмотренных программным мероприятием "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска".

II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска (за счет средств городского бюджета)

1. "Сахарный диабет" на 2006 - 2010 гг.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий
и целевые индикаторы

   ----T------------------------------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Целевые индикаторы ¦ Ожидаемые результаты ¦
¦ ¦ +------T------T------T-----T-----+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦
+---+------------------------------------+------+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Снижение смертности от сахарного ¦ 2,9 ¦ 2,85 ¦ 2,81 ¦2,77 ¦2,71 ¦
¦ ¦диабета (на 100000 населения) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособном возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Снижение больничной летальности ¦ 1,07 ¦1,069 ¦1,068 ¦1,067¦1,066¦
+---+------------------------------------+------+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Снижение первичного выхода на ¦ 36 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 28 ¦
¦ ¦инвалидность (трудоспособный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраст) по зрению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Снижение первичного выхода на ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦инвалидность (трудоспособный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраст) на 10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+------+------+------+-----+------


План мероприятий

   ---T----------------T-----------T-----------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦№ ¦ Объекты, ¦Срок сдачи ¦ Планируемые ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦ объекта, ¦ объемы ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведения ¦ финансирования ¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет города ¦ ¦распорядитель¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦Обеспечение ¦2008 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦ ¦больных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страдающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диабетом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-------------+---------------+----------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦11¦Современными ¦ ¦11798¦11000¦11000¦ 340 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦ ¦сахароснижающими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(таблетированные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препараты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦11798¦11000¦11000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-------------+---------------+-----------


Объем и источники финансирования подпрограммы
"Сахарный диабет" на 2006 - 2010 гг.

   ------------------T-------------------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ финансирования +-------T-------T-------T-----------T-----------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Федеральный ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Бюджет города ¦22517,6¦20000,0¦11798,0¦11000,0 <*>¦11000,0 <*>¦76315,6¦
+-----------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-------+
¦Итого ¦22517,6¦20000,0¦11798,0¦11000,0 <*>¦11000,0 <*>¦76315,6¦
L-----------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------


   --------------------------------

<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

2. "Развитие службы медицины катастроф г. Челябинска на 2006 - 2010 гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

   -------------------------------------------T------------------------------¬

¦ Наименование индикаторного показателя ¦ Сроки реализации ¦
¦ +-----T-----T-----T------T-----+
¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+------+-----+
¦Сокращение времени получения необходимой ¦15 % ¦30 % ¦50 % ¦ 60 % ¦70 % ¦
¦информации о чрезвычайной ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогнозирование ее возможных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медико-санитарных последствий и принятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦решения на их ликвидацию на 70 %. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+------+-----+
¦Сокращение времени на оповещение и сбор ¦30 % ¦50 % ¦70 % ¦ 85 % ¦100 %¦
¦участников бригад мобильного отряда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидации последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций на 100 %. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+------+-----+
¦Сокращение времени оказания экстренной ¦10 % ¦20 % ¦30 % ¦ 40 % ¦50 % ¦
¦медицинской помощи пострадавшим в очаге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайной ситуации на 50 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+-----+-----+-----+------+------


Спецификация оборудования для врачебно-сестринских бригад

   --------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Наименование ¦Потребность¦ Цена ¦ Стоимость ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Медицинский ящик-укладка ¦ 24 ¦ 3,5 ¦ 84,00 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Кислородный ингалятор типа КИ-3 м ¦ 12 ¦ 10,0 ¦ 120,0 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Баллон кислородный к ингалятору ¦ 12 ¦ 2,0 ¦ 24,00 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Отсос механический вакуумный ¦ 12 ¦ 14,4 ¦ 168,0 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Аппарат ИВЛ ручной портативный типа ¦ 12 ¦ 5,0 ¦ 60,0 ¦
¦АДР - 1200 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Пульсоксиметр ¦ 12 ¦ 19,0 ¦ 288,0 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Глюкометр ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Комплект средств иммобилизации ¦ 12 ¦ 18,5 ¦ 222,0 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Спинальный щит с иммобилизацией ¦ 24 ¦ 8,0 ¦ 192,0 ¦
¦головы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Контейнер теплоизоляционный с ¦ 12 ¦ 8,5 ¦ 102,0 ¦
¦автоматическим поддержанием ¦ ¦ ¦ ¦
¦температуры инфузионных растворов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 флаконов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Фонарь аккумуляторный ¦ 12 ¦ 2,0 ¦ 24,0 ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦Специальная одежда для руководящего ¦ 5 ¦ 6 ¦ 30,0 ¦
¦состава службы медицины катастроф ¦ ¦ ¦ ¦
¦(зимняя, летняя) с символикой службы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(приказ МЗ СР РФ от 18.11.2004 № 201)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 1314,0 ¦
L-------------------------------------+-----------+-----------+------------


Спецификация оборудования для бригад
экстренной специализированной медицинской помощи
травматологического профиля и травматологических отделений
лечебно-профилактических учреждений города для травматологии

   --------------------------------------------T----------T--------T---------¬

¦ Наименование оборудования ¦Количество¦ Цена ¦Стоимость¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Инструмент для установки канюлированных ¦ 10 ¦ 33,7 ¦ 337,0 ¦
¦винтов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Инструмент для установки DHS + DCS ¦ 10 ¦ 17,4 ¦ 175,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Расширенный набор инструментов для ¦ 8 ¦ 128,9 ¦ 1031,2 ¦
¦травматологии "Олимпия" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Элеватор Lange-Hohmann 30/265, 33/290 мм ¦ 20 ¦ 2,7 ¦ 54,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Элеватор Wagner 17/220 мм ¦ 10 ¦ 2,5 ¦ 25,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Элеватор Hohmann 10/220 мм ¦ 70 ¦ 2,5 ¦ 175,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Костодержатель с винтовым зажимом ¦ 50 ¦ 5,4 ¦ 270,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Репозиционные щипцы ¦ 20 ¦ 1,6 ¦ 32,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Скоба для скелетного вытяжения (средняя) ¦ 35 ¦ 1,4 ¦ 49,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Кусачки для спиц двухходовые, длина 220 мм ¦ 10 ¦ 8,2 ¦ 82,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Кусачки для металлоконструкций (до 5 мм), ¦ 10 ¦ 7,0 ¦ 70,0 ¦
¦длина 340 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Кусачки для спиц торцевые, гильотинные ¦ 10 ¦ 7,0 ¦ 70,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Текст абзаца дан в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦Молоток текстолитовый, длина 250, диаметр ¦ 15 ¦ 1,8 ¦ 27,0 ¦
¦48 мм, ве ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Пресс изгибатель пластин ¦ 9 ¦ 3,0 ¦ 21,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Артропомпа для артроскопии ¦ 2 ¦ 300,0 ¦ 600,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Стол ортопедический ¦ 3 ¦ 450,0 ¦ 1350,0 ¦
+-------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 4374,2 ¦
L-------------------------------------------+----------+--------+----------


Перечень и описание программных мероприятий

   ---T------------------------T----------------------------------T-------------T-------------T-----------T----------¬

¦№ ¦ Объекты, мероприятия ¦ Сроки и объем планируемого ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦пп¦ ¦ финансирования из городского ¦экономической¦распорядитель¦назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджета (тыс. рублей) ¦классификации¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T------T------T------+ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядитель¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦1 ¦Приобретение средств ¦123,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦транспортировки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доставки пораженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очаге чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации от места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поражения до места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дислокации спец. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспорта (носилки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦150 шт. x 820 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦2 ¦Приобретение укрывного ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦материала для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения укрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пораженных от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(одеяла, накидки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50 шт. x 300 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦3 ¦Приобретение ¦ ¦605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦пневмокаркасного блока в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекте с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрытия пораженных от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦4 ¦Приобретение ¦4374,2¦4109,0¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦оборудования для бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦5 ¦Оснащение формирований ¦ ¦ ¦1314,0¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦службы медицины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастроф аппаратурой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструментарием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарно-хозяйственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и специальным имуществом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(перечень прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦6 ¦Оснащение формирований ¦ ¦ ¦180,0 ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦службы медицины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦7 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦480,0 ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦учебно-методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦класса - полигона по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала и спасателей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- тренажер реанимации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взрослого - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- тренажер манипуляций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дыхательных путях - 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- тренажер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- тренажер внутривенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инъекций - 3 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- тренажер реанимации со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦световым контролем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- информационные стенды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦8 ¦Приобретение и установка¦ ¦ ¦2000,0¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦компрессорной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжатого медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздуха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦9 ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦3970,0¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦оборудования для бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травматологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профиля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травматологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделений лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(спецификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦10¦Приобретение дыхательной¦ ¦ ¦ ¦ ¦3000,0¦ 310 ¦ 335 ¦90107950200¦ ¦
¦ ¦аппаратуры для бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимационного профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реанимационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделений лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города (5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратов для ИВЛ типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Дрегер", "Сименс") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ ¦Итого ¦4512,2¦4714,0¦3974,0¦3970,0¦3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------+------+------+------+------+------+-------------+-------------+-----------+-----------


Объем и источники финансирования подпрограммы
"Развитие службы Медицины катастроф г. Челябинска"
на 2006 - 2010 гг.

   --------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Источник финансирования ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет города ¦4512,2 ¦4714,0 ¦3974,0 ¦3970,0 ¦3000,0 ¦20170,2¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦4512,2 ¦4714,0 ¦3974,0 ¦3970,0 ¦3000,0 ¦20170,2¦
L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г. Челябинске на период 2006 - 2010 гг.

Прогнозируемая динамика индикативных показателей
при реализации

   -----------------------------T--------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Сроки реализации ¦
¦ индикативного показателя +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ +--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ в процентах ¦
+----------------------------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Увеличение числа переданных ¦ 30 ¦ 32,5 ¦ 35 ¦ 37,5 ¦ 40 ¦
¦по рации вызовов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение числа доставленных¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦
¦на госпитализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение числа ¦ 70 ¦ 72,5 ¦ 75 ¦ 77,5 ¦ 80 ¦
¦госпитализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Повышение обхвата ¦ 15,5 ¦ 16 ¦ 16,5 ¦ 17 ¦ 17,5 ¦
¦ЭКГ-обследованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Оснащение фельдшерских ¦ 50 ¦ 85 ¦ 95 ¦ 97,5 ¦ 100 ¦
¦бригад кислородно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыхательной аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------


   --------------------------------

<*> динамика изменения индикативных показателей указана относительно данных 2005 года

Перечень и описание программных мероприятий

   --------------------T---------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦ Объекты, ¦ Планируемые объемы ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ мероприятия ¦ финансирования ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) по годам:¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ +------T------T-------+ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядитель¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе ¦
+-------------------T------T------T-------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦Мероприятия по ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 340 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦снижению +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смертности, ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количества дней +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нетрудоспособности ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидизации от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦острого инфаркта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦миокарда. Оснащение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бригад СМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тромболитическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦препаратами (200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦случаев СТЛ в год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по цене за 1 шт. 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ Оптимизация системы оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи ¦
+-------------------T------T------T-------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦Установка базовой ¦ 1575 ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦станции радиосвязи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦протокола МРТ 1327 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 1575 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обновление парка ¦392,5 ¦ 135 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абонентских +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиостанций на ¦ ¦ ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилях СМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24,6 тыс. руб. 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦Приобретение и ¦ ¦ 3600 ¦ ¦ 320 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦установка системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦космического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦позиционирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопровождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ГЛОНАСС-JPS) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оперативного поиска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ближайшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобиля СМП и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маршрута к месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вызова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦Создание локальной ¦ ¦ ¦ 498 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦сети между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подстанциями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оперативным отделом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установка цифровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подстанциях - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. по 20 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центрального пульта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 208 тыс. руб. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оконечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абонентских пультов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подстанциях - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. по 9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ Приведение материально-технического обеспечения Станции скорой медицинской помощи ¦
¦ в соответствии с нормативными требованиями ¦
+-------------------T------T------T-------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦выездных бригад СМП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приказом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минздравсоцразвития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ от 01.12.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 752 "Об оснащении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медоборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выработавшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефибрилляторы с ¦1662,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружным водителем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритма и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторированием - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 шт. по 332,5 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автоматические ¦ ¦ ¦ 1960 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефибрилляторы - 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. - по 98 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства ¦ ¦ ¦ 408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иммобилизации при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДТП: вакуумный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦матрац 15 шт. - по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Аспираторы с ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питанием, 15 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по 20 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Портативные ¦ ¦ ¦ 972 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокардиографы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с телеметрией - 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. - по 32,4 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Портативные ¦ ¦ ¦ 326 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компрессорные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦небулайзеры 50 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по 6,52 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шприцевые насосы - ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 шт. - по 20 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦Аппарат управляемой¦ ¦ ¦ 2080 ¦ 340 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦и вспомогательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вентиляции легких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи 4 шт. - по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦520 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 340 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦ ¦
¦посезонной +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецодежды и обуви ¦ ¦ 225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для персонала +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выездных бригад ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦скорой помощи - по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1,6 тыс. руб., 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектов в 2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по 300 комплектов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО по годам: ¦8960,0¦8960,0¦12015,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ 29935,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+--------------+-------------+-------------+---------------+-----------


Объем и источники финансирования подпрограммы
"Совершенствование системы оказания скорой медицинской
помощи в г. Челябинске на период с 2006 - 2010 гг."

   -------------------------T------------------------------------------------¬

¦Источник финансирования ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ +-------T-------T-------T-------T--------T-------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Бюджет города ¦5286,9 ¦2600,0 ¦8960,0 ¦8960,0 ¦12015,0 ¦37821,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Итого ¦5286,9 ¦2600,0 ¦8960,0 ¦8960,0 ¦12015,0 ¦37821,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------


   --------------------------------

<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска

Индикативные показатели:

   -------------------------------------T------------------------------------¬

¦ Наименование индикаторного ¦ Сроки реализации ¦
¦ показателя +-------T------T------T-------T------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+------------------------------------+-------+------+------+-------+------+
¦Снижение младенческой смертности (%)¦ 7,4 ¦ 7,0 ¦ 6,8 ¦ 6,5 ¦ 6,0 ¦
+------------------------------------+-------+------+------+-------+------+
¦Снижение материнской смертности (%) ¦ 11,0 ¦ 10,0 ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦
+------------------------------------+-------+------+------+-------+------+
¦Сокращение времени оказания ¦ 10 % ¦ 20 % ¦ 30 % ¦ 40 % ¦ 50 % ¦
¦экстренной медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавшим в очаге чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации на 50 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-------+------+------+-------+-------


План и перечень мероприятий:

   ----T-----------------T--------T--------------------------------T-------------T-------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объемы финансирования ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦п/п¦ направления ¦действия¦ в тыс. рублей ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦
¦ ¦ технического ¦ +-------T-------T-------T--------+классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦
¦ ¦ оснащения ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядитель¦функциональному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦Анестезиология и ¦ 2006 - ¦9216,0 ¦10000,0¦10900,0¦30116,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦реанимация ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 2 ¦Хирургия и ¦ 2006 - ¦6017,0 ¦4605,0 ¦9055,0 ¦19677,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦травматология ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 3 ¦Лучевая ¦ 2006 - ¦14428,0¦10000,0¦15500,0¦39928,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦диагностика ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 4 ¦Лабораторная ¦ 2006 - ¦6570,0 ¦10000,0¦10863,0¦27433,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦диагностика ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 5 ¦Эндоскопические ¦ 2006 - ¦9580,0 ¦13236,0¦15900,0¦38716,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦методы ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 6 ¦Офтальмология ¦ 2006 - ¦1121,0 ¦1500,0 ¦1500,0 ¦ 4121,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 7 ¦Отоларингология ¦ 2006 - ¦ 156,9 ¦2980,0 ¦4480,0 ¦ 7616,9 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 8 ¦Здоровье матери и¦ 2006 - ¦5037,0 ¦8000,0 ¦8000,0 ¦21037,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ребенка ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ 9 ¦Параклинические ¦ 2006 - ¦4253,0 ¦4510,0 ¦4460,0 ¦13223,0 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦службы ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦10 ¦Вспомогательное ¦ 2006 - ¦2858,1 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦ 6858,1 ¦ 310 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦оборудование ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оргтехника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стерилизационное,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для пищеблоков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мебель и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезинфекции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Всего по разделам: ¦ ¦59237,0¦66831,0¦82658,0¦208726,0¦ ¦
L---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------------------------------------------


Объем и источники финансирования

   -------------------------T------------------------------------------------¬

¦Источник финансирования ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ +-------T-------T-------T-------T-------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Бюджет города ¦51116,6¦46328,0¦59237,0¦63039,0¦66034,0¦285754,6¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Итого ¦51116,6¦46328,0¦59237,0¦63039,0¦66034,0¦285754,6¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------


5. "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2006 - 2010 гг.

Целевые индикаторы и показатели:

   ----T-----------------------------------T-----T------T------T------T------¬

¦№ ¦ Целевые показатели <*> ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----+------+------+------+------+
¦ 1 ¦Противопожарные мероприятия, ¦52350¦197738¦42371 ¦24921 ¦29249 ¦
¦ ¦обеспечивающие высокий уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной защиты объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----+------+------+------+------+
¦ 2 ¦Технологические мероприятия по ¦60787¦243111¦166576¦205766¦141709¦
¦ ¦обеспечению противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----+------+------+------+------+
¦ 3 ¦Обучение по вопросам пожарной ¦ ¦ 44 ¦ ¦ 46 ¦ 46 ¦
¦ ¦безопасности ответственных лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------+-----+------+------+------+-------


   --------------------------------

<*> Целевые индикаторы переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006 - 2007 годы.

Перечень и описание программных мероприятий:

   ---T----------------T---------T----------------------------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦ ¦ Мероприятия ¦ Целевой ¦ Финансирование, тыс. руб. ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ ¦индикатор+-------T-------T-------T-------T--------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ <*> ¦ Всего ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Источник¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1 ¦Для обеспечения ¦ 96541 ¦ 11410 ¦ 5381 ¦ 3906 ¦ 3123 ¦ Бюджет ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦Приложения¦
¦ ¦безопасных ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦1, 2, 3 ¦
¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пациентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудовать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оповещения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожаре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дымоудаления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привести в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроустановок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2 ¦В целях ¦ 514051 ¦47360,0¦18619,0¦16979,0¦11762,0¦ ¦ 310225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦Приложение¦
¦ ¦обеспечения ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4, 5, 6, ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7, 8 ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимо - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентарем и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ППБО 07-91; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦своевременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦огнезащитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сгораемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий; замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глухих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решеток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распашными; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приведение путей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эвакуации, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе дверных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проемов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦укомплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эвакуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маломобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3 ¦Для сокращения ¦ 92 чел. ¦ 230 ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ ¦ 226 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦Приложение¦
¦ ¦противопожарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦
¦ ¦режима ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организовать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 59000 ¦ 24000 ¦ 21000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+-----------


   --------------------------------

<*> Индикативные показатели переработаны с учетом выполненных мероприятий (работ), предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006 - 2007 годы
<**> Финансирование мероприятий пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" за 2006 - 2007 годы

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения
о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС
и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"

   -------------------T----------T-----------------------------T-------------T-------------T---------------¬

¦ Объекты ¦ Общая ¦ Финансирование, тыс. руб. ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦ ¦ площадь +-----T----T----T----T--------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦
¦ ¦помещений,¦Всего¦2008¦2009¦2010¦Источник¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел ¦
¦ ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦функциональному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ Бюджет ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Детские стационары¦ 5460 ¦ 601 ¦601 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Стационар ДБ № 7 ¦ 5460 ¦ 601 ¦601 ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Хирургические ¦ 18421 ¦2026 ¦2026¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦стационары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Главный корпус ¦ 8268 ¦ 909 ¦909 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Главный корпус ¦ 10153 ¦1117 ¦1117¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Нехирургические ¦ 17314 ¦1905 ¦1905¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦стационары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взрослой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Главный корпус ¦ 6189 ¦ 681 ¦681 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лечебный корпус ¦ 2373 ¦ 261 ¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лечебный корпус ¦ 1359 ¦ 149 ¦149 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лечебный корпус ¦ 1144 ¦ 126 ¦126 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лечебный корпус ¦ 2370 ¦ 261 ¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Инфекционный ¦ 836 ¦ 92 ¦ 92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпус ГБ № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лечебный корпус ¦ 1697 ¦ 187 ¦187 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Гинекология ¦ 1346 ¦ 148 ¦148 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Объекты ¦ 42176 ¦4638 ¦ 0 ¦2711¦1927¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦нестационарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦R-отделение ГБ № 5¦ 132 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Женская ¦ 582 ¦ 64 ¦ ¦ ¦ 64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ГБ № 5¦ 4429 ¦ 487 ¦ ¦ ¦487 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ГБ № 5¦ 773 ¦ 85 ¦ ¦ ¦ 85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ГБ № 5¦ 1397 ¦ 154 ¦ ¦ ¦154 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Женская ¦ 951 ¦ 105 ¦ ¦ ¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Женская ¦ 575 ¦ 63 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ¦ 1483 ¦ 163 ¦ ¦ ¦163 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ¦ 1373 ¦ 151 ¦ ¦ ¦151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ¦ 575 ¦ 63 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детская ГБ № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ¦ 157 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультативная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ДБ № 6¦ 1645 ¦ 181 ¦ ¦ ¦181 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦R-отделение ДБ № 6¦ 282 ¦ 31 ¦ ¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ДБ № 7¦ 562 ¦ 62 ¦ ¦ ¦ 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Отделение ¦ 476 ¦ 52 ¦ ¦ ¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечения ДБ № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Отделение ¦ 201 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДБ № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Поликлиника ДБ № 8¦ 1859 ¦ 204 ¦ ¦ ¦204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГП № 2 ¦ 958 ¦ 105 ¦ ¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГП № 8 ¦ 8494 ¦ 934 ¦ ¦934 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 2 ¦ 1971 ¦ 217 ¦ ¦217 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 4 ¦ 2332 ¦ 257 ¦ ¦257 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 7 ¦ 2200 ¦ 242 ¦ ¦242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 9 ¦ 1991 ¦ 219 ¦ ¦219 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 10 ¦ 1136 ¦ 125 ¦ ¦125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Центр реабилитации¦ 849 ¦ 93 ¦ ¦ 93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДП № 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Филиал ДП № 10 ¦ 635 ¦ 70 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 11 ¦ 3275 ¦ 360 ¦ ¦360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ДП № 12 ¦ 810 ¦ 89 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Филиал ДП № 12 ¦ 73 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Административные, ¦ 11724 ¦1196 ¦ 0 ¦ 0 ¦1196¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦хозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Административный ¦ 280 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпус ГБ № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Лабораторный ¦ 971 ¦ 98 ¦ ¦ ¦ 98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпус ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Прачечная ГБ № 5 ¦ 264 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Пищеблок ГБ № 5 ¦ 588 ¦ 59 ¦ ¦ ¦ 59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Гараж ГБ № 5 ¦ 143 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Склад ГБ № 5 ¦ 161 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Овощехранилище ¦ 46 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Административный ¦ 403 ¦ 44 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпус ГБ № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Аптека ГБ № 5 ¦ 405 ¦ 44 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Пищеблок ГБ № 9 ¦ 371 ¦ 37 ¦ ¦ ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Хозкорпус ГБ № 9 ¦ 1763 ¦ 178 ¦ ¦ ¦178 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Прочие ГБ № 9 ¦ 2030 ¦ 205 ¦ ¦ ¦205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Прачечная ГБ № 14 ¦ 83 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Склад ДБ № 6 ¦ 117 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Автоклавная ДБ № 6¦ 41 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Молочная кухня ¦ 534 ¦ 54 ¦ ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДБ № 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Молочная кухня ¦ 249 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДБ № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Гараж ДБ № 7 ¦ 394 ¦ 43 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Прачечная ДБ № 7 ¦ 191 ¦ 21 ¦ ¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Прачечная ДБ № 8 ¦ 381 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Административный ¦ 67 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпус ДИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Гараж ДП № 10 ¦ 147 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦Раздаточный пункт ¦ 72 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДП № 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГЦЛДИЗ ¦ 1662 ¦ 168 ¦ ¦ ¦168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГЦМП ¦ 361 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ИТОГО: ¦95095 <**>¦10366¦4532¦2711¦3123¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----------+-----+----+----+----+--------+-------------+-------------+----------------


   --------------------------------

<*> Средняя стоимость работ, включая проектные работы, по состоянию на 01.06.2007 - 110 руб./кв. м
<**> Общая площадь помещений учреждений здравоохранения, нуждающаяся в оборудовании автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения о пожаре пересмотрена с учетом выполненных работ, за 2006 - 2007 годы
<***> Финансирование мероприятия пересмотрено с учетом выполненных работ, предусмотренных подпрограммой "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", за 2006 - 2007 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы
"Пожарная безопасность объектов здравоохранения"
на 2006 - 2010 гг.

   --------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ финансирования +-------T--------T--------T---------T--------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦Бюджет города ¦6200,0 ¦24545,0 ¦24000,0 ¦ 21000,0 ¦15000,0 ¦90745,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦
+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦Итого ¦6200,0 ¦24545,0 ¦24000,0 ¦ 21000,0 ¦15000,0 ¦90745,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦
L-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------


   --------------------------------

<*> предполагаемые объемы финансирования с учетом дефляторов

6. "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения на 2006 - 2008 гг."

Динамика изменения индикаторных показателей

   ----T-----------------------------------------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименование показателя ¦ Сроки реализации ¦
¦п/п¦ +-----T-----T----T----T-----+
¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010 ¦
+---+-----------------------------------------+-----+-----+----+----+-----+
¦ 1 ¦Уменьшение количества тяжелых ¦ 12 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 90 ¦
¦ ¦осложнений, могущих возникнуть у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных, находящихся на излечении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделениях реанимации, ПИТ и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных блоках, родильных залах при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийном отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+-----+-----+----+----+-----+
¦ 2 ¦Уменьшение количества поломок ¦ 20 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 80 ¦
¦ ¦дорогостоящего лечебно-диагностической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратуры и оборудования при аварийном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+-----+-----+----+----+-----+
¦ 3 ¦Уменьшение количества потерь ¦ 10 ¦ 20 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦
¦ ¦материальных ценностей, требующих особых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий хранения, при аварийном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключении электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+-----+-----+----+----+------


Перечень и описание программных мероприятий

   ------------------T-------T---------------------T--------------T-------------T-------------T-----------T----------¬

¦ Наименование ¦ Суммы ¦ Финансирование ¦ Источник ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ объекта ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦финансирования¦экономической¦распорядитель¦назначение ¦ ¦
¦ ¦ руб.) +------T-------T------+ ¦классификации¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦30355,0¦9680,0¦11560,0¦9000,0¦Бюджет города ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГКБ № 4 ¦2100,0 ¦2100,0¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 950,0 ¦950,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(50 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 150,0 ¦150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт внутренней¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГКБ № 5 ¦3040,0 ¦3040,0¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦1000,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 800,0 ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 240,0 ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Запитка пищевого ¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блока с разными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦секциями ТП 2149 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт внутренней¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГКБ № 9 (роддом, ¦4540,0 ¦4540,0¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦опер. блок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦2000,0 ¦2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 800,0 ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 240,0 ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Строительство ¦1000,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГБ № 11 ¦2540,0 ¦ ¦2540,0 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(реанимация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защитное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 800,0 ¦ ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(100 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 240,0 ¦ ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГКБ № 2 ¦2615,0 ¦ ¦ ¦2460,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Проектные работы ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦1000,0 ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Строительство ¦1000,0 ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Клиника ЧГМА ¦ 3790 ¦ ¦ 3090 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(роддом, опер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блок, реанимация)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦1000,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 990,0 ¦ ¦ 990,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(30 кВт, 10 кВт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Строительство ¦1000,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГБ № 13 ¦1635,0 ¦ ¦ ¦1635,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГБ № 14 ¦1635,0 ¦ ¦ ¦1635,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГБ № 15 ¦1635,0 ¦ ¦ ¦1635,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ГБ № 16 ¦1635,0 ¦ ¦ ¦1635,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
¦(стационар) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(5 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ДГКБ № 7 ¦2750,0 ¦ ¦2050,0 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Проектные работы ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка кабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 450,0 ¦ ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(30 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 350,0 ¦ ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Ремонт ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электропроводки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ДГБ № 9 (ПИТ) ¦1240,0 ¦ ¦1140,0 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка кабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(10 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ДИБ № 2 ¦1240,0 ¦ ¦1140,0 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦09107950200¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Обеспечение ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорийности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрокабеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(10 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Монтажные работы ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦Установка ¦ 320,0 ¦ ¦ 320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контейнера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+------+-------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+-----------


Объем и источники финансирования
"Обеспечение устойчивости функционирования систем
электроснабжения учреждений здравоохранения"
на 2006 - 2010 гг.

   --------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Источник ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ финансирования +--------T--------T-------T--------T--------T---------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+-------------------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+
¦Бюджет города ¦20024,7 ¦24331,0 ¦9680,0 ¦ 9680,0 ¦ 9000,0 ¦ 72715,7 ¦
+-------------------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+
¦Итого ¦20024,7 ¦24331,0 ¦9680,0 ¦ 9680,0 ¦ 9000,0 ¦ 72715,7 ¦
L-------------------+--------+--------+-------+--------+--------+----------


7. "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения" на 2006 - 2010 гг.

8. Целевые индикаторы и показатели:

   ----T------------------------------T--------------------------------------¬

¦ № ¦ Целевые показатели ¦ Целевые индикаторы ¦
¦п/п¦ +-------T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Подготовительные работы, кв. м¦ 45027 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦Вертикальная планировка, кв. м¦ 55113 ¦ 77087 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 3 ¦Благоустройство, кв. м ¦ 24089 ¦ 24940 ¦ 29194 ¦ 40980 ¦43503 ¦
+---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 4 ¦Озеленение, кв. м ¦ ¦ ¦ 3040 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 5 ¦Устройство ограждения, м ¦ ¦ ¦ 39 ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------


План и перечень программных мероприятий

   ----------------------------------------T-------------------------------------T-------------T-------------T---------------¬

¦ Программные мероприятия ¦ Финансирование, тыс. руб. ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
+-----------T-----------------T---------+-------T----T-------T-------T--------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦
¦ Объект ¦ Целевой ¦ Целевой ¦ Всего ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦Источник¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦
¦ ¦ показатель ¦индикатор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦функциональному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦классификатору)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦По отрасли ¦ ¦30400,0¦8400¦8400,0 ¦10000,0¦ Бюджет ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦Благоустройство, ¦ 113677 ¦29073,0¦7073¦12000,0¦10000,0¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 5 ¦Асфальтобетонный ¦ 3348 ¦ 2941 ¦ ¦ ¦ 2941 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 11718 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонное ¦ 2232 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автопарковке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 6 ¦Асфальтобетонный ¦ 10860 ¦ 14845 ¦ ¦ 10435 ¦ 4410 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 32580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонное ¦ 3620 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автопарковке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 8, ¦Асфальтобетонный ¦ 3340 ¦ 3884 ¦3884¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦стационар ¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 7014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Песчано-гравийное¦ 779 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 8, ¦Асфальтобетонный ¦ 563 ¦ 630 ¦630 ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦поликлиника¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 2823 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Песчано-гравийное¦ 643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 9 ¦Асфальтобетонный ¦ 4850 ¦ 4214 ¦ ¦ 1565 ¦ 2649 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 15200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Площадка для ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбора мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонное ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автопарковке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 10 ¦Асфальтобетонный ¦ 1824 ¦ 2559 ¦2559¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦и плиточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуар <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонный ¦ 10805 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Асфальтобетонное ¦ 1403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автопарковке <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦Озеленение, кв. м¦ 3040 ¦ 1295 ¦1295¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 1 ¦Санитарная ¦ 3040 ¦ 1295 ¦1295¦ - ¦ - ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦вырубка, обрезка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насаждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦Устройство ¦ 39 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ограждения, м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+---------------+
¦ГКБ № 1 ¦Секционное ¦ 39 ¦ 32 ¦ 32 ¦ - ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 335 ¦ 09107950200 ¦
¦ ¦ограждение <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------------+---------+-------+----+-------+-------+--------+-------------+-------------+----------------


   --------------------------------

<*> С учетом выполненных объемов работ
Расчет финансовой потребности произведен на основании проектно-сметной документации

Объем и источники финансирования мероприятий
"Благоустройство территорий учреждений здравоохранения
на 2006 - 2010 гг."

   -------------------------T------------------------------------------------¬

¦Источник финансирования ¦ Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ¦
¦ +------T-------T-------T--------T-------T--------+
¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+------------------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+
¦Областной бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+
¦Бюджет города ¦ 8400 ¦11661,0¦8400,0 ¦ 8400,0 ¦10000,0¦46861,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+
¦Итого ¦ 8400 ¦11661,0¦8400,0 ¦ 8400,0 ¦10000,0¦46861,0 ¦
L------------------------+------+-------+-------+--------+-------+---------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru