Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Челябинской области от 17.06.2004 № 51-П
"ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАРАБАША НА 2000 - 2005 ГОДЫ"
(вместе с "ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАРАБАША НА 2000 - 2005 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 17 июня 2004 года (пункт 3 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2004 г. № 51-п

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАРАБАША НА 2000 - 2005 ГОДЫ

В целях повышения социально-экономического развития города Карабаша и перераспределения средств областного бюджета, направленных на выполнение программных мероприятий, Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемые изменения в программу социально-экономического развития города Карабаша на 2000 - 2005 годы, утвержденную постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 30.11.2000 № 1017 (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, выпуск 10), и представить Губернатору Челябинской области для решения вопроса о направлении их в установленном порядке в Законодательное собрание Челябинской области для утверждения.

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН





Одобрены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 17 июня 2004 г. № 51-п

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КАРАБАША НА 2000 - 2005 ГОДЫ

1. Приложение 6 "Итоговый свод данных инвестиционного финансирования проектов Программы социально-экономического развития г. Карабаша на 2000 - 2005 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение 6

Итоговый свод данных инвестиционного финансирования
проектов Программы социально-экономического развития
г. Карабаша на 2000 - 2005 годы

   ----T------------------T-------------------------------------------------------------------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦ Источник ¦
¦п/п¦ проекта +----------T--------------------------------------------------------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T---------T---------T---------T---------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦1 ¦Градостроительство¦1813052,4 ¦ 0,0¦736492,1 ¦436862,1 ¦236412,1 ¦384754,0 ¦18532,1 ¦Всего: ¦
¦ ¦(с учетом проекта +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦Экология") ¦ 1670,0 ¦ 0,0¦ 464 ¦ 364 ¦ 334 ¦ 254 ¦ 254 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 40930,0 ¦ 0,0¦ 8220 ¦ 10270 ¦ 21370 ¦ 600 ¦ 470 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ 0,0¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦УрВО ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 51800,0 ¦ 0,0¦ 18300 ¦ 12500 ¦ 4600 ¦ 11400 ¦ 5000 ¦ГЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 45152,4 ¦ 0,0¦ 9008,1 ¦ 9228,1 ¦ 7608,1 ¦ 16500 ¦ 2808,1 ¦ОЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ФЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦1666000,0 ¦ 0 ¦700000 ¦400000 ¦200000 ¦356000 ¦10000 ¦СП ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦2 ¦Дорожное ¦ 16500,0 ¦ 0,0¦ 3800,0 ¦ 6300,0 ¦ 5000,0 ¦ 1100,0 ¦ 300,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦строительство +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 0,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 15200,0 ¦ 0,0¦ 3500,0 ¦ 6000,0 ¦ 4700,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦Обл. дор. фонд¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 0,0¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 0,0 ¦ 200,0 ¦ГЭФ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦3 ¦Жилищно- ¦ 28790,0 ¦ 1160,0¦ 4391,5 ¦ 4540,0 ¦ 4990,0 ¦ 8336,4 ¦ 5372,1 ¦Всего: ¦
¦ ¦коммунальное +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦хозяйство ¦ 4065,0 ¦ 160,0¦ 395,0 ¦ 240,0 ¦ 1690,0 ¦ 120,0 ¦ 1460,0 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 24328,5 ¦ 1000,0¦ 3600 ¦ 4300,0 ¦ 3300,0 ¦ 8216,4 ¦ 3912,1 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ГЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 396,5 ¦ 0,0¦ 396,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦4 ¦Занятость ¦ 35003,0 ¦ 4683,0¦ 4296,0 ¦ 5050,0 ¦ 6209,0 ¦ 7096,0 ¦ 7669,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦населения +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 23103,0 ¦ 4543 ¦ 3113 ¦ 3272 ¦ 3736 ¦ 4149,5 ¦ 4289,5 ¦ФБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 11900,0 ¦ 140 ¦ 1183 ¦ 1778 ¦ 2473 ¦ 2946,5 ¦ 3379,5 ¦СП ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦5 ¦Здравоохранение ¦ 10754,4 ¦ 25,5¦ 5596,2 ¦ 2363,2 ¦ 951,6 ¦ 1101,5 ¦ 716,4 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1863,5 ¦ 10,0¦ 811,3 ¦ 327,2 ¦ 297,2 ¦ 219,3 ¦ 218,5 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 6963,9 ¦ 3,0¦ 4208,0 ¦ 957,1 ¦ 575,5 ¦ 802,3 ¦ 418,0 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1775,0 ¦ 0,0¦ 555,0 ¦ 1055,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦ВФ (ФОМС) ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 132,0 ¦ 12,5¦ 21,9 ¦ 23,9 ¦ 23,9 ¦ 24,9 ¦ 24 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦6 ¦Землепользование ¦ 1924,0 ¦ 0,0¦ 600,0 ¦ 484,0 ¦ 340,0 ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1654,0 ¦ 0,0¦ 510 ¦ 394 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 270,0 ¦ 0,0¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ОБ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦7 ¦Культура ¦ 3599,0 ¦ 0,0¦ 823 ¦ 747 ¦ 695 ¦ 867 ¦ 467 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 944,0 ¦ 0,0¦ 269 ¦ 194 ¦ 171 ¦ 156 ¦ 154 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 2094,0 ¦ 0,0¦ 441 ¦ 441 ¦ 412 ¦ 600 ¦ 200 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 76,0 ¦ 0,0¦ 16 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦СП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 18,0 ¦ 0,0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ДП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 467,0 ¦ 0,0¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 95 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦8 ¦Малый бизнес ¦ 75 ¦ 0,0¦ 70 ¦ 5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 75 ¦ 0,0¦ 70 ¦ 5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦МБ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦9 ¦Молодежная ¦ 545,5 ¦ 22,0¦ 113,5 ¦ 123,5 ¦ 125,5 ¦ 80,5 ¦ 80,5 ¦Всего: ¦
¦ ¦политика +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 282,5 ¦ 0,0¦ 56,5 ¦ 56,5 ¦ 56,5 ¦ 56,5 ¦ 56,5 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 157,0 ¦ 22,0¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 46,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ДП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ 0,0¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦10 ¦Образование ¦ 18018,0 ¦ 0,0¦ 3917,0 ¦ 4011,0 ¦ 4060,0 ¦ 2899,0 ¦ 3131,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 4038,0 ¦ 0,0¦ 542,0 ¦ 681,0 ¦ 945,0 ¦ 884,0 ¦ 986,0 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 9765,0 ¦ 0,0¦ 2115,0 ¦ 2095,0 ¦ 1875,0 ¦ 1775,0 ¦ 1905,0 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 3000,0 ¦ 0,0¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ФБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 280,0 ¦ 0,0¦ 80,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ДП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 935,0 ¦ 0,0¦ 180,0 ¦ 165,0 ¦ 190,0 ¦ 190,0 ¦ 190,0 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦11 ¦Связь ¦ 1640,0 ¦ 0,0¦ 1020,0 ¦ 220,0 ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Всего ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 20 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1570,0 ¦ 0,0¦ 1000 ¦ 190 ¦ 380 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ОБ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦12 ¦Социальная защита ¦ 18872,3 ¦ 2748,5¦ 3111,4 ¦ 3345,3 ¦ 3322,2 ¦ 3149,6 ¦ 3195,5 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 3997,3 ¦ 296,2¦ 379,2 ¦ 561,6 ¦ 757,3 ¦ 963,4 ¦ 1039,8 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1995,0 ¦ 389,4¦ 587,8 ¦ 621,4 ¦ 396,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 12517,7 ¦ 2016,9¦ 2091,9 ¦ 2102,0 ¦ 2107,0 ¦ 2115,7 ¦ 2084,2 ¦ФБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 315,0 ¦ 45,0¦ 45,0 ¦ 52,5 ¦ 52,5 ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ВФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 47,3 ¦ 1,0¦ 7,5 ¦ 7,8 ¦ 9,0 ¦ 10,5 ¦ 11,5 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦13 ¦Спорт ¦ 1940,0 ¦ 10,0¦ 275,0 ¦ 350,0 ¦ 440,0 ¦ 510,0 ¦ 355,0 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 515,0 ¦ 10,0¦ 50,0 ¦ 75,0 ¦ 105,0 ¦ 135,0 ¦ 140,0 ¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ 0,0¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 0 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 436,0 ¦ 0,0¦ 40,0 ¦ 58,0 ¦ 93,0 ¦ 115,0 ¦ 130,0 ¦СП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 135,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 35,0 ¦ 40,0 ¦ 35,0 ¦ДП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 154,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 27,0 ¦ 32,0 ¦ 45,0 ¦ 50,0 ¦СД ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦Итого: ¦1950612,85¦ 8649,0¦768341,85¦463173,0 ¦260337,2 ¦410043,95¦40067,9 ¦Всего: ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 19694,3 ¦ 476,2¦ 3667 ¦ 3028,25¦ 4725,95¦ 3138,15¦ 4658,75¦МБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 88773,4 ¦ 1414,4¦ 20481,75¦ 19184,5 ¦ 28618,85¦ 12168,7 ¦ 6905,1 ¦ОБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 38620,7 ¦ 6559,9¦ 6204,9 ¦ 6374 ¦ 6843 ¦ 6265,2 ¦ 6373,7 ¦ФБ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦УрВО ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 52600,0 ¦ 0 ¦ 18500 ¦ 12700 ¦ 4800 ¦ 11400 ¦ 5200 ¦ГЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 45154,2 ¦ 0 ¦ 9008,1 ¦ 9228,1 ¦ 7608,1 ¦ 16500 ¦ 2808,1 ¦ОЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ФЭФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 15200,0 ¦ 0 ¦ 3500 ¦ 6000 ¦ 4700 ¦ 1000 ¦ 0 ¦Обл. дор. фонд¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 1775,0 ¦ 0 ¦ 555 ¦ 1055 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ВФ (ФОМС) ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 315,0 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 52,5 ¦ 52,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ВФ ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦1678312 ¦ 140 ¦701239 ¦401851 ¦202581 ¦358976,5 ¦13527,05¦СП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 479,0 ¦ 0 ¦ 94 ¦ 79 ¦ 101 ¦ 105 ¦ 100 ¦ДП ¦
¦ ¦ +----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 2191,8 ¦ 13,5¦ 710,9 ¦ 348,7 ¦ 359,9 ¦ 375,4 ¦ 383,4 ¦СД ¦
L---+------------------+----------+-------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------

".

2. В разделе "Доходный блок":
1) В проекте "Землепользование":
а) в Паспорте проекта объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования:
Всего 1924 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1654 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 270 тыс. рублей";
б) в приложении "Мероприятия, направленные на повышение доходности земель" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия, направленные на повышение доходности земель

   ----T------------------T------T------------------------T---------T---------¬

¦№ ¦ Мероприятия ¦Всего ¦ Финансирование, ¦Источники¦ Срок ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ финанси-¦ исполне-¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+ рования ¦ ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦1. ¦Инвентаризация ¦ 344¦ 200¦ 144¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦2001-2002¦
¦ ¦земель города и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов 86 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦2. ¦Инвентаризация ¦ 1000¦ 0¦ 250¦ 250¦ 250¦ 250¦МБ ¦2002-2005¦
¦ ¦земель садов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кооперативов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баз отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦3. ¦Внедрение ¦ 270¦ 90¦ 90¦ 90¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2005¦
¦ ¦автоматизированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦4. ¦Проведение ¦ 200¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦2001-2003¦
¦ ¦ценового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекреационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны 4822 га, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коэффициента в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату за землю в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекреационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦5. ¦Проведение ¦ средства из МБ не требуются ¦СП ¦2001-2003¦
¦ ¦рекультивации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------------------------+---------+---------+
¦6. ¦Увеличение ¦ средства из МБ не требуются ¦СП ¦2001 ¦
¦ ¦налогооблагаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадей за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарной зоны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗАО "Карабашмедь" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------T----T----T----T----T----+---------+---------+
¦7. ¦Внедрение ¦ 110¦ 110¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦2001 ¦
¦ ¦программы учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землю по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользователям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+---------+
¦8. ¦Вовлечение ¦ средства из МБ не требуются ¦СП ¦2001-2005¦
¦ ¦территорий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборот, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отводов земельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(баз отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автозаправочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производить с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изъятием земель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из гослесфонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------------------------+---------+---------+
¦9. ¦Формирование ¦ средства из МБ не требуются ¦ ¦2001-2005¦
¦ ¦рынка аренды и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи земельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------T----T----T----T----T----+---------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 1654¦ 510¦ 394¦ 250¦ 250¦ 250¦МБ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ 270¦ 90¦ 90¦ 90¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+------+----+----+----+----+----+---------+----------

".

3. В разделе "Социальная инфраструктура":
1) в проекте "Социальная защита":
а) в Паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования проекта:
На весь период реализации проекта, в целом - 18872,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (целевые программы) - 12517,7 тыс. рублей;
- областного бюджета - 1995 тыс. рублей;
- бюджета г. Карабаша - 3997,3 тыс. рублей;
- внебюджетных доходов - 315,0 тыс. рублей;
- собственные доходы - 47,3 тыс. рублей";
б) в подпроекте "Инвалид" таблицу 2 "Сумма затрат на всю программу по годам и источники финансирования, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Сумма затрат на всю программу по годам и источники
финансирования, тыс. рублей

   ----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------¬

¦ Источники ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦Итого ¦
¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Местный бюджет ¦ 68,5¦ 59,5¦ 163,95¦ 165,45¦ 180,25¦ 289,25¦ 926,9¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Областной бюджет ¦ 260 ¦ 260 ¦ 265 ¦ 265 ¦ 0 ¦ 0 ¦1050,0¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Федеральный бюджет ¦ 0 ¦ 25 ¦ 26,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 0 ¦ 114,5¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Внебюджетные фонды ¦ 10 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 90 ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Другие источники ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 5,8¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Всего: ¦ 339 ¦ 355 ¦ 471,25¦ 477,95¦ 233,25¦ 310,75¦2187,2¦
L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

";

в) Раздел "Финансирование проекта" изложить в следующей редакции:
"Проект развития социальной защиты г. Карабаша представлен следующими подпроектами:
1. Подпроект "Инвалиды" - 2187,2 тыс. рублей
2. Подпроект "Ветеран" - 2630,8 тыс. рублей
3. Подпроект "Семья" - 14054,3 тыс. рублей"
г) таблицу 8 "Сумма затрат на проект по годам и источники финансирования, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

Сумма затрат на проект по годам и источники
финансирования, тыс. рублей

   -------------T---------------T---------------T----------------T----------------¬

¦ Источники ¦ "Инвалид" ¦ "Ветеран" ¦ "Семья" ¦ Итого ¦
¦ финансиро- +------T--------+------T--------+-------T--------+-------T--------+
¦ вания ¦Всего ¦ в том ¦Всего ¦ в том ¦ Всего ¦ в т.ч. ¦ Всего ¦в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ числе ¦ ¦дополни-¦ ¦дополни-¦
¦ ¦ ¦дополни-¦ ¦дополни-¦ ¦ тельно ¦ ¦ тельно ¦
¦ ¦ ¦ тельно ¦ ¦ тельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Местный ¦ 926,9¦ 543,9¦1755,8¦ 1630,8¦ 1314,6¦ 291,0¦ 3997,3¦ 2465,7¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Областной ¦1050,0¦ 0 ¦ 725,0¦ 0 ¦ 220,0¦ 0 ¦ 1995 ¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Федеральный ¦ 114,5¦ 114,5¦ 90,0¦ 0 ¦12313,2¦ 9301,8¦12517,7¦ 9416,3¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Внебюджетные¦ 90,0¦ 30,0¦ 60,0¦ 0 ¦ 165,0¦ 15,0¦ 315,0¦ 45,0¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Другие ¦ 5,8¦ 2,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 41,5¦ 38,5¦ 47,3¦ 41,3¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦Итого: ¦2187,2¦ 691,2¦2630,8¦ 1630,8¦14054,3¦ 9646,3¦18872,3¦ 11968,3¦
L------------+------+--------+------+--------+-------+--------+-------+---------

";

д) таблицу 9 "Программа мероприятий развития социальной защиты на 2000 - 2005 годы, в ценах 2000 года, тыс. руб."
изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Программа мероприятий развития социальной защиты
на 2000 - 2005 годы, тыс. рублей

   --------------------------T------T------T------T------T------T------T--------¬

¦ Мероприятия ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦Итого ¦Источник¦
¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рования¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦1. Организация управления¦ 38,4¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 38,4¦ОБ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦2. Открытие отделения ¦ 160,0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 160,0¦ОБ ¦
¦медико-социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦3. Открытие отделения ¦ 0 ¦ 225,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 225,0¦ОБ ¦
¦временного проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионеров и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦4. Переселение Центра ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ОБ ¦
¦социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в новое здание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦5. Открытие ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ОБ ¦
¦реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделения для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Итого: ¦ 198,4¦ 225,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 423,4¦ ¦
L-------------------------+------+------+------+------+------+------+---------

";

е) таблицу П-1 "Мероприятия подпроекта "Инвалиды" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-1

Мероприятия подпроекта "Инвалиды"

   ----T----------------T------------------------------------------------T-------------T-----------T-------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦ Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +------T------T------T------T------T------T------+ финансирова-¦ исполнения¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦Всего ¦ ния ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦1. ¦Создать ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦2000-2001 ¦ ¦
¦ ¦персонифициро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ванный учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------T------T------T------T------T------T------+-------------+-----------+-------------+
¦2. ¦Обеспечить ¦ 4,6 ¦ 5,5 ¦ 4,25¦104,25¦ 5,75¦ 5,75¦ 130,1¦МБ ¦2000-2005 ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ 0 ¦ 25,0 ¦ 26,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 0 ¦ 114,5¦ФБ ¦2001-2005 ¦ ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.1¦обеспечение ¦ Объемы финансирования учтены в проекте ¦МБ (в счет ¦2003 ¦10 инвалидов ¦
¦ ¦благоустроенным ¦ "Градостроительство" ¦экологических¦ ¦получат ¦
¦ ¦жильем ¦ ¦платежей) ¦ ¦благоустроен-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное жилье ¦
+---+----------------+------T------T------T------T------T------T------+-------------+-----------+-------------+
¦2.2¦выделение ¦ 0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 0 ¦ 110,0¦ФБ ¦2001-2004 ¦4 человека - ¦
¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт ¦
¦ ¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.3¦выделение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 0 ¦ 4,5¦ФБ ¦2002-2004 ¦3 человека - ¦
¦ ¦кресел-колясок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кресла- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коляски ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.4¦обеспечение ¦ 1,25¦ 1,25¦ 1,25¦ 1,25¦ 1,25¦ 1,25¦ 7,5¦МБ ¦2000-2005 ¦25 человек - ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опорные ¦
¦ ¦опорными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трости ¦
¦ ¦тростями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.5¦обеспечение ¦ 0,75¦ 0,75¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5¦МБ ¦2000-2001 ¦I квартал ¦
¦ ¦инвалидов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 - 3 ¦
¦ ¦зрению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦
¦ ¦специальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.6¦обеспечение ¦ 1,1 ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3,1¦МБ ¦2000-2001 ¦3 человека ¦
¦ ¦тифлотехникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.7¦приобрести ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦100,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100,0¦МБ ¦2003 ¦Автобус ¦
¦ ¦автобус с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъемником ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦2.8¦установить ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 18,0¦МБ ¦2000-2005 ¦11 бесплатно ¦
¦ ¦телефоны для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонов ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦3. ¦Оказание ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40,0¦ОБ ¦2000-2005 ¦3286 человек ¦
¦ ¦социальной ¦ 32,1 ¦ 22,9 ¦127,7 ¦ 30,0 ¦142,2 ¦243,0 ¦ 597,9¦МБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей на 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦3.1¦Оздоровление ¦ 240,0¦240,0 ¦240,0 ¦240,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 960,0¦ОБ ¦2000-2005 ¦306 человек ¦
¦ ¦инвалидов ¦ 10,0¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 90,0¦ВФ ¦ ¦отдохнут в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаториях ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦4. ¦Обеспечение ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 190,0¦МБ ¦2000-2005 ¦150 инвалидов¦
¦ ¦своевременных ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 90,0¦ОБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦компенсационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсацию ¦
¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦5. ¦Помощь инвалидам¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 5,8¦СД ¦2000-2005 ¦29 человек ¦
¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальную ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержку ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦6. ¦Формировать ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0 ¦ 3,3¦МБ ¦2000-2004 ¦Формирование ¦
¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного¦
¦ ¦мнение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мнения ¦
¦ ¦поддерживающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦7. ¦Направить на ¦ 0,8 ¦ 0 ¦ 0,8 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 0 ¦ 2,6¦МБ ¦2000, 2002,¦4 человека ¦
¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦повысят ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификацию ¦
¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦8. ¦Направить ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 3,0¦МБ ¦2000-2005 ¦12 человек ¦
¦ ¦специалистов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посетят ¦
¦ ¦областные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семинары, ¦
¦ ¦семинары, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совещания ¦
¦ ¦совещания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организовать их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦339,0 ¦355,0 ¦471,25¦520,95¦289,0 ¦336,5 ¦2187,2¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+--------------

";

ж) таблицу П-1.1. "Объемы и источники финансирования подпроекта "Инвалиды" по годам, тыс. руб.", изложить в следующей редакции:

"Таблица П-1.1.

Объемы и источники финансирования подпроекта "Инвалиды"
по годам, тыс. рублей

   -------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬

¦ Источники ¦ Итого ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ финансиро- +------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+
¦ вания ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦
¦ ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦
¦ ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦
¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦
¦ ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Местный ¦ 926,9¦ 543,9¦ 68,5¦ 5,1¦ 59,5¦ 6,0¦163,95¦ 99,05¦165,45¦ 103,45¦180,25¦ 115,15¦289,25¦ 215,15¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Областной ¦1050,0¦ 10,0¦ 260,0¦ 0 ¦ 260,0¦ 0 ¦265,0 ¦ 5,0 ¦265,0 ¦ 5,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Федеральный ¦ 114,5¦ 114,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 25,0¦ 25,0¦ 26,5 ¦ 26,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Внебюджетные¦ 90,0¦ 30,0¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Другие ¦ 5,8¦ 2,8¦ 0,5¦ 0 ¦ 0,5¦ 0 ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Итого: ¦2187,2¦ 701,2¦ 339,0¦ 5,1¦ 355,0¦ 31,0¦471,25¦ 135,85¦477,95¦ 145,45¦233,2 ¦ 157,65¦310,75¦ 226,15¦
L------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------

";

з) таблицу П-2 "Мероприятия подпроекта "Ветеран" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-2

Мероприятия подпроекта "Ветеран"

   -----T----------------T------------------------------------------------T-------------T-----------T-------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦ Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п ¦ +------T------T------T------T------T------T------+ финансиро- ¦ исполнения¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦Всего ¦ вания ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦1. ¦Создать банк ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦2000 ¦ ¦
¦ ¦данных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионной базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------T------T------T------T------T------T------+-------------+-----------+-------------+
¦2. ¦Открыть ¦ 0 ¦ 160,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 160,0¦ОБ ¦2001 ¦30 человек ¦
¦ ¦отделение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 110,0¦ 110,0¦ 110,0¦ 110,0¦ 440,0¦МБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико- ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальное ¦
¦ ¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦3. ¦Открыть ¦ 0 ¦ 0 ¦ 225,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 225,0¦ОБ ¦2002 ¦30 человек ¦
¦ ¦отделение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 225,0¦ 225,0¦ 225,0¦ 675,0¦МБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приют и ¦
¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание ¦
¦ ¦пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦4. ¦Выделить для ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 150,0¦ 150,0¦ 300,0¦МБ ¦2003 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартиры на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строящегося 90- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварт. дома № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦5. ¦Провести ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦Ежегодно ¦ ¦
¦ ¦проверку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦войны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦солдатских вдов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+
¦6. ¦По результатам ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦2000-2005 ¦ ¦
¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банк данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------T------T------T------T------T------T------+-------------+-----------+-------------+
¦7. ¦Оздоровление ¦ 75,0¦ 75,0¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ОБ ¦2000-2005 ¦20 человек в ¦
¦ ¦ветеранов ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 90,0¦ФБ ¦ ¦год будут ¦
¦ ¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 60,0¦ПФ ¦ ¦оздоравли- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваться ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦8. ¦Оказание ¦ 20,0¦ 25,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 225,0¦МБ ¦2000-2005 ¦1425 человек ¦
¦ ¦адресной ¦ 10,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 40,0¦ОБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь по ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 рублей ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦9. ¦Выделить в ¦ Объемы финансирования учтены в проекте ¦ВФ ¦2003 ¦ ¦
¦ ¦новом доме ¦ "Градостроительство" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартиры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+ +-------------+-----------+-------------+
¦9.1.¦Инвалиды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦войны - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+ +-------------+-----------+-------------+
¦9.2.¦Участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦войны - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+ +-------------+-----------+-------------+
¦9.3.¦Ветераны труда -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------T------T------T------T------T------T------+-------------+-----------+-------------+
¦10. ¦Увеличить ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 9,0¦МБ ¦2000-2005 ¦60 человек ¦
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦
¦ ¦пенсионеров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дому ¦
¦ ¦дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦11. ¦Оснастить ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 12,0¦МБ ¦2000-2005 ¦Получат ¦
¦ ¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинские ¦
¦ ¦кабинет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги 480 ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ¦
¦ ¦дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦12. ¦Обеспечение ¦ 0¦ 31,6¦ 0¦ 31,6¦ 0¦ 31,6¦ 94,8¦МБ ¦2000, 2002,¦Ежегодно ¦
¦ ¦своевременных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦будут ¦
¦ ¦компенсационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получать ¦
¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсаций ¦
¦ ¦участникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на санаторно-¦
¦ ¦Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортное ¦
¦ ¦войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение 60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦войны ¦
+----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦ 133,5¦ 330,1¦ 488,5¦ 520,1¦ 563,5¦ 595,1¦2630,8¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+--------------

";

и) таблицу П-2.1 "Объемы и источники финансирования подпроекта "Ветеран" по годам, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица П-2.1.

Объемы и источники финансирования подпроекта "Ветеран"
по годам, тыс. рублей

   -------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬

¦ Источники ¦ Итого ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ финансиро- +------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+
¦ вания ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦
¦ ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦
¦ ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦
¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦
¦ ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Местный ¦1755,8¦ 1630,8¦ 23,5¦ 3,5¦ 60,1¦ 40,1¦ 153,5¦ 133,5¦ 410,1¦ 390,1¦ 538,5¦ 518,5¦ 570,1¦ 545,1¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Областной ¦ 725,0¦ 385,0¦ 85,0¦ 0 ¦ 245,0¦ 160,0¦ 310,0¦ 225,0¦ 85,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Федеральный ¦ 90,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦ 15,0¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Внебюджетные¦ 60,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦ 10,0¦ 0 ¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Другие ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Итого: ¦2630,8¦ 2015,8¦ 133,5¦ 3,5¦ 330,1¦ 200,1¦ 488,5¦ 358,5¦ 520,1¦ 390,1¦ 563,5¦ 518,5¦ 595,1¦ 545,1¦
L------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------

";

к) таблицу П-3 "Мероприятия подпроекта "Семья" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-3

Мероприятия подпроекта "Семья"

   ----T----------------T--------------------------------------------------T-----------T-----------T-------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦ Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +------T------T------T-------T------T------T-------+ финансиро-¦ исполнения¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Всего ¦ вания ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦1. ¦Создать банк ¦ 0 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦МБ ¦2001 ¦Улучшение ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦(количественный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и структурный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состав семьи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦2. ¦Приобрести ¦ 0 ¦ 85 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 85 ¦МБ ¦2001 ¦ ¦
¦ ¦автомобиль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ксерокс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦3. ¦Развитие ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 10 ¦МБ ¦2001-2005 ¦10 семей ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельные ¦
¦ ¦малоимущих семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участки ¦
¦ ¦в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самообеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦огородничества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦садоводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦4. ¦Переселение с ¦ Объемы финансирования учтены в проекте ¦ВФ ¦2001 ¦Не менее 30 ¦
¦ ¦детьми в новое ¦ "Градостроительство" ¦ ¦ ¦семей будет ¦
¦ ¦благоустроенное ¦ ¦ ¦ ¦переселено ¦
¦ ¦жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непосредственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦близи от ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Карабашмедь" (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиусе 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦5. ¦Оказание ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦2000-2005 ¦50 семей ¦
¦ ¦психологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагополучным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------T------T------T-------T------T------T-------+-----------+-----------+-------------+
¦6. ¦Оздоровление ¦ 150 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 1150 ¦ФБ ¦2000-2005 ¦400 детей ¦
¦ ¦детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно ¦
¦ ¦отделении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦7. ¦Оздоровление ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7,5¦ 7,5¦ 10 ¦ 10 ¦ 45 ¦МБ ¦2000-2005 ¦Будут ¦
¦ ¦детей в ¦ 51,9¦ 51,9¦ 60,5¦ 60,5¦ 69,2¦ 69,2¦ 363,2¦ФБ ¦ ¦оздоровлены ¦
¦ ¦оздоровительных ¦ 25 ¦ 25 ¦ 27,5¦ 27,5¦ 30 ¦ 30 ¦ 165 ¦ВФ ¦ ¦888 детей ¦
¦ ¦лагерях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санаториях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦8. ¦Создать ¦ Без дополнительного финансирования ¦ ¦2001 ¦Снижение ¦
¦ ¦городскую ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦женскую ¦ ¦ ¦ ¦напряженности¦
¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------T------T------T-------T------T------T-------+-----------+-----------+-------------+
¦9. ¦Своевременно ¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 98,4¦МБ ¦2000-2005 ¦35 опекаемых ¦
¦ ¦производить ¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 65,6¦ОБ ¦ ¦детей будут ¦
¦ ¦выплаты пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своевременно ¦
¦ ¦на опекаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получать ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦10.¦Создать ¦ 0 ¦ 38,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 38,4¦ОБ ¦2001 ¦Приведение ¦
¦ ¦управление ¦ 0 ¦ 0 ¦ 38,4¦ 38,4¦ 38,4¦ 38,4¦ 153,6¦МБ ¦ ¦функций ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодатель-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ством ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦11.¦Своевременно ¦ 0 ¦1800,0¦1800 ¦18000 ¦1800,0¦1800,0¦ 9000,0¦ФБ ¦2000-2005 ¦2000 детей ¦
¦ ¦производить ¦1500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1500 ¦МБ ¦ ¦будут ¦
¦ ¦выплаты детских ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦ОБ ¦ ¦своевременно ¦
¦ ¦пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детские ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦12.¦Способствовать ¦ Без дополнительных затрат ¦ ¦2000-2005 ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благотворитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------T------T------T-------T------T------T-------+-----------+-----------+-------------+
¦13.¦Помощь инвалидам¦ 0,5¦ 7¦ 7¦ 8¦ 9¦ 10¦ 41,5¦СД ¦2000-2005 ¦68 детей ¦
¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальную ¦
¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей на 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦14.¦Оказание ¦ 150,2¦ 150,2¦ 150,2¦ 150,2¦ 150,2¦ 150,2¦ 889,2¦МБ ¦2000-2005 ¦450 детей ¦
¦ ¦адресной ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 112,0¦ОБ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь из ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета 400 ¦
¦ ¦остронуждающимся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. на 1 ¦
¦ ¦семьям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦ ¦несовершеннолет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ними детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦15.¦Направить на ¦ 0¦ 0,8¦ 0¦ 0,8¦ 0¦ 0¦ 1,6¦МБ ¦2000, 2002,¦4 человека ¦
¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦повысят ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификацию ¦
¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦16.¦Установить ¦ 0¦ 1,8¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1,8¦МБ ¦2001 ¦Ежегодно 100-¦
¦ ¦телефон доверия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150 семей ¦
¦ ¦для оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получат ¦
¦ ¦консультационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консультации ¦
¦ ¦помощи семье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦2244,4¦2449,9¦2353,9¦ 2355,7¦2325,2¦2325,2¦14054,3¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+------+------+-------+------+------+-------+-----------+-----------+--------------

";

л) таблицу П-3.1 "Объемы и источники финансирования подпроекта "Семья" по годам, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица П-3.1

Объемы и источники финансирования подпроекта "Семья"
по годам, тыс. рублей

   -------------T---------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬

¦ Источники ¦ Итого ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ финансиро- +-------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+
¦ вания ¦ Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦Всего ¦в том ¦
¦ ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦
¦ ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦ ¦допол- ¦
¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦ ¦нитель-¦
¦ ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦ ¦но ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Местный ¦ 1314,6¦ 291,0¦ 172,6¦ 0 ¦ 291,2¦ 118,6¦ 212,5¦ 41,9¦ 213,3¦ 42,7¦ 213,0¦ 44,4¦ 212,0¦ 43,4¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Областной ¦ 220 ¦ 38,4¦ 44,8¦ 0 ¦ 82,8¦ 38,4¦ 46,4¦ 0 ¦ 46,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Федеральный ¦12313,2¦ 9301,8¦2001,9¦ 0 ¦2051,9¦ 1850,0¦2060,5¦ 1858,6¦2060,5¦ 1858,6¦2069,2¦ 1867,1¦2069,2¦ 1867,3¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Внебюджетные¦ 165,0¦ 15,0¦ 25,0¦ 0 ¦ 25,0¦ - ¦ 27,5¦ 2,5¦ 27,5¦ 2,5¦ 30,0¦ 15,0¦ 30,0¦ 5,0¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Другие ¦ 41,5¦ 38,5¦ 0,5¦ 0 ¦ 7,0¦ 6,5¦ 7,0¦ 6,5¦ 8,0¦ 7,5¦ 9,0¦ 18,5¦ 10,0¦ 9,5¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Итого: ¦14054,3¦ 9684,7¦2244,4¦ 0 ¦2457,9¦ 2013,5¦2353,9¦ 1909,5¦2355,7¦ 1911,3¦2321,2¦ 1925,2¦2321,2¦ 1925,2¦
L------------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------

";

м) таблицу П-5.1. "Инвестиционное финансирование программы развития социальной защиты на 2000 - 2005 годы" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-5.1.

Инвестиционное финансирование программы развития
социальной защиты на 2000 - 2005 годы

   ----T-----------------------------------------------------T--------------------¬

¦ № ¦ Финансирование по годам, тыс. рублей ¦ Источники ¦
¦п/п+------T------T-------T-------T-------T-------T-------+ финансирования ¦
¦ ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Всего ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦1. ¦ 296,2¦ 379,2¦ 561,55¦ 757,25¦ 963,35¦1039,75¦ 3997,3¦Местный бюджет ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦2. ¦ 389,4¦ 587,8¦ 621,4 ¦ 396,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1995 ¦Областной бюджет ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦3. ¦2016,9¦2091,9¦2102,0 ¦2107,0 ¦2115,7 ¦2084,2 ¦12517,7¦Федеральный бюджет ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦4. ¦ 45,0¦ 45,0¦ 52,5 ¦ 52,5 ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ 315,0¦Внебюджетные фонды ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦5. ¦ 1,0¦ 7,5¦ 7,8 ¦ 9,0 ¦ 10,5 ¦ 11,5 ¦ 47,3¦Другие источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(собственные доходы)¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦2748,5¦3111,4¦3345,25¦3322,15¦3149,05¦3195,45¦18871,8¦Итого ¦
L---+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------

";

2) в проекте "Здравоохранение":
а) в паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования проекта:
На весь период реализации проекта - 10754,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 6963,9 тыс. рублей;
- местного бюджета - 1863,5 тыс. рублей;
- собственных доходов - 132 тыс. рублей;
- внебюджетных фондов (ФОМС) - 1775 тыс. рублей";
б) в приложении "Мероприятия по реализации проекта" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по реализации проекта

   ----T--------------------T-------------------------------------------------------T---------T------T--------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источник ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ ¦ ¦финанси- ¦испол-¦ реализации ¦
¦ ¦ +-------T-----------------------------------------------+ рования ¦нения +-------T------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ оказано ¦
¦ ¦ ¦ 2000- +-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦рублей/¦ услуг, ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ год ¦ человек ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ Раздел I. Улучшение обслуживания жителей города, в том числе на платной основе ¦
+---T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T------T-------T------------+
¦1 ¦Ввести в штатное ¦ 58 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦СД ¦ 2001 ¦ 500¦ 500¦
¦ ¦расписание и +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦укомплектовать штат ¦ 12 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачом стоматологом-+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зубопротезистом. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оказывать услуги по +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зубопротезированию ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через кассу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦горбольницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦2 ¦Организация ¦ 10 ¦ 7 ¦ 0,6 ¦ 0,6¦ 0,6 ¦ 0,6¦ 0,6¦СД ¦ 2001 ¦ 30¦ 500¦
¦ ¦стоматологической +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи населению с ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применением +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦импортных материалов¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦3 ¦Доставка больных на ¦ 24 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦СД ¦ 2001 ¦ 10¦ 100¦
¦ ¦обследование, +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультации, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плановую +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госпитализацию в ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город Челябинск +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попутно с поездками,¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦4 ¦Проведение работы по¦ 25 ¦ 2,5¦ 4,5 ¦ 4,5¦ 4,5 ¦ 4,5¦ 4,5¦СД ¦ 2001 ¦ 25¦ 500¦
¦ ¦охвату прививками +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий (гепатит¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В, клещевой +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энцефалит и другие) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦5 ¦Предоставление ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001¦ 6¦ 50¦
¦ ¦условий повышенной +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комфортности для ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения в стационаре+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦6 ¦Организация платных ¦ 2,5¦ 0 ¦ 0,5 ¦ 0,5¦ 0,5 ¦ 0,5¦ 0,5¦СД ¦ 2001 ¦ 5¦ 500¦
¦ ¦услуг при +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физиотерапевтическом¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинете +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиники: лечение¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методом +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иглорефлексотерапии,¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦7 ¦Приобретение ¦ 5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦СД ¦ 2001 ¦ 10¦ 250¦
¦ ¦датчиков к +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим УЗИ- ¦ 20 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратам с целью +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременных женщин и +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гинекологических ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Карабаша ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦8 ¦Открытие ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦раздаточного пункта +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦питания, ¦
¦ ¦молочной кухни ¦ 500 ¦ 0 ¦ 345 ¦ 113 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦МБ ¦ ¦ ¦здоровья ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦детей ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦9 ¦Создание хосписа ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 50¦Улучшение ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦ ¦ 50 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦МБ ¦ ¦ ¦жизни ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦престарелых ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦10.¦Оказание услуг ¦ 2,5¦ 1 ¦ 0,3 ¦ 0,3¦ 0,3 ¦ 0,3¦ 0,3¦СД ¦ 2001 ¦ 50¦Улучшение ¦
¦ ¦парикмахера для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦стационарных ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦жизни ¦
¦ ¦больных +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦престарелых ¦
¦ ¦на платной основе ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦11 ¦Оказание ритуальных ¦ 5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦СД ¦ 2001 ¦ 5¦ 60¦
¦ ¦услуг населению на +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платной основе ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦12 ¦Организация ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационара дневного +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 275 ¦ 0 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Итого по разделу I: ¦ 969 ¦ 12,5¦ 443,9 ¦ 201,9¦ 101,9 ¦ 103,9¦ 104,9¦Всего: ¦ ¦ 692¦ 3360¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 132 ¦ 12,5¦ 21,9 ¦ 23,9¦ 23,9 ¦ 24,9¦ 24,9¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 562 ¦ 0 ¦ 367 ¦ 123 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 275 ¦ 0 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ Раздел II. Снижение эксплуатационных затрат ¦
+---T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T------T-------T------------+
¦1 ¦Приобретение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 200¦ - ¦
¦ ¦установка +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплосчетчиков для ¦ 23 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 0,7¦ 0,7 ¦ 0,8¦ 0,8¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета теплоэнергии +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(снижение затрат по ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетам +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Облкоммунэнерго") ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦2 ¦Приобретение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 30¦ - ¦
¦ ¦замена водосчетчиков+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для учета ¦ 27 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 0,5¦ 0,5 ¦ 0,5¦ 0,5¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопотребления, +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водосчетчиков в +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезном ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦3 ¦Установка ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 2¦ - ¦
¦ ¦электрокипятильника +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взамен электрических¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плит в туберкулезном+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделении (снижение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расхода +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦4 ¦Оснащение машин ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 5¦ - ¦
¦ ¦скорой помощи +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рациями (снижение ¦ 10 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расхода бензина) +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦5 ¦Восстановление ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦ 150¦ - ¦
¦ ¦бактериологической +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лаборатории на базе ¦ 100 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционного +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Итого по разделу II:¦ 161 ¦ 0 ¦ 151 ¦ 6,2¦ 1,2 ¦ 1,3¦ 1,3¦Всего: ¦ ¦ 387¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 161 ¦ 0 ¦ 151 ¦ 6,2¦ 1,2 ¦ 1,3¦ 1,3¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ Раздел III. Улучшение материальной базы ¦
+---T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T------T--------------------+
¦1 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение качества ¦
¦ ¦санитарного +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2003 ¦ медицинского ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ 150 ¦ 0 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦2 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ медицинского ¦
¦ ¦лаборатории ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 771,6¦ 0 ¦ 419,3 ¦ 65,7¦ 68,6 ¦ 0 ¦ 218 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦3 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ медицинского ¦
¦ ¦хирургического ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦отделения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1305 ¦ 0 ¦ 936,5 ¦ 167,1¦ 201,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦4 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+2003 ¦ медицинского ¦
¦ ¦акушерско- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦гинекологического +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ 398,1¦ 0 ¦ 306,1 ¦ 82 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦5 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2002 ¦ лечения детей ¦
¦ ¦детского отделения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 190 ¦ 0 ¦ 70 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦6 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ обслуживания ¦
¦ ¦"Скорой помощи" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ населения ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 44,5¦ 0 ¦ 28,25¦ 3,3¦ 12,95¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦7 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ Улучшение ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2003 ¦ амбулаторного ¦
¦ ¦поликлиники ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ лечения больных ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2364,8¦ 0 ¦1974,8 ¦ 221 ¦ 59,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦8 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦Улучшения качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ обработки ¦
¦ ¦прачечной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 293 ¦ 3 ¦ 203 ¦ 78 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦9 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦оборудования для +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ лечения больных ¦
¦ ¦прочих отделений ¦ 870,5¦ 0 ¦ 176,3 ¦ 176 ¦ 176 ¦ 172 ¦ 170,2¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦10 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ 2001 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦оргтехники, +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ лечения больных ¦
¦ ¦компьютеров ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 350 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦11 ¦Обеспечение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦ - ¦
¦ ¦бланочной +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ 70 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукцией, +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦наглядная агитация, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропаганда +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦здорового образа ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦12 ¦Привлечение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦специалистов +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ медицинского ¦
¦ ¦(оплата за ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦обучение, +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦предоставление ¦ 360 ¦ 0 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья), 2 человека +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦в год (терапевты, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
¦ ¦невропатолог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хирург, педиатр, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гинеколог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦13 ¦Приобретение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦медицинской мебели +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ 2005 ¦ медицинского ¦
¦ ¦и мягкого инвентаря ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦для акушерско- +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦гинекологического ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 8749 ¦ 10 ¦4971,25¦ 2145,1¦ 838,45¦ 184,0¦ 600,2¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦III: +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1090,5¦ 10 ¦ 263,3 ¦ 188 ¦ 263 ¦ 184 ¦ 182,2¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6161,5¦ 3 ¦4207,95¦ 957,1¦ 575,45¦ 0 ¦ 418,0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦ Раздел IV. Капитальный ремонт зданий и сооружений ¦
+---T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T------T--------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 350,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350,0¦ 0 ¦ОБ ¦ 2004 ¦ увеличение платных ¦
¦ ¦морга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг на 30 % ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 452,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 452,3¦ 0 ¦ОБ ¦ 2004 ¦ уменьшение затрат ¦
¦ ¦перекачных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 802,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 802,3¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦IV: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------------------+
¦ Итого по инвестициям (разделы I-IV) ¦
+---T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T------T-------T------------+
¦ ¦Раздел I. Улучшение ¦ 969 ¦ 12,5¦ 443,9 ¦ 201,9¦ 101,9 ¦ 103,9¦ 104,9¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦жителей города, в ¦ 132 ¦ 12,5¦ 21,9 ¦ 23,9¦ 23,9 ¦ 24,9¦ 24,9¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе на +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦платной основе ¦ 562 ¦ 0 ¦ 367 ¦ 123 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 275 ¦ 0 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Раздел II. Снижение ¦ 161 ¦ 0 ¦ 151 ¦ 6,2¦ 1,2 ¦ 1,3¦ 1,3¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационных +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦затрат ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 161 ¦ 0 ¦ 151 ¦ 6,2¦ 1,2 ¦ 1,3¦ 1,3¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Раздел III. ¦ 8752 ¦ 13 ¦4971,25¦ 2145,1¦ 838,45¦ 184 ¦ 600,2¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Улучшение +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦материальной базы ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 1090,5¦ 10 ¦ 263,3 ¦ 188 ¦ 263 ¦ 184 ¦ 182,2¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 6161,5¦ 3 ¦4207,95¦ 957,1¦ 575,45¦ 0 ¦ 418 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Раздел IV. ¦ 802,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 802,3¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦Итого по всем ¦10754,4¦ 25,5¦5566,15¦ 2353,2¦ 941,55¦ 1091,5¦ 706,4¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделам +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 132 ¦ 12,5¦ 21,9 ¦ 23,9¦ 23,9 ¦ 24,9¦ 24,9¦СД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 1863,5¦ 10 ¦ 811,3 ¦ 327,2¦ 297,2 ¦ 219,3¦ 218,5¦МБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 6963,9¦ 3 ¦4207,95¦ 957,1¦ 575,45¦ 802,3¦ 418,0¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ 1775 ¦ 0 ¦ 555 ¦ 1055 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ВФ (ФОМС)¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+------+-------+-------------

",

3) в проекте "Образование":
а) таблицу П-2 "Мероприятия по повышению качества образования в ценах 2000 года", изложить в следующей редакции:

"Таблица П-2

Мероприятия по повышению качества образования,
в ценах 2000 года

   -----------------T------------------------------T----------T----------T-----------------¬

¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦ +-----T------------------------+финансиро-¦исполнения¦ ¦
¦ ¦Всего¦ в том числе ¦ вания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦1. Согласование ¦ Без дополнительных затрат ¦ ¦2001-2002 ¦Непрерывность ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦профессиональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦училищ, средне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----T----T----T----T----T----+----------+----------+-----------------+
¦2. Программно- ¦ 360¦ 130¦ 150¦ 80¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2005 ¦Повышение ¦
¦методическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества обучения¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников ¦
¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переход на 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летнее обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦3. ¦ 45¦ 0¦ 0¦ 15¦ 15¦ 15¦МБ ¦2003-2005 ¦Получение права ¦
¦Переоформление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦лицензий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательную ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦4. Повышение ¦ 700¦ 130¦ 135¦ 140¦ 145¦ 150¦МБ ¦2001-2005 ¦Повышение ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального¦
¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогов ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦5. Подготовка ¦ 300¦ 40¦ 50¦ 60¦ 70¦ 80¦МБ ¦2001-2005 ¦Обеспечение ¦
¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрами ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦6. Аттестация и ¦ Без дополнительных затрат ¦ ¦2001-2005 ¦Создание условий ¦
¦аккредитация ¦ ¦ ¦ ¦для реализации ¦
¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------------------------------+----------+----------+-----------------+
¦7. Создание ¦ Без дополнительных затрат ¦ ¦2002 ¦Формирование ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦банка данных о ¦
¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройстве ¦
¦качества ¦ ¦ ¦ ¦выпускников ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------------------------------+----------+----------+-----------------+
¦8. Формирование ¦ Без дополнительных затрат ¦ ¦2001 ¦Профессиональная ¦
¦плана-заказа на ¦ ¦ ¦ ¦ориентация ¦
¦подготовку ¦ ¦ ¦ ¦школьников ¦
¦кадров для нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----T----T----T----T----T----+----------+----------+-----------------+
¦9. Реализация ¦ 2700¦ 800¦ 900¦1000¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2004 ¦Повышение ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллекта ¦
¦"Одаренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей, ¦
¦дети", "Дети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптация детей- ¦
¦сироты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирот к жизни ¦
+----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+-----------------+
¦Итого: ¦ 4105¦1100¦1235¦1295¦ 230¦ 245¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 3060¦ 930¦1050¦1080¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1045¦ 170¦ 185¦ 215¦ 230¦ 245¦МБ ¦ ¦ ¦
L----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+------------------

";

б) таблицу П-3 "Мероприятия по обеспечению адекватных условий и гарантий, равных прав и возможностей для получения образования в пределах образовательных стандартов, удовлетворение потребностей населения города в образовательных услугах, в ценах 2000 г." изложить в следующей редакции:

"Таблица П-3

Мероприятия по обеспечению адекватных условий и гарантий,
равных прав и возможностей для получения образования
в пределах образовательных стандартов, удовлетворение
потребностей населения города в образовательных услугах

   ------------------T-----------------------------------------T-----------T-----------T-----------------¬

¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦ +------T----------------------------------+финансиро- ¦исполнения ¦ ¦
¦ ¦Всего ¦ в том числе ¦ вания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+
¦1. Дополнительное¦ 1658¦ 223¦ 267¦ 321¦ 385¦ 462¦МБ ¦2001 ¦Удовлетворение ¦
¦открытие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦
¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦
¦учреждениях групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+
¦2. Реализация ¦ 750¦ 200¦ 250¦ 300¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2005 ¦Укрепление ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ребенка ¦
¦"Здоровьесбере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жение детей", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дети Карабаша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+
¦3. Открыть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профильные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦классы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- педагогический ¦ 230¦ 0¦ 50¦ 50¦ 60¦ 70¦МБ ¦2002-2003 ¦Получение ¦
¦- медицинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускниками ¦
¦- автодело ¦ 420¦ 0¦ 0¦ 120¦ 150¦ 150¦МБ ¦ ¦профессии ¦
+-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------------+
¦Итого: ¦ 3058¦ 423¦ 567¦ 791¦ 595¦ 682¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2308¦ 223¦ 317¦ 491¦ 595¦ 682¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 750¦ 200¦ 250¦ 300¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
L-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+------------------


в) таблицу П-5 "Капитальный ремонт зданий и сооружений, в ценах 2000 года" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-5

Капитальный ремонт зданий и сооружений

   ------------------T------------------------------T----------T----------T--------------¬

¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦ +-----T------------------------+финансиро-¦исполнения¦ ¦
¦ ¦Всего¦ в том числе ¦ вания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------+
¦1. Капитальный ¦Объемы финансирования учтены в¦МБ ¦2001-2005 ¦ ¦
¦ремонт дошкольных¦ проекте "Градостроительство" ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений № 12, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----T----T----T----T----T----+----------+----------+--------------+
¦3. Капитальный ¦ 1200¦ 0¦ 0¦ 0¦1200¦ 0¦ОБ ¦ ¦удовлетворение¦
¦ремонт детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей в¦
¦сада № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦
+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+дошкольных ¦
¦4. Приобретение и¦ 575¦ 0¦ 0¦ 0¦ 575¦ 0¦ОБ ¦ ¦учреждениях ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря для д/с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------+
¦5. Капитальный ¦ 905¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 905¦ОБ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦
¦коррекционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 25 % ¦
+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------+
¦6. Капитальный ¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦1000¦ОБ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ремонт школы № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 25 % ¦
L-----------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+---------------

";

г) таблицу П-9 "Мероприятия по развитию начального профессионального образования в городе (ПУ-24)", изложить в следующей редакции:

"Таблица П-9

Мероприятия по развитию начального профессионального
образования в городе (Профессиональное училище № 24)

   -------------------T------------------------------T----------T----------T--------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источники ¦ Срок ¦ Результат ¦
¦ +-----T------------------------+финансиро-¦исполнения¦ ¦
¦ ¦Всего¦ в том числе ¦ вания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦1. Открытие ¦ 400¦ 100¦ 150¦ 150¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2002 ¦Удовлетворение ¦
¦филиала техникума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦
¦или колледжа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников школ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училищ в получении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднеспециального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрерывного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦2. Подготовка ¦ 165¦ 55¦ 55¦ 55¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2005 ¦Повышение качества ¦
¦специалистов 4-й ¦ 85¦ 10¦ 15¦ 20¦ 20¦ 20¦СД ¦ ¦профессионального ¦
¦ступени ¦ 150¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ДП ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высококвалифициро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных специалистах.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрерывного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦3. Открытие новых ¦ 25¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦СД ¦2001-2003 ¦Подготовка рабочих ¦
¦профессий ¦ 130¦ 50¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ДП ¦ ¦кадров с учетом ¦
¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности рынка ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда в городе и ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦4. Компьютеризация¦ 300¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001 ¦Повышение качества ¦
¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускника ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мобильного на рынке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦5. Создание ¦ 150¦ 50¦ 50¦ 50¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001-2003 ¦Удовлетворение ¦
¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в ¦
¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получении ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦6. Капитальный ¦ 3000¦1000¦1000¦1000¦ 0¦ 0¦ФБ ¦2001-2003 ¦Оптимизация условий.¦
¦ремонт учебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦
+------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+--------------------+
¦Итого: ¦ 4405¦1600¦1325¦1330¦ 75¦ 75¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1015¦ 505¦ 255¦ 255¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 3000¦1000¦1000¦1000¦ 0¦ 0¦ФБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 110¦ 15¦ 20¦ 25¦ 25¦ 25¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 280¦ 80¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ДП ¦ ¦ ¦
L------------------+-----+----+----+----+----+----+----------+----------+---------------------

";

4) в проекте "Культура":
а) в паспорте проекта источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования проекта:
На весь период реализации проекта, всего - 3599 тыс. рублей в том числе:
местный бюджет - 944 тыс. рублей,
областной бюджет - 2094 тыс. рублей,
средства предприятий - 76 тыс. рублей,
добровольные пожертвования - 18 тыс. рублей,
собственные доходы - 467 тыс. рублей";
б) в приложении "Мероприятия по реализации проекта" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по реализации проекта

   ----T--------------------T-----------------------------------T-------------T--------T----------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦ Источники ¦ Срок ¦ Результат реализации ¦
¦п/п¦ +-----T-----------------------------+ финансиро- ¦ испол- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе по годам ¦ вания ¦ нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000-+----T----T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ Раздел I. Улучшение обслуживания жителей города ¦
+---T--------------------T-----T----T----T----T----T----T----T-------------T--------T----------------------+
¦1. ¦Культурно-досуговый ¦ 56¦ 0¦ 12¦ 12¦ 12¦ 1¦ 9¦МБ ¦2001- ¦Организация досуга ¦
¦ ¦центр "Победа". +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦населения. ¦
¦ ¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦Предоставление новых ¦
¦ ¦количества клубов по+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦видов услуг. ¦
¦ ¦интересам ¦ 11¦ 0¦ 3¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8¦ 0¦ 2¦ 2¦ 2¦ 1¦ 1¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25¦ 0¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦2. ¦Централизованная ¦ 200¦ 0¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦МБ ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦библиотечная +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦обслуживания ¦
¦ ¦система. ¦ 450¦ 0¦ 150¦ 150¦ 150¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦читателей библиотек. ¦
¦ ¦Комплектование +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Рост книжных фондов ¦
¦ ¦книжных фондов ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦библиотек. ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦3. ¦Детская школа ¦ 25¦ 0¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦МБ ¦2001- ¦Повышение качества ¦
¦ ¦искусств. Повышение +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦обучения учащихся - ¦
¦ ¦квалификации ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦250 человек ¦
¦ ¦педагогических +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20¦ 0¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦4. ¦Городской музей ¦ 108¦ 0¦ 22¦ 22¦ 22¦ 21¦ 21¦МБ ¦2001- ¦Повышение качества ¦
¦ ¦природы. +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦проводимых ¦
¦ ¦Приобретение ¦ 120¦ 0¦ 40¦ 40¦ 40¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦мероприятий и ¦
¦ ¦музейных экспонатов,+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦привлекательности ¦
¦ ¦обучение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦залов музея ¦
¦ ¦специалистов на +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦курсах повышения ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦5. ¦Городской и сельский¦ 45¦ 0¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦МБ ¦2001- ¦Организация досуга ¦
¦ ¦клубы: организация +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦населения города и ¦
¦ ¦клубов по интересам ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦села ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ ¦Итого по разделу I: ¦ 1068¦ 0¦ 292¦ 291¦ 291¦ 98¦ 96¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 434¦ 0¦ 88¦ 88¦ 88¦ 86¦ 84¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 570¦ 0¦ 190¦ 190¦ 190¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8¦ 0¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11¦ 0¦ 2¦ 2¦ 2¦ 1¦ 1¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 45¦ 0¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ Раздел II. Снижение затрат ¦
+---T--------------------T-----T----T----T----T----T----T----T-------------T--------T----------------------+
¦1. ¦Снятие с баланса ¦ 125¦ 0¦ 100¦ 25¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦Экономия ¦
¦ ¦отдела культуры +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦старых зданий дворца¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Металлург", детской¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы искусств +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ Раздел III. Улучшение материально-технической базы (оборудование, аппаратура) ¦
+---T--------------------T-----T----T----T----T----T----T----T-------------T--------T----------------------+
¦1. ¦Культурно-досуговый ¦ 50¦ ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦МБ ¦2001- ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦центр "Победа". +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦проводимых для ¦
¦ ¦Приобретение ¦ 150¦ ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦жителей мероприятий. ¦
¦ ¦музыкальной, +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Предоставление новых ¦
¦ ¦световой, звуковой ¦ 10¦ ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦СП ¦ ¦видов услуг, в том ¦
¦ ¦аппаратуры, мебели, +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦числе и на платной ¦
¦ ¦сценических ¦ 5¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ДП ¦ ¦основе ¦
¦ ¦костюмов, +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦танцевальной обуви ¦ 100¦ ¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 70¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦2. ¦Централизованная ¦ 50¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦МБ ¦2001- ¦Удовлетворение ¦
¦ ¦библиотечная +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦информационных ¦
¦ ¦система. ¦ 114¦ 0¦ 48¦ 48¦ 18¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦потребностей ¦
¦ ¦Приобретение +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦читателей. ¦
¦ ¦компьютеров и ¦ 5¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦СП ¦ ¦Предоставление ¦
¦ ¦множительной +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦платных услуг ¦
¦ ¦техники, ¦ 5¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ДП ¦ ¦читателям. Улучшение ¦
¦ ¦оборудования +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦качества ¦
¦ ¦(мебель, ¦ 25¦ 0¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦СД ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦магнитофоны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦3. ¦Детская школа ¦ 50¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 1¦МБ ¦2001- ¦Повышение качества ¦
¦ ¦искусств. +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦обучения учащихся. ¦
¦ ¦Приобретение ¦ 500¦ 0¦ 100¦ 100¦ 100¦ 0¦ 200¦ОБ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦музыкальных +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦родительской платы - ¦
¦ ¦инструментов ¦ 50¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦СП ¦ ¦платные услуги. ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Предоставление новых ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦видов платного ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦обучения. ¦
¦ ¦ ¦ 250¦ 0¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦4. ¦Музей. Приобретение ¦ 200¦ 0¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦МБ ¦2001- ¦Повышение качества ¦
¦ ¦оборудования +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦обслуживания ¦
¦ ¦(мебель, ¦ 120¦ 0¦ 40¦ 40¦ 40¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦жителей. ¦
¦ ¦видеоаппаратура, +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Предоставление ¦
¦ ¦компьютер, ксерокс) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦платных услуг. ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Ведение ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦исследовательской ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦работы ¦
¦ ¦ ¦ 5¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦5. ¦Городской и сельский¦ 35¦ 0¦ 11¦ 11¦ 13¦ 0¦ 0¦МБ ¦2001- ¦Организация досуга ¦
¦ ¦клубы. Приобретение +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+2005 ¦населения. Повышение ¦
¦ ¦музыкальной ¦ 40¦ 0¦ 13¦ 13¦ 14¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦качества мероприятий. ¦
¦ ¦аппаратуры, +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦Предоставление новых ¦
¦ ¦видеоаппаратуры, ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦видов платных услуг ¦
¦ ¦мебели +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 42¦ 0¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 1¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 1806¦ 0¦ 431¦ 431¦ 404¦ 169¦ 3¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦III: +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 385¦ 0¦ 81¦ 81¦ 83¦ 70¦ 7¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 924¦ 0¦ 251¦ 251¦ 222¦ 0¦ 200¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 65¦ 0¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10¦ 0¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ДП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 422¦ 0¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 86¦СД ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ Раздел IV. Капитальный ремонт зданий и сооружений культуры ¦
+---T--------------------T-----T----T----T----T----T----T----T-------------T--------T----------------------+
¦1 ¦Детская школа ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦2004 ¦Создание оптимальных ¦
¦ ¦искусств. +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦условий для ведения ¦
¦ ¦Проектирование ¦ 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 600¦ 0¦ОБ ¦ ¦учебного процесса и ¦
¦ ¦музыкальной школы +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦организации новых ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦форм обучения ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ДП ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+----------------------+
¦ Итого по разделам ¦
+---T--------------------T-----T----T----T----T----T----T----T-------------T--------T----------------------+
¦ ¦Итого ¦ 3599¦ 0¦ 823¦ 747¦ 695¦ 867¦ 467¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 944¦ 0¦ 269¦ 194¦ 171¦ 156¦ 154¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2094¦ 0¦ 441¦ 441¦ 412¦ 600¦ 200¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 76¦ 0¦ 16¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18¦ 0¦ 4¦ 4¦ 4¦ 3¦ 3¦ДП ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-------------+--------+-----------------------

";

5) в проекте "Физкультура, спорт и туризм":
а) в паспорте проекта источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"объемы источники финансирования: всего - 1940 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет - 515 тыс. рублей;
областной бюджет - 700 тыс. рублей;
средства предприятий - 436 тыс. рублей;
добровольные пожертвования - 135 тыс. рублей;
собственные доходы - 154 тыс. рублей".
б) в приложении "Мероприятия по реализации проекта" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по реализации проекта

   ----T----------------T------------------------------------T--------T------T------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источник¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +------T-----------------------------+финанси-¦испол-¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ рования¦ нения¦ ¦
¦ ¦ ¦2000- +----T----T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦ Раздел I. Улучшение обслуживания жителей города, в том числе на платной основе ¦
+---T----------------T------T----T----T----T----T----T----T--------T------T------------+
¦1. ¦Открытие ¦ 34¦ 0¦ 0¦ 7¦ 7¦ 10¦ 10¦СД ¦2001- ¦Увеличение ¦
¦ ¦детской +------+----+----+----+----+----+----+--------+2005 ¦числа ¦
¦ ¦юношеской ¦ 225¦ 0¦ 0¦ 30¦ 50¦ 75¦ 70¦МБ ¦ ¦занимающихся¦
¦ ¦спортивной +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦физкультурой¦
¦ ¦школы и ее ¦ 450¦ 0¦ 150¦ 150¦ 150¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦и спортом ¦
¦ ¦содержание +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦(300 ¦
¦ ¦ ¦ 156¦ 0¦ 0¦ 13¦ 33¦ 50¦ 60¦СП ¦ ¦человек) ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 35¦ 0¦ 0¦ 0¦ 10¦ 15¦ 10¦ДП ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦2. ¦Создание ¦ 90¦ 0¦ 0¦ 15¦ 20¦ 25¦ 30¦СД ¦2001- ¦Увеличение ¦
¦ ¦спортивных +------+----+----+----+----+----+----+--------+2005 ¦числа ¦
¦ ¦клубов по месту ¦ 130¦ 10¦ 20¦ 20¦ 25¦ 25¦ 30¦МБ ¦ ¦занимающихся¦
¦ ¦жительства +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦физкультурой¦
¦ ¦ ¦ 50¦ 0¦ 20¦ 15¦ 15¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦и спортом ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦жителей всех¦
¦ ¦ ¦ 100¦ 0¦ 10¦ 15¦ 20¦ 25¦ 30¦СП ¦ ¦возрастов ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦(450 ¦
¦ ¦ ¦ 60¦ 0¦ 5¦ 10¦ 15¦ 15¦ 15¦ДП ¦ ¦человек) ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦ ¦Итого по ¦ 1330¦ 10¦ 205¦ 275¦ 345¦ 240¦ 255¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу I: +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 124¦ 0¦ 0¦ 22¦ 27¦ 35¦ 40¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 355¦ 10¦ 20¦ 50¦ 75¦ 100¦ 100¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 500¦ 0¦ 170¦ 165¦ 165¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 256¦ 0¦ 10¦ 28¦ 53¦ 75¦ 90¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 95¦ 0¦ 5¦ 10¦ 25¦ 30¦ 25¦ДП ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦ Раздел II. Улучшение материальной базы ¦
+---T----------------T------T----T----T----T----T----T----T--------T------T------------+
¦1. ¦Приобретение ¦ 450¦ 0¦ 40¦ 50¦ 65¦ 235¦ 60¦Всего: ¦2001- ¦Увеличение ¦
¦ ¦спортивного +------+----+----+----+----+----+----+--------+2005 ¦числа ¦
¦ ¦инвентаря, ¦ 30¦ 0¦ 0¦ 5¦ 5¦ 10¦ 10¦СД ¦ ¦занимающихся¦
¦ ¦спортивной +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦спортом ¦
¦ ¦техники ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦(100-200 ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦человек) ¦
¦ ¦ ¦ 200¦ 0¦ 5¦ 10¦ 10¦ 175¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 180¦ 0¦ 30¦ 30¦ 40¦ 40¦ 40¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 5¦ 5¦ 10¦ 10¦ 10¦ДП ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+------------+
¦ Итого по разделам ¦
+---T----------------T------T----T----T----T----T----T----T--------T------T------------+
¦ ¦Итого: ¦ 1940¦ 10¦ 275¦ 350¦ 440¦ 510¦ 355¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 154¦ 0¦ 0¦ 27¦ 32¦ 45¦ 50¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 515¦ 10¦ 50¦ 75¦ 105¦ 135¦ 140¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 700¦ 0¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 436¦ 0¦ 40¦ 58¦ 93¦ 115¦ 130¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+----+----+----+----+----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 135¦ 0¦ 10¦ 15¦ 35¦ 40¦ 35¦ДП ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+----+----+----+----+----+----+--------+------+-------------

";

6) в проекте "Молодежная политика":
а) в паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования проекта:
На весь период реализации проекта, в целом - 545,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 157 тыс. рублей;
- бюджета г. Карабаша - 282,5 тыс. рублей;
- спонсорской помощи - 46 тыс. рублей;
- собственные средства Комитета по делам молодежи - 60 тыс. рублей";
б) в подразделе "Финансирование проекта" таблицу 1 "Объемы и источники финансирование проекта с 2001 по 2005 года, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Объемы и источники финансирования проекта
с 2001 по 2005 года, тыс. рублей

   ---------------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦Источники ¦2000 г. ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г.¦
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Местный бюджет ¦ 0 ¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Областной бюджет ¦ 22,0¦ 45,0¦ 45,0¦ 45,0¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Спонсорская поддержка ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Собственные средства ¦ 0 ¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦
¦Комитета по делам молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
¦Итого: ¦ 22,0¦ 113,5¦ 125,5¦ 125,5¦ 80,5¦ 80,5¦
L--------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------

";

в) в приложении "Мероприятия по реализации проекта" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по реализации проекта

   ----T---------------T----------------------------------------T--------T----------T-----------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источник¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +-----T----------------------------------+финанси-¦ испол- ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе по годам ¦ рования¦ нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000-+----T-----T-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005¦2000¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦1. ¦Военно- ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦Ежегодно ¦Ежегодно 150 ¦
¦ ¦оздоровительный+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+III, IV ¦человек из числа ¦
¦ ¦лагерь для ¦ 50 ¦ 0¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦МБ ¦квартал ¦трудных ¦
¦ ¦трудных +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦подростков в ¦
¦ ¦подростков ¦ 76 ¦ 1¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦течение двух ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев будут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заняты физической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военного дела ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦2. ¦"Зарница - ¦ 5 ¦ 0¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦СД ¦Ежегодно ¦Ежегодно до 300 ¦
¦ ¦школа +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+II квартал¦человек смогут на¦
¦ ¦безопасности" ¦ 20 ¦ 0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦МБ ¦ ¦практических ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦занятиях ¦
¦ ¦ ¦ 3 ¦ 0¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦применить знания,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уроках основ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦3. ¦Городские ¦ 10 ¦ 0¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦СД ¦Ежегодно I¦Популяризация ¦
¦ ¦соревнования на+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+квартал ¦хоккея и ¦
¦ ¦приз клуба ¦ 20 ¦ 0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦МБ ¦ ¦привлечение ¦
¦ ¦"Золотая шайба"+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦подростков к ¦
¦ ¦ ¦ 12 ¦ 0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦активным занятиям¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи (60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек) ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦4. ¦Городские ¦ 10 ¦ 0¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦СД ¦Ежегодно ¦Популяризация ¦
¦ ¦соревнования на+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+II-III ¦футбола и ¦
¦ ¦приз клуба ¦ 20 ¦ 0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦МБ ¦квартал ¦привлечение ¦
¦ ¦"Кожаный мяч" +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦подростков к ¦
¦ ¦ ¦ 12 ¦ 0¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦активным занятиям¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи (160 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек) ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦5. ¦Игры "КВН" ¦ 46 ¦ 0¦ 0 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ДП ¦Ежегодно 1¦Создание команд ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+раз в ¦КВН в учебных ¦
¦ ¦ ¦ 35 ¦ 0¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦МБ ¦квартал ¦заведениях и на ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦предприятиях, ¦
¦ ¦ ¦ 21 ¦ 0¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦регулярные игры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КВН в городе (до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦320 человек) ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦6. ¦Кадрово- ¦ 35 ¦ 0¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦СД ¦Ежемесячно¦Подготовка ¦
¦ ¦обучающая +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦лидеров ¦
¦ ¦программа ¦ 37,5¦ 0¦ 7,5¦ 7,5¦ 7,5¦ 7,5¦ 7,5¦МБ ¦ ¦молодежного ¦
¦ ¦"Лидер III +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦движения, ¦
¦ ¦тысячелетия" ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦способных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦впоследствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работать в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурах (10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек в год) ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦7. ¦Создание ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦Ежемесячно¦В учебных ¦
¦ ¦молодежных +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦заведениях и на ¦
¦ ¦советов и ¦ 15 ¦ 0¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦МБ ¦ ¦предприятиях ¦
¦ ¦проведение +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦создаются ¦
¦ ¦обучающих ¦ 9 ¦ 3¦ 3 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦молодежные ¦
¦ ¦семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦советы, для ¦
¦ ¦молодежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семинаров ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦8. ¦Фестиваль ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦Ежегодно в¦Данный фестиваль,¦
¦ ¦авторской песни+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+июле ¦проводимый на ¦
¦ ¦"Увильдинка" ¦ 60 ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦МБ ¦ ¦берегу озера ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увильды, с каждым¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годом привлекает ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все больше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охватывать до 500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ежегодно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦как участников, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦так и зрителей ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦9. ¦Профилактика ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦Ежегодно ¦Данные ¦
¦ ¦наркомании, +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+II, IV ¦мероприятия носят¦
¦ ¦токсикомании, ¦ 25 ¦ 0¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦МБ ¦квартал ¦информативный ¦
¦ ¦алкоголизма +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦характер о ¦
¦ ¦среди молодежи ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦последствиях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вызываемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦явлениями, через ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекции, семинары,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марши, проведение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертов, игр ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КВН. Ежегодный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охват до 3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
+---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+-----------------+
¦ ¦Итого по ¦545,5¦ 22¦113,5¦123,6¦125,6¦ 80,5¦ 80,5¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 60 ¦ 0¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦282,5¦ 0¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦ 56,5¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦157 ¦ 22¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 46 ¦ 0¦ 0 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ДП ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------+------------------

";

9. В проекте "Экология":
а) в паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования:
На весь период реализации проекта, в целом - 1766952,4 тыс. рублей в том числе:
местный бюджет - 8000 тыс. рублей;
федеральный экологический фонд - 6000 тыс. рублей;
областной экологический фонд - 45152,4 тыс. рублей;
городской экологический фонд - 51800 тыс. рублей;
средства предприятия - 1656000 тыс. рублей";
б) Приложение 1 Подпрограммы 1 "Природоохранные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды и ослаблению влияния факторов загрязнения окружающей среды на состояние здоровья, условия жизни, труда и отдыха населения Челябинской области" изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

Природоохранные мероприятия по улучшению состояния
окружающей природной среды и ослаблению влияния
факторов загрязнения окружающей среды на состояние
здоровья, условий жизни, труда и отдыха населения
Челябинской области

   ----T---------------------T------T---------T----------------------------------------------------T-------------¬

¦№ ¦ Наименование ¦Сроки ¦Источники¦ Финансовые затраты (тыс. руб.) по каждому источнику¦ Результаты ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выпол-¦ финанси-¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ нения¦ рования +--------T--------T--------T--------T------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ итого ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦ Мероприятия по капитальному строительству ¦
+---T---------------------T------T---------T--------T--------T--------T--------T------T---------T-------------+
¦1. ¦Переселение жителей ¦2001- ¦ОЭФ ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 8500 ¦1000 ¦ 11500 ¦Переселение ¦
¦ ¦из санитарно- ¦2005 ¦ГЭФ ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦2000 ¦ 10000 ¦400 человек ¦
¦ ¦защитной зоны ¦ ¦МБ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 0 ¦2000 ¦ 8000 ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦2. ¦Строительство ¦2001- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прекращение ¦
¦ ¦полигона для ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦складирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовыми ¦
¦ ¦бытовых отходов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходами ¦
¦ ¦т.ч. - проектные ¦ ¦ГЭФ ¦ 400 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 2400 ¦территории ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3000 ¦площадью 6 га¦
¦ ¦- строительные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦3. ¦Реконструкция ¦1995- ¦ОЭФ ¦ 1700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1700 ¦Сокращение ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦2001 ¦ГЭФ ¦ 4000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1500,0¦ 0 ¦ 5500 ¦сброса ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных ¦
¦ ¦бытовой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦4. ¦Разработка ТЭО на ¦2001 ¦ГЭФ ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000 ¦Технико- ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическое¦
¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснование ¦
¦ ¦переработке шламов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и металлосодержащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осадков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦5. ¦Разработка ТЭО на ¦2002 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦Технико- ¦
¦ ¦строительство 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическое¦
¦ ¦очереди завода по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснование ¦
¦ ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гранулированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шлаков мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦500 тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦6. ¦Строительство ¦2001- ¦ФЭФ ¦ 4400 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6000 ¦Снижение ¦
¦ ¦комплекса по ¦2005 ¦ОЭФ ¦ 7300 ¦ 6700 ¦ 3700 ¦ 5500 ¦1500 ¦ 24700 ¦выбросов SO2 ¦
¦ ¦утилизации серы ¦ ¦СП ¦700000 ¦400000 ¦200000 ¦356000 ¦ 0 ¦1656000 ¦на 150000 ¦
¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн в год. ¦
¦ ¦медеплавильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦7. ¦Реконструкция ¦2004 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 1000 ¦Улучшение ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦
¦ ¦в пос. Кр. Камень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦8. ¦Выполнение проекта ¦2004 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 150,0¦ 0 ¦ 150 ¦Улучшение ¦
¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦
¦ ¦(консервации шахты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦
¦ ¦"Центральная") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по 1-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦721800,0¦418300,0¦208700,0¦377650,0¦6500,0¦1732950,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ФЭФ ¦ 4400,0¦ 1600,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОЭФ ¦ 9000,0¦ 7700,0¦ 4700,0¦ 14000,0¦2500,0¦ 37400,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 0 ¦2000,0¦ 8000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГЭФ ¦ 6400,0¦ 7000,0¦ 2000,0¦ 7650,0¦2000,0¦ 25050,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦700000,0¦400000,0¦200000,0¦356000 ¦ 0 ¦ 165600,0¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦ текущие расходы ¦
+---T---------------------T------T---------T--------T--------T--------T--------T------T---------T-------------+
¦9. ¦Мероприятия по ¦2001- ¦ОЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 600 ¦Оздоровление ¦
¦ ¦оздоровлению ¦2005 ¦ГЭФ ¦ 4000 ¦ 3000 ¦ 8000 ¦ 3180 ¦3000 ¦ 21180,0¦9000 жителей ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦г. Карабаша, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ 150,0¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦
¦ ¦сбалансированного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦витаминизированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания в детском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- профилактическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 980 ¦ ¦ 980 ¦ ¦
¦ ¦и санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦курортное лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способствующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выведению из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организма тяжелых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦ ¦
¦ ¦медикаментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦проведение летнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загородных лагерях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦10.¦Организация и ¦2001- ¦ГЭФ ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 150,0¦ 0 ¦ 5150,0¦Контроль ¦
¦ ¦ведение ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦экологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦11.¦Проведение ¦2001- ¦ОЭФ ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 0 ¦ 8,1¦ 32,4¦Улучшение ¦
¦ ¦лесовосстановительных¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦
¦ ¦работ в черте города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки в ¦
¦ ¦Карабаша ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦черте города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Карабаша ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦12.¦Разработка проекта ¦2002- ¦ОЭФ ¦ 0 ¦ 1500 ¦ 2600 ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 6600 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦реабилитации реки ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦
¦ ¦Сак-Элга, Рыжего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦ручья и реки Аткус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в ¦
¦ ¦с целью снижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аргазинское ¦
¦ ¦влияния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилище¦
¦ ¦загрязненного стока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на качество воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аргазинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦13.¦Ликвидация ¦2004 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40,0¦ 0 ¦ 40,0¦Улучшение ¦
¦ ¦несанкционированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦
¦ ¦свалок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦14.¦Разработка проектов ¦2004 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 80,0¦ 0 ¦ 80,0¦Уменьшение ¦
¦ ¦нормативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦
¦ ¦образования отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и лимитов на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦15.¦Разработка проектов ¦2004 ¦ГЭФ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300,0¦ 0 ¦ 300,0¦Улучшение ¦
¦ ¦рекультивации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почвы ¦
¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦728308,1¦425328,1¦219608,1¦383900,0¦9808,1¦1766952,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦п. 1-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ФЭФ ¦ 4400,0¦ 1600,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОЭФ ¦ 9008,1¦ 9228,1¦ 7608,1¦ 16500,0¦2808,1¦ 45152,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 0 ¦2000,0¦ 8000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГЭФ ¦ 12900,0¦ 12500,0¦ 10000,0¦ 11400,0¦5000,0¦ 51800,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦700000,0¦400000,0¦200000,0¦356000,0¦ 0,0¦1656000,0¦ ¦
L---+---------------------+------+---------+--------+--------+--------+--------+------+---------+--------------

";

10. В разделе "Инженерная инфраструктура":
1) в проекте "Жилищно-коммунальное хозяйство":
а) в паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования проекта:
Всего - 28790 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет - 4065 тыс. рублей,
областной бюджет - 24328,5 тыс. рублей,
собственные доходы - 396,5 тыс. рублей";
б) в приложении таблицу П-1 "Объем инвестиций и источники финансирования с 2000 по 2005 годы" изложить в следующей редакции:

"Таблица П-1

Объем инвестиций и источники финансирования
с 2000 по 2005 годы

   ----T-----------------T-------------------------------------------------T--------T-------T---------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источник¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +-------T-----------------------------------------+финанси-¦испол- ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ рования¦ нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2000- +------T------T------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ Раздел I. Улучшение обслуживания жителей города, в том числе на платной основе ¦
+---T-----------------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T---------------+
¦1. ¦Благоустройство ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2005 ¦Улучшение ¦
¦ ¦при домовой +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦условий ¦
¦ ¦территории, ¦ 960 ¦ 0¦ 370 ¦ 220¦ 190¦ 120 ¦ 60 ¦МБ ¦ ¦проживания и ¦
¦ ¦изготовление +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦отдыха ¦
¦ ¦скамеек, ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦детских площадок,¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦2. ¦Восстановление ¦ 1,5 ¦ 0¦ 1,5¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001 ¦Улучшение ¦
¦ ¦душевых кабин в +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦обслуживания ¦
¦ ¦бане ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦3. ¦Работа ¦ 80 ¦ 0¦ 80 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001 ¦Простая схема ¦
¦ ¦домоуправляющих с+-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦взаимодействия ¦
¦ ¦населением по ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦"Поставщик- ¦
¦ ¦заключению +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦потребитель" ¦
¦ ¦индивидуальных ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦4. ¦Создание выездных¦ 280 ¦ 0¦ 280 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001 ¦Приближение ¦
¦ ¦групп по +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦услуги к ¦
¦ ¦отдельным районам¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦потребителю ¦
¦ ¦по работе с +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦населением ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦5. ¦Лицензирование ¦ 35 ¦ 0¦ 35 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2001 ¦Повышение ¦
¦ ¦деятельности +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦качества услуг ¦
¦ ¦предприятия - ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одна из форм +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования и +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦6. ¦Реконструкция ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2003 ¦Улучшение ¦
¦ ¦системы ГВС с +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦условий ¦
¦ ¦выполнением ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦проживания ¦
¦ ¦проектных работ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ 1000 ¦ 0¦ 0 ¦ 1000¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Северного городка+-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦и поселка ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кр. Камень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦7. ¦Введение ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦контрактной +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦качества ¦
¦ ¦системы для ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦высококвалифици- +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦рованного ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 2296,5¦ 0¦ 766,5¦ 1220¦ 190¦ 120 ¦ 60 ¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦I: +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 396,5¦ 0¦ 396,5¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 960 ¦ 0¦ 370 ¦ 220¦ 190¦ 120 ¦ 60 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 0¦ 0 ¦ 1000¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ Раздел II. Мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат ¦
+---T-----------------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T---------------+
¦1. ¦Обслуживание ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2000- ¦ - ¦
¦ ¦внутридомовых +-------+------+------+------+------+------+------+--------+2005 ¦ ¦
¦ ¦энергосистем ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦силами МУП +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦"Горкомхоз" ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦2. ¦Аудит финансово- ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2000 ¦Снижение ¦
¦ ¦хозяйственной +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦себестоимости ¦
¦ ¦деятельности ¦ 160 ¦ 160¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦предприятия +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦3. ¦Установка ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2002 ¦Снижение ¦
¦ ¦электросчетчиков +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦себестоимости ¦
¦ ¦в местах общего ¦ 45 ¦ 0¦ 25 ¦ 20¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦пользования +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦(подъезды) ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦4. ¦Установка ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2002 ¦Повышение ¦
¦ ¦счетчиков +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦качества ¦
¦ ¦регуляторов ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦предоставляемых¦
¦ ¦внутри дома. +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦услуг ¦
¦ ¦Окупаемость на ¦ 1000 ¦ 0¦ 800 ¦ 200¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом (1 год), +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦квартира (3 года)¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦5. ¦Замена ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2005 ¦Снижение ¦
¦ ¦оборудования на +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦расходов ¦
¦ ¦менее энергоемкое¦ 2900 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 1500¦ 0 ¦1400 ¦МБ ¦ ¦электроэнергии ¦
¦ ¦(насосы, +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦вентиляторы, ¦ 6500 ¦ 1000¦2000 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлы) +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦6. ¦Замена морально и¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2005 ¦Снижение ¦
¦ ¦физически +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦себестоимости ¦
¦ ¦изношенных ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦услуг, ¦
¦ ¦автомашин +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 0¦ 0 ¦ 2000¦ 1000¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦7. ¦Установка ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2003 ¦Снижение платы ¦
¦ ¦приборов учета +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦населения ¦
¦ ¦жилищно- ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦услуг в жилых ¦ 800 ¦ 0¦ 200 ¦ 300¦ 300¦ 0 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домах и +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦организациях (в ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦8. ¦Модернизация ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦2005 ¦Улучшение ¦
¦ ¦сетей +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦качества ¦
¦ ¦водоотведения и ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦МБ ¦ ¦подаваемой воды¦
¦ ¦водоснабжения +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6070 ¦ 0¦ 600 ¦ 800¦ 2000¦ 670 ¦2000 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦9. ¦Модернизация ¦ 1600 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦1600 ¦ 0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтрованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции "Серебры"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦10.¦Модернизация ¦ 2000 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦2000 ¦ 0 ¦ОБ ¦2004 ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦сетей насосно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦
¦ ¦фильтровальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции "Киалим" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦11.¦Восстановление ¦ 1500,4¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦1500,4¦ 0 ¦ОБ ¦2004 ¦Улучшение ¦
¦ ¦сетей внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы системы ¦
¦ ¦сечения наружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦12.¦Газификация ул. ¦ 1946 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 946 ¦1000 ¦ОБ ¦2004 ¦Улучшение ¦
¦ ¦Ленина, Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦24021,4¦ 1160¦3625 ¦ 3320¦ 4800¦6716,4¦4400 ¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦II: +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3105 ¦ 160¦ 25 ¦ 20¦ 1500¦ 0 ¦1400 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦20916,4¦ 1000¦3600 ¦ 3300¦ 3300¦6716,4¦3000 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ Раздел III. Мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений ¦
+---T-----------------T-------T-----------------------------------------T--------T-------T---------------+
¦1. ¦Капитальный ¦ 0 ¦Объем финансирования учтен в проекте ¦СД ¦2003 ¦Улучшение ¦
¦ ¦ремонт кровли +-------+"Градостроительство" +--------+ ¦условий ¦
¦ ¦(желательно ¦ 0 ¦ ¦МБ ¦ ¦проживания ¦
¦ ¦замена на +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦битуминовую или ¦ 0 ¦ ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из изопласта) +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------T------T------T------T------T------+--------+-------+---------------+
¦2. ¦Капитальный ¦ 2412 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦1500 ¦ 912 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 2412 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦1500 ¦ 912 ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+---------------+
¦ Раздел IV. Мероприятия по строительству зданий, сооружений и инженерных сетей ¦
+---T-----------------T-------T-----------------------------------------T--------T-------T---------------+
¦1. ¦Строительство ¦ 0 ¦ Объем финансирования учтен в проекте ¦СД ¦2002 ¦Улучшение ¦
¦ ¦объектов +-------+ "Градостроительство" +--------+ ¦экологической ¦
¦ ¦биологической ¦ 0 ¦ ¦МБ ¦ ¦обстановки ¦
¦ ¦очистки +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-----------------------------------------+--------+-------+---------------+
¦2. ¦Строительство II ¦ 0 ¦ Объем финансирования учтен в проекте ¦СД ¦2005 ¦Качество услуг.¦
¦ ¦нитки водопровода+-------+ "Градостроительство " +--------+ ¦Снижение ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦МБ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-----------------------------------------+--------+-------+---------------+
¦ Итого по мероприятиям (раздел I-IV) ¦
+---T-----------------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T---------------+
¦ ¦Итого по ¦28789,9¦ 1160¦4391,5¦ 4540¦ 4990¦8336,4¦5372 ¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделам: +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 396,5¦ 0¦ 396,5¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦СД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4065,0¦ 160¦ 395 ¦ 240¦ 1690¦ 120 ¦1460 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦24328,4¦ 1000¦3600 ¦ 4300¦ 3300¦8216,4¦3912,0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ЭФ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+----------------

";

2) в проекте "Градостроительство":
а) в паспорте проекта объемы и источники финансирования проекта изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования проекта:
На весь период реализации проекта, всего - 14540520,4 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 1670,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 40930 тыс. рублей;
- Уральский военный округ - 1500,0 тыс. рублей;
- городской экологический фонд - 51800 тыс. рублей;
- областной экологический фонд - 42152,4 тыс. рублей;
- федеральный экологический фонд - 6000 тыс. рублей;
- средства предприятий - 1310000,0 тыс. рублей";
б) в приложении "Мероприятия по реализации проекта" изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по реализации проекта

   ----T-------------------T------------------------------------------------T--------T-------T------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Финансирование, тыс. рублей ¦Источник¦ Срок ¦ Результат ¦
¦п/п¦ +-------T----------------------------------------+финанси-¦ испол-¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ рования¦ нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2000- +-----T------T-------T------T-----T------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ Раздел I. Мероприятия по градостроительному регулированию ¦
+---T-------------------T-------T-----T------T-------T------T-----T------T--------T-------T------------------+
¦1 ¦Формирование ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦I ¦Полноценное ¦
¦ ¦архитектурно- +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+квартал¦регулирование ¦
¦ ¦градостроительной ¦ 360¦ 0¦ 72¦ 72¦ 72¦ 72¦ 72¦МБ ¦2001 ¦градостроительной ¦
¦ ¦службы +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦деятельности на ¦
¦ ¦администрации ¦ 30¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦подведомственной ¦
¦ ¦г. Карабаша +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦территории ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦2 ¦Завершение ¦ Дополнительного финансирования не требуется ¦СП ¦2001- ¦Ликвидация ¦
¦ ¦инвентаризации ¦ +--------+2002 ¦разрушенных ¦
¦ ¦разрушенных зданий ¦ ¦МБ ¦ ¦строений ¦
¦ ¦и сооружений. ¦ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦Применение ¦ ¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ +--------+ ¦ ¦
¦ ¦мер и мер ¦ ¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стимулирования к их¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления сноса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или восстановления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указанных строений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------T-----T------T-------T------T-----T------+--------+-------+------------------+
¦3 ¦Снос бесхозных ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Ликвидация свалок ¦
¦ ¦разрушенных +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2005 ¦мусора ¦
¦ ¦строений, первичное¦ 400¦ 0¦ 100¦ 100¦ 100¦ 50¦ 50¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦(рекультивация) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освободившихся +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦после сноса ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦4 ¦Обустройство ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001 ¦Благоустройство ¦
¦ ¦городского кладбища+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦кладбища, мест ¦
¦ ¦(капремонт ¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦сбора мусора ¦
¦ ¦автодороги, +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация свалок ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусора), +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок для сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦5 ¦Выполнение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001 ¦Обновление ¦
¦ ¦комплексных +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦госфонда ¦
¦ ¦инженерно- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦топографических ¦
¦ ¦геодезических +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦материалов по ¦
¦ ¦изысканий ¦ 1500¦ 0¦ 1500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦городу Карабашу ¦
¦ ¦(корректировка +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦топосъемки ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦масштабах 1:2000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1:5000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦6 ¦Разработка ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Территориальная ¦
¦ ¦комплексной +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2003 ¦комплексная схема ¦
¦ ¦территориальной ¦ 20¦ 0¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦градостроительного¦
¦ ¦схемы +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦планирования ¦
¦ ¦градостроительного ¦ 300¦ 0¦ 50¦ 200¦ 50¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦развития города на¦
¦ ¦планирования +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦10 лет ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦7 ¦Разработка генплана¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Генеральный план ¦
¦ ¦города и проекта +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2004 ¦города ¦
¦ ¦городской черты, ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корректировка +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦имеющихся проектов ¦ 1800¦ 0¦ 600¦ 300¦ 300¦ 600¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦8 ¦Разработка правил ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Правовая основа ¦
¦ ¦землепользования и +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2003 ¦для регулирования ¦
¦ ¦застройки ¦ 50¦ 0¦ 10¦ 20¦ 20¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦градостроительства¦
¦ ¦(нормативные +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦в городе ¦
¦ ¦документы органов ¦ 200¦ 0¦ 0¦ 100¦ 100¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления, ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определяющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе Карабаше) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦9 ¦Обследование ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Оперативная ¦
¦ ¦технического +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2005 ¦информация о ¦
¦ ¦состояния ¦ 50¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦МБ ¦ ¦состоянии жилого ¦
¦ ¦градообразующих +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦фонда ¦
¦ ¦объектов ¦ 200¦ 0¦ 0¦ 100¦ 100¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства. ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦10 ¦Ремонт или ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Поддержание ¦
¦ ¦строительство +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2005 ¦эффективной работы¦
¦ ¦муниципальной ¦ 200¦ 0¦ 0¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦МБ ¦ ¦коммунальной ¦
¦ ¦инженерно- +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦инженерно- ¦
¦ ¦транспортной ¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры, +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦обслуживающей ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦11 ¦Подготовка проектов¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Проектная основа ¦
¦ ¦благоустройства и +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2004 ¦для осуществления ¦
¦ ¦застройки ¦ 30¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦работ по ¦
¦ ¦территорий общего +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦благоустройству и ¦
¦ ¦пользования, ¦ 100¦ 0¦ 0¦ 100¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦застройке мест ¦
¦ ¦максимально +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦отдыха ¦
¦ ¦сохраняющих ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природный ландшафт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(места отдыха на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озерах Серебры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Богородском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопарк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайона № 92, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦церковь в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайоне № 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Серебрянская). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦12 ¦Выполнить проекты ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2001- ¦Проектная основа ¦
¦ ¦реставрации зданий,+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2004 ¦для осуществления ¦
¦ ¦являющихся ¦ 50¦ 0¦ 30¦ 20¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦работ по ¦
¦ ¦историко- +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦реставрации и ¦
¦ ¦архитектурными ¦ 100¦ 0¦ 50¦ 50¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦реконструкции ¦
¦ ¦памятниками города +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦памятников истории¦
¦ ¦(дворец культуры ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦и культуры ¦
¦ ¦"Металлург", старые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания "Школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинотеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Победа", здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ № 4 и № 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы, детсады № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11, 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦13 ¦Разработка проекта ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦2002 ¦Проектная основа ¦
¦ ¦рекультивации +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦для осуществления ¦
¦ ¦нарушенных ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦работ по ¦
¦ ¦территорий +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦рекультивации ¦
¦ ¦г. Карабаша ¦ 400¦ 0¦ 0¦ 400¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ ¦Итого по разделу I:¦ 5990¦ 0¦ 2652¦ 1552¦ 822¦ 782¦ 182¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1260¦ 0¦ 342¦ 292¦ 762¦ 182¦ 182¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4730¦ 0¦ 2310¦ 1260¦ 560¦ 600¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ВФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ Раздел II. Мероприятия по ремонтно-строительным и строительным работам ¦
+---T-------------------T-------T-----T------T-------T------T-----T------T--------T-------T------------------+
¦1 ¦Формирование службы¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦I ¦Эффективный ¦
¦ ¦"Заказчика" +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+квартал¦контроль за ¦
¦ ¦ремонтно- ¦ 360¦ 0¦ 72¦ 72¦ 72¦ 72¦ 72¦МБ ¦2001 ¦осуществлением ¦
¦ ¦строительных и +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ремонтно- ¦
¦ ¦строительных работ ¦ 30¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦строительных работ¦
¦ ¦по объектам +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной сферы в ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемами работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦2 ¦Повышение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦2001- ¦Лицензии на право ¦
¦ ¦квалификации +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+2005 ¦осуществления ¦
¦ ¦(аттестация) ¦ 50¦ 0¦ 50¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦технадзора за ¦
¦ ¦специалистов +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ремонтно- ¦
¦ ¦администрации ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦строительной и ¦
¦ ¦города и +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦строительной ¦
¦ ¦муниципальных ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦деятельностью ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтных работ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 440¦ 0¦ 132¦ 82¦ 82¦ 72¦ 72¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦II: +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 410¦ 0¦ 122¦ 72¦ 72¦ 72¦ 72¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 30¦ 0¦ 10¦ 10¦ 10¦ 0¦ 0¦ОБ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+------+-------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ Раздел III. Объекты капстроительства ¦
+---T-------------------T-------T-----T-------T------T------T-----T------T--------T-------T------------------+
¦1 ¦Завершение ¦ 2300¦ 0¦ 1000¦ 1000¦ 300¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2000- ¦Газификация 400 ¦
¦ ¦газификации +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦квартир ¦
¦ ¦микрорайона № 1 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦2 ¦Газификация Южного ¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2000- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦района города и +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦надежного ¦
¦ ¦воинской части ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦(магистральный +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦газопровод) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1500¦ 0¦ 500¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦УрВО ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦3 ¦Газификация улиц ¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 200¦ 800¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2000- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦Ленина, Гагарина +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦надежного ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦4 ¦Строительство 90- ¦ 17000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 17000¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2000- ¦Решение проблемы с¦
¦ ¦квартирных домов +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦жильем ¦
¦ ¦№ 26, 29 ¦ 13000¦ 0¦ 13000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦5 ¦Строительство ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2000- ¦Улучшение ¦
¦ ¦комплекса по +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦экологической ¦
¦ ¦утилизации серы ¦ 33100¦ 0¦ 18000¦ 12000¦ 3100¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦обстановки ¦
¦ ¦отходящих газов +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦медеплавильного ¦ 22000¦ 0¦ 9000¦ 8000¦ 5000¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6000¦ 0¦ 0¦ 4000¦ 2000¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1300000¦ 0¦ 700000¦400000¦200000¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦6 ¦Ливневая ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2005 ¦Улучшение работы ¦
¦ ¦канализация с +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦канализации ¦
¦ ¦промплощадки ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 10000¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦7 ¦Реконструкция ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2003 ¦Улучшение работы ¦
¦ ¦очистных сооружений+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦канализации ¦
¦ ¦городской ¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 500¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦8 ¦Строительство ¦ 1100¦ 0¦ 1100¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001 ¦Пуск в ¦
¦ ¦второй нитки +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦эксплуатацию ¦
¦ ¦городского водовода¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦резервного ¦
¦ ¦и обводной нитки к +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦водоснабжения ¦
¦ ¦водонапорным бакам ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦9 ¦Полигон для бытовых¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001- ¦Улучшение ¦
¦ ¦отходов +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦экологического ¦
¦ ¦ ¦ 2000¦ 0¦ 500¦ 500¦ 1000¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦состояния в районе¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦реки Миасс (выезд ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦из города) ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦10 ¦Реконструкция ¦ 1500¦ 0¦ 100¦ 1200¦ 200¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001- ¦Создание условий ¦
¦ ¦стадиона "Юность" +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦для занятий ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦спортом для ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦населения города ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦11 ¦Реконструкция ¦ 5000¦ 0¦ 1000¦ 2000¦ 2000¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001- ¦Улучшение качества¦
¦ ¦водозаборных и +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2003 ¦и надежности ¦
¦ ¦водоочистных ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦горячего ¦
¦ ¦сооружений на реке +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦водоснабжения ¦
¦ ¦Большой Киалим ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦12 ¦Реконструкция ¦ 2500¦ 0¦ 2500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001 ¦Создание условий ¦
¦ ¦Дворца Культуры +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦для культурно- ¦
¦ ¦"Металлург" ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦досуговой ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦населения города ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦13 ¦Проектирование ¦ 470¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 470¦ОБ ¦2005 ¦Создание условий ¦
¦ ¦объектов социальной+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦для дальнейшего ¦
¦ ¦сферы ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦социальной сферы ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦14 ¦Строительство ¦ 1500¦ 0¦ 100¦ 1400¦ 0¦ 0¦ 0¦ОБ ¦2001- ¦Создание условий ¦
¦ ¦летнего спортивно- +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+2002 ¦для занятий ¦
¦ ¦культурного ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦спортом для ¦
¦ ¦комплекса у южного +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦населения города ¦
¦ ¦карьера ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ ¦Итого по разделу ¦1424870¦ 0¦ 746900¦434000¦232900¦ 600¦ 12470¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦III: +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 36770¦ 0¦ 5900¦ 9000¦ 20800¦ 600¦ 470¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1500¦ 0¦ 500¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦УрВО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 48600¦ 0¦ 31500¦ 12500¦ 4600¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22000¦ 0¦ 9000¦ 8000¦ 5000¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6000¦ 0¦ 0¦ 4000¦ 2000¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1310000¦ 0¦ 700000¦400000¦200000¦ 0¦ 10000¦СП ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+------------------+
¦ ¦Итого по разделам ¦1430700¦ 0¦7496844¦435634¦233804¦ 854¦ 10724¦Всего: ¦ ¦ ¦
¦ ¦I-III: +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1670¦ 0¦ 464¦ 364¦ 334¦ 254¦ 254¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 40930¦ 0¦ 8220¦ 10270¦ 21370¦ 600¦ 470¦ОБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1500¦ 0¦ 500¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦УрВО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 48600¦ 0¦ 31500¦ 12500¦ 4600¦ 0¦ 0¦ГЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22000¦ 0¦ 9000¦ 8000¦ 5000¦ 0¦ 0¦ОЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6000¦ 0¦ 0¦ 4000¦ 2000¦ 0¦ 0¦ФЭФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1310000¦ 0¦ 700000¦400000¦200000¦ 0¦ 10000¦СП ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-----+-------+------+------+-----+------+--------+-------+-------------------


Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru