Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Челябинска от 23.04.2001 № 477-п
"О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ"
(вместе с "МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ", "СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ", "РАЗМЕРОМ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В СМЕТУ РАЙОНА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ В РАСХОДАХ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2001 г. № 477-п

О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В развитие постановления Губернатора области от 15.02.2001 № 104 "О мерах по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Челябинской области в 2001 году" и решения Коллегии Администрации города
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по привлечению в бюджет города дополнительных доходов и повышению эффективности использования бюджетных средств в 2001 году согласно приложению № 1.

2. Заместителям Главы города до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Управлению финансов сводную информацию по курируемым подразделениям о выполнении комплекса мер по установленной форме (приложение № 2).

3. Одобрить предложения администраций районов города по наполняемости смет районов и эффективному использованию средств в сумме 86669 тыс. руб. (приложение № 3).

4. Главам администраций районов города ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Управлению финансов сводную информацию по курируемым подразделениям о выполнении комплекса мер по установленной форме (приложение № 2).

5. Заместителям Главы города В.С. Антонюк, В.В. Гришмановский:
5.1. Провести инвентаризацию льгот и внести предложения по возможному их сокращению;
5.2. Разработать среднесрочные и краткосрочные программы социально - экономического развития города, направленные на увеличение собственных доходных источников бюджета города, за счет улучшения финансового состояния предприятий и роста заработной платы в срок до 1 июня 2001 года;
5.3. Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению, реструктуризации и продаже убыточных предприятий муниципальной собственности.

6. Комиссии по доходам ежемесячно проводить анализ всей информации по доходам от различных отраслей и структур городского хозяйства, обеспечивая оперативность рассмотрения вопросов, и представления информации о работе по формированию доходов Главе города.

7. Заместителю Главы города М.Г. Нуждину, главам администраций районов города разработать план мероприятий по увеличению поступления налога с продаж в бюджет города за счет обеспечения эффективного контроля за деятельностью торговых организаций, товарно - вещевых и продовольственных рынков.

8. Контроль за выполнением утвержденных мер возложить на заместителей Главы города.

Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ





Приложение № 1
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. № 477-п

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ

   ----T----------------------------------T------------------T--------------T------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Размер ¦
¦п/п¦ ¦ за выполнение ¦ исполнения ¦ задания ¦
¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ ¦Раздел 1 ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦1 ¦Погашение недоимки по налогу на ¦Управление ¦в течение ¦ 4700,0¦
¦ ¦имущество физических лиц ¦экономики, ¦года ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИМНС РФ по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Челябинску ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦2 ¦Проведение комплекса мер по ¦Управление ¦ежеквартально ¦ 400,0¦
¦ ¦контролю за полнотой и ¦экономики КУИЗО ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулярностью осуществления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей из прибыли муниципальными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарными предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦3 ¦Развитие дополнительных услуг,¦Управление ¦в течение ¦ 700,0¦
¦ ¦оказываемых муниципальными¦экономики ¦года ¦ ¦
¦ ¦предприятиями, и увеличение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов с целью повышения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работников ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦4 ¦Организация учета физических лиц в¦КУИЗО ¦в течение ¦ 10000,0¦
¦ ¦целях увеличения налогооблагаемой¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦5 ¦Переучет землепользователей ¦КУИЗО ¦в течение года¦ 5000,0¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦6 ¦Увеличение сборов за рекламное¦КУИЗО ¦в течение ¦ 3000,0¦
¦ ¦пространство ¦ ¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦7 ¦Увеличение фактического уровня¦КУИЗО ¦в течение ¦ 5000,0¦
¦ ¦арендной платы (по итогам первого¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦полугодия т.г., в зависимости от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеэкономической ситуации) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦8 ¦Организация работы по возврату¦КУИЗО ¦в течение ¦ 5000,0¦
¦ ¦задолженности перед городским¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦9 ¦Увеличение количества объектов,¦КУИЗО ¦в течение ¦ 2000,0¦
¦ ¦подлежащих приватизации ¦ ¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦10 ¦Организация работы по выполнению¦Управление ¦в течение ¦ 100,0¦
¦ ¦статьи 66 Градостроительного¦градостроительства¦года ¦ ¦
¦ ¦Кодекса Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦11 ¦Организация контроля за торгующими¦Управление по ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями и частными¦торговле и услугам¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателями с целью полноты¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов, утвержденных в бюджете¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, и дополнительного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получения в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ ¦ налога с продаж ¦Управление по ¦в течение ¦ 19735,0¦
¦ ¦ ¦торговле и услугам¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ ¦ единого налога на вмененный ¦Управление по ¦в течение ¦ 3956,0¦
¦ ¦ доход ¦торговле и услугам¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ ¦ лицензионный сбор за право ¦Управление по ¦в течение ¦ 139,0¦
¦ ¦ торговли спиртными напитками ¦торговле и услугам¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦12 ¦Отчисление налогов от хозрасчетной¦Управление ¦в течение ¦ 9700,0¦
¦ ¦деятельности в бюджет города ¦здравоохранения ¦года ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по разделу 1 ¦ 69430,0¦
+---T----------------------------------T------------------T--------------+------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Задание ¦
¦п/п¦ ¦ за выполнение ¦ исполнения ¦по эффектив-¦
¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ному исполь-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спонсорских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ ¦Раздел 2 ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление экономики ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦1 ¦Сокращение расходов бюджетных¦Управление ¦в течение ¦ 3000,0¦
¦ ¦средств организаций социальной¦экономики ¦года ¦ ¦
¦ ¦сферы за счет централизации всех¦МУП "Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупок для муниципальных нужд¦муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦через МУП "Управление¦заказа" ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального заказа" (снижение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 процент) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦2 ¦Обеспечение разработки нормативно¦Управление ¦первое ¦ 1500,0¦
¦ ¦- сметного содержания Управления¦экономики ¦полугодие ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ, муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий - заказчиков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦3 ¦Регулирование цен (тарифов) на¦Управление ¦в течение ¦по ¦
¦ ¦услуги муниципальных предприятий с¦экономики ¦года ¦фактическому¦
¦ ¦целью экономики бюджетных средств ¦ ¦ ¦исполнению ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦4 ¦Пересмотр ставок для арендаторов¦Управление ¦1 квартал ¦ 3700,0¦
¦ ¦нежилых помещений в жилых домах,¦экономики ¦ ¦ ¦
¦ ¦по содержанию жилищного фонда и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦придомовой территории ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦5 ¦Проведение анализа финансово -¦Управление ¦в течение ¦по ¦
¦ ¦хозяйственной деятельности¦экономики ¦года ¦фактическому¦
¦ ¦муниципальных предприятий с целью¦ ¦ ¦исполнению ¦
¦ ¦выявления резервов снижения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных издержек,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводительных расходов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличения объемов производства,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения эффективности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦6 ¦Финансирование программы¦Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального строительства, в том¦экономики ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ 5000,0¦
+---+----------------------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расчет коэффициентов удорожания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительной продукции на 2001 год¦ ¦ежемесячно ¦ ¦
+---+----------------------------------+ +--------------+ ¦
¦ ¦ проверка договорных цен ¦ ¦постоянно ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦7 ¦Увеличение строительства жилья за¦Управление ¦постоянно ¦по ¦
¦ ¦счет уменьшения незавершенного¦экономики ¦ ¦фактическому¦
¦ ¦строительства, в том числе¦ ¦ ¦исполнению ¦
¦ ¦увеличение отчислений жилья в фонд¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации (реализация квартир)¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦8 ¦Проведение структуры муниципальных¦Управление ¦в течение ¦ 3000,0¦
¦ ¦предприятий транспорта и ЖКХ к¦экономики ¦года ¦ ¦
¦ ¦наиболее оптимальной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориально - экономически¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективной ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦9 ¦За счет проведения¦Управление ¦в течение ¦ 3000,0¦
¦ ¦энергосберегающих и претензионно -¦экономики ¦года ¦ ¦
¦ ¦договорных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению экономики ¦ 19200,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление жилищно - коммунального хозяйства ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦10 ¦Осуществление технадзора,¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 85,0¦
¦ ¦подготовка и выдача техусловий на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ в жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦11 ¦Оказание платных услуг ¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 16781,0¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦12 ¦Мероприятия по экономии топливно -¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 31647,0¦
¦ ¦энергетических ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦13 ¦Мероприятия по снижению затрат ¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 1530,0¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦14 ¦Экономия за счет выполнения работ¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 6069,0¦
¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦15 ¦Сокращение расходов за счет¦Управление ЖКХ ¦2 полугодие ¦ 3788,0¦
¦ ¦внедрения передовых технологий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦16 ¦Совершенствование структуры¦Управление ЖКХ ¦в течение года¦ 100,0¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению жилищно - коммунального хозяйства ¦ 60000,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление коммуникаций ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦17 ¦Оказание сервисных услуг для¦Управление ¦в течение года¦ 2762,0¦
¦ ¦населения и сторонних организаций ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦18 ¦Рекламная деятельность ¦Управление ¦в течение года¦ 485,8¦
¦ ¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦19 ¦Организация работы спецрейсов,¦Управление ¦в течение года¦ 11177,8¦
¦ ¦открытие новых маршрутов¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутных такси ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦20 ¦Обеспечение дополнительной выручки¦Управление ¦в течение года¦ 9181,8¦
¦ ¦за счет оптимизации маршрутной¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети и усиления контроля за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплатой проезда на транспорте ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦21 ¦Экономное расходование¦Управление ¦в течение года¦ 450,0¦
¦ ¦энергоресурсов и усиление контроля¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦за их использованием ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦22 ¦Снижение убытков по ДТП за счет¦Управление ¦в течение года¦ 710,0¦
¦ ¦страхования водителей ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦23 ¦Сокращение непроизводительных¦Управление ¦в течение года¦ 360,0¦
¦ ¦потерь рабочего времени водителей¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦и кондукторов, пересмотр норм¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦времени и расценок, сокращение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦24 ¦Снижение расходов за счет¦Управление ¦в течение года¦ 122,0¦
¦ ¦экономного расходования¦коммуникаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦горючесмазочных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению коммуникаций ¦ 25249,4¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление градостроительства ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦25 ¦Оказание платных услуг по выдаче¦Управление ¦в течение года¦ 500,0¦
¦ ¦заказчикам документации для¦градостроительства¦ ¦ ¦
¦ ¦исходных данных на объекты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦26 ¦Разработка и реализация¦Управление ¦в течение года¦ 7400,0¦
¦ ¦градостроительных программ ¦градостроительства¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению градостроительства ¦ 7900,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление здравоохранения ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦27 ¦Усиление контроля за состоянием¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 5000,0¦
¦ ¦расчетной дисциплины, принятие мер¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ликвидации дебиторской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности относительно 2000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦28 ¦Усиление ведомственного контроля¦Управление ¦в течение года¦по ¦
¦ ¦за целевым использованием¦здравоохранения ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦работы ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦29 ¦Проведение тендеров на¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 4000,0¦
¦ ¦централизованные поставки¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментов и продуктов питания ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦30 ¦Увеличение доли родительской платы¦Управление ¦3-4 кварталы ¦ 1800,0¦
¦ ¦при проведении массовой¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦вакцино - профилактики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦31 ¦Увеличение оборота койки,¦Управление ¦в течение года¦ 4500,0¦
¦ ¦сокращение пребывания больного в¦здравоохранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаре на 0,4 дня ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению здравоохранения ¦ 15300,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление по делам образования ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦32 ¦Оптимизация сети дошкольных¦Управление по ¦2-3 кварталы ¦по ¦
¦ ¦учреждений, ликвидации 5 мало¦делам образования ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦комплектных ДОУ ¦ ¦ ¦работы ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦33 ¦Усиление контроля: за качеством¦Управление по ¦3 квартал ¦по ¦
¦ ¦комплектования классов в МОУ ¦делам образования ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦34 ¦Установка приборов учета тепла в¦Управление по ¦2-3 кварталы ¦ 2800,0¦
¦ ¦общеобразовательных школах ¦делам образования,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦35 ¦Установка приборов учета¦Управление по ¦в течение года¦по ¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦делам образования,¦ ¦результатам ¦
¦ ¦ ¦районные ¦ ¦работы ¦
¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦36 ¦Заключение договоров в МОУ по¦Управление по ¦в течение года¦ 1500,0¦
¦ ¦вопросу совместного использования¦делам образования,¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных зданий и привлечению за¦районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет этого дополнительных средств ¦управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦37 ¦Организация работы по оказанию¦Управление по ¦в течение года¦ 5500,0¦
¦ ¦дополнительных платных¦делам образования,¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных услуг ¦районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦38 ¦Организация различных видов¦Управление по ¦в течение года¦ 1200,0¦
¦ ¦предпринимательской деятельности ¦делам образования,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦39 ¦Контроль за созданием¦Управление по ¦в течение года¦ 2000,0¦
¦ ¦попечительских фондов и¦делам образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦40 ¦Контроль за поступлением целевых¦Управление по ¦в течение года¦ 2000,0¦
¦ ¦средств от юридических лиц ¦делам образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦41 ¦Ужесточение контроля за состоянием¦Управление по ¦в течение года¦по ¦
¦ ¦расчетной дисциплины. ¦делам образования ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦Принятие мер по ликвидации¦ ¦ ¦работы ¦
¦ ¦дебиторской задолженности прошлых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет (не менее, чем на 70 процентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от суммы по балансу на 01.01.2001)¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦42 ¦Усиление ведомственного контроля¦Управление по ¦в течение года¦по ¦
¦ ¦за целевым использованием¦делам образования ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦работы ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению по делам образования ¦ 15000,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦43 ¦Получение спонсорских средств на¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 1000,0¦
¦ ¦благотворительной основе для¦социальной защиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания адресной материальной¦населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦44 ¦Получение гуманитарной помощи ¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦45 ¦Получение спонсорских средств¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 400,0¦
¦ ¦Социально - реабилитационными¦социальной защиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦центрами для детей и подростков ¦населения ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦46 ¦Проведение проверок по целевому¦Управление ¦1-4 кварталы ¦по ¦
¦ ¦использованию финансовых средств¦социальной защиты ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦районными органами социальной¦населения ¦ ¦работы ¦
¦ ¦защиты и муниципальными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению социальной защиты населения ¦ 2000,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление культуры и информации ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦47 ¦Экономия за счет установки тепло-¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 15,0¦
¦ ¦и водосчетчиков в подведомственных¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦информации ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦48 ¦Сокращение расходов по услугам¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 5,0¦
¦ ¦связи, междугородних переговоров ¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦49 ¦Заключение договоров с согласия¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 700,0¦
¦ ¦КУИЗО по вопросу совместного¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования помещений учреждений¦информации ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦50 ¦Организация работы по оказанию¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 580,0¦
¦ ¦дополнительных платных услуг¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению в учреждениях культуры ¦информации ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦51 ¦Привлечение спонсорских средств¦Управление ¦1-4 кварталы ¦ 200,0¦
¦ ¦для проведения мероприятий ¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦52 ¦Увеличение родительской платы в¦Управление ¦4 кварталы ¦ 500,0¦
¦ ¦школах искусств ¦культуры и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению культуры и информации ¦ 2000,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление по физической культуре, спорту и туризму ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦53 ¦Привлечение спонсорских средств¦Управление по ¦в течение года¦ 300,0¦
¦ ¦для проведения спортивных¦физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦культуре, спорту и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туризму ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦54 ¦Ужесточение контроля за состоянием¦Управление по ¦1-4 кварталы ¦ 200,0¦
¦ ¦расчетной дисциплины. ¦физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦Принятие мер по ликвидации¦культуре, спорту и¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской задолженности прошлых¦туризму ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦55 ¦Сокращение расходов по тепловой и¦Управление по ¦в течение года¦ 528,0¦
¦ ¦электрической энергии,¦физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжению: установка счетчиков¦культуре, спорту и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туризму ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению по физической культуре, спорту и туризму ¦ 1028,0¦
+---T--------------------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦
+---+----------------------------------T------------------T--------------T------------+
¦56 ¦Привлечение средств фонда¦Управление по ¦в течение года¦ 240,0¦
¦ ¦занятости населения для выполнения¦делам молодежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального заказа через¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоустройство подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦57 ¦Привлечение спонсорских средств¦Управление по ¦в течение года¦ 1770,0¦
¦ ¦для проведения мероприятий (по¦делам молодежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------------------+--------------+------------+
¦ Итого по Управлению по делам молодежи ¦ 2010,0¦
+------------------------------------------------------------------------+------------+
¦ Итого по разделу 2 ¦ 149687,4¦
L------------------------------------------------------------------------+-------------


Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение № 2
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. № 477-п

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2001 ГОДУ

   ---------------T---------------T---------------------------------¬

¦ N№ пунктов в ¦Проведенная за ¦Привлечено доходов или достигнута¦
¦ соответствии ¦отчетный период¦ экономия бюджетных средств в ¦
¦ с комплексом ¦ работа по ¦ бюджет города (тыс. руб.) ¦
¦ мероприятий, ¦ выполнению +---------------T-----------------+
¦ утвержденным ¦ комплекса ¦ Предусмотрено ¦ Фактически на ¦
¦ настоящим ¦ мероприятий в ¦ комплексом ¦ 01.04., 01.07., ¦
¦постановлением¦ разрезе ¦ мероприятий ¦ 01.10.2001 и ¦
¦ ¦ подразделений ¦ ¦ 01.01.2002 ¦
¦ ¦ администрации ¦ ¦(соответственно) ¦
¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+---------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------------+---------------+------------------


Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение № 3
к постановлению
Главы города Челябинска
от 23 апреля 2001 г. № 477-п

РАЗМЕР СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ В СМЕТУ РАЙОНА
ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ В РАСХОДАХ

(тыс. руб.)
   ------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование района ¦ Сумма ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Ленинский ¦ 11500 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Центральный ¦ 11065 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Советский ¦ 11000 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Тракторозаводский ¦ 10975 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Металлургический ¦ 11064 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Калининский ¦ 12560 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Курчатовский ¦ 18500 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Итого ¦ 86669 ¦
L-----------------------------------------------+-----------------


Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник
Управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru