Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области от 28.06.2007 № 223
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
"Стальная искра", № 55, 25.07.2007


Утратил силу с 20 июня 2008 года в связи с изданием Решения Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области от 20.06.2008 № 363.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 28 июня 2007 года (пункт 3 данного документа).



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2007 г. № 223

Об утверждении в новой редакции Программы развития
дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе
на 2006 - 2010 годы

В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, удовлетворения потребности населения в местах дошкольных образовательных учреждений, создания условий для повышения качества дошкольного образования, укрепления здоровья детей и развития коррекционного образования, повышения экономической эффективности системы дошкольного образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ашинского муниципального района, Собрание депутатов Ашинского муниципального района
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу развития дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы в новой редакции (прилагается).

2. Расходование средств на выполнение Программы предусмотреть в бюджете Ашинского муниципального района на 2007 - 2010 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете "Стальная искра".

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившей силу Программу развития дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Ашинского муниципального района от 03.11.2006 № 133.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Ашинского муниципального района по социальной политике.

Глава Ашинского
муниципального района
Челябинской области
С.Т.ШАФИКОВ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Ашинского муниципального района
Челябинской области
от 28 июня 2007 г. № 223

ПРОГРАММА
развития дошкольного образования в Ашинском
муниципальном районе на 2006 - 2010 годы

1. Паспорт программы

   --------------------T--------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа развития дошкольного образования ¦
¦программы ¦в Ашинском муниципальном районе ¦
¦ ¦на 2006 - 2010 гг. ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Государственный ¦Администрация Ашинского муниципального ¦
¦заказчик ¦района ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Основной ¦Управление образованием Ашинского ¦
¦разработчик ¦муниципального района ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Цели программы ¦Обеспечение государственных гарантий ¦
¦ ¦доступности дошкольного образования ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Задачи программы ¦1. Удовлетворение потребностей населения в ¦
¦ ¦местах и услугах системы дошкольного ¦
¦ ¦образования, увеличение показателей охвата. ¦
¦ ¦2. Повышение качества дошкольного ¦
¦ ¦образования, укрепление здоровья детей, ¦
¦ ¦улучшение условий их содержания в детских ¦
¦ ¦садах и подготовки к обучению в школе. ¦
¦ ¦3. Улучшение качественного состава кадров. ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2006 - 2010 гг. ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Перечень ¦1. Увеличение сети ДОУ и обеспечение притока¦
¦мероприятий ¦детей из социально незащищенных групп ¦
¦ ¦населения. ¦
¦ ¦2. Создание условий для повышения качества ¦
¦ ¦дошкольного образования, улучшение условий ¦
¦ ¦содержания детей и подготовки их к школе. ¦
¦ ¦3. Укрепление здоровья детей и развитие ¦
¦ ¦коррекционного образования. ¦
¦ ¦4. Повышение уровня профессиональной ¦
¦ ¦компетентности педагогов. ¦
+-------------------+--------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. Мощность сети в системе дошкольного ¦
¦конечные ¦образования увеличится на 765 мест. ¦
¦результаты ¦2. Контингент воспитанников детских садов ¦
¦реализации ¦увеличится на 765 детей, а охват дошкольным ¦
¦программы ¦образованием повысится до 71,8 %. ¦
¦ ¦3. Уровень дифференциации системы ¦
¦ ¦увеличится, что позволит более полно ¦
¦ ¦удовлетворять потребности семей ¦
¦ ¦в образовательных, оздоровительных, ¦
¦ ¦коррекционных услугах системы дошкольного ¦
¦ ¦образования. ¦
¦ ¦4. Повысится образовательный уровень кадров,¦
¦ ¦улучшится финансовое обеспечение и укрепится¦
¦ ¦материально-техническая база детских садов. ¦
L-------------------+---------------------------------------------


2. Основные проблемы системы дошкольного образования
в Ашинском муниципальном районе

На 01.06.2007 в Ашинском муниципальном районе функционирует 17 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается 2064 ребенка.
Охват дошкольным образованием составляет 52,5 %, что является самым низким показателем в области (область 75 %).
По прогнозу Министерства экономического развития Челябинской области рост рождаемости ожидается до 2015 г. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет к 2011 г. увеличится с 3407 детей до 4037 детей.
Основная проблема дальнейшего увеличения охвата детей дошкольным образованием в Ашинском муниципальном районе - недостаток мест в действующей сети детских садов. Продолжает оставаться большой очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения (на 01.06.2007 560 человек), несмотря на то, что открыт ДОУ № 9 г. Сим на 35 мест, ДОУ № 10 г. Сим на 105 мест, ясельная группа в 1-ом корпусе МОУ НШ-ДС № 8 г. Аши на 18 мест. В настоящее время идет реконструкция II корпуса НШ-ДС № 8 г. Аши на 130 мест. Не произошло запланированной передачи в муниципальную собственность ДОУ № 20 г. Аши ОАО "АХЗ" на 130 мест.
Для решения проблемы по обеспеченности местами в ДОУ на первый план выдвигается задача расширения сети дошкольных образовательных учреждений, создание дополнительных мест и в первую очередь за счет возврата в систему дошкольного образования зданий детских садов, используемых не по назначению, а также строительства новых ДОУ в г. Аше.
В связи с увеличением количества детей, имеющих нарушения в развитии, необходима организация дополнительных коррекционных групп для оказания своевременной полноценной помощи.
Уровень финансовой обеспеченности питания дошкольников в Ашинском муниципальном районе продолжает оставаться недостаточным, что оказывает значительное влияние на организацию и качество питания в дошкольных образовательных учреждениях. Финансовое обеспечение физиологических нормативов питания не превышает 75 % (по области 84 %).
Материально-техническая база большинства дошкольных образовательных учреждений изношена, требует замены технологическое оборудование пищеблоков, прачечных, ощущается острый дефицит мебели, технических средств обучения, игрушек, физкультурного оборудования.
Таким образом, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует увеличения мощности сети дошкольных образовательных учреждений, повышения качества условий содержания дошкольников.

3. Механизм реализации программы

Местные органы власти обеспечивают реализацию мероприятий Программы, рассчитанных на муниципальный уровень управления. Из муниципальных бюджетов финансируются: увеличение мощности сети ДОУ; содержание вновь привлеченных детей и повышение качества работы с детьми; организация разнообразных видов и форм образовательных услуг в дошкольных учреждениях; отдельные направления развития дошкольного образования.
Из областного бюджета финансируются целевые мероприятия, предусмотренные Программой: капитальный ремонт аварийных зданий ДОУ; адресная помощь малообеспеченным семьям в оплате за детский сад; приобретение образовательных программ нового поколения; подготовка и переподготовка педагогических кадров (в части образовательного процесса); отдельные направления развития материально-технической базы детских садов; мероприятия по оздоровлению дошкольников.
Определение объема целевых средств, направляемых министерством финансов Челябинской области муниципальным образованиям из областного бюджета, осуществляется по представлению МОиН бюджетной заявки на ассигнования из областного бюджета на очередной год. При этом учитывается реальный объем средств, выделенных муниципалитетами на реализацию настоящей программы в территориях, уровень развития муниципальных систем дошкольного образования, динамика прироста контингента воспитанников и динамика увеличения числа мест в системе.
Финансирование капитального ремонта зданий осуществляется на основании проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в управлении государственной вневедомственной экспертизы Челябинской области.
Финансирование приобретения образовательных программ для ДОУ, курсовая переподготовка педагогических работников (в части образовательного процесса) осуществляются через МОиН.

Планируемые мероприятия
целевой Программы развития дошкольного образования

I. Обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования: удовлетворение потребности
населения в местах в ДОУ, обеспечение притока детей
из социально незащищенных групп населения

1.1. Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению ДОУ.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 1

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T----------T------------------------T------T-----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ мест ¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) +----T----T----T----T----+всего +----T----T-----T-------T-----+
¦ ¦ Источник ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+-----+-------+-----+
¦ ¦Ашинский ¦ 145 ¦ ¦ ¦ 35 ¦ ¦110 ¦1279,4¦ ¦ ¦308,0¦ ¦971,4¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+-----+-------+-----+
¦ ¦Местный ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦5000,0¦ ¦ ¦ ¦5000,0 ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+-----+-------+-----+
¦ ¦Областной ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000,0¦ ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+-----+-------+------


   --------------------------------

<1> Затраты на мероприятия 1.1 - 1.8 учитываются без стоимости содержания детей, зданий. Здесь подразумеваются затраты на непосредственное осуществление открытия учреждений, групп.

1.2. Увеличение сети интегрированных учреждений "Школа-детский сад".
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 2

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-----------T------------------------T------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество ¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦учреждений/¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ мест +----T----T----T----T----+всего +----T-----T-----T-----T----+
¦ ¦ Источник ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦840,0 ¦ ¦420,0¦210,0¦210,0¦ ¦
L---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----


1.3. В сельских населенных пунктах, оставшихся без дошкольных учреждений:
- организация дошкольных групп при общеобразовательных школах.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 3

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T----------T------------------------T------T--------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ мест ¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) +----T----T----T----T----+всего +----T-----T-----T----T----+
¦ ¦ Источник ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 90 ¦ ¦ 70 ¦ 20 ¦ ¦ ¦756,0 ¦ ¦588,0¦168,0¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+----+-----


1.4. Введение в действие муниципальных детских садов, закрытых в связи с необходимостью капитального ремонта, обеспечение капитального ремонта аварийных зданий.
Источники финансирования: областной бюджет (местный софинансирование).

Таблица 4

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T----------T-------T------------------------T------T---------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В них ¦ Количество ДОУ/мест, ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ ДОУ ¦ мест ¦ вводимых в действие ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) ¦ ¦ по годам ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ Источник ¦ ¦ +----T----T----T----T----+(тыс. +------T------T------T------T-----+
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦руб.) ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
+---+--------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Ашинский ¦ 2/4 ¦255/570¦255 ¦110 ¦130 ¦220 ¦110 ¦3872,0¦1250,0¦506,0 ¦598,0 ¦1012,0¦506,0¦
+---+--------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Местный ¦ Софин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2622,0¦ ¦506,0 ¦598,0 ¦1012,0¦506,0¦
+---+--------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦130 ¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦ ¦4500,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+-------+----+ +----+----+----+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Местный ¦ Софин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Областной ¦ ¦ 115 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 30 ¦ 45 ¦2108,0¦ ¦ ¦2108,0¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+------+------+------+------+------


Основание:
соглашение от 11.12.2006 № 1509 п. 1.2
соглашение от 25.05.2007 № 409 п. 1.2
соглашение от 05.03.2007 № 170 п. 1.2.

1.5. Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории:
- открытие дополнительно групп семейного типа, филиалов действующих ДОУ на дому, групп кратковременного пребывания, круглосуточных групп, групп для детей до 1,5 лет, групп для детей до 1 года (грудничковые).
Источники финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 5

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-----------T--------------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Кол-во ¦ Кол-во ¦ В том числе ввод в ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦действующих¦дополнительных¦действие дополнительных ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ в 2005 г. ¦ групп/мест ¦ групп/мест по годам ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ Источник ¦групп/мест ¦ +----T----T----T----T----+(тыс. +----T----T----T----T----+
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦руб.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+--------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 2/30 ¦ 8/130 ¦ ¦2/30¦3/50¦3/50¦ ¦ 90,0 ¦ ¦20,7¦34,5¦34,8¦ ¦
L---+--------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


- укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями

Таблица 6

   ----T------------T------------T---------T-----------T-----------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Наименование¦Проектная¦ Кол-во ¦Планируется¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ учредителя ¦мощность ¦действующих¦ открыть ¦ план открытия мест ¦
¦ ¦ (района) ¦ ¦ (мест) ¦ мест ¦ мест +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ОАО "АХЗ" ¦ 135 ¦ 35 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
L---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+-----


1.6. Привлечение в ДОУ детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы.
Источники финансирования:

Таблица 7

в ценах 2002 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-----------------T--------------T------T------------------------T------T-----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Кол-во человек ¦Дополнительная¦Размер¦ Кол-во человек, ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ в группах ¦ потребность ¦ род. ¦ пользующихся льготой ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ соц. помощи ¦(кол-во чел.) ¦платы ¦ из областного бюджета ¦(всего¦ ¦
¦ ¦ Источник ¦ (факт 2005 г.) ¦ ¦в ДОУ ¦ (план) ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦финансирования+-------T---------+ ¦ в +----T----T----T----T----+руб.) +-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦местный¦областной¦ ¦месяц ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ <2> ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ашинский ¦ ¦ 30 ¦ 150 ¦ 324 ¦ 45 ¦ 99 ¦110 ¦136 ¦150 ¦1765,5¦131,0¦329,8¦360,0¦448,7¦496,0¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 57 ¦ 70 ¦ 83 ¦ 90 ¦1005,0¦131,0¦166,0¦204,0¦242,0¦262,0¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ 40 ¦ 53 ¦ 60 ¦760,5 ¦ ¦163,8¦ 156 ¦206,7¦234,0¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦113,5 ¦ ¦ 2,2 ¦48,0 ¦35,3 ¦28,0 ¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 20 ¦ 19 ¦168,2 ¦ ¦ ¦55,1 ¦58,0 ¦55,1 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦165,3 ¦ ¦ ¦55,1 ¦55,1 ¦55,1 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------


   --------------------------------

<2> Сумма затрат исчисляется по сложившейся родительской плате x количество льготников x период.

1.7. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений.

Таблица

   ----T--------------T----------T-------------------T--------T------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе ввод ¦ Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ мест ¦ в действие мест ¦ затрат ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) ¦ по годам ¦ всего ¦ ¦
¦ ¦ Источник ¦ +----T----T----T----+ (тыс. +------T-------T-------T-------+
¦ ¦финансирования¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ руб.) ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+--------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Ашинский ¦ 2/440 ¦ ¦ ¦ ¦440 ¦105000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+--------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦35000,0¦35000,0¦31000,0¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+--------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦1000,0 ¦ ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+--------+------+-------+-------+--------


   --------------------------------

<3> Затраты на мероприятия 1.1 - 1.8 учитываются без стоимости содержания детей, зданий. Здесь подразумеваются затраты на непосредственное осуществление открытия учреждений, групп.

Источник финансирования: по согласованию.

1.8. Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей по мероприятиям п. 1.1 - 1.8

Таблица 8

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T------------------------------T----------T-----------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Прирост контингента детей ¦ Средняя ¦ Сумма затрат на содержание вновь ¦
¦п/п¦ города ¦ в ДОУ ¦стоимость ¦ привлеченных детей в тыс. руб. ¦
¦ ¦ (района) +-----T----T----T----T----T----+содержания+---------T----T--------T--------T------T-------+
¦ ¦ Источник ¦всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦1 ребенка ¦ всего ¦2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----+----+----+----+----+----+----------+---------+----+--------+--------+------+-------+
¦ ¦Ашинский ¦1180 ¦445 ¦195 ¦275 ¦120 ¦145 ¦ 24,0 ¦ 17640,0 ¦ ¦ 4680,0 ¦ 6600,0 ¦2880,0¦3480,0 ¦
+---+--------------+-----+----+----+----+----+----+----------+---------+----+--------+--------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 765 ¦ ¦130 ¦115 ¦ 80 ¦440 ¦ 24,305 ¦18593,325¦ ¦3159,650¦2795,075¦1944,4¦10694,2¦
L---+--------------+-----+----+----+----+----+----+----------+---------+----+--------+--------+------+--------


Примечание: В таблице 8 указывается годовая стоимость затрат на содержание вновь привлеченных детей: в дополнительно открытых группах, действовавших ранее ДОУ, - без учета коммунальных расходов; во вновь открытых учреждениях (возвращенные здания, ликвидированных ранее учреждений; новостройки) стоимость содержания указывается с учетом коммунальных расходов.

II. Создание условий для повышения качества дошкольного
образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе

2.1. Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и Госсанэпиднадзора.
Источник финансирования: местный бюджет.

Таблица 9

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T---------------T------------------------T------T--------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Кол-во ДОУ, не ¦ Лицензирование ДОУ ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦соответствующих¦ по годам ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ лицензионным +----T----T----T----T----+всего +----T-----T-----T----T----+
¦ ¦ Источник ¦ требованиям ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 9 ¦ ¦ 5 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦514,0 ¦ ¦413,0¦101,0¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+----+----+
¦ ¦Местный бюджет¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦50,0 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+----+-----


2.2. Обеспечение регулярного выпуска областных сборников, обобщающих опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов по реализации актуальных задач развития системы дошкольного образования.
Источник финансирования: областной бюджет в пределах плановых ассигнований МОиН.

2.3. Проведение ежегодного областного конкурса "Детский сад года".
Источник финансирования: местный бюджет.

   --------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Всего, тыс. руб. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 24,0 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------


2.4. Ежегодная публикация сравнительных показателей развития муниципальных систем дошкольного образования и содержания детей, среднестатистических показателей соответствия условий образовательного процесса в ДОУ, установленных требованиями в соответствии с Законом РФ "Об образовании".
Источник финансирования: областной бюджет.

2.5. Обеспечение дошкольных образовательных учреждений современной программно-методической литературой.
Источник финансирования: областной бюджет.
Между территориями средства распределяются пропорционально количеству групп в ДОУ.

2.6. Централизованная поддержка развития материально-технической базы детских садов.
Источник финансирования: областной бюджет, местный бюджет.
Между территориями средства распределяются пропорционально количеству групп в ДОУ и вложениям муниципальных бюджетов в дошкольное образование.

   ----T----------------T------T------T------T------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+----------------+------+------+------+------+-------+-------+
¦ ¦Областной бюджет¦621,0 ¦124,2 ¦124,2 ¦124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦
+---+----------------+------+------+------+------+-------+-------+
¦ ¦Местный бюджет ¦621,0 ¦ ¦248,4 ¦124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦
L---+----------------+------+------+------+------+-------+--------


III. Укрепление здоровья детей,
развитие коррекционного образования

3.1. Оборудование дополнительно с помощью шефствующих предприятий в детских садах спортивных площадок, спортзалов.
Источник финансирования: внебюджетные средства.

Таблица 10

   ----T------------T-------------T------------------------T-----------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Оборудовано ¦ В том числе план ¦Оборудовано¦ В том числе план ¦
¦п/п¦ округа ¦спортплощадок¦ по годам ¦спортзалов ¦ по годы ¦
¦ ¦ (района) +------T------+----T----T----T----T----+-----T-----+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ факт ¦ план ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦факт ¦план ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+------+------+----+----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 10 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+------+----+----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+-----


3.2. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 11

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-----------T------------------------T------T-----------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Кол-во ¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ групп ¦ групп/мест ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦планируется+----T----T----T----T----+всего +----T-----T------T------T----+
¦ ¦ Источник ¦ открыть ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп/мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+------+------+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 11/135 ¦ ¦2/27¦4/45¦5/63¦ ¦ ¦ ¦100,0¦1000,0¦1200,0¦ ¦
¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+-----+------+------+-----


3.3. Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 12

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Кол-во ¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ групп ¦ групп/мест ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦планируется+----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ Источник ¦ открыть ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп/мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 8/120 ¦ ¦3/40¦4/60¦1/20¦ ¦136,8 ¦ ¦59,2¦68,4¦9,2 ¦ ¦
L---+--------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


3.4. Улучшение организации питания детей в детских садах, приведение его в соответствие с натуральными нормативами. Разработка экономически эффективных схем снабжения ДОУ продуктами питания.
3 - 4 кв. 2007 год - 3550,0 тыс. руб.

Таблица 12/1

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T----------T------------------------T-------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе по годам ¦ Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ ДОУ ¦ ¦затрат ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ всего +----T----T----T----T----+ всего +----T------T------T------T------+
¦ ¦ Источник ¦ (ед.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ (тыс. ¦2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+-------+----+------+------+------+------+
¦ ¦Ашинский ¦ 16 ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦19525,0¦ ¦1420,0¦6035,0¦6035,0¦6035,0¦
¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+----+-------+----+------+------+------+-------


Между территориями средства распределяются пропорционально количеству детей.

3.5. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников.
Источник финансирования: ЧО ФОМС.
В территории распределяется пропорционально количеству детей в ДОУ.

3.6. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 13

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ДОУ всего ¦ ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (ед.) +----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ Источник ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 5 ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 25,0 ¦ ¦10,0¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


3.7. Проведение конкурса "Зеленый огонек" на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма у дошкольников.
Источник финансирования: местный бюджет.

Таблица 14

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   --------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 24,0 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------


IV. Улучшение качественного состава
кадров дошкольных образовательных учреждений

4.1. Обеспечение курсовой переподготовки при ЧИДППО педагогических работников системы дошкольного образования.
Источник финансирования: областной бюджет.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

Таблица 14

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----------------T------------------------T--------T------------------------¬

¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦переподготовить¦ ¦расходов¦ (тыс. руб.) ¦
¦пед. работников+----T----T----T----T----+ всего +----T----T----T----T----+
¦ всего (чел.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ (тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+----+----+----+----+--------+----+----+----+----+----+
¦ 40 ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 148,0 ¦ ¦37,0¦37,0¦37,0¦37,0¦
L---------------+----+----+----+----+----+--------+----+----+----+----+-----


Между территориями средства распределяются пропорционально количеству работающих.

4.2. Переподготовка на курсах повышения квалификации
- медработников.
Источник финансирования: местный бюджет.

Таблица 15

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T---------------T------------------------T------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма расходов ¦
¦п/п¦ округа ¦переподготовить¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ всего +----T----T----T----T----+-----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ Источник ¦ (чел.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦Всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦56,0 ¦ ¦ ¦56,0¦ ¦ ¦
L---+--------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----


- поваров

Таблица 16

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T------------T---------------T------------------------T------------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма расходов (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦ округа ¦переподготовить+----T----T----T----T----+-----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ (района) ¦ всего (чел.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦Всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦ ¦75,0¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----


V. Повышение экономической эффективности
системы дошкольного образования

5.1. Установка приборов учета потребления воды и тепла во всех дошкольных учреждениях.
Источники финансирования: внебюджетное финансирование.

Таблица 17

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T--------------T-------T--------------T--------------T------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Кол-во ¦ Кол-во ¦Дополнительная¦Сумма ¦Ориентировочный¦
¦п/п¦ города ¦зданий ¦ зданий с ¦ потребность ¦затрат¦ экономический ¦
¦ ¦ (района) ¦детских¦установленными¦ в водомерах ¦(всего¦ эффект ¦
¦ ¦ Источник ¦ садов ¦ водомерами ¦ ¦ тыс. ¦ (всего тыс. ¦
¦ ¦финансирования¦ всего ¦ ¦ ¦руб.) ¦ руб. в год) ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦Ашинский ¦ 17 ¦ 2 ¦ 15 ¦1050,0¦ 24,0 ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ 5 ¦500,0 ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ 9 ¦900,0 ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------+--------------+--------------+------+----------------


Источники финансирования: внебюджетное финансирование

Таблица 18

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T------------T-------T---------------T--------------T------T---------------¬

¦ № ¦Наименование¦Кол-во ¦Кол-во зданий с¦Дополнительная¦Сумма ¦Ориентировочный¦
¦п/п¦ города ¦зданий ¦установленными ¦потребность в ¦затрат¦ экономический ¦
¦ ¦ (района) ¦детских¦теплосчетчиками¦теплосчетчиках¦(всего¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ садов ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ (всего тыс. ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦руб.) ¦ руб. в год) ¦
+---+------------+-------+---------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-------+---------------+--------------+------+----------------


5.2. Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над муниципальными детскими садами

Таблица 19

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T----------------T------T-------T------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Кол-во¦Кол-во ¦Кол-во МДОУ,¦Ориентировочный¦
¦п/п¦города (района) ¦ МДОУ ¦ МДОУ, ¦ где ¦ экономический ¦
¦ ¦ ¦ ¦имеющих¦планируется ¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ ¦ шефов ¦установление¦ (всего тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шефства ¦ руб. в год) ¦
+---+----------------+------+-------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+-------+------------+----------------


5.3. Внедрение нового механизма формирования родительской платы, где за основу ее начисления принимается объем образовательных и социально-бытовых услуг, оказываемых детским садом, и уровень доходов семей.

5.4. Расширение практики оказания образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению детскими садами

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

Таблица 5

в ценах 2005 г., тыс. руб.
   ----T------------T----------T------------T---------------T---------------T-------------¬

¦ № ¦Наименование¦Количество¦ Кол-во ¦Ориентировочная¦ В том числе ¦Экономический¦
¦п/п¦ города ¦ услуг ¦привлеченных¦ стоимость ¦ориентировочная¦ эффект ¦
¦ ¦ (района) ¦ ¦детей (план)¦ 1 услуги ¦сумма средств, ¦ (тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реинвестируемых¦ в год) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на развитие ДОУ¦ ¦
+---+------------+----------+------------+---------------+---------------+-------------+
¦ ¦Ашинский ¦ 5 ¦ 97 ¦ 22 ¦ 2,0 ¦ 6,0 ¦
L---+------------+----------+------------+---------------+---------------+--------------


Таким образом, вследствие следующих мероприятий:
- введения в действие 115 мест в ДОУ № 10 г. Сим,
- реконструкции здания детской поликлиники под детский сад на 80 мест в г. Аше,
- введения в действие 130 мест в МОУ НШ-ДС № 8 г. Аши,
- строительства и пуска двух новых ДОУ в г. Аше на 220 мест каждый (всего 440) - прирост дополнительных мест составит - 765, охват дошкольным образованием в Ашинском муниципальном районе увеличится до 71,8 %.
Общее количество действующих мест составит 2847.
Одновременно будет решен вопрос по увеличению охвата нуждающихся детей дошкольного возраста коррекционным образованием (открытие дополнительных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта).





Приложение
к Программе

Объем целевых средств,
выделяемых из областного и местного бюджета
на финансирование дополнений к Программе развития
дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе
на 2006 - 2010 год

   -----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------¬

¦Раздел программы¦ Всего ¦2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦1. Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местах в ДОУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦притока детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Дополнительно ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 9450,8 ¦ ¦558,2 ¦1201,1 ¦7102,4 ¦ 589,1 ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ 130798,2 ¦ ¦7000,0¦37163,1¦55580,0¦31055,1¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦2. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовки детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Дополнительно ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦3. Укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровья детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коррекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Дополнительно ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 21825,0 ¦ ¦1520,0¦7035,0 ¦7235,0 ¦6035,0 ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦4. Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состава кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Дополнительно ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 56,0 ¦ ¦ ¦ 56,0 ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦5. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Дополнительно ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 1400,0 ¦ ¦500,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Итого объем финансирования ¦
+----------------T-----------T----T------T-------T-------T-------+
¦Местный бюджет ¦ 32781,8 ¦ ¦2628,2¦9192,1 ¦14337,4¦6624,1 ¦
+----------------+-----------+----+------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ 130798,2 ¦ ¦7000,0¦37163,1¦55580,0¦31055,1¦
L----------------+-----------+----+------+-------+-------+--------


Объем
целевых средств, выделяемых из областного и местного бюджета
на финансирование Программы развития дошкольного образования
в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 год

   -----------------T--------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦Раздел программы¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Обеспечение ¦148951,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местах в ДОУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦притока детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦13276,7 ¦ 20,0 ¦1770,7 ¦2097,6 ¦7573,9 ¦1814,5 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦135675,2¦1381,0¦7672,0 ¦37965,1¦56834,0¦31823,1¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Создание ¦ 1830,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовки детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦ 1209,0 ¦ - ¦ 717,4 ¦ 231,2 ¦ 130,2 ¦ 130,2 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ 621,0 ¦124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Укрепление ¦22010,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровья детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коррекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦22010,8 ¦ ¦1595,2 ¦7114,4 ¦7255,2 ¦6046,0 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Улучшение ¦ 279,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состава кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦ 131,0 ¦ - ¦ 75,0 ¦ 56,0 ¦ - ¦ - ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ 148,0 ¦ - ¦ 37,0 ¦ 37,0 ¦ 37,0 ¦ 37,0 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦5. Повышение ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦ 1400,0 ¦ - ¦ 500,0 ¦ 900,0 ¦ - ¦ - ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого объем ¦174471,7¦1525,2¦12491,5¦48525,5¦71954,5¦39975,0¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Местный бюджет ¦38027,5 ¦ 20,0 ¦4658,3 ¦10399,2¦14959,3¦7990,7 ¦
+----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Областной бюджет¦136444,2¦1505,2¦7833,2 ¦38126,3¦56995,2¦31984,3¦
L----------------+--------+------+-------+-------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru