Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 21.12.2007 № 6
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
"Официальный вестник муниципального образования "Миасский городской округ". Челябинская область", № 35, 21.12.2007






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
тридцать восьмая сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2007 г. № 6

Об утверждении целевой программы энергосбережения
Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы

Рассмотрев предложение главы Администрации Миасского городского округа В.Г. Ардабьевского об утверждении целевой программы энергосбережения Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Утвердить целевую программу энергосбережения Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Глава Миасского
городского округа
Челябинской области
И.А.БИРЮКОВ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Миасского городского округа
Челябинской области
от 21 декабря 2007 г. № 6

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1) Полное наименование Программы
Целевая программа энергосбережения Миасского городского округа (далее - МГО) на 2008 - 2010 годы (далее - Программа)
2) Субъект бюджетного планирования - Администрация МГО
3) Разработчик Программы - Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации МГО
4) Цели и задачи Программы:
Цель Программы - рациональное использование энергоресурсов с внедрением энергосберегающих мероприятий.
Задачи Программы - реконструкция существующих муниципальных котельных, строительство новых локальных котельных, замена теплоизоляции наружных трубопроводов теплоснабжения на улучшенную, проведение комплексного энергоаудита систем транспортировки и потребления тепловой энергии с дальнейшим выполнением рекомендаций аудита, установка автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, замена существующих светильников на энергоэкономичные, утепление, проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик зданий, реконструкция тепловых пунктов в жилых домах.
5) Целевые индикаторы и показатели Программы:
- реконструкция котельных - 2 котельные;
- строительство локальных котельных - 4 котельные;
- замена теплоизоляции на улучшенную - 800 м;
- установка автоматизированной системы контроля учета электроэнергии - 1 шт.;
- замена существующих светильников на энергоэкономичные - 231 светильник;
- реконструкция тепловых узлов в жилых домах - 35 домов;
- герметизация межпанельных швов - 1500 м п.;
6) Характеристика программных мероприятий.
- КОТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ:
Реконструкция котельных, замена теплоизоляции, проведение энергоаудита и выполнение рекомендаций после его проведения позволят исключить непроизводительные потери тепла, снизить расход энергоносителей.
- ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
Установка автоматизированной системы контроля учета электроэнергии позволит автоматически фиксировать расход электроэнергии в дневные и ночные часы, осуществлять оплату по тарифу "день - ночь". Разработка гидравлической системы водоснабжения МГО позволит наглядно оценить эффективность распределения воды по сетям водоснабжения, выполнить регулировку, закольцовку водопроводных сетей с целью перераспределения воды по системе водоснабжения.
- СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ:
Замена существующих светильников на энергоэкономичные позволит сократить потребление электроэнергии при повышении эффекта освещенности.
- ЖИЛОЙ ФОНД:
Энергосберегающие мероприятия, планируемые в жилом фонде, направлены на снижение потерь тепла через ограждающие конструкции здания, рациональное распределение и использование теплоносителя, экономию электроэнергии за счет установки на козырьках подъездов энергоэкономичных светильников.
7) Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 гг.
8) Объемы и источники финансирования:

   ------------T------------T------------T-----------T--------------¬

¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦ВСЕГО ¦Источник ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦
+-----------+------------+------------+-----------+--------------+
¦1000 ¦11160 ¦12950 ¦25110 ¦Бюджет МГО ¦
¦т. руб. ¦т. руб. ¦т. руб. ¦т. руб. ¦ ¦
+-----------+------------+------------+-----------+--------------+
¦ ¦76000 ¦76000 ¦152000 ¦Привлеченные ¦
¦ ¦т. руб. ¦т. руб. ¦т. руб. ¦средства ¦
+-----------+------------+------------+-----------+--------------+
¦1150 ¦1150 ¦1200 ¦3500 ¦Средства ¦
¦т. руб. ¦т. руб. ¦т. руб. ¦т. руб. ¦предприятий ¦
L-----------+------------+------------+-----------+---------------


9) Ожидаемые конечные результаты Программы: снижение непроизводительных потерь энергоносителей; увеличение коэффициента полезного действия оборудования при снижении затрат на энергоносители; повышение освещенности территории МГО при снижении затрат на электроэнергию; снижение потребления энергоносителей; ликвидация непроизводительных потерь теплоносителя; высвобождение мощностей энергоносителей от перераспределения их в системах; экономия тепловой, электрической энергии.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1) Введение
Мероприятия Программы позволяют решить ряд вопросов в области энергосбережения, охватывая инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры, проблемы экономии тепла в жилом фонде.
Программа разработана в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ".

2) Характеристика проблемы
Разработка Целевой программы энергосбережения МГО на 2008 - 2010 годы вызвана необходимостью выполнения ряда мероприятий, направленных на экономию, более эффективное расходование энергоресурсов. При дефиците энергомощностей для строительства жилищного комплекса и социально-бытовых объектов, актуальна проблема экономии, эффективного использования, перераспределения энергоносителей по системам энергоснабжения.

3) Цели и задачи Программы:
Цель Программы - рациональное использование энергоресурсов с внедрением энергосберегающих мероприятий.
Задачи Программы - реконструкция существующих муниципальных котельных, строительство новых локальных котельных, замена теплоизоляции наружных трубопроводов теплоснабжения на улучшенную, проведение комплексного энергоаудита систем транспортировки и потребления тепловой энергии с дальнейшим выполнением рекомендаций аудита, установка автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, замена существующих светильников на энергоэкономичные, утепление, проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик зданий, реконструкция тепловых пунктов в жилых домах.

4) Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 гг.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГГ.

   ----T------------------T----------------------T--------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Затраты по годам, ¦Затраты ¦ Источник ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ тыс. руб. ¦ всего, ¦финансирования¦
¦ ¦ +------T-------T-------+ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦КОТЕЛЬНЫЕ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦1 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦котельная ¦ ¦ 3000,0¦ ¦ 3000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦п. Динамо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦котельная п. Атлян¦ ¦ 400,0¦ 500,0¦ 900,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3900,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦локальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦Запрудная часть ¦ ¦20000,0¦20000,0¦ 40000,0¦Привлеч. ¦
¦ ¦(2 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сред. <**> ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦район ЗАО ¦ ¦ 1000,0¦ 5000,0¦ 6000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦"Миассмебель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦56000,0¦56000,0¦112000,0¦Привлеч. сред.¦
¦ ¦мини-ТЭЦ на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопоршневых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦152000,0¦Привлеч. сред.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦3 ¦Замена ¦ 150,0¦ 600,0¦ 1000,0¦ 1600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦теплоизоляции ¦ ¦ -----¦ ------¦ ------¦ ¦
¦ ¦наружных ¦ ¦ 150,0¦ 200,0¦ 500,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на улучшенную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоизоляцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(наружные сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦800 м п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦4 ¦Комплексный ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦энергоаудит систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦рекомендаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоаудита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ОБЪЕКТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОДОСНАБЖЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦5 ¦Разработка ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦гидравлической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения МГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦6 ¦Установка ¦ ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦автоматизированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ПС 35/6 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Насосная" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Иремельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидроузел) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ¦
+---+------------------T------T-------T-------T--------T--------------+
¦7 ¦Замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличного освещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоэкономичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ул. Пролетарская, ¦ ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ул. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(50 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ул. Победы ¦ ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(50 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ул. Нахимова, ¦ ¦ ¦ 800,0¦ 800,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ул. Керченская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Амурская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(80 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦Жилой фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦8 ¦Реконструкция ¦1000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 7000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦тепловых узлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Строителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Северной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦9 ¦Замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦козырьковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светильников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоэкономичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦Квартал 38 ¦ ¦ 60,0¦ ¦ 60,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(10 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦Микрорайон 1 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(16 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ул. Готвальда, ¦ ¦ ¦ 150,0¦ 150,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦2 - 16 (25 штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. П. Борцов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 - 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦10 ¦Проведение работ ¦ 900,0¦ 900,0¦ 900,0¦ 2700,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦по улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплотехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характеристик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограждающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(герметизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межпанельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦швов - 1500 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦11 ¦Ремонт, утепление ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 300,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦подвальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чердачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦1000,0¦11160,0¦12950,0¦ 25110,0¦Бюджет МГО ¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ 0,0¦76000,0¦76000,0¦152000,0¦Привлеч. сред.¦
+---+------------------+------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦1150,0¦ 1150,0¦ 1200,0¦ 3500,0¦Сред. пред. ¦
L---+------------------+------+-------+-------+--------+---------------


   --------------------------------

<*> - Средства предприятий, планируемые для реализации мероприятий Программы, предусмотрены в цене на услугу "Содержание и ремонт жилого помещения", оплачиваемую населением.
<**> - Привлеченные средства - средства инвесторов, планируемые для исполнения работ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

   -----------T----------T----------T----------T--------------------¬

¦ 2008, ¦ 2009, ¦ 2010, ¦ Всего, ¦ Источник ¦
¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦ финансирования ¦
+----------+----------+----------+----------+--------------------+
¦ 1000 ¦ 11160 ¦ 12950 ¦ 25110 ¦бюджет МГО ¦
+----------+----------+----------+----------+--------------------+
¦ ¦ 76000 ¦ 76000 ¦ 152000 ¦привлеченные ср-ва ¦
+----------+----------+----------+----------+--------------------+
¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 1200 ¦ 3500 ¦средства предпр-ий ¦
L----------+----------+----------+----------+---------------------


5. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ожидаемый социально-экономический эффект заключается в снижении потребления энергоносителей, ликвидации непроизводительных потерь теплоносителя ориентировочно на 10 %, высвобождении мощностей энергоносителей для возможности строительства новых объектов, повышении комфортности проживания населения.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru