Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 21.12.2007 № 5
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОНОМИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ПО ЭКОНОМИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
"Официальный вестник муниципального образования "Миасский городской округ". Челябинская область", № 35, 21.12.2007






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
тридцать восьмая сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2007 г. № 5

Об утверждении целевой программы по экономии
хозяйственно-питьевой воды и улучшению экологической
обстановки Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы

Рассмотрев предложение главы Администрации Миасского городского округа В.Г. Ардабьевского об утверждении целевой программы по экономии хозяйственно-питьевой воды и улучшению экологической обстановки Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Утвердить целевую программу по экономии хозяйственно-питьевой воды и улучшению экологической обстановки Миасского городского округа на 2008 - 2010 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Глава Миасского
городского округа
Челябинской области
И.А.БИРЮКОВ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Миасского городского округа
Челябинской области
от 21 декабря 2007 г. № 5

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ЭКОНОМИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1) Полное наименование Программы
Целевая Программа По экономии хозяйственно-питьевой воды и улучшению экологической обстановки Миасского городского округа (далее - МГО) НА 2008 - 2010 годы (далее - Программа)
2) Субъект бюджетного планирования - Администрация МГО
3) Разработчик Программы - Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации МГО
4) Цели и задачи Программы:
Цель Программы - обеспечение рационального использования, повышение экономии хозяйственно-питьевой воды путем устранения непроизводительных утечек, улучшение экологической обстановки на территории МГО, сокращение случаев загрязнения рельефа местности и р. Миасс при аварийных сбросах стоков.
Задачи Программы - реконструкция водопроводных, канализационных насосных станций, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, установка приборов учета на объектах бюджетной сферы, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка частотных регуляторов на водопроводных, канализационных насосных станциях.
5) Целевые индикаторы и показатели Программы:
- капитальный ремонт сетей водоснабжения - 1810 м;
- капитальный ремонт сетей водоотведения - 4720 м;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения - 950 м;
- реконструкция водопроводных насосных станций - 3 водопроводные станции;
- реконструкция канализационных насосных станций - 3 канализационные станции;
- восстановление работоспособности пожарных гидрантов - 30 пожарных гидрантов;
- установка приборов учета горячей, холодной воды - 60 приборов;
- установка частотных регуляторов - 18 регуляторов;
- капитальный ремонт водозабора промышленной воды - 1 водозабор.
6) Характеристика программных мероприятий:
Мероприятия Программы направлены на обеспечение рационального использования, экономного расходования воды хозяйственно-питьевого качества, устранение непроизводительных утечек на сетях водоснабжения путем замены ветхих участков водопроводов, теплотрасс, ремонта сооружений на сетях водоснабжения. При проведении реконструкции водопроводных насосных станций, установке частотных регуляторов будет стабилизирован гидравлический режим работы системы водоснабжения, что позволит исключить гидравлические удары, порывы трубопроводов водоснабжения. Мероприятия Программы также предусматривают выполнение работ на сетях водоотведения, реконструкции канализационных насосных станций с целью снижения вероятности аварийных сбросов стоков при порыве канализационных коллекторов, выходе из строя насосного оборудования, негерметичности приемных резервуаров.
7) Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 гг.
8) Объемы и источники финансирования:

   -----------T------------T------------T------------T--------------¬

¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦
+----------+------------+------------+------------+--------------+
¦ 2000,0 ¦ 10740,0 ¦ 14450,0 ¦ 27190,0 ¦Бюджет МГО ¦
¦ т. руб. ¦ т. руб. ¦ т. руб. ¦ т. руб. ¦ ¦
+----------+------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ 800,0 ¦Средства ¦
¦ ¦ т. руб. ¦ т. руб. ¦ т. руб. ¦предприятий ¦
L----------+------------+------------+------------+---------------


9) Ожидаемые конечные результаты Программы: снижение непроизводительных потерь воды хозяйственно-питьевого качества ориентировочно на 15 %, обеспечение рационального использования хозяйственно-питьевой воды, сокращение сброса стоков на рельеф местности и загрязнения окружающей среды ориентировочно на 20 %.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1) Введение
Мероприятия Программы позволяют решить ряд вопросов, касающихся рационального использования воды хозяйственно-питьевого качества и повышения надежности работы системы водоотведения округа. Особое внимание в Программе уделяется наиболее проблемным инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения.
Программа разработана в соответствии с полномочиями, утвержденными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ".
2) Характеристика проблемы
Разработка Целевой программы по экономии хозяйственно-питьевой воды и улучшению экологической обстановки МГО на 2008 - 2010 годы вызвана необходимостью выполнения ряда мероприятий, направленных на экономию, более рациональное использование воды хозяйственно-питьевого качества. В настоящее время при дефиците холодной воды для строительства новых объектов актуальна проблема ее экономии и рационального использования.
Периодические сбросы сточных вод, при имеющихся ветхих сетях водоотведения, сбоях в работе канализационных насосных станций, неудовлетворительно сказываются на экологическом состоянии МГО, загрязняется водоисточник питьевого значения для г. Челябинска - р. Миасс.
3) Цели и задачи Программы:
Цель Программы - обеспечение рационального использования, повышение экономии хозяйственно-питьевой воды путем устранения непроизводительных утечек, улучшение экологической обстановки на территории МГО, исключение случаев загрязнения рельефа местности и р. Миасс при аварийных сбросах стоков.
Задачи Программы - реконструкция водопроводных, канализационных насосных станций, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, установка приборов учета на объектах бюджетной сферы, восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка частотных регуляторов на водопроводных, канализационных насосных станциях.
4) Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 гг.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОНОМИИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГГ.

   ----T-----------------T-----------------------T-------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Затраты по годам, ¦Затраты¦ Источник ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ тыс. руб. ¦всего, ¦финансирования¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1. ¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Водопровод по ¦ ¦ 1840,0¦ ¦ 1840,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ул. Первомайской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до ул. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(450 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Водопровод ¦ ¦ ¦ 3600,0¦ 3600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦по пр. Октября, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦68 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Луначарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ул. Ур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Добровольцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(910 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Водопровод ¦ ¦ ¦ 1150,0¦ 1150,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦от дома № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до дома № 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Добровольцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(450 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6590,0¦Бюджет МГО ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосных станций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование ¦ 300,0 ¦ 1000,0¦ ¦ 1300,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦Водопроводная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосная станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 (ул. Чучева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Водопроводная ¦ ¦ 300,0¦ 1000,0¦ 1300,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦насосная станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Атлянская пойма)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Водопроводная ¦ ¦ 300,0¦ 1000,0¦ 1300,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦насосная станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Строителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3900,0¦Бюджет МГО ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦3. ¦Капитальный ¦ ¦ 300,0¦ 300,0¦ 600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ремонт водозабора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пром. воды для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦4. ¦Восстановление ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 200,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦работоспособности¦ ¦ -----¦ -----¦ -----¦ ¦
¦ ¦пожарных ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ 100,0¦Сред. ¦
¦ ¦гидрантов (30 ПГ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред. <*> ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦5. ¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регуляторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станциях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 3 ¦ ¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(Динамовское ¦ ¦ -----¦ ¦ -----¦ ¦
¦ ¦шоссе - 3 шт.) ¦ ¦ 50,0¦ ¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 4 ¦ ¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(район Пожтехники¦ ¦ -----¦ ¦ -----¦ ¦
¦ ¦- 3 шт.) ¦ ¦ 50,0¦ ¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 5 ¦ ¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(п. Тургояк - 3 ¦ ¦ -----¦ ¦ -----¦ ¦
¦ ¦шт.) ¦ ¦ 50,0¦ ¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 2 ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦Северная часть ¦ ¦ ¦ -----¦ -----¦ ¦
¦ ¦города - 3 шт.) ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 7 ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(ул. Ленина, ¦ ¦ ¦ -----¦ -----¦ ¦
¦ ¦13а - 3 шт.) ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 1 ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(ост. "Садовая" -¦ ¦ ¦ -----¦ -----¦ ¦
¦ ¦3 шт.) ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3900,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦Сред. пред. ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦6. ¦Установка ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодной, горячей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(60 приборов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦7. ¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. 60 лет ¦ ¦ 800,0¦ ¦ 800,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦Октября, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. Кордонный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Пионерская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦600 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Спорта ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(Южная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города) 350 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0¦Бюджет МГО ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦8. ¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Напорный ¦ 800,0¦ ¦ ¦ 800,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от КНС-6 (пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Автомеханический)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ремесленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до пер. Широкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(220 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Напорный ¦ ¦ 1500,0¦ ¦ 1500,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от КНС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до фекальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Селянкино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2500 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самотечный ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦коллектор по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Б. Хмельницкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ул. Ур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Добровольцев до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 2 (2000 м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4300,0¦Бюджет МГО ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦9. ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 8 ¦ 900,0¦ ¦ ¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(пер. Рабочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 13 ¦ ¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(п. Первомайский,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГСК-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 6 ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Автомеханический)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС № 15 ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦(п. Первомайский,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. К. Маркса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3200,0¦Бюджет МГО ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦10.¦Проведение ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦экологического ¦ ¦ ------¦ ¦ ------¦ ¦
¦ ¦аудита объектов ¦ ¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦водоснабжения МГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦11.¦Проведение ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 1000,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦экологического ¦ ¦ ¦ ------¦ ------¦ ¦
¦ ¦аудита объектов ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 200,0¦Сред. пред. ¦
¦ ¦водоотведения МГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 2000,0¦10740,0¦14450,0¦27190,0¦Бюджет МГО ¦
¦ ¦ ¦-------¦-------¦-------¦-------¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 800,0¦Сред. пред. ¦
L---+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------------


   --------------------------------

<*> - Средства предприятий, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, заложены в тарифе на услуги водоснабжения, водоотведения.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2008 год 2009 год 2010 год ВСЕГО Источник
финансирования

2000,0 10740,0 14450 27190,0 Бюджет МГО
т. руб. т. руб. т. руб. т. руб.

400 400 800 Средства
т. руб. т. руб. т. руб. предприятий

5. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ожидаемый социально-экономический эффект заключается в снижении непроизводительных потерь воды хозяйственно-питьевого качества ориентировочно на 15 %, сокращении сброса стоков на рельеф местности и в р. Миасс ориентировочно на 20 %, снижении риска загрязнения источника питьевого водоснабжения для жителей г. Челябинска - р. Миасс.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru