Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области от 03.11.2006 № 133
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу с 28 июня 2007 года в связи с изданием Решения Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области от 28.06.2007 № 223.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 3 ноября 2006 года (пункт 4 данного документа).



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2006 г. № 133

Об утверждении Программы развития дошкольного образования
в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Ашинского муниципального района, Собрание депутатов Ашинского муниципального района
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу развития дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы (прилагается).

2. Рекомендовать главе Ашинского муниципального района при подготовке проекта решения "О бюджете Ашинского муниципального района на 2007 год" предусмотреть финансирование Программы в сумме, равной объему финансирования из областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Ашинского муниципального района по социальной политике.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Стальная искра".

Глава Ашинского
муниципального района
Челябинской области
С.Т.ШАФИКОВ





Приложение
к решению
Собрания депутатов
Ашинского муниципального района
Челябинской области
от 3 ноября 2006 г. № 133

Программа
развития дошкольного образования
в Ашинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы

1. Паспорт программы

   ------------------------T----------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Программа развития дошкольного ¦
¦ ¦образования в Ашинском муниципальном ¦
¦ ¦районе на 2006 - 2010 гг. ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Государственный ¦Администрация Ашинского муниципального ¦
¦заказчик ¦района ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Основной разработчик ¦Управление образованием Ашинского ¦
¦программы ¦муниципального района ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Цели программы ¦Обеспечение государственных гарантий ¦
¦ ¦доступности дошкольного образования ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Задачи программы ¦- Удовлетворение потребностей населения ¦
¦ ¦ в местах и услугах системы дошкольного¦
¦ ¦ образования, увеличение показателей ¦
¦ ¦ охвата ¦
¦ ¦- Повышение качества дошкольного ¦
¦ ¦ образования, укрепление здоровья ¦
¦ ¦ детей, улучшение условий их содержания¦
¦ ¦ в детских садах и подготовки ¦
¦ ¦ к обучению в школе ¦
¦ ¦- Улучшение качественного состава кадров¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2006 - 2010 гг. ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Перечень мероприятий ¦1. Увеличение сети ДОУ и обеспечение ¦
¦ ¦ притока детей из ¦
¦ ¦ социально-незащищенных групп ¦
¦ ¦ населения. ¦
¦ ¦2. Создание условий для повышения ¦
¦ ¦ качества дошкольного образования, ¦
¦ ¦ улучшение условий содержания детей ¦
¦ ¦ и подготовки их к школе. ¦
¦ ¦3. Укрепление здоровья детей и развитие ¦
¦ ¦ коррекционного образования. ¦
¦ ¦4. Повышение уровня профессиональной ¦
¦ ¦ компетентности педагогов ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦1. Мощность сети в системе дошкольного ¦
¦результаты реализации ¦ образования увеличится на 1180 мест. ¦
¦программы ¦2. Контингент воспитанников детских ¦
¦ ¦ садов увеличится на 1180 детей, а ¦
¦ ¦ охват дошкольным образованием ¦
¦ ¦ повысится до 75 %. ¦
¦ ¦3. Уровень дифференциации системы ¦
¦ ¦ увеличится, что позволит более полно ¦
¦ ¦ удовлетворять потребности семей в ¦
¦ ¦ образовательных, оздоровительных, ¦
¦ ¦ коррекционных услугах системы ¦
¦ ¦ дошкольного образования. ¦
¦ ¦4. Повысится образовательный уровень ¦
¦ ¦ кадров, улучшится финансовое ¦
¦ ¦ обеспечение и укрепится ¦
¦ ¦ материально-техническая база детских ¦
¦ ¦ садов ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


2. Основные проблемы системы дошкольного образования
в Ашинском муниципальном районе

На 01.01.06 в области функционирует 20 дошкольных учреждений, в которых воспитывается 1683 ребенка.
Охват дошкольного образования составляет 49,9 %. Это самый низкий показатель в области (область 74,9 %).
По демографическому прогнозу областного комитета статистики рост рождаемости ожидается до 2015 г. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет к 2011 г. увеличится с 3407 детей до 4037 детей, что значительно усугубит проблему дефицита мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой проблемы на первый план выдвигается задача расширения сети дошкольных учреждений, создание дополнительных мест.
Средняя укомплектованность детских садов детьми увеличилась с 95 до 105 детей на 100 проектных мест, с перегрузом сверх санитарных нормативов функционируют все муниципальные дошкольные учреждения г. Аши, г. Сим, п. Кропачево.
Реальные мощности сети дошкольных учреждений на 3 предыдущих года были увеличены на 180 мест. Большого увеличения количества детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, не произошло, т.к.:
1. Не отремонтирован детский сад № 10 г. Сим.
2. Не открыт из-за плохого качества воды детский сад № 9 г. Сим.
3. Не произошло запланированной программой передачи в муниципальную собственность детского сада № 20 ОАО "АХЗ".
Кроме того, в 2005 году количество детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, уменьшилось из-за закрытия на ремонт дошкольных групп МУ "Школа - детский сад" № 8 и закрытия аварийной группы в детском саду № 17 г. Аша.
Дефицит финансовых ресурсов продолжает оказывать влияние на качество содержания детей в дошкольных учреждениях, организацию питания.
Финансовое обеспечение физиологических нормативов питания не превышает 70 %.
Материально-техническая база большинства детских садов изношена, требует замены и ремонта технологическое оборудование пищеблоков, прачечных, ощущается дефицит технических средств обучения и игрушек, физкультурного оборудования.
За период 2003 - 2005 гг. уровень дифференциации родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях значительно усилился.
В связи с изменениями с 1 января 2005 г. действующего законодательства родительская плата увеличилась, но сохранены большинство установленных льгот, введены дополнительные льготы для малоимущих работников дошкольных учреждений.
В кадровом составе системы дошкольного образования продолжается качественный рост, общее число специалистов с высшим образованием имеет тенденцию к повышению, что связано с открытием факультета при ЧГПУ в г. Аше. Руководящий состав детских садов в среднем укомплектован специалистами с высшим образованием на 40 %, доля воспитателей с высшим образованием в педагогическом составе кадров составляет 34 % (2002 г. - 20 %).
Таким образом, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует продолжения модернизации системы дошкольного образования в Ашинском муниципальном районе, в первую очередь увеличение мощности сети дошкольных учреждений, повышения качества образования и условий содержания дошкольников.

3. Механизм реализации программы

Местные органы власти обеспечивают реализацию мероприятий Программы, рассчитанных на муниципальный уровень управления. Из муниципальных бюджетов финансируются: увеличение мощности сети ДОУ; содержание вновь привлеченных детей и повышение качества работы с детьми; организация разнообразных видов и форм образовательных услуг в дошкольных учреждениях; отдельные направления развития дошкольного образования.
Из областного бюджета финансируются целевые мероприятия, предусмотренные Программой: капитальный ремонт аварийных зданий ДОУ; адресная помощь малообеспеченным семьям в оплате за детский сад; приобретение образовательных программ нового поколения; подготовка и переподготовка педагогических кадров (в части образовательного процесса); отдельные направления развития материально-технической базы детских садов; мероприятия по оздоровлению дошкольников.
Определение объема целевых средств, направляемых министерством финансов Челябинской области муниципальным образованиям из областного бюджета, осуществляется по представлению МОиН бюджетной заявки на ассигнования из областного бюджета на очередной год. При этом учитывается реальный объем средств, выделенных муниципалитетами на реализацию настоящей программы в территориях, уровень развития муниципальных систем дошкольного образования, динамика прироста контингента воспитанников и динамика увеличения числа мест в системе.
Финансирование капитального ремонта зданий осуществляется на основании проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в управлении государственной вневедомственной экспертизы Челябинской области.
Финансирование приобретения образовательных программ для ДОУ, курсовая переподготовка педагогических работников (в части образовательного процесса) осуществляются через МОиН.

Планируемые мероприятия целевой Программы
развития дошкольного образования

I. Обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования: удовлетворение потребности
населения в местах в ДОУ, обеспечение притока детей
из социально-незащищенных групп населения

1.1. Принятие мер к возврату в систему образования перепрофилированных и используемых не по назначению ДОУ.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 1

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T----------T------------------------T------T-------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Количество¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ мест ¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) ¦ ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+------+----T----T----T----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----+
¦ ¦Ашинский ¦ 145 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 35 ¦ 0 ¦110 ¦1279,4¦ 0 ¦ 0 ¦308 ¦ 0 ¦971,4¦
L---+------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+------


   --------------------------------

<1> Затраты на мероприятия 1.1 - 1.8 учитываются без стоимости содержания детей, зданий. Здесь подразумеваются затраты на непосредственное осуществление открытия учреждений, групп.

1.2. Увеличение сети интегрированных учреждений "Школа - детский сад".
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 2

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T-----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Количество ¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦учреждений/¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ мест ¦ ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+------+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 4/100 ¦ ¦ 50 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦840,0 ¦ ¦420 ¦210 ¦210 ¦ ¦
L---+------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


1.3. В сельских населенных пунктах, оставшихся без дошкольных учреждений:
- организация дошкольных групп при общеобразовательных школах.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 3

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Количество¦ В том числе ввод ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ мест ¦в действие мест по годам¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) ¦ ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+------+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 90 ¦ ¦ 70 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 756 ¦ ¦588 ¦168 ¦ ¦ ¦
L---+------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


1.4. Введение в действие муниципальных детских садов, закрытых в связи с необходимостью капитального ремонта, обеспечение капитального ремонта аварийных зданий.
Источники финансирования: областной бюджет.

Таблица 4

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T----------T-------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Количество¦ В них ¦ Количество ДОУ/мест, ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ ДОУ ¦ мест ¦ вводимых в действие ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (всего) ¦ ¦ по годам ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+------+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
+---+------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 2/4 ¦255/570¦255 ¦110 ¦130 ¦220 ¦110 ¦ 3872 ¦1250¦506 ¦598 ¦1012¦506 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1250/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
L---+------------+----------+-------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


1.5. Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории.
- открытие дополнительно групп семейного типа, филиалов действующих ДОУ на дому, групп кратковременного пребывания, круглосуточных групп, групп для детей до 1,5 лет, групп для детей до 1 года (грудничковые):
Источники финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 5

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T-----------T--------------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Кол-во ¦ Кол-во ¦ В том числе ввод в ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦действующих¦дополнительных¦действие дополнительных ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ в 2005 г. ¦ групп/мест ¦ групп/мест по годам ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп/мест ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----T----T----+------+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
+---+------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 2/30 ¦ 8/130 ¦ ¦2/30¦3/50¦3/50¦ ¦ 90,0 ¦ ¦20,7¦34,5¦34,8¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
L---+------------+-----------+--------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


- укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями:

Таблица 6

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T------------T---------T-----------T-----------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Наименование¦Проектная¦ Кол-во ¦Планируется¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ учредителя ¦мощность ¦действующих¦ открыть ¦ план открытия мест ¦
¦ ¦ (района) ¦ ¦ (мест) ¦ мест ¦ мест +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+----+
+---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ОАО "ЛХЗ" ¦ 135 ¦ 35 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+----+
L---+------------+------------+---------+-----------+-----------+----+----+----+----+-----


1.6. Привлечение в ДОУ детей из неблагополучных и малообеспеченных семей с частичным или полным погашением родительской платы:
Источники финансирования:

Таблица 7

в ценах 2002 г. тыс. руб.
   ----T------------T-----------------T--------------T------T------------------------T------T--------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Кол-во человек ¦Дополнительная¦Размер¦ Кол-во человек, ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ в группах ¦ потребность ¦ род. ¦ пользующихся ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ соц. помощи ¦(кол-во чел.) ¦платы ¦ льготой из областного ¦(всего¦ ¦
¦ ¦ ¦ (факт 2005 г.) ¦ ¦в ДОУ ¦ бюджета (план) ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ +-------T---------+ ¦ в +----T----T----T----T----+руб.) +----T-----T----T-----T----+
¦ ¦ ¦местный¦областной¦ ¦месяц ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ <2> ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+-----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ ¦ 30 ¦ 150 ¦ 324 ¦ 45 ¦ 99 ¦110 ¦136 ¦150 ¦1765,5¦131 ¦329,8¦360 ¦448,7¦496 ¦
+---+------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+-----+----+
¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 57 ¦ 70 ¦ 83 ¦ 90 ¦ 1005 ¦131 ¦ 166 ¦204 ¦ 242 ¦262 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+-----+----+
¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ 40 ¦ 53 ¦ 60 ¦760,5 ¦ ¦163,8¦156 ¦206,7¦234 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-------+---------+--------------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+-----+-----


   --------------------------------

<2> Сумма затрат исчисляется по сложившейся родительской плате x количество льготников x период.

1.7. Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей по мероприятиям п. 1.1 - 1.8:

Таблица 8

в целях 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T------------------------------T----------T------------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Прирост контингента детей ¦ Средняя ¦ Сумма затрат на содержание ¦
¦п/п¦ города ¦ в ДОУ ¦стоимость ¦ вновь привлеченных детей ¦
¦ ¦ (района) ¦ ¦содержания¦ в тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-----T----T----T----T----T----+1 ребенка +-----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ в год ¦всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦1180 ¦445 ¦195 ¦275 ¦120 ¦145 ¦ 24 ¦17640¦ ¦4680¦6600¦2880¦3480¦
+---+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦С учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13230¦ ¦3510¦4950¦2160¦2610¦
¦ ¦родительской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+-----+----+----+----+----+-----


Примечание: В таблице 8 указывается годовая стоимость затрат на содержание вновь привлеченных детей: в дополнительно открытых группах, действовавших ранее ДОУ, - без учета коммунальных расходов; во вновь открытых учреждениях (возвращенные здания, ликвидированных ранее учреждений; новостройки) стоимость содержания указывается с учетом коммунальных расходов.

II. Создание условий для повышения качества дошкольного
образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе

2.1. Обеспечение соответствия всех действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности, выполнение предписаний служб госпожнадзора и Госсанэпиднадзора:
Источник финансирования: местный бюджет.

Таблица 9

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T---------------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Кол-во ДОУ, не ¦ Лицензирование ДОУ ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦соответствующих¦ по годам ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ лицензионным +----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ требованиям ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 9 ¦ ¦ 5 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦514,0 ¦ ¦413 ¦101 ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
+---+------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
L---+------------+---------------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


2.2. Обеспечение регулярного выпуска областных сборников, обобщающих опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов по реализации актуальных задач развития системы дошкольного образования.
Источник финансирования: областной бюджет в пределах плановых ассигнований МОиН.
2.3. Проведение ежегодного областного конкурса "Детский сад года".
Источник финансирования: местный бюджет.

   ------------------T--------T--------T--------T---------T---------¬

¦ Всего тыс. руб. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+-----------------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦ 24 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
L-----------------+--------+--------+--------+---------+----------


2.4. Ежегодная публикация сравнительных показателей развития муниципальных систем дошкольного образования и содержания детей, среднестатистических показателей соответствия условий образовательного процесса в ДОУ установленным требованиям в соответствии с Законом РФ "Об образовании".
Источник финансирования: областной бюджет.
2.5. Обеспечение дошкольных образовательных учреждений современной программно-методической литературой.
Источник финансирования: областной бюджет.
Между территориями средства распределяются пропорционально количеству групп в ДОУ.
2.6. Централизованная поддержка развития материально-технической базы детских садов.
Источник финансирования: областной бюджет, местный бюджет.
Между территориями средства распределяются пропорционально количеству групп в ДОУ и вложениям муниципальных бюджетов в дошкольное образование.

   ---------------T-------T-------T-------T-------T--------T--------¬

¦ ¦ всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦Областной ¦ 621,0 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦Местный ¦ 621,0 ¦ ¦ 248,4 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦ 124,2 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------


III. Укрепление здоровья детей,
развитие коррекционного образования

3.1. Оборудование дополнительно с помощью шефствующих предприятий в детских садах спортивных площадок, спортзалов.
Источник финансирования: внебюджетные средства.

Таблица 10

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T-------------T------------------------T-----------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Оборудовано ¦ В том числе план ¦Оборудовано¦ В том числе план ¦
¦п/п¦ округа ¦спортплощадок¦ по годам ¦спортзалов ¦ по годам ¦
¦ ¦ (района) +------T------+----T----T----T----T----+-----T-----+----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ факт ¦ план ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦факт ¦план ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---+------------+------+------+----+----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 10 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+------+----+----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+----+-----


3.2. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 11

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T---------------T-----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Кол-во ¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦округа (района)¦ групп ¦ групп/мест ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦планируется+----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ открыть ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп/мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


3.3. Организация работы дополнительных оздоровительных групп для детей часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией и другие.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 12

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T-----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦ Кол-во ¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ групп ¦ групп/мест ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦планируется+----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ открыть ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп/мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 8/120 ¦ ¦3/40¦4/60¦1/20¦ ¦136,8 ¦ ¦59,2¦68,4¦9,2 ¦ ¦
L---+------------+-----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


3.4. Улучшение организации питания детей в детских садах, приведение его в соответствие с натуральными нормативами. Разработка экономически эффективных схем снабжения ДОУ продуктами питания.
Между территориями средства распределяются пропорционально количеству детей.
3.5. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников.
Источник финансирования: ЧО ФОМС.
В территории распределяется пропорционально количеству детей в ДОУ.
3.6. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми.
Источник финансирования: местный бюджет (по согласованию).

Таблица 13

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T--------------T----------T------------------------T------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ В том числе по годам ¦Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦п/п¦ округа ¦ДОУ всего ¦ ¦затрат¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ (района) ¦ (ед.) +----T----T----T----T----+всего +----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦(тыс. ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 5 ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 25,0 ¦ ¦10,0¦5,0 ¦5,0 ¦5,0 ¦
L---+--------------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+-----


3.7. Проведение конкурса "Зеленый огонек" на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма у дошкольников.
Источник финансирования: местный бюджет.

Таблица 14

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 24 ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L---------+----------+----------+----------+----------+-----------


IV. Улучшение качественного состава кадров
дошкольных образовательных учреждений

4.1. Обеспечение курсовой переподготовки при ЧИДППО педагогических работников системы дошкольного образования.
Источник финансирования: областной бюджет.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

Таблица 14

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----------------T------------------------T--------T------------------------¬

¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма ¦ В том числе по годам ¦
¦переподготовить¦ ¦расходов¦ (тыс. руб.) ¦
¦пед. работников¦ ¦ всего ¦ ¦
¦ всего (чел.) ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
¦ +----T----T----T----T----+--------+----T----T----T----T----+
¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---------------+----+----+----+----+----+--------+----+----+----+----+----+
¦ 40 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 148 ¦ 0 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦
L---------------+----+----+----+----+----+--------+----+----+----+----+-----


Между территориями средства распределяются пропорционально количеству работающих.
4.2. Переподготовка на курсах повышения квалификации.
- медработников
Источник финансирования: (по согласованию).

Таблица 15

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T---------------T---------------T------------------------T------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма расходов (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦округа (района)¦переподготовить+----T----T----T----T----+-----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ всего (чел.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦Всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----


- поваров

Таблица 16

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T---------------T---------------T------------------------T------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Необходимо ¦ В том числе по годам ¦ Сумма расходов (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦округа (района)¦переподготовить+----T----T----T----T----+-----T----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ всего (чел.) ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦Всего¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Ашинский ¦ 15 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----


V. Повышение экономической эффективности системы
дошкольного образования

5.1. Установка приборов учета потребления воды и тепла во всех дошкольных учреждениях:
Источники финансирования: внебюджетное финансирование.

Таблица 17

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T---------------T-------T--------------T--------------T------T----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Кол-во ¦Кол-во зданий ¦Дополнительная¦Сумма ¦Ориентировочный ¦
¦п/п¦города (района)¦зданий ¦ с ¦потребность в ¦затрат¦экономический ¦
¦ ¦ ¦детских¦установленными¦ водомерах ¦(всего¦ эффект (всего ¦
¦ ¦ ¦ садов ¦ водомерами ¦ ¦ тыс. ¦тыс. руб в год) ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------------+--------------+------+----------------+
¦ 1 ¦Ашинский ¦ 17 ¦ - ¦ 17 ¦170,0 ¦ ¦
L---+---------------+-------+--------------+--------------+------+-----------------


Источники финансирования: внебюджетное финансирование.

Таблица 18

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------------T-------T---------------T--------------T------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Кол-во ¦Кол-во зданий с¦Дополнительная¦Сумма ¦Ориентировочный¦
¦п/п¦ города (района) ¦зданий ¦установленными ¦потребность в ¦затрат¦ экономический ¦
¦ ¦ ¦детских¦теплосчетчиками¦теплосчетчиках¦(всего¦ эффект (всего ¦
¦ ¦ ¦ садов ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦руб.) ¦ в год) ¦
+---+------------------+-------+---------------+--------------+------+---------------+
¦ ¦Ашинский ¦ 17 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 1050 ¦ 24 ¦
L---+------------------+-------+---------------+--------------+------+----------------


5.2. Расширение практики установления шефства промышленных предприятий, коммерческих структур над муниципальными детскими садами:

Таблица 19

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T------------T------T-------T----------------T---------------¬

¦ № ¦Наименование¦Кол-во¦Кол-во ¦Кол-во МДОУ, где¦Ориентировочный¦
¦п/п¦ города ¦ МДОУ ¦ МДОУ, ¦ планируется ¦ экономический ¦
¦ ¦ (района) ¦ ¦имеющих¦ установление ¦ эффект (всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ шефов ¦ шефства ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год) ¦
+---+------------+------+-------+----------------+---------------+
¦ ¦Ашинский ¦ 17 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 40 ¦
L---+------------+------+-------+----------------+----------------


5.3. Внедрение нового механизма формирования родительской платы, где за основу ее начисления принимается объем образовательных и социально-бытовых услуг, оказываемых детским садом, и уровень доходов семей.
5.4. Расширение практики оказания образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг населению детскими садами:

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

Таблица 5

в ценах 2005 г. тыс. руб.
   ----T----------------T----------T------------T----------------T---------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦количество¦ Кол-во ¦Ориентировочная ¦ В том числе ¦Экономический¦
¦п/п¦города (района) ¦ услуг ¦привлеченных¦ стоимость ¦ориентировочная¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей (план)¦ 1 услуги ¦сумма средств, ¦ (тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реинвестируемых¦ в год) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на развитие ДОУ¦ ¦
+---+----------------+----------+------------+----------------+---------------+-------------+
¦ ¦Ашинский ¦ 5 ¦ 97 ¦ 22 ¦ 2,0 ¦ 6,0 ¦
L---+----------------+----------+------------+----------------+---------------+--------------


Объем целевых средств, выделяемых из местного и областного
бюджета на финансирование Программы развития дошкольного
образования в Ашинском муниципальном районе
на 2006 - 2010 гг.

   ----T-----------------T-------T------T------T------T------T------¬

¦ № ¦ Объем ¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/п¦ финансирования ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+
¦1. ¦Местный бюджет ¦5145,7 ¦ ¦2010,1¦1187,1¦601,9 ¦1346,6¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+
¦2. ¦Областной бюджет ¦ 5646 ¦1505,2¦833,2 ¦963,2 ¦1415,2¦929,2 ¦
+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+
¦3. ¦Всего ¦10791,7¦1505,2¦2843,3¦2150,3¦2017,1¦2275,8¦
L---+-----------------+-------+------+------+------+------+-------


Объем целевых средств, выделяемых из областного и местного
бюджета на финансирование Программы развития дошкольного
образования в Ашинском муниципальном районе
на 2006 - 2010 гг.

   ----------------------T-------T------T------T------T------T------¬

¦ Раздел программы ¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦I. Обеспечение ¦3725,9 ¦ ¦1192,5¦876,5 ¦451,5 ¦1205,4¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребности населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местах в ДОУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение притока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей из социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незащищенных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦II. Создание условий ¦ 1159 ¦ - ¦667,4 ¦231,2 ¦130,2 ¦130,2 ¦
¦для повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшение подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей к обучению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦III. Укрепление ¦ 185,8 ¦ ¦ 75,2 ¦ 79,4 ¦ 20,2 ¦ 11 ¦
¦здоровья детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коррекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦IV. Улучшение ¦ 75 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадров ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦За счет средств ¦5145,7 ¦ ¦2010,1¦1187,1¦601,9 ¦1346,6¦
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦За счет средств ¦ 5646 ¦1505,2¦833,2 ¦963,2 ¦1415,2¦929,2 ¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+------+------+------+------+
¦Итого объем ¦10791,7¦1505,2¦2843,3¦2150,3¦2017,1¦2275,8¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------+------+------+------+------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru