Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Челябинска от 31.10.2006 № 1649-п
"О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2007 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2009 ГОДА"
(вместе с "ПРОГНОЗОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2007 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2009 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Главы города Челябинска от 06.05.2008 № 86-п.



ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2006 г. № 1649-п

О Прогнозе социально-экономического развития
города Челябинска на 2007 год и на период до 2009 года

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО "О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах", Положением о бюджетном процессе в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/13, и решением Коллегии Администрации города Челябинска от 21.09.2006 № 9/1 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2007 год и на период до 2009 года"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2007 год и на период до 2009 года согласно приложению.

2. Управлению финансов Администрации города Челябинска (Яцукова Е.С.) использовать показатели Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2007 год и на период до 2009 года для разработки проекта бюджета города Челябинска на 2007 год и перспективного финансового плана на 2007 - 2009 годы.

3. Заместителям Главы города, главам администраций районов в городе, руководителям структурных подразделений аппарата и органов Администрации города считать одним из приоритетных направлений своей деятельности работу, направленную на достижение прогнозных показателей социально-экономического развития города на 2007 год.

4. Заместителю Главы города по экономическому развитию Конареву П.Н. организовать подготовку Плана действий Администрации города по обеспечению выполнения основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2007 год и представить проект Плана действий на утверждение Главе города в срок до 10.02.2007.

5. Внести настоящее Постановление в раздел 3 Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

6. Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации в сокращенном виде.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города по экономическому развитию Конарева П.Н.

Глава города Челябинска
М.В.ЮРЕВИЧ





Приложение
к постановлению
Главы города Челябинска
от 31 октября 2006 г. № 1649-п

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска
на 2007 год и на период до 2009 года

Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза
социально-экономического развития города Челябинска
на 2007 год и на период до 2009 года

Введение

   ---------------------------¬

   -----------------------+Основа разработки прогноза¦

¦ L---------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О ¦
+---->¦государственном прогнозировании и программах социально- ¦
¦ ¦экономического развития Российской Федерации" ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО "О ¦
+---->¦государственном прогнозировании, программах социально- ¦
¦ ¦экономического развития Челябинской области и областных ¦
¦ ¦целевых программах" ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Постановление Губернатора Челябинской области от ¦
¦ ¦26.04.2006 № 117 "О разработке прогноза социально- ¦
+---->¦экономического развития Челябинской области на 2007 год и ¦
¦ ¦параметров прогноза социально-экономического развития ¦
¦ ¦Челябинской области до 2009 года" ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Постановление Главы города Челябинска от 19.06.2006 ¦
+---->¦№ 660-п "О разработке прогноза социально-экономического ¦
¦ ¦развития г. Челябинска на 2007 год и на период до ¦
¦ ¦2009 года" ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Стратегия развития муниципального образования "Челябинский¦
+---->¦городской округ" на 2005 - 2010 годы, утвержденная ¦
¦ ¦Постановлением Главы города Челябинска от 21.12.2004 ¦
¦ ¦№ 2404-п ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
+---->¦Сценарные условия социально-экономического развития ¦
¦ ¦Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогноз социально-экономического развития Российской ¦
+---->¦Федерации на 2007 год, параметры прогноза на период до ¦
¦ ¦2009 года ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
+---->¦Прогноз социально-экономического развития Челябинской ¦
¦ ¦области на 2007 год ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Отчеты территориального органа Федеральной службы ¦
+---->¦государственной статистики о социально-экономическом ¦
¦ ¦развитии Челябинской области и г. Челябинска ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Прогнозные материалы предприятий, учреждений и ¦
¦ ¦организаций, находящихся на территории города, ¦
L---->¦подразделений Администрации города и администраций районов¦
¦в городе о перспективах их деятельности в 2007 году и на ¦
¦период до 2009 года ¦
L-----------------------------------------------------------


   -------------------------------------------¬

¦Особенности разработки прогноза социально-¦
   --------------+   экономического развития на 2007 год    ¦

¦ ¦ и на период до 2009 года ¦
¦ L-------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦В соответствии с решением Челябинской городской Думы от ¦
¦ ¦27.06.2006 № 13/13 "Об утверждении Положения о бюджетном ¦
+---->¦процессе в городе Челябинске" и в целях формирования ¦
¦ ¦перспективного финансового плана разработка Прогноза ¦
¦ ¦социально-экономического развития города проведена не ¦
¦ ¦только на очередной год, но и на среднесрочную перспективу¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Изменение с 1 января 2005 года форм статистической ¦
+---->¦отчетности и перечня отслеживаемых показателей, связанных ¦
¦ ¦с введением Общероссийского классификатора видов ¦
¦ ¦экономической деятельности (ОКВЭД) ¦
¦ +----------------------------------------------------------+
¦ ¦Разработка нового раздела прогноза по сельскому хозяйству,¦
L---->¦подраздела по тарифной политике, проведение расчетов по ¦
¦валовому муниципальному продукту ¦
L-----------------------------------------------------------


   -----------------------------------------------¬

   ------------+Методы, использованные при разработке прогноза¦

¦ L-----------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Экономико-статистический метод ¦
¦ ¦Изучение количественной стороны процессов при помощи ¦
+---->¦статистических расчетов с целью выявления тенденций и ¦
¦ ¦закономерностей, происходящих в экономике ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Балансовый метод ¦
¦ ¦Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих ¦
+---->¦таблиц применяется в построении баланса денежных доходов ¦
¦ ¦и расходов населения, баланса трудовых ресурсов ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Нормативный метод ¦
¦ ¦Технико-экономическое обоснование расчетов прогнозов, ¦
+---->¦планов, программ с использованием норм и нормативов ¦
¦ ¦используется для расчетов потребности в ресурсах ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод дефлятирования ¦
¦ ¦Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ¦
+---->¦ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов- ¦
¦ ¦дефляторов цен ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод экспертных оценок ¦
¦ ¦Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и ¦
+---->¦процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие ¦
¦ ¦прогнозируемого объекта ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Метод экстраполяции ¦
L---->¦Нахождение последующих значений путем умножения на индексы¦
¦физического объема соответствующих показателей ¦
L-----------------------------------------------------------


   -----------------------------¬

¦Варианты разработки прогноза¦
L--------------T--------------

   -----------------+---------------¬

   ----------------+----------------T---------------+---------------¬

¦ I вариант - умеренный ¦ II вариант - благоприятный ¦
L---------------T----------------+---------------T----------------

¦ ¦
   ----------------+----------------T---------------+---------------¬

¦отражает относительно устойчивую¦ориентируется на ускорение ¦
¦тенденцию роста экономики, ¦экономического роста, улучшение¦
¦учитывающую возможность ¦конкурентоспособности ¦
¦некоторого ухудшения конъюнктуры¦российского бизнеса и ¦
¦на международных рынках ¦активизацию структурных сдвигов¦
¦ ¦в экономике ¦
L--------------------------------+--------------------------------


   --------------------------------------------------------¬

   -----+            Макроэкономические учитываемые             ¦

¦ ¦ факторы, учитываемые при разработке прогноза ¦
¦ L--------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------¬

+----+ Внешнеэкономические факторы ¦
¦ L---------------------------T----------------------------

¦
   ---------------+-------------¬

¦ ¦ ¦
¦
   -------------+--------------T-------------+-------------¬

¦ ---+ Положительные ¦ Отрицательные +---¬
¦ ¦ L---------------------------+---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ----------------------------T---------------------------¬ ¦
¦ ¦ ¦Сохранение роста мировой ¦Снижение в среднесрочной ¦ ¦
¦ +->¦экономики и высокого уровня¦перспективе мировых цен на ¦<--+
¦ ¦ ¦цен на нефть и газ ¦черные и цветные металлы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Диверсификация производства¦Ускоренное развитие ¦ ¦
¦ +->¦и экспорта, повышение ¦металлургического комплекса¦<--+
¦ ¦ ¦конкурентоспособности ¦Китая ¦ ¦
¦ ¦ ¦бизнеса ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Повышение инвестиционного ¦Зависимость России от ¦ ¦
¦ L->¦рейтинга России ¦экспорта углеводородного ¦<---

¦ ¦ ¦сырья ¦
¦ L---------------------------+----------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------¬

+----+ Внутрироссийские факторы ¦
¦ L---------------------------T----------------------------

¦
   ---------------+--------------¬

¦ ¦ ¦
¦
   -------------+--------------T--------------+------------¬

¦ ---+ Положительные ¦ Отрицательные +---¬
¦ ¦ L---------------------------+---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ----------------------------T---------------------------¬ ¦
¦ ¦ ¦Динамичный рост внутреннего¦Ухудшение ситуации для ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиционного и ¦отраслей, ориентированных ¦ ¦
¦ +->¦потребительского спроса ¦на внутренний спрос, за ¦<--+
¦ ¦ ¦ ¦счет значительного роста ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурирующего импорта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Укрепление реального курса ¦Превышение темпов роста на ¦ ¦
¦ +->¦рубля, снижение темпов ¦энергоносители по сравнению¦<--+
¦ ¦ ¦инфляции ¦с целевым уровнем инфляции ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Совершенствование налоговой¦Физическое и моральное ¦ ¦
¦ +->¦системы с целью снижения ¦старение основных фондов ¦<--+
¦ ¦ ¦налоговой нагрузки на ¦отдельных отраслей ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономику ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Отмена экспортных пошлин на¦Постепенное старение ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукцию с высокой ¦населения и увеличение ¦ ¦
¦ +->¦степенью переработки, ¦расходов бюджета на ¦<--+
¦ ¦ ¦снижение пошлин на ввозимое¦пенсионное и социальное ¦ ¦
L-+ ¦технологическое ¦обеспечение ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------+---------------------------+ ¦
¦ ¦Увеличение темпов ¦Продолжающаяся естественная¦ ¦
¦ ¦кредитования банковской ¦убыль населения ¦ ¦
+->¦системой реального сектора ¦ ¦<---

¦ ¦экономики и физических лиц ¦ ¦
¦ +---------------------------+----------------------------

¦ ¦Повышение кредитного ¦
+->¦рейтинга Челябинской ¦
¦ ¦области ¦
¦ +---------------------------+
¦ ¦Сохранение ускоренного ¦
¦ ¦роста реальных ¦
+->¦располагаемых доходов ¦
¦ ¦населения по сравнению с ¦
¦ ¦ростом экономики в целом ¦
¦ +---------------------------+
¦ ¦Реализация национальных ¦
¦ ¦проектов в области ¦
L->¦образования, ¦
¦здравоохранения, аграрно- ¦
¦промышленного комплекса, ¦
¦строительства доступного ¦
¦жилья ¦
L----------------------------


   --------------------------------------------------------¬

¦Главная цель социально-экономического развития города -¦
¦ повышение качества жизни всех слоев населения ¦
L--------------------------T-----------------------------

¦
   ----------------------------+------------------------------¬

   ----->¦Основные приоритеты в деятельности органов городского     ¦

¦ ¦самоуправления на 2007 год ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+---->¦Обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных ¦
¦ ¦систем жизнеобеспечения населения ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Модернизация социальной сферы, прежде всего путем ¦
+---->¦реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, ¦
¦ ¦образования и обеспечения населения доступным и комфортным¦
¦ ¦жильем ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично- ¦
+---->¦дорожной сети, улучшение благоустройства и озеленения ¦
¦ ¦города ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+---->¦Повышение эффективности использования муниципальной ¦
¦ ¦собственности, земли и недвижимости ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Создание условий для развития эффективных производств, ¦
+---->¦поддержка предпринимательской и инвестиционной ¦
¦ ¦деятельности ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Сохранение высокой динамики роста реальных доходов ¦
+---->¦работающих и всего населения, увеличение платежеспособного¦
¦ ¦спроса и снижение бедности ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

L---->¦Обеспечение экологической и общественной безопасности ¦
¦жизни горожан ¦
L-----------------------------------------------------------


   ----------------------------------¬

¦ Основные параметры прогноза ¦
¦социально-экономического развития¦
¦ города Челябинска на 2007 год ¦
L----------------------------------


   -----------------------------------------------------------¬

¦Объем отгрузки товаров собственного производства, ¦
   ------+выполненных работ и услуг собственными силами по "чистым" ¦

¦ ¦видам деятельности - 164,5 - 167,7 млрд. руб. ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Индекс промышленного производства - 104,1 - 106,1 % ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Продукция сельского хозяйства - 823 - 860 млн. руб. ¦
¦ ¦(97,5 - 102 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Инвестиции в основной капитал - 36,2 - 37 млрд. руб. ¦
¦ ¦(106,8 - 108,5 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Ввод жилых домов - 525 тыс. кв. м общей площади (111,2 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

¦ ¦Количество малых предприятий - 12,5 тыс. единиц, ¦
+-----+численность занятых в малом бизнесе 107,2 - 107,7 тыс. ¦
¦ ¦человек, оборот малых предприятий - 166,8 - 168 млрд. руб.¦
¦ ¦(107,6 - 108,2 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Рост реальной заработной платы - 111,6 - 113,3 %, реальных¦
¦ ¦располагаемых денежных доходов населения - 115,8 - 118,5 %¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного ¦
¦ ¦минимума - 13 % ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Оборот розничной торговли - 138,6 - 139,8 млрд. руб. ¦
¦ ¦(116 - 117 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

+-----+Объем платных услуг населению - 35,1 - 35,7 млрд. руб. ¦
¦ ¦(105 - 107 %) ¦
¦ L-----------------------------------------------------------

¦
¦
   -----------------------------------------------------------¬

L-----+Инфляция - 108,2 % ¦
L-----------------------------------------------------------


Основные показатели прогнозов социально-экономического
развития Российской Федерации, Челябинской области
и г. Челябинска на 2007 год

   -------------------T-------------T--------T--------T-------------¬

¦ Показатели ¦ ед. изм. ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 прогноз¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ (2 вариант) ¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Индекс ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен (инфляция) в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднем за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 112,7 ¦ 109,6¦ 108,2¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 112,4 ¦ 111,5¦ 108,2¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 112,1 ¦ 111,5¦ 108,2¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Валовой продукт ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ предыдущему ¦ 106,4 ¦ 106,6¦ 106 ¦
¦Федерация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 107,7 ¦ 107,1¦ 107,2¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 105,3 ¦ 107,3¦ 107,1¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Продукция ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ году ¦ 104 ¦ 104,7¦ 104,2¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 104 ¦ 107,4¦ 106,2¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 101,2 ¦ 107 ¦ 106,1¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Инвестиции в ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной капитал ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 110,7 ¦ 111 ¦ 110,4¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 102,5 ¦ 102 ¦ 107,7¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 102,7 ¦ 106,7¦ 108,5¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Оборот розничной ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ году ¦ 112,8 ¦ 112,1¦ 110,5¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 127,7 ¦ 119,9¦ 114,6¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 130,2 ¦ 124 ¦ 117 ¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Объем реализации ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦платных услуг ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 107,5 ¦ 107,2¦ 106,9¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 117,5 ¦ 112,5¦ 107 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 123,9 ¦ 114,2¦ 107 ¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Среднемесячная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(номинальная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 8555 ¦ 10555 ¦ 12681 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 7463 ¦ 9098 ¦ 10987 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 8331 ¦ 10310 ¦ 12643 ¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Реальная ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ году ¦ 112,6 ¦ 112,6¦ 111 ¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 111,4 ¦ 109,3¦ 111,6¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 112,8 ¦ 110,5¦ 113,3¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Реальные ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦располагаемые ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 109,3 ¦ 112,5¦ 110,2¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 119,5 ¦ 114,5¦ 114 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 124,1 ¦ 116,6¦ 118,5¦
+------------------+-------------+--------+--------+-------------+
¦Уровень ¦ % к ЭАН ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российская ¦ ¦ 2,5 ¦ 2,6¦ 2,7¦
¦Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ ¦ 2,1 ¦ 2,1¦ 2,2¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинск ¦ ¦ 0,72¦ 0,6¦ 0,6¦
L------------------+-------------+--------+--------+--------------


Демографические показатели

Динамика
численности постоянного населения (среднегодовая)

тыс. человек

1105 +
¦
¦
1103 + 1102,8
¦ x-¬
¦ ¦
1101 + L--¬
¦ ¦ 1100,8
¦ L-x--¬
1099 + ¦
¦ ¦
¦ ¦
1097 + L-¬
¦ ¦ 1096,6
¦ L-x---¬
1095 + ¦
¦ ¦ 1094
¦ L---x-¬
1093 + ¦
¦ ¦
¦ L--¬
1091 + ¦ 1090,4
¦ L-x---¬ 1090
¦ L-----x---¬
1089 + ¦
¦ L----¬ 1088
¦ L--x----¬
1087 + ¦ 1086
¦ L-----x
¦
1085 +------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------+
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

Рождаемость и смертность (на 1000 человек населения)

человек на 1000 человек населения

15 +
¦
   ---x---¬

¦ x--- 14,7 L---x------x---¬
¦ 14,6 14,5 14,5 L--x-------x-----¬
¦ 14,4 14,3 L----x------------x
14 + 14,2 14,1
¦
¦
¦
¦
13 +
¦
¦
¦
¦
12 +
¦
¦
¦
¦
   ----0

11 +
   -----  11,2

¦
   -----0----

¦
   ----0------   10,8

¦
   ---0---¬   
   ---0-----  10,6

¦
   ---0---- 10,4 L--0---- 10,3

10 + ¦ 10,1 10,1
¦ ¦
¦ 0----

¦ 9,7
¦
9 +------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------+
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

0 - рождаемость
x - смертность

Снижение численности населения происходит, в основном, из-за естественной убыли, то есть превышения числа смертей над числом рождений.
На протяжении последних пяти лет естественная убыль населения постепенно сокращается, прогнозируется дальнейшее ее снижение. Но опережающих темпов роста рождаемости пока недостаточно для того, чтобы иметь положительный естественный прирост.
На изменение численности населения влияет также миграция населения, она существенно корректирует демографическую ситуацию. Прогнозируется ежегодный миграционный прирост, который составит к 2009 году 6 чел. на 1000 населения.

Естественный и миграционный прирост населения

человек

8000 +
¦
¦
¦ 6500
¦
   ----¬

6000 + ¦xxx¦
¦ 5500 ¦xxx¦
¦
   ----¬       ¦xxx¦

¦ 4500 ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦
   ----¬       ¦xxx¦       ¦xxx¦

4000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 3500 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 2685
   ----¬       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦

¦
   ----¬       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦

¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
2000 + ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ 985 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦
   ----¬       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦       ¦xxx¦

¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
¦ - 598 ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦ ¦xxx¦
0 +-T---T---T-+-T---+---+-+-T---+---+-+-T---+---+-+-T---+---+-+-T---+---+-+-T---+---+-+
¦ ¦:::¦xxx¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::+---- ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
- 2000 + ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ L----

¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ L---- - 3200
- 4000 + ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ - 3700
¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ ¦:::¦ L----

¦ ¦:::¦ L---- L---- L---- - 4100
¦ L---- - 4495 - 4747 - 4500
¦ - 5050
- 6000 +
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

::: - естественный прирост (убыль)
xxx - миграционный прирост

В соответствии с Посланием Президента РФ и национальным проектом "Здоровье" приоритетными направлениями демографической политики должны стать повышение рождаемости и снижение смертности населения, улучшение его здоровья, поддержание жизнеспособности детей и взрослых, повышение продолжительности жизни.

Валовой муниципальный продукт (ВМП)

Валовой муниципальный продукт является одним из основных макроэкономических показателей, соответствующих требованиям рыночной экономики и международных статистических стандартов.
Этот показатель не только комплексно характеризует экономику города, но и выступает в качестве важнейшего индикатора при анализе тенденций развития экономики и эффективного инструмента в макроэкономическом прогнозировании.

   ---------------¬
   ----------------¬
   ----------------¬
   ---------------------------¬

¦ Валовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чистые налоги (разность ¦
¦муниципальный ¦ ¦Выпуск товаров ¦ ¦ ¦ ¦между налогами на продукты¦
¦ продукт ¦ ¦ и услуг во ¦ ¦ Промежуточное ¦ ¦ (налог на добавленную ¦
¦ (валовая ¦ = ¦ всех отраслях ¦ - ¦ потребление ¦ + ¦ стоимость, акцизы и ¦
¦ добавленная ¦ ¦ экономики ¦ ¦ ¦ ¦ другие) и субсидиями ¦
¦ стоимость) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на продукты) ¦
L--------------- L---------------- L---------------- L---------------------------


В структуре ВМП по секторам экономики наблюдается снижение удельного веса производства товаров, особенно промышленного производства, увеличение доли услуг.
Сохраняется тенденция экономического роста, темп роста ВМП в 2006 году по отношению к 2005 году ожидается 107,3 %, среднегодовой прирост в 2007 - 2009 годах прогнозируется на уровне 7,1 %.

Динамика
основных макроэкономических показателей
(в % к предыдущему году)

процент

140 + --X-¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
135 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ -- L¬
¦ ¦ ¦
130 + ¦ ¦ --#-¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ---     ¦ ¦   L-¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
125 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ L¬¦ ¦
¦ --X-- ¦¦-*-¬ L-#---¬
¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ -+-¦ ¦ ¦
120 + ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ L-¬ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-¬
¦
   ----           ¦¦ ¦    ¦       ¦

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
115 + ¦ ---o--¬---#---¦ ¦ ¦ L---#-----------#-----¬
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ L-*--¬ L-----#
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ -+-- L-¬
¦ #-+¬¦ ¦¦ ¦¦ ¦
110 + ¦L+--#--+- -*---L¬ L-¬
   ------o

¦ o-+-- L-¬¦ ¦
   ---+--o-----------o------

¦ ¦ --0---¬L+o---¬¦
   ---o----  ¦

¦ *-+¬ ¦-x--¬L-+0--¬L+-o-----0---¬--+--X-----¬
¦ ¦L-++*--+--- ¦ ¦
   ---x--¬L+-+--0----¬L-----X-----------X

105 + X-- --¦ L-¬ L¬¦ ¦-+X--+-- L--*---¬L------0-----------0
¦ ¦-- L-x-¬ ¦¦ -+-¦ L------x-¬ L-------*-----------*
¦ ¦¦ ¦ L+-0-+- ¦ L-----¬
   -----x

¦
   ---¦          L-¬L-X-----                  L---x-------

¦ ¦ -- L--x---

100 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0----

¦ ¦
¦ x---

95 +
¦
¦
¦
¦
90 +------+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------+
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

0 - валовой муниципальный продукт
x - промышленное производство
X - инвестиции в основной капитал
# - оборот розничной торговли
* - платные услуги населению
o - оборот малых предприятий

Экономические результаты 2003 - 2006 годов и прогнозные намерения организаций и предприятий города позволяют полагать, что удвоение валового продукта - вполне разрешимая задача с учетом современного уровня технических достижений и технологических знаний.

Промышленное производство

Стабильные показатели экономического роста в стране и области повлияли на развитие промышленного сектора. Индекс производства в оценке 2006 года и прогнозе 2007 года составит соответственно 107 % и 104 - 106 %. Наибольшие темпы роста по сравнению с предыдущим годом ожидаются в обрабатывающих видах промышленности: 110 % в 2006 году и 104,2 - 106,2 % в 2007 году.
В 2007 - 2009 годах с учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности, годовые темпы прироста производства составят:
по первому варианту прогноза - от 2,8 до 4,1 %;
по второму варианту с учетом мер, направленных на ускорение роста и диверсификацию экономики, - от 3,7 до 6,1 %.
Сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья и материалов и топливно-энергетических ресурсов.

Динамика
производства промышленной продукции

млрд. рублей процент

250 + ¦
¦ + 108
¦ ¦
¦ 107 ¦
¦
   ---x---¬                                     + 107

200 + ¦ L--¬ 106,1
   -------¬ ¦

¦ ¦ L----x--¬
   -------¬    ¦196,7 ¦ ¦

¦ ¦ L-¬ ¦181,3 ¦ ¦ ¦ + 106
¦ ¦
   -------¬¦   ¦      ¦    ¦      ¦ ¦

¦
   ---           ¦167,7 ¦¦   ¦      ¦    ¦      ¦ ¦

150 + ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 104,5¦ + 105
¦ ¦ -------¬ ¦ ¦L--¬¦ ¦ -+---x ¦ ¦
¦ 104,3 ¦ ¦149,5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦----¦ ¦ ¦
¦ x-----¬ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ + 104
¦ -------¬ ¦ ¦136,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L+---x--+- ¦ ¦ ¦
100 + ¦126,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 103,7¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 103
¦ ¦ ¦ L-¬¦ ¦--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 102
50 + ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L+---x--+- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 101
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+ 100
2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - объем отгрузки товаров, работ, услуг собственными
L------- силами по "чистым" видам деятельности
-x- - индекс производства в % к предыдущему году

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Высокие темпы роста планируются в производстве пищевых продуктов (125,9 %), производстве мебели (117,2 %).
Также высокие темпы роста прогнозируются в производстве продукции машиностроения, в т.ч. опережающими темпами будут развиваться производство машин и оборудования (127,8 %), производство транспортных средств (117,4 %).

Структура
производства промышленной продукции
по сферам экономической деятельности

   ----------------------T--------------T-------------T-------------¬

¦ ¦ 2005 ¦2007 прогноз ¦2009 прогноз ¦
+---------------------+--------------+-------------+-------------+
¦добыча полезных ¦ 0,2 %¦ 0,2 %¦ 0,2 %¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+-------------+-------------+
¦производство ¦ 25,1 %¦ 26,1 %¦ 29,5 %¦
¦товаров конечного ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+-------------+-------------+
¦производство сырья и ¦ 74,7 %¦ 73,7 %¦ 70,3 %¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------------+-------------+--------------


Важными факторами роста основных показателей промышленности города должны стать планируемое увеличение использования имеющихся производственных мощностей, ввод новых мощностей, проводимая на ряде предприятий реконструкция и существенное обновление основных фондов.
На развитие производства окажут влияние:
- рост уровня доходов населения, стимулирующий спрос на товары конечного потребления: строительные материалы, продукты питания, продукцию полиграфии и легкой промышленности;
- реализация инвестиционных программ РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром" (в части производства труб, прочего энергетического оборудования);
- расширение индивидуального строительства, которое стимулирует выпуск современных видов отделочных, кровельных материалов;
- развитие железнодорожного транспорта (обновление парка тягового состава);
- ожидание высокого спроса на цветные металлы (благоприятные условия для наращивания экспорта);
- реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства (увеличение производства контрольно-измерительных приборов);
- рост государственного оборонного заказа;
- внедрение новых ресурсосберегающих технологий, позволяющих осуществить глубокую переработку сырья, и реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в части животноводства (повышение эффективности производства в мясной и молочной промышленности).
Из наиболее динамично развивающихся предприятий можно выделить ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский цинковый завод", ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Челябинский завод ЖБИ № 1", ОАО "КНАУФ ГИПС Челябинск", ООО "Вена", ОАО "Челябинский молочный комбинат", ОАО "Первый хлебокомбинат".
Отмечаются некоторые негативные тенденции:
- снижение темпов роста в ряде отраслей промышленности (текстильное и швейное производство, добыча полезных ископаемых (нерудные материалы, производство электрооборудования);
- возрастающее потребление бытовой продукции на внутреннем рынке города в значительной мере продолжает поддерживаться импортом, нарастает вытеснение с рынков местных производителей; имеет место низкая динамика выпуска сельскохозяйственной техники, дорожной техники, продукции графитированной, пластмассовых изделий, минеральных удобрений.

Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства

млн. рублей процент

1200 + + 120
¦ ¦
¦ ¦
¦ -------¬
   -------¬  ¦

1000 + ¦ 108,5 105,2 ¦ ¦ + 110
¦ ¦ x ¦
   -------¬    ¦   105¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 102 --+---x--+----+---x ¦ ¦
¦ ¦ L-¬¦ 100,2
   ----x--T--- ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

800 + ¦ ¦¦
   ---x-------+----  ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  + 100

¦ ¦ ¦¦ -+-----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ L+¬
   -------¬    ¦¦     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -+- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
600 + ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 90
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ --¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1011,5¦L-¬ ¦ 722,8¦ ¦ ¦ 783,4¦ ¦ 860,3¦ ¦ 966,4¦ ¦1079,2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
400 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 80
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L¬¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ -+- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
200 + ¦ ¦ L+-¬ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 70
¦ ¦ ¦ ¦ L-x--¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 64,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+--+ 60
2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - объем валовой продукции
L-------

-x- - индекс производства в % к предыдущему году

Структура
сельскохозяйственного производства

проценты

100 +-----------------------------------------------------------------

¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
90 +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
80 +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::60,1:::::::::::60::::::::::63,4::::::::64,6::::::::::65,6:::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
70 +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
60 +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
50 +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
40 +-------------------¬:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¦///////////////////L--------------------------------------¬::::::
¦//////////////////////////////////////////////////////////L------

30 +/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦///39,9///////////40//////////36,6////////35,4//////////34,4/////
20 +/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////
10 +/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////
0 +------------+------------+------------+------------+------------+
2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

/ / / / / - сельскохозяйственные предприятия
::::: - личные подсобные хозяйства населения

На территории города производство сельскохозяйственной продукции обеспечивают 3 сельскохозяйственных предприятия (ОАО "Тепличный", ОАО "Родник", ООО "Совхоз Каштакский"), которые производят около 40 % продукции, и личные подсобные хозяйства населения, на долю которых приходится 60 % объема производства. В связи с тем что одно предприятие (ОАО "Родник") признано банкротом, удельный вес сельхозпредприятий в 2009 году снижается до 34,4 %. В структуре производства 95 % занимает производство продукции растениеводства.

Рынок товаров и услуг

Целью развития потребительского рынка товаров и услуг города является наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары, торговые, бытовые услуги и услуги общественного питания в широком ассортименте, по доступным ценам, при гарантированном качестве и безопасности.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Укрепление и развитие предпринимательской деятельности на ¦
¦потребительском рынке и в сфере услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка и ¦
¦сферы услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение территориальной и ценовой доступности товаров ¦
¦и услуг путем совершенствования размещения, развития ¦
¦видового разнообразия предприятий потребительского рынка ¦
¦и сферы услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Защита прав потребителей ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение мероприятий, препятствующих проникновению и ¦
¦распространению на потребительском рынке контрафактной и ¦
¦фальсифицированной продукции ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий для продвижения товаров челябинских ¦
¦товаропроизводителей на потребительский рынок области и ¦
¦других регионов страны ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование нормативного, правового и информационного ¦
¦обеспечения потребительского рынка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оказание методической, консультативной и организационной помощи ¦
¦предприятиям потребительского рынка всех форм собственности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Пропаганда и внедрение культуры потребления товаров ¦
L-----------------------------------------------------------------


На рост объемов потребительского рынка товаров и услуг прямое влияние оказывают доходы населения, на долю потребительских расходов приходится почти 80 % денежных доходов горожан.
В структуре реализованных товаров продовольственные товары составляют 48 %, непродовольственные - 52 %. Улучшение материального положения населения позволило отвлечь большую, чем ранее, часть средств на приобретение непродовольственных товаров. Заметно увеличился спрос на отечественные товары, из них в первую очередь на продукты питания, изготовленные местными производителями, наметилась тенденция сокращения доли открытых рынков при увеличении доли продаж торгующих организаций.

Структура оборота
розничной торговли по источникам формирования

проценты

120 +
¦
¦
¦
¦
100 + -------¬
   -------¬  
   -------¬  
   -------¬  
   -------¬

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::21::¦ ¦::18::¦
¦ ¦::::::¦ ¦:24,2:¦ ¦:27,5:¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦:32,5:¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ +------+
80 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ +------+ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ +------+ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ +------+ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ +------+ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
60 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
40 + ¦/67,5/¦ ¦/75,8/¦ ¦/72,5/¦ ¦//79//¦ ¦//82//¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
20 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
0 +--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+
2001 2002 2003 2004 2005
год

::::: - оборот розничной торговли на вещевых и смешанных
рынках
/ / / / / - оборот розничной торговли торгующих предприятий

Сфера розничной торговли города Челябинска в 2007 - 2009 годах будет формироваться под влиянием ряда факторов:
- увеличение покупательской способности, связанное с ростом реальных доходов горожан;
- расширение платежеспособного спроса за счет населения прилегающих муниципальных образований;
- увеличение склонности населения к приобретению дорогостоящих товаров высокого качества;
- расширение банковских услуг потребительского кредитования, снижение процентных ставок и упрощение кредитных процедур.
В результате совокупного действия этих факторов розничный товарооборот в 2007 - 2009 годах будет демонстрировать позитивную динамику с ее некоторым ослаблением, но оставаться на достаточно высоком уровне, рост физического объема оборота розничной торговли составит 16,5 - 17 %. Сохранится тенденция опережающего роста потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами.

Оборот розничной торговли

млрд. рублей процент

250 + ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ 212,9 ¦
¦
   -------¬  + 135

200 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 173,4 ¦ ¦ + 130
¦
   -------¬    ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
150 + ¦ ¦ ¦ ¦ + 125
¦ 130,2 139,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -----x------¬   124    
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

¦ 115,5 111,4
   -----x------           L----x------¬ ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  + 120

¦ x------------x------- 116,8
   -------¬  ¦ ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

100 + ¦ 111 ¦ L-+--x---+----+--x---+----+--x ¦ ¦
¦ 81,4 ¦ ¦ ¦ 117 ¦ ¦ 117 ¦ ¦ 116,5¦ + 115
¦
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

¦ 56,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  + 110

50 + 42,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 35,4
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦  ¦

¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 105
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+-+--+------+--+ 100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - оборот розничной торговли
L-------

-x- - темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Расширение крупных предприятий торговли различных форматов, ¦
¦которые за счет предоставления широкого ассортимента ¦
¦продовольственных и непродовольственных товаров и комплексных ¦
¦услуг имеют высокую посещаемость ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение уровня сервиса и качества обслуживания потребителей ¦
¦через внедрение современных форм обслуживания ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие электронной формы торговли, которая позволяет ¦
¦экономить время покупателей на посещение магазинов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение выставок-продаж товаров местных производителей ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение доступности селян на рынки города путем организации ¦
¦работы сезонных ярмарок, предоставление бесплатных торговых ¦
¦мест для садоводов-огородников ¦
L-----------------------------------------------------------------


Сфера общественного питания за последние два года - наиболее динамично развивающаяся отрасль. В настоящее время достигнут определенный уровень насыщения рынка, необходимый для удовлетворения большей части существующего потребительского спроса.
На период 2007 - 2009 годов ожидается замедление темпов роста оборота общественного питания (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2005 годом, ежегодный прирост будет составлять 7 - 10 %. В целом в прогнозном периоде сохранится опережение темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания по сравнению с ростом рынка платных услуг населению.

Оборот общественного питания

млн. рублей процент

8000 + + 160
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
7000 + + 140
¦ 137,2 ¦
¦
   ---x-----¬    128,8                                           ¦

¦ ¦ L------x---¬ 5950 ¦
6000 +
   ----                   ¦                            
   -------¬  + 120

¦
   ----                      L---¬                           ¦      ¦  ¦

¦ 104,7 ¦ ¦ 110,1 5227 ¦ ¦ ¦
¦ 99
   ------x----                             L-----x-----¬  -------¬  ---+--x   ¦  ¦

5000 + --x------- L--+--x---+--- ¦ 108 ¦ + 100
¦
   ----                                                    4595       ¦107,3 ¦     ¦      ¦  ¦

¦ 82,5 -----
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ x---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4000 + 3900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 80
¦
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 60
¦ 2742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2000 + 1805 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 40
¦ 1538
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ 1161
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 20
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+ 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - оборот общественного питания
L-------

-x- - темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, ¦
¦ориентированной на различные группы потребителей, включая сеть ¦
¦быстрого питания ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие сети социально-ориентированных предприятий, ¦
¦обеспечивающих питанием рабочих, служащих, школьников, детей в ¦
¦детских дошкольных учреждениях ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Массовое развитие сети общественного питания в зонах ¦
¦комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль ¦
¦автомагистралей, на заправочных станциях, вокзалах, в аэропорту ¦
L-----------------------------------------------------------------


Обеспеченность населения
предприятиями розничной торговли и общественного питания

процент

300 + 290,9
¦
   -------¬

¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
250 + ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
¦ 227,4 ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
200 + 195,2 ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦              ¦::::::¦

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
150 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ 107,3 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
100 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 52,4 ¦::::::¦ 56,3
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬
50 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ 24,6 ¦::::::¦ 22,3 ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
0 +--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+
1995 2001 2004 2005

   -------¬

¦::::::¦ - обеспеченность населения торговыми площадями (кв. м на
L------- 1000 жителей)
   -------¬

¦//////¦ - обеспеченность населения предприятиями общественного
L------- питания (общедоступная сеть) (посадочных мест на 1000
жителей)

Прогноз развития рынка услуг населению на 2007 - 2009 годы базируется на тенденциях развития сферы услуг в предшествующие периоды и прогнозе реальных доходов населения, планируется, что сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка услуг.

Платные услуги населению

млрд. рублей процент

80 + + 140
¦ ¦
¦ 123,9 ¦
¦
   ----x-----¬                                                     ¦

70 +
   ----         ¦    114,2                                            + 120

¦ 111,5 ¦ L------x------¬ ¦
¦ 107,9
   ------x-----                          ¦     107          106          106     ¦

¦ 97,9
   ------x-------                                     L------x------------x------------x      ¦

60 + x------- + 100
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
50 + 47,9 + 80
¦
   -------¬  ¦

¦ 41,7 ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬     ¦      ¦  ¦

40 + ¦ ¦ ¦ ¦ + 60
¦ 35,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
30 + 29,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 40
¦
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ 22,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

20 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 20
¦ 16,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12,8
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

¦ 9,8
   -------¬     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  ¦

10 + -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 0
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+--+------+--+ 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

год

   -------¬

¦ ¦ - платные услуги населению
L-------

-x- - темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2007 - 2009 годах не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему более 60 % от общего расхода населения на услуги будет тратиться на услуги жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта, связи. Лидирующие позиции по физическим объемам платных услуг "обязательного" характера будут занимать жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.
Бытовые услуги составляют около 10 % от общего объема платных услуг населению. За год открывается свыше 100 предприятий, в том числе активно развивающих новые виды услуг и формы обслуживания, увеличивается количество высококлассных предприятий, работающих по европейским стандартам. Положительная динамика развития наблюдается по всей сфере бытовых услуг, кроме предприятий химической чистки, так как они являются самыми финансово затратными и в то же время малорентабельными предприятиями с длительными сроками окупаемости. Поэтому эта сфера услуг малопривлекательная для инвесторов.
Усиление конкуренции на рынке услуг способствует повышению уровня сервиса и сдерживанию роста цен на бытовые услуги. С целью продвижения услуг, пропаганды передового опыта, повышения квалификации предприятия сферы обслуживания активно участвуют в городских и региональных конкурсах, выставках-ярмарках.
В 2007 - 2009 годах наиболее активно будут развиваться малозатратные предприятия сферы бытовых услуг: парикмахерские, фотографии и фотолаборатории, ремонт обуви, а также среднерентабельные: по ремонту сложнобытовой техники и приборов, по ремонту одежды. Количество вновь открываемых предприятий традиционных видов услуг будет сокращаться по причине уменьшения свободных площадей при одновременном значительном повышение арендной платы.
В прогнозе развития отрасли увеличение количества предприятий предусматривается за счет включения в дислокацию предприятий по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, автостоянок, бань, саун.

Структура
платных услуг населению
(в фактически действующих ценах, в % к итогу)

   --------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование ¦2001 год¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦
¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем реализации ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- жилищно- ¦ 21,8 ¦ 22,2 ¦ 20,5 ¦ 19,6 ¦ 23 ¦
¦коммунальные услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги ¦ 24,7 ¦ 23,5 ¦ 24,7 ¦ 20,9 ¦ 19,7 ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги связи ¦ 11,7 ¦ 14,4 ¦ 19,8 ¦ 24 ¦ 22,6 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- бытовые услуги ¦ 11,5 ¦ 9,8 ¦ 9,3 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги в системе ¦ 8,9 ¦ 9,5 ¦ 8,7 ¦ 9,2 ¦ 8,2 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- медицинские ¦ 7,4 ¦ 6,8 ¦ 5 ¦ 5,2 ¦ 5,7 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги правового ¦ 6,2 ¦ 5,6 ¦ 5,1 ¦ 4,2 ¦ 4,1 ¦
¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги учреждений¦ 2 ¦ 1,9 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги гостиниц ¦ - ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 1,5 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- санаторно- ¦ 0,7 ¦ 1,1 ¦ 1 ¦ 1,3 ¦ 0,9 ¦
¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- услуги ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦
¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- туристские услуги¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- ветеринарные ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- прочие виды ¦ 3 ¦ 2,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦
¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------


Одним из видов бытовых услуг, оказываемых населению города, являются ритуальные услуги.
Для улучшения работы в сфере похоронного обслуживания в городе на 2007 - 2009 годы поставлены следующие задачи:
- совершенствование системы организации погребения и оказания услуг по погребению;
- улучшение качества содержания мест погребений с учетом национальных и других особенностей и традиций;
- развитие материально-технической базы специализированных служб.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Расширение и реконструкция действующих кладбищ города, ремонт ¦
¦дорог ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Рациональное использование земель кладбищ города на основе ¦
¦данных инвентаризации и учета захоронений ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Применение специализированной техники по уборке и ¦
¦благоустройству территорий кладбищ города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Удовлетворение пожеланий и запросов родных и близких по ¦
¦организации похорон умершего, увековечению его памяти, уходу за ¦
¦местом погребения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Укрепление материально-технической базы специализированных ¦
¦служб ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Строительство "аллеи почетных захоронений" на Успенском ¦
¦кладбище ¦
L-----------------------------------------------------------------


Малое предпринимательство

Количество
малых предприятий и среднесписочная численность работников,
занятых в малом бизнесе

140000 +
¦
¦
¦
¦
120000 + 114200
¦ 110900
   -------¬

¦ 107700
   -------¬              ¦//////¦

¦ 104300
   -------¬              ¦//////¦              ¦//////¦

¦ 100746
   -------¬              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦

100000 + 96883
   -------¬              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦

¦
   -------¬              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦              ¦//////¦

¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
80000 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
60000 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
40000 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦
20000 + ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ 13494 ¦//////¦
¦ ¦//////¦ 11580 ¦//////¦ 12113 ¦//////¦ 12549 ¦//////¦ 12988 ¦//////¦
   -------¬ ¦//////¦

¦ 9983 ¦//////¦
   -------¬ ¦//////¦  
   -------¬ ¦//////¦  
   -------¬ ¦//////¦  
   -------¬ ¦//////¦     ¦::::::¦ ¦//////¦

¦ -------¬ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
0 +--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)

   -------¬

¦::::::¦ - количество малых предприятий (ед.)
L-------

   -------¬

¦//////¦ - среднесписочная численность работников (чел.)
L-------


Отраслевая структура малых предприятий

   -----------------------------------------T-----------------------¬

¦операции с недвижимым имуществом, ¦ 14,5 % ¦
¦аренда и предоставление услуг ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦обрабатывающие производства ¦ 15,1 % ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦строительство ¦ 12,3 % ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦оптовая и розничная торговля ¦ 48,3 % ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦прочие ¦ 9,8 % ¦
L----------------------------------------+------------------------


Оборот малых предприятий

млрд. рублей процент

+ + 112
¦ ¦
¦ ¦
¦ + 110
¦
   ------x      ¦

250 +
   -------x--------     109,6 %¦

¦
   ----x-------      108,6 %              + 108

¦
   -------   108,2 %                   223,3    ¦

¦
   ---x----                               
   -------¬  ¦

¦ ¦ 107,3 % ¦ ¦ + 106
200 + ¦ 193,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦
   -------¬      ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 104
¦
   ------              168,0        ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ ¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

150 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 102
¦ ¦ 143,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 122,2 ¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦
   -------¬ ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  + 100

¦ ¦ x---+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
100 + ¦100 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 98
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 96
50 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 94
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+
2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - оборот малых предприятий
L-------

-x- - темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

Налоговые поступления
от субъектов малого предпринимательства

млн. руб.

6000 +
¦ 5554
¦
   -------¬

¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
5000 + 4809 ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ 4178 ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦              ¦::::::¦

4000 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ 3577 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦              ¦::::::¦              ¦::::::¦

¦ 3039 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦
   -------¬              ¦::::::¦              ¦::::::¦              ¦::::::¦              ¦::::::¦

3000 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ 2169 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
2000 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 1365
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 1027 ¦::::::¦ 1182 ¦::::::¦ -------¬
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦
1000 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 879 ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 747 ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ 687 ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
0 +--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦::::::¦ - поступления налогов в бюджеты всех уровней
L-------

   -------¬

¦//////¦ - поступления налогов в бюджет города
L-------


Количество малых предприятий к 2009 году увеличится по отношению к 2005 году на 1914 ед., наиболее высокие темпы роста малого предпринимательства будут наблюдаться в торговле и строительстве. Оборот малых предприятий в 2009 году увеличится на 38,2 % по сравнению с 2005 годом, увеличится также объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с 3 до 5,5 млрд. руб.
Расширение действующих и создание новых производств в малом предпринимательстве предусматривается за счет разрабатываемой в настоящее время городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы". Основные направления программы, влияющие на темпы роста показателей:
- развитие системы микрокредитования;
- поддержка инновационной деятельности;
- поддержка лучших проектов по предпринимательству;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий.
Будет продолжена работа по снижению административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию и развитию малого предпринимательства. Совместно с областным центром поддержки предпринимательства ведется работа по созданию и развитию бизнес-инкубаторов.

Инвестиции

Инвестиции
в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд. рублей процент

60 + ¦
¦ ¦
¦
   ----x----¬                                                                       + 140

¦
   ------- 139,8  ¦                                                                       ¦

¦ ¦ ¦ 50,5 ¦
50 +
   -----x----              L----¬                                                     
   -------¬  ¦

¦ ¦ 123,2 ¦ 43,5 ¦ ¦ + 120
¦
   ------                            ¦               106,7  
   ------x------¬
   -------¬      ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ 102,7
   -------x--------   108,5    L---+--x---+------+--x   ¦  ¦

¦ x---- L---x------- ¦108,1 ¦ ¦108 ¦ ¦
40 + 105,2 ¦ ¦ ¦ ¦ + 100
¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +  80

30 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 26,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ 21,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 60
¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

20 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 40
¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ 9,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 +
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 20
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+ 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - инвестиции в основной капитал
L-------

-x- - темп роста в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

Объем инвестиций, направляемых на развитие производства составит около 55 % общих объемов инвестиций, они позволят ввести новые производственные площади и внедрить новые технологии. Наиболее значительный рост инвестиций ожидается в базовых отраслях: черной и цветной металлургии, машиностроении, металлообработке и ряде других. Так, на Челябинском металлургическом комбинате будет введена II очередь аглофабрики № 2, войдет в строй действующих коксовая батарея № 7, будет произведена реконструкция стана 2300, трестом "Связьстрой-5" будет осуществляться строительство сетей АТС протяженностью около 1000 км ежегодно, с введением по 165 тыс. дополнительных номеров, на предприятиях строительной индустрии будет осуществляться реконструкция, в результате которой произойдет расширение производственных мощностей для увеличения выпуска строительной продукции (ОАО "ЖБИ-1", ОАО "Кемма", ОАО "ПСК Восток", ОАО "ЖБИ-Агрострой"), в Ленинском районе будет построен комплекс производственных зданий по производству гомеопатических средств.
В структуре источников финансирования доля собственных средств предприятий и организаций постепенно уменьшается, что свидетельствует о возрастании роли банковской системы в накоплении капитала и повышении его мобильности. Вовлечение в основной капитал кредитов банков и заемных средств других организаций возрастет к 2009 году до 40 % от общих объемов привлеченных средств. Улучшение инвестиционного климата в целом может дать импульс росту и частных инвестиций.

Структура
инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ 2006 оценка ¦
+--------------------------------------T-------------------------+
¦бюджет субъекта ¦ 7,8 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦федеральный бюджет ¦ 2,6 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦кредиты банков (займы) ¦ 3,8 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦собственные средства предприятий ¦ 69,6 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦прочие ¦ 16,2 % ¦
L--------------------------------------+--------------------------


   -----------------------------------------------------------------¬

¦ 2007 прогноз ¦
+--------------------------------------T-------------------------+
¦бюджет субъекта ¦ 5,5 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦федеральный бюджет ¦ 3,5 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦кредиты банков (займы) ¦ 18,3 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦собственные средства предприятий ¦ 55 % ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦прочие ¦ 17,7 % ¦
L--------------------------------------+--------------------------


В числе приоритетов в непроизводственной сфере по-прежнему остается реализация жилищной политики. В структуре инвестиций доля затрат на жилищное строительство составляет более 12 %, по сравнению с уровнем 2005 года ввод жилья увеличится в 2009 году на 47,4 %.

Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м процент

700 + + 140
¦ 650 ¦
¦
   -------¬  ¦

¦ 122,8 ¦ ¦ ¦
¦
   ----x-----¬                                  600         ¦      ¦  ¦

600 + ¦ ¦
   -------¬      ¦      ¦  + 120

¦
   ------         ¦                   111,2        ¦114,3 ¦      ¦      ¦  ¦

¦ 107,0 ¦ ¦
   -------x----------+--x---+---¬  ¦      ¦  ¦

¦
   -------x------¬    104,5  ¦              ¦     107,1    ¦     525         ¦      ¦   ¦  ¦108,3 ¦  ¦

¦ 97,2 ¦ L------x----- L-------х-------
   -------¬      ¦      ¦   L--+--х   ¦  ¦

500 + x------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 100
¦ 472 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 440,9
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
400 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 80
¦ 358,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 343,3
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦ 318,2
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

¦
   -------¬      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦

300 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 60
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 40
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
100 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 20
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+---+------+--+ 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦ ¦ - ввод жилья
L-------

-x- - темп роста в % к предыдущему году

Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Объекты социальной сферы, ¦
¦ планируемые к вводу в эксплуатацию в 2006 - 2007 годах ¦
L--------------------------------T--------------------------------

   ------------------+--------------¬

   ---------------+-----------------T--------------+----------------¬

¦ 2006 оценка ¦ 2007 прогноз ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Пристрой к школе № 1 в ¦Детский сад в м/р 33а в ¦
¦Центральном районе на 250 мест ¦Центральном районе на 240 мест ¦
L--------------------------------+-------------------------------+
¦Детский сад по ул. ¦
¦Молодогвардейцев в Калининском ¦
¦районе на 155 мест ¦
+-------------------------------+
¦Общеобразовательная школа в ¦
¦Калининском районе на 500 мест ¦
+-------------------------------+
¦Главный корпус детской ¦
¦многопрофильной больницы № 1 в ¦
¦Тракторозаводском районе на ¦
¦300 коек ¦
+-------------------------------+
¦Пристрой к поликлинике № 9 в ¦
¦Ленинском районе на 650 пос/в ¦
¦смену ¦
L--------------------------------


Кроме того, на проектирование объектов здравоохранения и образования предусматривается направить более 159 млн. руб., а также начать строительство Дворца спорта "Хоккейная арена" в Калининском районе.
Наряду с капитальными вложениями городского и областного бюджетов город получает финансовую поддержку на строительство социальных объектов из федерального бюджета. С привлечением средств федерации финансируются легкоатлетический стадион в Центральном районе и строительство метро. На 2007 год подана заявка на выделение федеральных средств на строительство 7 объектов на 750 млн. руб. и на строительство метрополитена на 1872 млн. руб.

   --------------------------------------------------------------¬

   ----+Предложения по включению объектов г. Челябинска в Федеральную¦

¦ ¦ адресную инвестиционную программу на 2007 год ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Стадион "Центральный - степень готовности 60 % ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Легкоатлетический стадион - завершение строительства ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Дворец спорта "Хоккейная арена" - ¦
¦ ¦ проектно-изыскательские работы ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Водопровод (расширение и реконструкция, II очередь) блок ¦
¦ ¦ контактных осветлителей - степень готовности 80 % ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Водопровод по ул. Бр. Кашириных от западной насосной ¦
+-->¦ до ул. С. Юлаева - готовность 30 %, в настоящее время ¦
¦ ¦ закуплены трубы, укладка которых позволит довести ¦
¦ ¦ степень готовности до 70 % ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Западная насосная станция м/р 39 - ¦
¦ ¦ проектирование и начало строительства ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Разгрузочный канализационный коллектор D = 1000 мм по ¦
¦ ¦ ул. Барбюса - Вагнера - степень готовности около 60 % ¦
¦ L--------------------------------------------------------------

¦
¦
   --------------------------------------------------------------¬

+-->¦ Метрополитен (I очередь) - степень готовности 12 % ¦
¦ L--------------------------------------------------------------


   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Оптимальное использование финансовых средств с их концентрацией ¦
¦на наиболее важных направлениях в строительстве и реконструкции ¦
¦объектов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение ввода в эксплуатацию всех намеченных объектов ¦
¦производственного и непроизводственного назначения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сокращение перечня незавершенных строительством объектов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание эффективно действующего рынка жилья на основе ¦
¦ипотечного кредитования и других форм финансирования жилищного ¦
¦строительства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наращивание возможностей строительного комплекса (увеличение ¦
¦мощностей по выпуску строительных материалов) ¦
L-----------------------------------------------------------------


Финансы

Положительные тенденции в финансовом положении предприятий и организаций города продолжают стабильно укрепляться. Прибыль прибыльных предприятий в 2006 году оценивается в размере 19,6 млрд. руб. с ростом 144 % к 2005 году, к 2009 году ожидается ее увеличение до 25,8 млрд. руб.
Наибольший прирост прибыли в 2006 году ожидается от организаций обрабатывающих производств. По оценке она составит 74,2 % всей прибыли (против 56,9 % в прошлом году).
По сравнению с 2005 годом в структуре сальдированного финансового результата в 2,5 раза снизился удельный вес поступлений от прибыли предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду. Причиной снижения является реорганизация предприятий этой отрасли в связи с реформой электроэнергетики.
В последние два года наблюдается снижение суммы убытков убыточных организаций города, по оценке 2006 года они ожидаются 2 млрд. руб. против 2,3 млрд. руб. в 2005 году и 4,1 млрд. руб. в 2004 году. Дальнейшее их увеличение не прогнозируется, что в свою очередь обеспечит рост сальдированного финансового результата (прибыль - убытки). В 2006 году он составит 17,6 млрд. руб., а к 2009 году увеличится до 23,7 млрд. руб.

Структура
сальдированного финансового результата

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ 2005 ¦
+--------------------------------------------T-------------------+
¦транспорт и связь ¦ 2,5 % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦оптовая и розничная торговля, ремонт ¦ 12,4 % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦строительство ¦ 12,2 % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦производство и распределение ¦ 11,4 % ¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦обрабатывающие производства ¦ 56,9 % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦прочие виды деятельности ¦ 4,6 % ¦
L--------------------------------------------+--------------------


   -----------------------------------------------------------------¬

¦ 2006 (оценка) ¦
+-------------------------------------------T--------------------+
¦транспорт и связь ¦ 4 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦оптовая и розничная торговля, ремонт ¦ 7,6 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦строительство ¦ 5,4 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦производство и распределение ¦ 4,6 % ¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦обрабатывающие производства ¦ 74,2 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦прочие виды деятельности ¦ 4,2 % ¦
L-------------------------------------------+---------------------


В состоянии платежей и расчетов в организациях продолжает сохраняться тенденция превышения кредиторской задолженности над дебиторской. К концу 2006 года оно составит около 30 %, а в 2005 году составляло 47,8 %, явно прослеживаются более высокие темпы роста дебиторской задолженности организаций, то есть задолженности поставщикам. Продолжает сокращаться доля просроченной задолженности в общих объемах дебиторской и кредиторской задолженности, по оценке 2006 года доля просроченной дебиторской задолженности сократится на 5 %, кредиторской - на 1,5 %.
В результате положительной финансовой деятельности организаций города ожидается рост доходных поступлений в бюджетную систему России и тем самым обеспечение роста собственных доходов бюджета города. Прогнозируется, что в 2009 году они вырастут на 26,6 % к уровню 2005 года, хотя в целом их доля в доходах города снижается с 73,2 % в 2004 году до 50,8 % в 2009 году. Соответственно с 26,8 % до 49,2 % увеличивается доля безвозмездных перечислений (в виде субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ). Это говорит о повышении зависимости местных бюджетов от бюджетов вышестоящего уровня. Действующий механизм межбюджетных отношений не в полной мере отвечает требованиям бюджетного федерализма по сочетанию интересов всех участников этих отношений.

Структура
доходов бюджета города

процент

80 +
¦
¦ 73,2
¦ -------¬
70 + ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦
60 + ¦::::::¦
¦ ¦::::::¦ 54,7
¦ ¦::::::¦
   -------¬                51,1

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦
   -------¬                50,3                  50,9                  50,8

50 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 48,9
   -------¬   49,7    
   -------¬   49,1    
   -------¬   49,2

¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ 45,3 ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
40 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
30 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ 26,8 ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
20 + ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
10 + ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦
0 +--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦::::::¦ - собственные доходы
L-------

   -------¬

¦//////¦ - безвозмездные поступления
L-------


Денежные доходы и расходы

Общая характеристика уровня жизни населения характеризуется продолжением позитивных тенденций, сравнительно высокими темпами роста номинальных доходов и соответственно ростом реальных доходов населения. Денежные доходы населения в 2009 году по отношению к 2005 году возрастут в 2,6 раза, в реальном выражении в 1,9 раза.

Динамика
доходов и расходов населения г. Челябинска

млрд. руб.

250 +
¦
¦ 223,3
¦
   -------x

¦ ¦ ----0
200 + ¦ ¦ 221,7
¦ 174,1--+---

¦
   ------x----+--

¦ ¦ ---0-----

¦
   ----+--- 172,5

150 + 135,2 ¦ ¦
¦
   ----0----   ¦

¦ ¦---x--------

¦
   ---+-  133,6

¦ 100-----+---

100 + 0-------

¦ x---

¦ 96,9
¦
¦
50 +
¦
¦
¦
¦
0 +-------------+-------------+-------------+-------------+

2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз
(2 вариант)
год

x - доходы
0 - расходы

Рост доходов будет обеспечен за счет всех составляющих, при этом темпы роста доходов от предпринимательской деятельности превысят темпы роста оплаты труда в 1,7 раза. Реализация на местном уровне проводимой Правительством РФ политики поддержки малого предпринимательства и финансовых рынков стимулируют рост доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Их доля в доходах населения увеличится с 26,1 % в 2005 году до 42,8 % в 2009 году.

Структура
денежных доходов населения

процент

100 +---------------------------------------------------------

¦/////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////
¦//////////////////////////////////////////////////////23/
90 +/////////////////27,7///////////////24,5/////////////////
¦34,9/////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////
¦/////////////////////////////////////////////////////////
80 +////////////////////////////////////////////////---------

¦////////////////////////////////////////////////¦xxxxxxxx
¦////////////////////////////---------------------xxxxx7,6
¦//////////////---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
70 +///////--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8,7xxxxxx------------

¦//------xxxxxxxxx10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¦\\\\\\\\\\\
+---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------\\\\\\\\\\\
¦11,1xxxxxxx----------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
60 +xxx---------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦xxx¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
+----\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\32,8
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
50 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\34,4\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\36,2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
40 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--------

¦39,1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\¦-------

¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\----------------

¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\------------------------

30 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\------------------------------------

¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\¦-----------------------------------

¦\\\\\\\\\\\\\\-------------------------------------------

¦\\\\\\\\\\\\\\¦------------------------------------------

20 +\\\------------------------------------------------------

¦\\\¦-------------------------------------------------36,6
+------------------------------------32,4-----------------

¦---------------------------------------------------------

10 +-----------------26,1------------------------------------

¦14,9-----------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

0 +------------------+------------------+------------------+

2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз
(2 вариант)

/ / / / / - другие доходы
xxxxx - социальные выплаты
\\\\\ - оплата труда
   -----     - доходы от предпринимательской деятельности


Большую часть социальных выплат составляют пенсии, объем которых увеличится к 2009 году в 1,7 раза по сравнению с 2005 годом.
В 2006 году с 1 апреля базовая часть пенсий была проиндексирована на 8,5 %, страховая часть - на 6,3 %, с 1 августа страховая часть пенсий также была увеличена на 6,2 %, тем не менее величина средней пенсии продолжает оставаться низкой и составляет 28,5 % среднемесячной зарплаты.
Проблемы увеличения трудовых пенсий могут быть решены только федеральным Правительством, которое обеспечивает покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда субсидиями из федерального бюджета, решает вопросы об изменении и перераспределении отчислений от ЕСН в доходы Пенсионного фонда.
В 2007 году планируется увеличить базовую часть трудовой пенсии с 1 апреля на 7,5 %, с 1 октября - на 13,2 %, 1 апреля также будет проиндексирована и страховая часть пенсий - на 9,2 %, в среднем трудовые пенсии вырастут на 20 %. В эти же сроки будут увеличены все виды государственных пенсий - социальные пенсии, пенсии военнослужащим срочной службы и их семьям, пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам и родителям погибших военнослужащих срочной службы.
В структуре расходов стабильно высокой сохраняется доля потребительских расходов населения на покупку товаров и оплату услуг. Доходы растут, но население не торопится инвестировать средства в отечественную экономику. По данным Главного управления Центрального банка России по Челябинской области, прослеживается отток вкладов, граждане предпочитают не хранить деньги на счетах, а тратить их на потребительские нужды. Рост оборота розничной торговли в 2005 году составил 130,2 %, в 2006 году оценивается 124 %.
Положительной тенденцией в структуре расходов является рост расходов на покупку недвижимости, к 2009 году они по отношению к 2005 году вырастут в 1,9 раза.
В части валютно-обменных операций, несмотря на снижение курса доллара, объемы покупки и продажи валюты продолжают стабильно сохраняться.

Структура
денежных расходов населения г. Челябинска

процент

100 +---------------------------------------------------------

¦////////////////////////////////////7,4///////////////9,9
¦15,6/////////12,4////////////////////////////////////////
¦////////////////////////////////---------------¬/////////
90 +///////////////////////----------xxxxxxxxxxxxxxL---------

¦/////////////-----------xxxxxxxxxxxx8,9xxxxxxxxxxxxxxx8,9
+--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------¬xxxxxxxxx
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----\\\\\\\\\\\\\L---------

80 +9,5xxxxxxxxxx8,9xxxxxxxx------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦xxxxxxxxxxxxxx-----------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
+---------------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\17,1\\\\\\\\\\\\\\16,1
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
70 +\\\\\\\\\\\\\16,5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¦16,4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\---------------¬\\\\\\\\\
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-------------------------L---------

¦\\\\\\\\\\\\\\-------------------------------------------

60 +\\\\-----------------------------------------------------

+---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

50 +---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

40 +---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

30 +---------------------------------------------------------

¦------------------------------------66,6-------------65,1
¦---------------------------------------------------------

¦-----------------62,2------------------------------------

20 +58,5-----------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

10 +---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

¦---------------------------------------------------------

0 +------------------+------------------+------------------+

2004 2005 2006 2007
год

/ / / / / - другие расходы
xxxxx - обязательные платежи
\\\\\ - оплата услуг
   -----     - покупка товаров


Рост доходов населения обусловит ежегодное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 17,1 % в 2005 году до 13 % в 2006 году. К 2009 году прогнозируется дальнейшее снижение этого показателя до 11 %.
В связи с этим основными задачами муниципальной власти являются, с одной стороны, совершенствование социальной политики и повышение социальной защиты населения, с другой - снижение влияния социальных факторов, обусловливающих бедность, а также создание условий для занятости населения и формирования класса предпринимателей - производителя, потребителя и инвестора.

Денежные доходы населения

руб. процент

30000 + + 126
¦ 27110 ¦
¦
   -------¬           ¦

¦ 124,1 ¦::::::¦ ¦
25000 + x--¬ ¦::::::¦ + 124
¦ ¦ ¦::::::¦ ¦
¦ L--¬ 21765 ¦::::::¦ ¦
¦ L---¬
   -------¬              ¦::::::¦           ¦

20000 + ¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ + 122
¦ ¦ 17073 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦
¦ ¦
   -------¬              ¦::::::¦              ¦::::::¦           ¦

¦ L--¬ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦
15000 + ¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ + 120
¦ ¦ 13308 ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦
¦ 10178 ¦-------¬ ¦::::::¦
   -----+------+x-----¬       ¦::::::¦           ¦

¦ -------¬ L+-¬::::¦ ¦:-----+x--------- ¦::::::¦118,9 L--¬ ¦::::::¦ ¦
10000 + ¦::::::¦ ¦:L---¬¦
   ---+--::::¦118,5         ¦::::::¦         L--¬ ¦::::::¦117,1      + 118

¦ ¦::::::¦ ¦:::::¦¦116,6 ------ ¦::::::¦ ¦::::::¦ L-+------+x ¦
¦ ¦::::::¦ ¦:::::L+x------ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦
¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦::::::¦ ¦
5000 + ¦::::::¦ ¦::::::¦ 2939 ¦::::::¦ 3218 ¦::::::¦ 3458 ¦::::::¦ 3716 + 116
¦ ¦::::::¦ 2546 ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ -------¬ ¦
¦ ¦::::::¦ -------¬ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦
¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦::::::¦ ¦//////¦ ¦
0 +--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+--+------+-+------+--+ 114
2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   -------¬

¦::::::¦ - денежные доходы населения в расчете на душу населения
L------- в месяц
   -------¬

¦//////¦ - величина прожиточного минимума в среднем на душу
L------- населения в месяц
--х-- - реальные располагаемые денежные доходы населения в % к
предыдущему году

Труд и занятость

Трудовые ресурсы. Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: они пополняются за счет вступления части населения в трудоспособный возраст и сокращаются за счет достижения частью населения пенсионного возраста, а также выбытия по причине смертности.
Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, продолжает возрастать, к концу 2009 года она увеличится до 105,4 тыс. чел.

Структура
трудовых ресурсов города

процент

100 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦10,8\\\\\\\10,3\\\\\\\\\7,4\\\\\\\\\\\6,7\\\\\\\\\\\\6,6\\\\\\\\\\6,4\\\\\\\\\\\6,3\\\\\\\\\\\6,2
¦\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-----------------------------------------------------------------------------

90 +---------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
¦//////////////////////////////////////14,1///////////14,2////////14,3//////////14,35/////////14,4
¦13,9///////14///////////14,2/////////////////////////////////////////////////////////////////////
80 +//////////////////////////////////---------------------------------------------------------------

¦///////////////////------------------------------------------------------------------------------

+-------------------------------------------------------------------------------------------------

70 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

60 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

50 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------78,4----------79,2----------79,2---------79,3----------79,35--------79,4
¦-----------75,7----------------------------------------------------------------------------------

40 +75,3---------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

30 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

20 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

10 +-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------

0 +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

\\\\\ - лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой
деятельностью и учебой
   ----- - занятые в экономике


Численность занятых в экономике будет по-прежнему расти за счет увеличения работающих в организациях частных форм собственности (54 %) и в организациях со смешанной формой собственности (10,9 %). В структуре занятых численность работающих в материальном производстве составит в 2006 году 69,6 %, в непроизводственной сфере - 30,4 %, в 2007 году - соответственно 70,5 % и 29,5 %.
Численность занятых в отраслях материального производства будет возрастать за счет промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли.
В отраслях непроизводственной сферы прогнозируется достаточно стабильное число рабочих мест. Несколько возрастет численность занятых в образовании, науке и научном обслуживании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг.

Численность
трудовых ресурсов и занятых в экономике города

тыс. человек

800 +
¦
¦ 728,6 733,8 731,7 731,9 731 729,8
¦ 717,6
   ----¬            
   ----¬            
   ----¬            
   ----¬            
   ----¬            
   ----¬

¦ ----¬ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
700 + ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦
600 + ¦+++¦ ¦+++¦ ¦+++¦ 581 ¦+++¦ 579,5 ¦+++¦ 580,4 ¦+++¦ 580 ¦+++¦ 579,5
¦ ¦+++¦ ¦+++¦ 571,4 ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ----¬
¦ ¦+++¦ 543,4 ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
500 + ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
400 + ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
300 + ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
200 + ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
100 + ¦+++¦ ¦---¦ 82,1 ¦+++¦ ¦---¦ 81,3 ¦+++¦ ¦---¦ 77,9 ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦+++¦ ¦---¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ 73,5 ¦+++¦ ¦---¦ 68,8 ¦+++¦ ¦---¦ 63,9 ¦+++¦ ¦---¦ 60,9
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬ ¦+++¦ ¦---¦ ----¬
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦
¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦+++¦ ¦---¦ ¦///¦
0 +-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+-+---+-+---+-+---+-+
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

+++ - численность трудовых ресурсов
   --- - численность занятых в экономике

формы собственности

Рынок труда, занятость. Эффективное использование трудового потенциала города будет зависеть, главным образом, от того, как сложится спрос на рабочую силу со стороны работодателей всех форм собственности под воздействием структурных изменений в экономике.
Рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе приведет к снижению уровня безработицы. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), уменьшится с 22 тыс. чел. в 2005 году до 20,1 тыс. чел. в 2009 году. Регистрируемая безработица также уменьшится с 4,2 тыс. чел. до 3,5 тыс. чел.

Уровень общей и регистрируемой безработицы
(в среднегодовом исчислении)

процент

4,5 +
¦
¦
¦
¦ 4 4
4 + ----¬
   ----¬

¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ 3,6 3,6
¦ ¦///¦ ¦///¦
   ----¬        
   ----¬            3,5

3,5 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
   ----¬            3,4             3,4

¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
   ----¬        
   ----¬

¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
3 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
2,5 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
2 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
1,5 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
1 + ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ 0,77 ¦///¦ ¦///¦ 0,72 ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦ ¦///¦
¦ ¦///¦ ----¬ ¦///¦ 0,66 ¦///¦ ----¬ ¦///¦ 0,6 ¦///¦ 0,6 ¦///¦ 0,61 ¦///¦ 0,6
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ----¬ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ----¬ ¦///¦ ----¬ ¦///¦ ----¬ ¦///¦ ----¬
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
0,5 + ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦ ¦///¦ ¦---¦
0 +--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+--+---+-+---+--+
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

/ / / - общая безработица
   ---   - регистрируемая безработица


На состояние рынка труда окажет влияние повышение возрастного состава высококвалифицированных кадров, а также сокращение объемов их профессионально-технической подготовки на производстве.
Сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и т.д.) будет способствовать нарастанию диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.

   ------------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L--------------------------------T---------------------------------

¦
   ---------------------------------+--------------------------------¬

¦Расширение доступа незанятых граждан к активным программам ¦
¦содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой ¦
¦деятельности ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особо ¦
¦нуждающихся в социальной защите ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Развитие и повышение качества системы профессионального обучения ¦
¦и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого ¦
¦населения ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение функционирования рынка труда ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности организации общественных работ ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Оказание содействия гражданам в развитии самозанятости и ¦
¦предпринимательской инициативы ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних ¦
¦граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Развитие социального партнерства ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности использования финансовых ресурсов, ¦
¦выделяемых из федерального, областного и городского бюджетов ¦
L------------------------------------------------------------------


Оплата труда. В среднесрочной перспективе продолжится тенденция опережения роста заработной платы по сравнению с ростом экономики в целом. Так, фонд заработной платы на предприятиях и в организациях города в 2007 году увеличится по сравнению с 2005 годом в 1,53 раза, в то время как номинальный объем валового муниципального продукта (ВМП) - в 1,38 раза.
Динамичный рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития, ростом производительности труда, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Размер среднемесячной заработной платы за 2006 - 2009 годы в номинальном выражении возрастет в 2,2 раза, с 8331 рубля в 2005 году до 18120 рублей в 2009 году, а в реальном выражении - соответственно в 1,6 раза.
Будет продолжено поэтапное повышение минимального размера оплаты труда. Оно позволит в полной мере обеспечить государственные гарантии в части размера оплаты труда, упорядочить ситуацию со стоимостью рабочей силы на рынке труда, получить дополнительное поступление подоходного налога, вывести из "тени" часть заработной платы, скрытую от налогообложения, существенно снизить масштабы бедности среди работающего населения как в бюджетной, так и во внебюджетной сфере. Прогнозируется, что минимальный размер оплаты труда в 2007 - 2009 годах может составить до 35 % от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Динамика
номинальной и реальной среднемесячной заработной платы

руб. процент

20000 + + 115
¦ ¦
¦ 18120 ¦
¦
   ------¬  ¦

18000 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 114 ¦ ¦ ¦
16000 +
   ---x---¬                                         15238      ¦     ¦  + 114

¦ ¦ ¦
   ------¬     ¦     ¦  ¦

¦
   ----      L--¬                                     ¦     ¦     ¦     ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
14000 + ¦ ¦ 113,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ----            ¦                     
   ----x---¬    ¦     ¦     ¦     ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 12643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ x--- L-¬ ¦------¬L-¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
12000 + 113,2 ¦ ¦¦ ¦ L-¬¦ ¦ ¦ ¦ + 113
¦ L--x---¬
   ---¦     ¦    L+--x--+¬    ¦     ¦  ¦

¦ 112,8 ¦ 10310 ¦ ¦ ¦ ¦112,9¦L-¬ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
   ------¬  ¦  ¦     ¦     ¦     ¦  L-¬¦     ¦  ¦

10000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L+--x ¦ ¦
¦ L-¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦112,5¦ ¦
¦ 8331 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ------¬  ¦  ¦     ¦  ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  ¦

8000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 112
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6576 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ------¬     ¦     ¦  ¦  ¦     ¦  ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  ¦

6000 + 5218 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-¬¦ ¦--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 111
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L+--x--+- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+-----+--+--+-----+--+--+-----+--+--+-----+--+--+-----+--+--+-----+--+--+-----+--+ 110
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

   ------¬

¦ ¦ - номинальная среднемесячная заработная плата (по полному
L------ кругу предприятий и организаций)
-x- - реальная среднемесячная зарплата (в % к предыдущему
году)

В 2007 - 2009 годах индексация заработной платы работников бюджетной сферы (в части ЕТС) предусматривается с 1 сентября 2007 года в размере 15 %, а с 1 сентября 2008 года и 2009 года, соответственно, в размерах 1,06 и 1,055.

Охрана окружающей среды

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников

тыс. тонн

165 +
¦ 163,1
¦
   ---x--¬

¦ ¦ L--------¬ 161,1
¦ ¦ L---x------¬ 160,3 160
160 + ¦ L--------x---------------x
¦
   ----

¦ 157,6 ¦
¦ x--¬ ¦
¦ ¦ ¦
155 + ¦ ¦
¦ L--¬ ¦
¦ ¦
   -----

¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
150 + L---¬ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ L--¬
   ----

145 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ L--x---

¦ 140,9
140 +
¦
¦
¦
¦
135 +
¦
¦
¦
¦
130 +
¦
¦
¦
¦
125 +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T
2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе является достаточно высоким и сформирован под влиянием выбросов предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, предприятий стройиндустрии и автотранспорта.
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух против 2004 года обеспечено за счет:
- уменьшения сжигания доли угля и замены его природным газом на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
- ввода в эксплуатацию газоочистных установок в ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и ОАО "Челябинский металлургический комбинат".
В 2005 году значительно, почти в 3 раза (в сопоставимых ценах), возросли инвестиции крупных предприятий, направленные на замену устаревшего оборудования и установку современных газоочисток. Основной вклад (582,4 млн. руб. или 71 %) - это инвестиции ОАО "Челябинский металлургический комбинат" в строительство комплекса аглофабрики со встроенными современными газоочистками.

Объем сброса сточных вод

млн. куб. м

290 +
¦
¦
¦ 282,7
¦
   ---x--¬

280 + ¦ ¦
¦ ¦ L---¬
¦ ¦ ¦
¦
   -----         ¦

¦ ¦ L--¬
270 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦
   ----                L--¬

¦ ¦ ¦262,2 262,4 262,4
¦ ¦ L--x---------------x---------------x
260 + ¦
¦ ¦
¦
   ----

¦ ¦
¦ ¦
250 + ¦
¦
   ---x---

¦ ¦ 248,7
¦
   ------

¦
   ------

240 + ¦
¦ x---

¦ 238,8
¦
¦
230 +
¦
¦
¦
¦
220 +
¦
¦
¦
¦
210 +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T
2004 2005 2006 2007 2008 2009
оценка прогноз прогноз прогноз
(2 вариант) (2 вариант) (2 вариант)
год

Основными источниками загрязнения реки Миасс являются МУП "ПОВВ", ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ливневые стоки города, поступающие без предварительной очистки.
С целью предотвращения значительного роста объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ предприятиями города предусмотрено строительство следующих природоохранных объектов:

   ----------------------------T---------T--------------------------¬

¦ Наименование объекта ¦Год ввода¦ Экологический эффект от ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинский металлургический комбинат" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Агломерационное ¦ 2006 ¦Сокращение выбросов в ¦
¦производство ¦ ¦атмосферу на 2030 тонн/год¦
¦Строительство систем ¦ ¦ ¦
¦аспирации от хвостовых ¦ ¦ ¦
¦частей и узлов выгрузки ¦ ¦ ¦
¦агломашин № 1, 2 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Строительство аспирации ¦ 2008 ¦Снижение выбросов на ¦
¦литейных дворов ДП № 1, 5 ¦ ¦1030 тонн ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Цех № 2 ¦ 2007 ¦Сокращение выбросов на ¦
¦Реконструкция ¦ ¦350 тонн/год ¦
¦газоочистного тракта печей ¦ ¦ ¦
¦№ 15, 19 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Цех № 5 ¦ 2008 ¦Сокращение выбросов на ¦
¦Установка рукавного ¦ ¦354 тонн/год ¦
¦фильтра печи № 18 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Цех № 6 ¦ 2009 ¦Сокращение выбросов на ¦
¦Установка рукавных ¦ ¦1804 тонн/год ¦
¦фильтров печей № 31 - 38 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Цех № 7 ¦ 2010 ¦Сокращение выбросов на ¦
¦Проектирование и ¦ ¦1807 тонн/год ¦
¦установка рукавных фильтров¦ ¦ ¦
¦за печами № 45 - 48 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Цех № 8 ¦ 2008 ¦Сокращение выбросов на ¦
¦Проектирование и ¦ ¦4780 тонн/год ¦
¦установка рукавных фильтров¦ ¦ ¦
¦за печами № 52 - 54 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦МУП "ПОВВ" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Очистные сооружения ¦ 2010 ¦Улучшение растворения и ¦
¦канализации. Замена ¦ ¦потребление кислорода ¦
¦существующих аэрационных ¦ ¦активным илом, улучшение ¦
¦труб на мелкодисперсные ¦ ¦окисления органических ¦
¦ ¦ ¦веществ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Установка тонкослойных ¦ 2010 ¦Ускорение оседания ¦
¦модулей на вторичных ¦ ¦взвешенных веществ в ¦
¦отстойниках ¦ ¦начале первичного ¦
¦ ¦ ¦отстойника ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Реконструкция воздуходувной¦ 2008 ¦Улучшение процесса аэрации¦
¦станции и магистральных ¦ ¦в аэротенках ¦
¦воздуховодов ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Цех механического ¦ 2008 ¦Интенсификация процесса ¦
¦обезвоживания осадка ¦ ¦обезвоживания осадка ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦Разработка проекта блока ¦ 2007 ¦Совершенствование ¦
¦доочистки ¦ ¦технологического процесса,¦
¦ ¦ ¦и улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦очистки ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинский цинковый завод" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Установка ¦ 2009 ¦Снижение выбросов ¦
¦газопылеулавливающих ¦ ¦сернистого ангидрида на ¦
¦устройств, предназначенных ¦ ¦96,6 тонн/год, серной ¦
¦для улавливания и ¦ ¦кислоты на 0,7 тонн/год ¦
¦обезвреживания пыли и ¦ ¦ ¦
¦сернистого ангидрида из ¦ ¦ ¦
¦газов, отходящих от печей ¦ ¦ ¦
¦"КС" обжигового цеха ¦ ¦ ¦
¦(система № 4 ¦ ¦ ¦
¦сернокислотного ¦ ¦ ¦
¦производства) ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Регенерация отработанных ¦ 2008 ¦Доведение качества стоков ¦
¦растворов кислот ¦ ¦до нормативов ПДС ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинский электродный завод" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Реконструкция печей обжига ¦ 2008 ¦Сокращение выбросов ¦
¦с установкой ¦ ¦смолистых веществ 23,42 ¦
¦термокаталитической камеры ¦ ¦тонн/год, бенз(а)- ¦
¦дожига печей № 2, 3, 4, 7 ¦ ¦пирена 0,016 тонн/год, ¦
¦ ¦ ¦углерода оксид ¦
¦ ¦ ¦18,23 тонн/год ¦
+---------------------------+---------+--------------------------+
¦ОАО "Челябинская генерирующая компания" ¦
+---------------------------T---------T--------------------------+
¦Модернизация золоотвала ¦ 2007 ¦Утилизация золы ¦
¦Челябинской ТЭЦ-2 ¦ ¦90000 тонн/год ¦
L---------------------------+---------+---------------------------


Продолжается реализация "Первоочередных мероприятий по совершенствованию системы сбора, захоронения и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО), и переработке вторичных материальных ресурсов".
Наиболее острыми экологическими проблемами города Челябинска, которые предстоит решать в 2007 году и в последующие годы, являются:
1. Защита атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий (преимущественно от выбросов предприятий черной, цветной металлургии и энергетики).
2. Защита атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта.
3. Защита водного бассейна (река Миасс, озеро Смолино, озеро Первое) от сбросов промышленных предприятий и ливневых сточных вод.
4. Разработка мероприятий по совершенствованию системы сбора, захоронения, обезвреживания и переработки отходов производства и потребления.
5. Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города Челябинска.

Управление муниципальным имуществом, земельные отношения

Основной целью в сфере управления муниципальным имуществом на 2007 - 2009 годы является структурное реформирование муниципального сектора экономики.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L---------------------------------T-------------------------------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Повышение эффективности использования городского имущества ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности управления муниципальными унитарными ¦
¦предприятиями города и приведение их структуры в соответствие с ¦
¦потребностями города в решении социальных задач ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание эффективной системы учета городского имущества ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Гарантированное исполнение заложенных в бюджет обязательств ¦
L-----------------------------------------------------------------


Формирование объектов муниципальной собственности. Закрепление муниципального имущества в муниципальной имущественной казне.
По состоянию на 01.07.2006 в Реестр муниципальной собственности включено 12769 объектов, в том числе: объектов жилого фонда - 5395 ед., объектов нежилого фонда - 1632 ед., сооружений - 4112 ед.
В собственности находится муниципальное имущество, обеспечивающее жизнедеятельность города, а также имущество, которое обеспечивает единство системы жизнеобеспечения коммуникаций и иной инфраструктуры.
Имущество, изымаемое из-за его неиспользования в производственном цикле или для того, чтобы муниципалитет не потерял свое имущество по другим основаниям, включается в муниципальную казну в целях более эффективного использования в дальнейшем. По состоянию на 01.07.2006 в Реестре муниципальной имущественной казны числится 25845 единиц движимого и недвижимого имущества.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Реализация в первоочередном порядке имущества, в отношении ¦
¦которого город не является эффективным собственником, и ¦
¦сохранение в собственности имущества, приносящего стабильные и ¦
¦прогнозируемые доходы ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация в первоочередном порядке нежилых помещений, которые ¦
¦из-за низких потребительских качеств приносят незначительные ¦
¦доходы, а также помещений, требующих значительных, не окупаемых ¦
¦в дальнейшем капитальных вложений ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Передача муниципального жилищного фонда в управление управляющим¦
¦организациям ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сохранение и воспроизводство объектов муниципальной ¦
¦собственности города ¦
L-----------------------------------------------------------------


Реализация муниципальной политики приватизации предприятий и объектов недвижимости. По размеру муниципального пакета акций в уставном капитале акционерных обществ пакеты акций распределены следующим образом:

   ------------------------------------------------T----------------¬

¦ Доля находящихся в муниципальной ¦ Количество ¦
¦ собственности акций акционерных обществ ¦ акционерных ¦
¦ (процентов уставного капитала) ¦ обществ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦100 процентов ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦От 50 до 100 процентов ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦От 25 до 50 процентов ¦ 39 ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦25 и менее процентов ¦ 6 ¦
L-----------------------------------------------+-----------------


В 2007 - 2009 годах будут предложены к продаже пакеты акций, размер которых не превышает 50 % уставного капитала соответствующих акционерных обществ, в том числе в 2007 году планируется приватизировать муниципальные унитарные предприятия "НМЛ "Гиппократ" и "Центральный дом быта".
Снижение поступлений в бюджет от приватизации муниципального имущества объясняется тем, что на реализацию предполагается выставлять неликвидные пакеты акций (оставшиеся акции отдавать в управление профессиональным управляющим с целью более эффективного управления) и неликвидные подвальные помещения.
Развитие рынка аренды нежилых помещений

Структура
рынка аренды нежилых помещений в 2006 году

   --------------------------------------------T--------------------¬

¦торговля ¦ 34 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦образование ¦ 2 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦общ. питание ¦ 2 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦здравоохранение ¦ 4 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦учреждения ¦ 7 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦быт. обслуживание ¦ 16 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦офисы ¦ 16 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦прочие ¦ 19 % ¦
L-------------------------------------------+---------------------


Общая площадь сдаваемого в аренду нежилого фонда составляет 344,9 тыс. кв. м, из которых 39 % площадей - отдельно стоящие здания и 61 % приходится на нежилые помещения, встроенные в жилые дома. Объем нежилого фонда, сдаваемого в аренду организациям и представителям частного бизнеса, составляет около 71 % общей площади, сдаваемой в аренду.
С учетом структуры и качественных характеристик помещений, сдаваемых в аренду, рост поступлений от сдачи в аренду нежилых помещений ежегодно будет составлять 6 - 7 %.
Создание условий для развития рынка земельных участков. Одной из целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического развития города является эффективное использование земли всех форм собственности.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
- создание автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли и объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование земли и объектов недвижимости, регулирование земельных отношений, стимулирование инвестиционной привлекательности города;
- гарантированное исполнение заложенных в бюджет обязательств.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Создание единой цифровой геоинформационной системы города ¦
¦Челябинска, включающей в себя единую систему учета земельных ¦
¦участков ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование полных реестров земельных участков, являющихся ¦
¦объектами налогообложения, а также предоставленных в аренду ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ведение мониторинга земельных участков и их кадастровой ¦
¦стоимости ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Контроль платежей за землю ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Активизация работы по привлечению организаций и физических лиц к¦
¦оформлению правоустанавливающих документов на существующие ¦
¦земельные участки, не оформленные в установленном порядке ¦
L-----------------------------------------------------------------


Реформирование муниципальных унитарных предприятий и организаций. В соответствии с задачей оптимизации муниципальных унитарных предприятий происходит их ежегодное сокращение, к концу 2006 года ожидаемое количество действующих МУП составит 32 ед., а в перспективе их число сократится до 18. Действующими останутся рентабельно работающие предприятия, а также имеющие большую социальную значимость и обеспечивающие жизнедеятельность города. Так, начата работа по реорганизации муниципальной аптечной системы, запланированы к ликвидации 2 муниципальных предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
В образовании с целью уменьшения дефицита мест в дошкольных учреждениях города предполагается ряд мер по исполнению областной программы по возврату бывших детских садов. Соответственно планируется увеличение количества учреждений социальной сферы в соответствии с потребностями города.

Структура
муниципальных учреждений города

   --------------------------------------------T--------------------¬

¦культура ¦ 5,7 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦социальное обеспечение ¦ 4,0 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦спорт ¦ 4,6 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦здравоохранение ¦ 7,2 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦образование ¦ 78,4 % ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦прочие ¦ 0,1 % ¦
L-------------------------------------------+---------------------


В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, снижения задолженности по неналоговым платежам, поступающим в бюджет города, заключаются договоры аренды движимого имущества. Цель такого договора - обеспечить передачу имущества во временное пользование для выполнения социально-значимых функций для города, а именно - для повышения эффективности работы ЖКХ.
В жилищно-коммунальном хозяйстве города работают как муниципальные унитарные предприятия, так и открытые акционерные общества. Всего действует 15 организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию жилья, 6 предприятий, обслуживающих и осуществляющих ремонт объектов инженерной инфраструктуры города, 1 - для обслуживания объектов благоустройства, 1 - для обеспечения безопасности дорожного движения. С этими организациями заключено 35 агентских договоров на оказание соответствующих услуг.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Изменение Положения о порядке планирования, финансирования ¦
¦деятельности предприятий, распределения и использования доходов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Разработка проекта нового Положения "О порядке перечисления в ¦
¦бюджет города части прибыли за пользование муниципальным ¦
¦имуществом" с использованием дифференцированных нормативов ¦
¦отчислений ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение конкурсов по выбору управляющих компаний на ¦
¦выполнение жилищно-коммунальных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Разработка и применение нового порядка предоставления в аренду ¦
¦муниципального движимого имущества с применением ¦
¦корректировочных коэффициентов с целью восстановления ¦
¦изношенного оборудования и основных средств ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Инвентаризация бесхозного имущества с целью передачи его на ¦
¦обслуживание специализированным организациям ¦
L-----------------------------------------------------------------


Создание эффективной системы учета городского имущества. Для повышения эффективности использования объектов недвижимости и другого муниципального имущества планируется в 2007 - 2008 годах создать комплексную автоматизированную систему учета и управления муниципальным имуществом.
Это позволит:
- обеспечить оперативность и качество принятия управленческих решений по распоряжению объектами муниципальной собственности за счет использования достоверной, актуальной и полной информации о них;
- увеличить поступления в местный бюджет за счет более полного учета объектов имущества;
- обеспечить оперативность подготовки пакетов документов;
- улучшить контроль над использованием имущества.

Гарантированное ежегодное исполнение заложенных в бюджет обязательств

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основное направления ¦
L---------------------------------T-------------------------------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Постепенный переход на рыночную стоимость арендной платы за ¦
¦нежилые помещения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение конкурсов и аукционов по продаже земельных участков ¦
¦или права их аренды по одному из критериев: максимальная ¦
¦стоимость права аренды или стоимость реализованного участка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Увеличение объемов поступлений от приватизации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Переход на расчет ставок аренды земельных участков исходя из ¦
¦кадастровой стоимости земли ¦
L-----------------------------------------------------------------


Объем неналоговых поступлений в бюджет города

млн. руб.

500 +
¦
¦
¦
450 +
¦
   -----------¬

¦ ¦xxxx7xxxxx¦
¦
   -----------¬       +----------+    
   -----------¬    
   -----------¬

¦ ¦xxx10,6xxx¦ ¦----------¦ ¦xxxx8xxxxx¦ ¦xxxxx9xxxx¦
¦ +----------+ ¦----38----¦ +----------+ +----------+
¦ ¦----------¦ ¦----------¦ ¦----30----¦ ¦----30----¦
¦ ¦----43----¦ +----------+ +----------+ ¦----------¦
400 + ¦----------¦ ¦ ¦ ¦//////////¦ +----------+
¦ +----------+ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
350 + ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
300 + ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦////225///¦ ¦///215////¦
¦ ¦//////////¦ ¦///240////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦///220,5//¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
250 + ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
200 + ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ +----------+ +----------+
¦ ¦//////////¦ +----------+ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ +----------+ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
150 + ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
100 + ¦++++++++++¦ ¦+++170++++¦ ¦++++180+++¦ ¦++++185+++¦
¦ ¦+++160++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
50 + ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦ ¦++++++++++¦
0 +---+----------+---T---+----------+---T---+----------+---T---+----------+---T
2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

xxxxxxxxxx - Прочие поступления
   ---------- - Продажа нежилых помещений, земельных участков и акций

++++++++++ - Сдача в аренду нежилых помещений

Городское хозяйство

- жилищно-коммунальное хозяйство

Стратегической целью развития жилищно-коммунального комплекса является обеспечение комфортности проживания граждан, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Сокращение уровня износа основных фондов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение надлежащего состояния объектов жилищно- ¦
¦коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности работы организаций жилищно- ¦
¦коммунального хозяйства, снижение затрат на предоставление ¦
¦жилищно-коммунальных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование инвестиционной привлекательности жилищного ¦
¦комплекса ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий ¦
L-----------------------------------------------------------------


С учетом практики формирования и опыта реализации городских программ "Кровля", "Лифт", "Двор", а также с учетом анализа потребности в выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда сформирована программа "Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2006 - 2010 годы".

Физический износ жилых зданий (в % от площади)

процент

70 +
¦
¦ 61
¦ 60
   -----¬

60 + 58 59
   -----¬                   ¦....¦

¦ -----¬
   -----¬                   ¦....¦                   ¦....¦

¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
50 + ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ 41 ¦....¦ 40,1 ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ 39,2 ¦....¦
40 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ 38,2
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ -----¬
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
30 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
20 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
10 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ 1 ¦....¦ ¦xxxx¦ 0,9 ¦....¦ ¦xxxx¦ 0,8 ¦....¦ ¦xxxx¦ 0,8
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
0 +--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T
2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз

год

.... - 0 - 30 %
xxxx - 31 - 65 %
++++ - свыше 66 %

Жилищно-коммунальное хозяйство города ежегодно потребляет порядка 6 млн. Гкал тепловой энергии, 133 млн. кВт. час электрической энергии и 100 млн. куб. м воды. Комплекс мероприятий по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства ориентирован на:
- повышение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей города, сдерживание роста нагрузки платежей населения и городского бюджета за счет роста энергоэффективности;
- реализацию государственной энергосберегающей политики на основе модернизации действующей энергетической базы города и энергетических хозяйств организаций-потребителей;
- повышение энергетической безопасности территории;
- снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
- развитие нормативно-правовой базы;
- реализацию эффективной инвестиционной и инновационной политики;
- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в экономном их расходовании.

Физический износ наружных инженерных сетей

процент

90
90 +
   -----¬

¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦
¦ 80 ¦++++¦
80 + -----¬ ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 75 75
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬       
   -----¬

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦++++¦
70 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ 68 ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
   -----¬ ¦++++¦

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 62
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 60 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬           60

60 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
   -----¬

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ 56 ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
   -----¬ ¦++++¦

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 50 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
50 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 49
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬    44     45

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
   -----¬ -----¬

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 40 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
40 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 36
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬    32

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 30 ¦----¦
   -----¬  30

30 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ -----¬
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 23
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 20
   -----¬

20 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
10 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
0 +-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T
2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

xxxx - теплотрассы
++++ - сети водоснабжения, водоотведения
.... - газопроводы
   ---- - электросети


Ежегодный ремонт сетей теплоснабжения планируется проводить в объеме 6 % от общей протяженности, сетей водоснабжения и водоотведения - 5 %, газо- и электроснабжения - 4 %.
В результате реализации мероприятий будут обеспечены:
- снижение уровня физического износа жилых зданий в среднем до 28 %;
- сокращение удельных величин тепло- и энергопотребления на 11 - 15 %;
- уменьшение аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и безопасности проживания;
- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем;
- развитие рыночных и конкурентных отношений;
- финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- сокращение загрязнения окружающей среды.
Выполнение мероприятий по реформированию собственности в жилищном хозяйстве должно привести к формированию двух уровней конкурентных отношений: конкуренции в сфере управления за получение заказа от собственников и конкуренции подрядных организаций за получение заказа от управляющих компаний.

- тарифная политика

   -------------------------------------------------------------¬

   ----+Основные нормативные правовые акты, в соответствии с        ¦

¦ ¦которыми осуществляется регулирование цен и тарифов ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

+-->¦Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года¦
¦ ¦№ 188-ФЗ ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об ¦
+-->¦основах регулирования тарифов организаций коммунального ¦
¦ ¦комплекса" ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации от ¦
¦ ¦22 августа 2005 года № 533 "Об утверждении Положения о ¦
¦ ¦взаимодействии органов государственной власти субъектов ¦
+-->¦Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов ¦
¦ ¦на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с ¦
¦ ¦органами местного самоуправления, осуществляющими ¦
¦ ¦регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального ¦
¦ ¦комплекса" ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Постановление Правительства Российской Федерации от ¦
¦ ¦13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении правил содержания¦
¦ ¦общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения ¦
¦ ¦размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в ¦
+-->¦случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, ¦
¦ ¦содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме¦
¦ ¦ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ¦
¦ ¦установленную продолжительность" ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

+-->¦Устав города Челябинска от 17 декабря 2005 года с ¦
¦ ¦изменениями и дополнениями ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Решение Челябинской городской Думы от 28 февраля 2006 года ¦
+-->¦№ 10/10 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и ¦
¦ ¦утверждения цен, тарифов и надбавок на товары и услуги, ¦
¦ ¦производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, ¦
¦ ¦муниципальными учреждениями и организациями коммунального ¦
¦ ¦комплекса в городе Челябинске" ¦
¦ L-------------------------------------------------------------

¦
¦
   -------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Решение Челябинской городской Думы от 27 июня 2006 года ¦
L-->¦№ 13/10 "Об утверждении Положения о порядке разработки, ¦
¦утверждения, контроля реализации инвестиционных программ ¦
¦организаций коммунального комплекса по развитию систем ¦
¦коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске" ¦
L-------------------------------------------------------------


Стандарты оплаты жилищно-коммунальных услуг

процент

120 +
¦
¦
¦
¦ 100 100 100
100 +
   ----0---------------0---------------0

¦
   --------

¦ 90 90 ¦
¦
   -----0---------------0-----

¦ ¦
80 +
   ----

¦
   ----

¦ 70 ¦
¦ 0-----

¦
60 +
¦
¦
¦
¦
40 +
¦
¦
¦
¦
   -----x---------------x---------------x---------------x---------------x

20 +
   -------    22              22              22              22              22

¦ x-----

¦ 18
¦
¦
0 +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T
2002 2003 2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз
год

-x- - максимальная доля собственных расходов граждан на оплату
жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в
пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг
-0- - уровень платежей граждан за предоставляемые жилищно-
коммунальные услуги от их стоимости

Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2007 - 2009 годы определено, что рост тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса будет превышать инфляцию. Так, приказом Федеральной службы по тарифам от 11.08.2006 № 179-э/1 по Челябинской области на 2007 год утвержден предельный индекс изменения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 17 - 19 %.
Факторами этого роста являются повышение регулируемых цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий, наличие перекрестного субсидирования населения прочими потребителями, которое постепенно будет сокращаться. В дальнейшем такими факторами могут быть инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, ориентированные на реновацию отрасли, создание новой инженерной инфраструктуры и улучшение качества оказываемых услуг.

Динамика
тарифа на содержание и ремонт жилого помещения

руб. процент

8 + + 130
¦ ¦
¦ 128,3 ¦
¦ x--¬ ¦
¦ ¦ + 128
7 + L--¬ 6,94 ¦
¦ ¦
   ----------¬     ¦

¦ ¦ ¦.........¦ ¦
¦ L---¬ 125,1 ¦.........¦ + 126
¦ ¦
   ---x--¬                       ¦.........¦     ¦

6 + ¦ ¦ ¦ 5,91 ¦.........¦ ¦
¦ L--¬
   -----------     L--¬ 
   ----------¬     ¦.........¦     ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 124
¦ L--x--- ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ 123,6 ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
5 + 4,98 ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦
   ----------¬L---¬¦.........¦     ¦.........¦     + 122

¦ ¦.........¦ ¦¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦¦.........¦ ¦.........¦ ¦
4 + 3,98 ¦.........¦ ¦¦.........¦ ¦.........¦ + 120
¦
   ----------¬     ¦.........¦    L+-¬.......¦     ¦.........¦     ¦

¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.¦.......¦ ¦.........¦ ¦
¦ 3,22 ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.L--x----+--¬ ¦.........¦ ¦
¦ ----------¬ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦...118,7.¦ ¦ ¦.........¦ + 118
3 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ L--+----x....¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦...117,4.¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 116
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
2 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 114
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
1 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 112
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
0 +--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+ 110
2003 2004 2005 2006 2007 прогноз
год

.... - тариф на содержание и ремонт жилого помещения (на 1 кв. м)
-x- - темп роста к предыдущему году

Динамика
тарифа на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

руб. процент

18 + + 180
¦ ¦
¦ 16,57 ¦
¦
   ----------¬     ¦

¦ ¦.........¦ ¦
16 + ¦.........¦ + 160
¦ 155,3 ¦.........¦ ¦
¦ x--¬ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ 14,11 ¦.........¦ ¦
¦ ¦
   ----------¬     ¦.........¦     ¦

14 + L---------¬ ¦.........¦ ¦.........¦ + 140
¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ L--x-------¬ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ 127,8 ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
12 + ¦ 11,89 ¦.........¦ ¦.........¦ + 120
¦ ¦ ----------¬ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ 10,56 ¦ ¦.........¦ ---+----x----+-----+----x....¦ ¦
¦
   ----------¬  L--+----x----+---  ¦...118,7.¦     ¦..117,4..¦     ¦

¦ ¦.........¦ ¦..112,6..¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
10 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 100
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ 8,26 ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ----------¬ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
8 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 80
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
6 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 60
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
4 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 40
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
2 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 20
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
0 +--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+ 0
2003 2004 2005 2006 2007 прогноз
год

.... - тариф на вывоз ТБО (на 1 чел.)
-x- - темп роста к предыдущему году

Динамика
тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения

руб. процент

100 + + 126
¦ 94,36 ¦
¦
   ----------¬     ¦

¦ ¦.........¦ ¦
90 + ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ + 124
¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦
80 + 122,1 79,29 ¦.........¦ ¦
¦
   ---x--¬    
   ----------¬     ¦.........¦     ¦

¦ ¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 122
¦
   ------     L----¬  ¦.........¦     ¦.........¦     ¦

70 + ¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ 66,15 L--+-¬.......¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ ----------¬ ¦.¦.120...¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ ¦.........¦ ¦.L--x--¬.¦ ¦.........¦ + 120
60 + ¦ ¦.........¦ ¦.......¦.¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦ ¦.........¦ ¦.......L-+--¬ ¦...119...¦ ¦
¦ 54,18 ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ L--+----x....¦ ¦
¦
   ----------¬  ¦  ¦.........¦     ¦.........¦     ¦.........¦     ¦

50 + 47,43 ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 118
¦ ----------¬ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
40 + ¦.........¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 116
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.......--+--- ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
30 + ¦.........¦ ¦.......¦.¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.---x---.¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.¦..114,2¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 114
¦ ¦.........¦ ---+--.......¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
20 + ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.......--+--- ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.......¦.¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ + 112
10 + ¦....x---.¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦...111,4.¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦.........¦ ¦
0 +--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--T--+ 110
2003 2004 2005 2006 2007 прогноз
год

.... - тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (на 1 чел.)
-x- - темп роста к предыдущему году

- благоустройство

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Совершенствование улично-дорожной сети города в части устройства¦
¦системы специализированных магистралей грузового автотранспорта,¦
¦формирования магистралей непрерывного движения для отвлечения ¦
¦потоков из центральной части города, превращения путем ¦
¦реконструкции второстепенных улиц в магистральные, ¦
¦совершенствования системы организации и регулирования дорожного ¦
¦движения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, ¦
¦пешеходных переходов, транспортных развязок, мостовых переходов,¦
¦их содержание в надлежащем виде ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение уровня внешнего благоустройства и озеленения города ¦
L-----------------------------------------------------------------


Работы по строительству, капитальному ремонту и содержанию улично-дорожной сети проводятся в соответствии с городской целевой программой "Развитие улично-дорожной сети на 2006 год" по следующим направлениям:
- перевод второстепенных улиц в магистральные путем реконструкции;
- концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции;
- передача бесхозяйных дорог, объектов наружного освещения и озеленения в муниципальную собственность;
- обновление парка машин и механизмов предприятий дорожного комплекса.
В 2007 году предусматривается продолжить строительство на следующих объектах - Новоградский пр., ул. Героев Танкограда (от ул. Салютной до ул. Северного меридиана), ул. Курчатова (от ул. Воровского до ул. С. Разина), путепровод по Копейскому шоссе, мост по ул. Кирова и др. Из бюджета города планируется освоить на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети около 120 млн. руб., на ремонт и капитальный ремонт - 450 млн. руб., на содержание дорог - 805,3 млн. руб.

Строительство и ремонт дорог

тыс. кв. м

800 +
¦ 720 720
¦ 716,3
   -----¬                
   -----¬

¦
   -----¬                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦

700 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ 659,8 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦
   -----¬                                            ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦

¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
600 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
500 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ 450 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ 401,7 ¦xxxx¦
   -----¬                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦

¦
   -----¬                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦                   ¦xxxx¦

400 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
300 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ 190 ¦xxxx¦
200 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ 174,7 ¦xxxx¦ 180 ¦xxxx¦ 180 ¦xxxx¦ 180
   -----¬ ¦xxxx¦  180

¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦xxxx¦ -----¬ ¦xxxx¦ -----¬ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬
¦ ¦xxxx¦ 132,4 ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 150 ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦     ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦

100 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ 50,7 ¦xxxx¦ ¦++++¦ 34,1 ¦xxxx¦ ¦++++¦ 20,1 ¦xxxx¦ ¦++++¦ 41,3 ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦  
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦  
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦     ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦     ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦

¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
0 +--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - капитальное строительство и реконструкция дорог
xxxx - капитальный ремонт дорог, тротуаров, площадей
++++ - ямочный ремонт дорог

Будет продолжаться работа по городской целевой программе "Наружное освещение города Челябинска на 2006 - 2009 годы". Потребность в финансировании из бюджета города на 2007 год составляет 112,2 млн. руб.
Для реализации в 2007 году городской целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске на 2006 - 2008 годы" потребуется 35,5 млн. руб.
В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области разработаны комплексные мероприятия, обеспечивающие ввод в эксплуатацию первого комплекса метрополитена в 2010 году.
Работы по строительству метро ведутся в направлении центр - ул. Чичерина с устройством электродепо для отстоя и ремонта подвижного состава в районе Сибирского переезда. В настоящее время пройдено 4,2 км перегонных тоннелей и вспомогательных выработок.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции для ¦
¦сохранения ранее накопленного потенциала и его усиление новым ¦
¦строительством ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование системы автомагистралей с целью переключения ¦
¦транспортных потоков, в первую очередь транзитных и грузовых, с ¦
¦селитебных территорий в промышленные зоны города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ремонт существующих автодорог с усилением дорожного покрытия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение транспортных связей между городскими районами и ¦
¦увеличение пропускной способности улиц ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение текущего содержания улично-дорожной сети и объектов ¦
¦внешнего благоустройства в соответствии с эксплуатационными ¦
¦требованиями ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Снижение отрицательных воздействий на природу ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обновление парка машин и механизмов предприятий дорожного ¦
¦комплекса ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Продолжение работ по строительству станций метрополитена ¦
¦"Комсомольская площадь, "Площадь Революции", "Торговый центр" и ¦
¦стройплощадки портала электродепо ¦
L-----------------------------------------------------------------


- городской пассажирский транспорт

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные цели и задачи ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Повышение уровня качества и безопасности транспортных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обновление парка подвижного состава ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Снижение издержек и сдерживание темпов роста тарифов на ¦
¦пассажирские перевозки ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение регулируемости рынка немуниципальных перевозчиков ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие сферы дополнительных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшая реорганизация муниципальных предприятий пассажирского¦
¦транспорта ¦
L-----------------------------------------------------------------


В 2005 году продолжалось сокращение объемов работы транспорта, выполняемых муниципальными перевозчиками, ухудшилось и качество работы городского пассажирского транспорта. Причины снижения показателей обусловлены изношенностью парка подвижного состава - 83,4 % в среднем по 3-м видам (трамвай, троллейбус, автобус), отсутствием финансирования на его обновление.

Приобретение подвижного состава по годам:

   -----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦трамвай ¦ 1 ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦троллейбус¦ 18 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 3 ¦ - ¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦автобус ¦ 58 ¦ 15 ¦ 37 ¦ 8 ¦ 22 ¦ 11 ¦
L----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


Снижению эксплуатационных показателей работы муниципального пассажирского транспорта способствует также бурное развитие коммерческого автотранспорта, так как происходит отток платных пассажиров на коммерческий автотранспорт, и соответственно, отток средств из муниципального сектора.
В 2006 году в качестве меры по поддержке муниципального городского пассажирского транспорта с апреля был повышен тариф на проезд с 6 до 8 рублей (+ 33,3 %). Ожидаемый эффект не получен, собственные доходы муниципальных предприятий от перевозки пассажиров (без учета компенсаций из бюджетов всех уровней за перевозку льготных пассажиров) возросли всего на 12 %. При этом, учитывая снижение поступлений из бюджета, за 6 месяцев 2006 года их суммарные доходы сократились по сравнению с тем же периодом 2005 года на 1,2 % при росте расходов на 6,6 %.
В дальнейшем развитие рынка пассажирских перевозок в значительной степени будет определяться происходящими процессами коммерциализации работы общественного транспорта, увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг, совершенствованием организации транспортного процесса.

Среднесуточный выпуск
на линию городского пассажирского транспорта

единиц

500 +
¦
¦ 470,1
¦
   -----¬                    451,3

450 + ¦++++¦
   -----¬                    436,5                    435                      435                      435

¦ ¦++++¦ ¦++++¦
   -----¬                
   -----¬                
   -----¬                
   -----¬

¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
400 + ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
350 + ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦ 307 ¦++++¦ 301,3 ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦ ¦++++¦
¦
   -----¬ ¦++++¦         
   -----¬ ¦++++¦                   ¦++++¦                   ¦++++¦                   ¦++++¦                   ¦++++¦

300 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 282,2 ¦++++¦ 293 ¦++++¦ 293 ¦++++¦ 293 ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬ ¦++++¦         
   -----¬ ¦++++¦         
   -----¬ ¦++++¦         
   -----¬ ¦++++¦

¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
250 + 244,4 ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 234,6 ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦      227   ¦xxxx¦ ¦++++¦      226   ¦xxxx¦ ¦++++¦      226   ¦xxxx¦ ¦++++¦      226   ¦xxxx¦ ¦++++¦

¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦  
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦  
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦  
   -----¬ ¦xxxx¦ ¦++++¦

200 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
150 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
100 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
50 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
0 +--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - трамвай
xxxx - троллейбус
++++ - автобус

В 2007 году прогнозируется:
- по электротранспорту - сохранение на достигнутом уровне основных технико-эксплуатационных показателей (количество перевезенных пассажиров, среднесуточный выпуск на линию, регулярность движения, отработка машино-часов);
- по автотранспорту - снижение основных технико-эксплуатационных показателей (количество перевезенных пассажиров, среднесуточный выпуск на линию, отработка машино-часов, количество маршрутов).
В целом объем перевозок пассажиров в 2007 году по прогнозу составит 234 млн. пассажиров, что на 10 % меньше, чем в 2005 году, будет продолжаться отток пассажиров на коммерческий автотранспорт.
Мероприятиями по вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса метрополитена предусматривается сооружение трех станций: на Комсомольской площади, площади Революции, у Торгового центра и электродепо. Пуск линии метрополитена обеспечит быструю комфортабельную перевозку пассажиров, снижение пассажиропотока на наземных видах транспорта, улучшение экологической ситуации.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Разработка среднесрочной программы развития пассажирского ¦
¦транспорта города, предусматривающей обновление подвижного ¦
¦состава, строительство и реконструкцию транспортной ¦
¦инфраструктуры, реализацию инвестиционных и инновационных ¦
¦проектов и мероприятий, направленных на повышение уровня ¦
¦транспортного обслуживания пассажиров ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание муниципальной службы сопровождения пассажирских ¦
¦перевозок, выполняемых перевозчиками любой формы собственности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение политики укрупнения немуниципальных перевозчиков с ¦
¦постепенным переходом на автобусы большой вместимости ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проработка вопроса о включении в реестр действующих обязательств¦
¦бюджета города денежных средств на возмещение выпадающих доходов¦
¦(убытков) муниципальных предприятий пассажирского транспорта в ¦
¦связи с регулированием тарифов ¦
L-----------------------------------------------------------------


- связь

Комплекс услуг городской, междугородной телефонной связи и радиофикации жителям и предприятиям города представляет городской узел электросвязи Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ".
Работает 39 АТС четырех типов: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные - общей емкостью 388,5 тыс. номеров. Городская телефонная сеть включает в себя более 7083 км кабеля различной емкости. Для обеспечения межстанционной связи проложено 395 км оптического кабеля.

Развитие стационарной телефонной связи

тыс. ном.

450 +
¦ 419,1
¦ 408,1
   -----¬

¦ 397,1
   -----¬            ¦....¦

400 + 386,1
   -----¬            ¦....¦            ¦....¦  365,5

¦ 366,1
   -----¬            ¦....¦            ¦....¦  355,5     ¦....¦ -----¬

¦
   -----¬            ¦....¦            ¦....¦            ¦....¦ -----¬     ¦....¦ ¦xxxx¦

¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
350 + 350,7 ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ 345,5 ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ -----¬ ¦....¦ ¦....¦ 335,5 ¦....¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ 317 ¦....¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
300 + ¦....¦ 291,4 ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
250 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
200 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
150 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
100 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
50 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
0 +--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - количество основных телефонов
xxxx - количество квартирных телефонов

Междугородная телефонная связь - это цифровая АМТС типа EWSD. Общее количество каналов составляет 26440, автоматизация междугородных направлений - 99,9 %.
Емкость проводной радиотрансляционной сети города Челябинска составляет 192 тысячи радиоточек. Трехпрограммное вещание производится с 8 узлов звукового вещания, передача сигналов осуществляется по проводным линиям протяженностью 1089 км.
В 2005 году принята в эксплуатацию головная станция широкополосной гибридной телекоммуникационной сети кабельного телевидения, монтированная емкость которой составляет 12,6 тыс. абонентов. В настоящее время подключено 1800 абонентов.
В 2007 году прогнозируется прирост монтированной емкости АТС на 3,4 %, количество квартирных телефонов возрастет на 3 % и составит 345,5 тыс. номеров.
Продолжает развиваться сеть CDMA (радиотелефоны), сотовая связь.
Почта выполняет важнейшую социальную функцию, предоставляя универсальные услуги на всей территории России по ценам, устанавливаемым государством.
В 2005 - 2006 годах были приняты серьезные шаги по развитию почтовой инфраструктуры, техническому перевооружению объектов почтовой связи, оснащению контрольно-кассовой техникой.
Сегодня почта может предоставлять около 60 видов различных услуг, как традиционные почтовые услуги, так и инновационные: доступ в Интернет, различного рода платежи, погашение кредитов, экспресс-почта и другие. Объем реализации услуг населению постоянно растет. В ближайшей перспективе почтамт должен будет сосредоточить свои усилия на повышении качества услуг, сокращении очередей в отделениях почтовой связи.
Количество почтовых отделений увеличится с 1 октября 2006 года до 89, так как предполагается присоединение Сосновского почтамта к Челябинскому почтамту.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления деятельности ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Максимальное удовлетворение жителей города современными ¦
¦телекоммуникационными услугами ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества предоставляемых услуг за счет внедрения ¦
¦передовых технологий ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Проведение взвешенной тарифной политики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Внедрение унифицированного абонентского доступа (электросвязь), ¦
¦обеспечивающего подключение аналоговых и цифровых пользователей ¦
¦устройств ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сохранение и расширение действующей сети отделений связи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Укрепление материальной базы почты, совершенствование логистики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наращивание объемов розничных продаж в отделениях связи ¦
L-----------------------------------------------------------------


Здравоохранение

В настоящее время медицинскую помощь жителям города Челябинска оказывают 58 лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города. В 2006 году произошло их сокращение на 16 единиц: 4 кожно-венерологических диспансера, 6 противотуберкулезных диспансеров, 1 онкологический диспансер, 3 дома ребенка и 2 детских санатория переданы на финансирование за счет средств субъекта федерации в соответствии с разграничением полномочий. Соответственно, сократилась и штатная численность медицинских работников на 2784 должности.
Коечная сеть составляет 8,8 тыс. коек. Ежегодно круглосуточные койки перепрофилируются в койки дневного пребывания с целью приведения коечного фонда к нормативам, утвержденным в Программе государственных гарантий, за 2005 год сокращено 132 круглосуточных койки.
В области медико-демографических показателей коэффициент смертности (на 1000 жителей) снизится в 2007 году до 14,3 против 14,5 в 2005 году, а коэффициент рождаемости увеличится до 10,6 против 10,1 в 2005 году. При этом ожидается, что коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) составит в 2007 году 7,5, а коэффициент материнской смертности (на 100 тысяч родов) - 17. Показатель общей заболеваемости составит 1400,7 случаев на 1000 человек населения старше 18 лет, в том числе первичной - 697 случаев.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные цели и задачи ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Сохранение и укрепление здоровья населения города ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение и расширение доступной и качественной медицинской ¦
¦помощи в рамках реализации программы государственных гарантий и ¦
¦национального проекта "Здоровье" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание правовых, экономических и организационных условий ¦
¦предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы ¦
¦которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям ¦
¦населения, современному уровню развития медицины ¦
L-----------------------------------------------------------------


В целях решения стоящих перед системой здравоохранения города задач разработана городская целевая программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы. Кроме того, приняты и работают 9 отраслевых целевых программ: "Сахарный диабет", "Развитие службы медицины катастроф города Челябинска", "О дальнейшем развитии донорского движения и службы крови города Челябинска", "Вакцинопрофилактика", "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске", "Техническое оснащение ЛПУ города Челябинска", "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения", "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения".

Заболеваемость населения

случаев
на 1000 жителей
старше 18

1600 +
¦ 1452,3
¦ -----¬ 1402,8 1401,5
¦ ¦....¦
   -----¬         
   -----¬            1400,7             1400              1400

1400 + ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
   -----¬         
   -----¬         
   -----¬

¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
1200 + ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
1000 + ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
800 + ¦....¦ 744,8 ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ 699,3 ¦....¦ 697,9 ¦....¦ 697 ¦....¦ 697 ¦....¦ 697
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
600 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
400 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
200 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
0 +--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - общая заболеваемость
xxxx - в т.ч. первичная

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основное направления ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Обеспечение выполнения национального проекта "Здоровье" на ¦
¦территории города Челябинска ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Оптимизация затрат лечебно-профилактических учреждений ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности имеющихся ресурсов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшая реорганизация учреждений и подразделений ¦
¦здравоохранения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшее развитие и совершенствование профилактической ¦
¦деятельности учреждений, совершенствование работы различных ¦
¦"Школ", усиление пропаганды здорового образа жизни ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Продолжение работы по разработке и реализации отраслевых целевых¦
¦программ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Расширение и совершенствование системы медицинского обслуживания¦
¦по принципу врача общей практики ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дальнейшая работа с ФОМС по совершенствованию системы оплаты ¦
¦медицинской помощи ¦
L-----------------------------------------------------------------


Физическая культура и спорт

Основной целью в работе по физической культуре, спорту и туризму является дальнейшее привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения этой цели перед Управлением стоят следующие задачи:
- совершенствование форм организации и проведения городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта;
- улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства;
- развитие сети спортивных сооружений;
- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки физкультурных кадров в свете современных требований;
- активизация рекламно-информационной и пропагандистской деятельности физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
В настоящее время в городе действуют 1718 спортивных сооружений, в том числе: 14 стадионов, 330 спортивных залов и др. Для детей и подростков функционируют 53 детско-юношеские спортивные школы на бесплатной основе, в которых занимается более 22 тыс. чел.

Спортивные сооружения

единиц

1760 +
¦
¦
¦ 1740
1740 +
   ---------¬

¦ 1730 ¦ ¦
¦
   ---------¬     ¦        ¦

¦ 1720 ¦ ¦ ¦ ¦
1720 + 1718
   ---------¬     ¦        ¦     ¦        ¦

¦
   ---------¬     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1700 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1680 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1680 +
   ---------¬     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1660 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1660 + ---------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1640 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1620 +--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

Ежегодно организовываются и проводятся общегородские спортивно-массовые мероприятия: "Бал Чемпионов", спортивный праздник (лыжные гонки) муниципальных учреждений, детских домов и школ-интернатов, легкоатлетическая эстафета и кольцевая велогонка на призы Администрации города, пробег "По зову души", городской смотр-конкурс хоккейных коробок и ледовых площадок по месту жительства. В течение учебного года проводятся Спартакиады среди самых разных коллективов более чем по 12 видам спорта.

Численность занимающихся физкультурой и спортом

тыс. человек

170 +
¦
¦
¦
¦ 165
165 +
   -----¬

¦ 162 ¦....¦
¦
   -----¬  161       ¦....¦  161,5

¦ 160,3 160,5 160,5 ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬
¦
   -----¬         
   -----¬      160
   -----¬     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦

160 + 159,3 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
   -----¬ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦

¦
   -----¬            ¦xxxx¦            ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦

¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ 155,5 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦
   -----¬ ¦xxxx¦      155   ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦

155 + ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
   -----¬ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦     ¦....¦ ¦xxxx¦

¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ 150 ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
150 + -----¬ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
145 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
140 +--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T--+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - численность участников городских соревнований
xxxx - численность занимающихся в секциях и группах

В настоящее время разрабатывается отраслевая целевая программа "Создание условий для развития массовой культуры и спорта по месту жительства на территории Челябинского городского округа на 2007 - 2010 годы".

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основное направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Создание условий для развития на территории города Челябинска ¦
¦массовой физической культуры и спорта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы с ¦
¦населением города по месту жительства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Совершенствование системы работы с детскими спортивными школами ¦
¦и учебными заведениями ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий для оздоровления населения различных возрастных¦
¦групп путем привлечения к регулярным занятиям физической ¦
¦культурой и спортом, создания новых спортивных секций, клубов, ¦
¦увеличение проводимых спортивных мероприятий в организациях и ¦
¦учреждениях ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Долевое участие в подготовке спортсменов высокого класса, ¦
¦создание условий для успешного выступления челябинских команд ¦
¦высшей и суперлиги на чемпионатах России и международных ¦
¦соревнованиях, дальнейшее развитие массовых игровых и ¦
¦технических видов спорта ¦
L-----------------------------------------------------------------


Образование

Основной задачей развития образования является обеспечение доступности общего, дошкольного и дополнительного образования для жителей города Челябинска, повышение его качества.
В городской образовательной системе планируется оптимизация сети общеобразовательных учреждений. Их число будет сокращаться за счет перевода учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в статус детских садов. Вместе с тем количество мест в общеобразовательных учреждениях будет увеличиваться за счет ввода в действие школ-новостроек.
Последовательно расширяется спектр предоставляемых образовательных услуг: до 123 (на 3 % по сравнению с предыдущим годом) увеличилось количество профильных классов в школах города. Развивается сеть коррекционных образовательных услуг: на 5,8 % увеличилось количество воспитанников специализированных групп.
Особое внимание в 2006 году было уделено увеличению количества мест в системе дошкольного образования города:
- дополнительно открыто 42 группы на 756 мест за счет перепрофилирования функциональных кабинетов, готовятся к открытию еще 35 групп на 630 мест;
- высвобождено дополнительно 198 мест в 11 муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет некомплектования в них первых классов;
- осуществлен возврат зданий детских садов № 176, 196, 273 на 270 мест, ранее находящихся в ведении интерната № 13 и школы № 14;
Принятые меры позволили дополнительно обеспечить 1584 места в дошкольных учреждениях города.
Основными направлениями реструктуризации сети учреждений дошкольного образования на последующие годы будут являться реорганизация сети школ-детских садов путем перевода их в статус детских садов, прием ведомственных и строительство новых дошкольных образовательных учреждений.
Об уровне общего образования в школах города Челябинска свидетельствуют итоги единых государственных экзаменов, по всем предметам, кроме иностранного языка, образовательные учреждения города имеют средний балл выше, чем по России и области.
Абсолютным лидером области является лицей № 31, в десятке лучших лицей № 11, лицей № 35, лицей № 77. Из 58 выпускников школ области, набравших 100 баллов, 24 чел. - выпускники школ Челябинска с результатом 100 баллов по 25 предметам.
Количество победителей и призеров областных олимпиад за последние три года увеличилось более чем на 5 % и составило в 2005 - 2006 учебном году 248 человек. Среди 62 победителей и призеров области во Всероссийских олимпиадах 45 призовых мест у челябинских школьников.
В рамках национального проекта "Образование" и поощрения лучших инновационных школ России 15 общеобразовательных учреждений города в числе 3-х тысяч лучших российских школ удостоены государственной поддержки из федерального бюджета в размере 1 млн. руб., 7 школ признаны лучшими учреждениями Челябинской области и получили гранты в размере 500 тыс. руб.
Важную роль в развитии городской системы образования играет дальнейшая информатизация образования. Все средние общеобразовательные учреждения имеют по 1 компьютерному классу, а 30 % школ имеют 2 и более компьютерных класса. Автоматизированные рабочие места учителя имеют 57,1 % средних общеобразовательных школ.

Подключение школ к системе Интернет

процент

100
100 +
   ---------¬

¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
90 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 80 ¦ ¦
80 +
   ---------¬             ¦        ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
70 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
60 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 + 47 ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ---------¬             ¦        ¦             ¦        ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
30 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
20 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +------+--------+------T------+--------+------T------+--------+------T
2004 2005 2006
год

Большое внимание в работе образовательных учреждений уделяется формированию и развитию системы гражданско-патриотического воспитания, развитию детских социальных инициатив, поддержке детских общественных объединений. Дети участвуют:
- во Всероссийской акции социальных проектов "Я - гражданин России";
- в конференции "Шаг в будущее";
- во всероссийском конкурсе моделей ученического самоуправления;
- в объединениях военно-патриотической направленности;
- в общественных объединениях различной направленности.
Особое внимание уделяется формированию здоровьесберегающей образовательной среды, в том числе организации горячего питания школьников. В 2005 - 2006 учебном году горячее питание было организовано в 163 образовательных учреждениях, причем в 112 - двухразовое, кроме того, в 152 образовательных учреждениях наряду с горячим питанием предлагается буфетная продукция.

Охват школьников горячим питанием

процент

70 + 67,4
¦ 62,4
   ---------¬

¦ 61,2
   ---------¬     ¦        ¦

¦
   ---------¬     ¦        ¦     ¦        ¦

60 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 43,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ---------¬     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦

40 + 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ---------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
30 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
20 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T
2002 2003 2004 2005 2006
год

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Приоритетные направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Сохранение и развитие сети образовательных учреждений, ¦
¦расширение спектра предоставляемых в них образовательных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий для получения равных стартовых возможностей ¦
¦детям дошкольного возраста при поступлении в школу ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Увеличение охвата детей дошкольным образованием ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий для освоения информационных и коммуникационных ¦
¦технологий, использование их в организации и реализации ¦
¦образовательных процессов ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Повышение эффективности системы гражданского, нравственного, ¦
¦духовного, физического воспитания детей, поддержка талантливой ¦
¦молодежи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья ¦
¦обучающихся и воспитанников ¦
L-----------------------------------------------------------------


Культура

Стратегические цели деятельности в сфере культуры:
- обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей для жителей различных районов города и представителей различных социальных групп в получении доступа к культурным ценностям и информации;
- формирование Челябинска как культурного центра Южного Урала, формирование городского патриотизма.

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные направления ¦
L---------------------------------T-------------------------------

¦
   ----------------------------------+------------------------------¬

¦Формирование устойчивого интереса к книге и чтению в процессе ¦
¦проведения фестиваля книги "Челябинск читающий", в рамках ¦
¦реализации программ "Читающий город - читающая страна", ¦
¦"Информатизация библиотек", "Челябинск, мы связаны судьбой" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Сохранение и модернизация учреждений дополнительного ¦
¦художественного образования детей путем разработки городской ¦
¦программы "Художественное образование XXI века", проведения ¦
¦фестиваля искусств "Я и Звезда" ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка и пропаганда отечественного кино путем проведения ¦
¦премьерных показов, коллективных благотворительных просмотров, ¦
¦кинофестивалей, декады российских фильмов, посвященных ¦
¦Всероссийскому Дню кино ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Патриотическое воспитание путем постановок муниципальными ¦
¦театрами спектаклей на патриотические темы, проведение ¦
¦"Театральных уроков" по пропаганде российских символов, ¦
¦организации кинофестиваля документальных фильмов челябинских ¦
¦кинематографистов "Город и горожане" и совместных культурных ¦
¦проектов с всероссийскими молодежными организациями ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Активизация взаимодействия с выставочными и художественными ¦
¦центрами по пропаганде всероссийского и городского культурно- ¦
¦художественного наследия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Пропаганда естественно-научных знаний, воспитание экологической ¦
¦культуры населения, гуманного отношения к природе и животным ¦
¦путем обеспечения культурно-просветительской деятельности ¦
¦городских парков, активизации деятельности центра научно- ¦
¦просветительской работы Зоопарка ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация общегородских культурно-массовых мероприятий: ¦
¦проведение семейных и детских праздников, городского фестиваля ¦
¦ветеранов, праздников национальных культур, социально значимых ¦
¦проектов и др. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений ¦
¦культуры, в т.ч. реконструкция парков им. Тищенко, детского ¦
¦парка им. В. Терешковой ¦
L-----------------------------------------------------------------


Показатели востребованности услуг учреждений культуры

тыс. человек

1400 +
¦
¦
¦
¦
1200 +
¦
¦ 1300 1300
¦ 1100 1200 1250
   --------I------------------I

¦
   -----I-----------------I----------------I-----------

1000 + ¦
¦
   ----

¦
   ------

¦ 820 ¦
¦ I-----

800 +
¦ 615 615 615 615
¦
   --------0----------------0------------------0------------------0

¦ 613,3 ¦
¦ 0-------¬ 605,8 ¦
600 + L---------0----------

¦
¦
¦
¦
400 +
¦
¦
¦ 204,9 206,5 206,5 207 207,5 208
¦ x-----------------x-----------------x----------------x------------------x------------------x
200 +
¦ 90,3 99,4 100 102 105 105
¦ X-----------------X-----------------X----------------X------------------X------------------X
¦ 38 39 40 41 42 43
¦ *-----------------*-----------------*----------------*------------------*------------------*
0 +-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T
2004 2005 2006 2007 2008 2009
год

-I- - численность участников общегородских мероприятий
-0- - число посетителей зоопарка
-x- - число зрителей муниципальных кинотеатров
-X- - число читателей муниципальных библиотек
-*- - число зрителей муниципальных театров

Молодежная политика

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на ¦
¦территории г. Челябинска ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Гражданское и патриотическое воспитание молодежи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Формирование здорового образа жизни ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Приобщение молодежи к труду ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Социальная работа в молодежной среде ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка талантливой молодежи ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной ¦
¦среде ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Поддержка деятельности молодежных и детских общественных ¦
¦объединений города ¦
L-----------------------------------------------------------------


Выполнение этих задач проводится по трем основным направлениям:
1. Организация молодежных мероприятий.
2. Оказание поддержки молодежным проектам и программам.
3. Формирование системы служб для молодежи.
В рамках этих направлений планируются следующие мероприятия:
- издание студенческой неполитической газеты "Стоит почитать";
- проведение акций "Имею право", "Защита" для школьников города (в рамках программы "Информационный автобус");
- деятельность Молодежной Палаты при Челябинской городской Думе;
- городской сбор "Уральская Зарница";
- "Вахта Памяти" у Вечного огня;
- работа Межведомственной комиссии по профилактике наркомании в городе Челябинске;
- разработка программы "Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 2007 - 2009 годах";
- реализация программы "Информационный автобус";
- реализация программы спортивных мероприятий "Движение до изнеможения" среди молодежных общественных объединений и организаций вузов города Челябинска;
- деятельность муниципального учреждения "Центр профилактического сопровождения "Компас";
- деятельность муниципального учреждения "Молодежная биржа труда";
- реализация отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска";
- обеспечение питанием малообеспеченных студентов вузов;
- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте малообеспеченных студентов вузов города;
- реализация программы "Жилье для молодых семей";
- реализация программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее";
- проведение фестиваля студенческого творчества "Весна студенческая";
- поддержка движения КВН;
- вручение единовременных стипендий Администрации г. Челябинска студентам и аспирантам вузов города;
- конкурсы молодых модельеров;
- акция "Подросток" (в рамках программы "Информационный автобус");
- предоставление грантов на конкурсной основе молодежным организациям города;
- работа "Круглого стола" молодежных и детских общественных объединений;
- работа Штаба молодежных трудовых объединений;
- реализация программы "Стипендия для квартала".
Заслуживающими внимания в прогнозируемый период являются ряд программ и мероприятий:
1. Городская целевая программа "Жилье для молодых семей" входит в муниципальную программу по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России в городе Челябинске" на 2006 - 2010 годы. В 2006 году по сравнению с предыдущим годом количество семей, планирующих получить государственную поддержку в приобретении (строительстве) жилья, увеличилось с 26 семей до 45. На реализацию программы выделено из городского бюджета 2,1 млн. руб., из областного бюджета - 5,3 млн. руб.
2. В программе "Студенчество Челябинска" основной акцент сделан на социальную поддержку студенчества. В 2007 году планируется предоставлять льготы не только студентам ВУЗов, но и средних специальных учебных заведений.
3. В условиях эпидемического распространения ВИЧ/СПИД и роста наркомании создается муниципальное учреждение "Центр профилактического сопровождения "Компас", основная задача которого заключается в организации различных профилактических мероприятий для учащейся молодежи.
4. Одной из действенных и эффективных программ по трудоустройству несовершеннолетних в летний период является программа "Трудовое лето" ("Молодежные трудовые отряды Главы города"), которая вызвала положительный резонанс среди школьников, родителей, педагогов.

Социальная защита

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основные задачи ¦
L-------------------------------T---------------------------------

¦
   --------------------------------+--------------------------------¬

¦Обеспечение социальной безопасности населения города, снятие ¦
¦социальной напряженности ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Устранение причин и последствий ограничения социального ¦
¦благополучия человека ¦
L-----------------------------------------------------------------


Численность граждан, нуждающихся в социальной защите

тыс. человек

450 +
¦
¦
¦
400 + 379,5 379,9 380,7 382,2 383,4 384,8
¦ -----¬
   -----¬                
   -----¬                
   -----¬                
   -----¬                
   -----¬

¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
350 + ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
300 + ¦....¦ 285,5 ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦ ¦....¦
¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ 270,5 ¦....¦ 272,4 ¦....¦ 274,3 ¦....¦ 275,3 ¦....¦ 276,3
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬ ¦....¦ -----¬
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
250 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
200 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
150 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦
100 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ 74 ¦....¦ ¦xxxx¦ 73,7 ¦....¦ ¦xxxx¦ 73,5 ¦....¦ ¦xxxx¦ 73 ¦....¦ ¦xxxx¦ 72,9
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ 68,7 ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
50 + ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦
0 +--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T--+----+-+----+-+----+--T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

.... - численность нуждающихся - всего
xxxx - в т.ч. пенсионеры
++++ - инвалиды

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основное направления ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Реализация переданных в установленном законодательством порядке ¦
¦отдельных государственных полномочий по социальной поддержке ¦
¦населения по предоставлению льгот, выплате пособий и компенсаций¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Реализация ежегодной отраслевой целевой программы "О социальной ¦
¦поддержке населения города Челябинска" в качестве дополнительных¦
¦к установленным федеральным и областным законодательством мер ¦
¦социальной поддержки ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация работы по опеке и попечительству на территории ¦
¦города Челябинска ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение предоставления гражданам города адресных субсидий на¦
¦оплату жилья и коммунальных услуг ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Развитие сферы социального обслуживания населения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организация работы по обеспечению доступности городской среды ¦
¦для маломобильных групп населения ¦
L-----------------------------------------------------------------


Динамика
оказания некоторых социальных услуг

тыс. человек

45 +
¦
¦
¦ 39 39,5
40 + 38
   -----¬                     
   -----¬

¦
   -----¬                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦

¦ 35,8 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦
   -----¬                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦

35 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
30 + 28,5 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦
   -----¬                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦                        ¦xxxx¦

¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ 25,4 ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
25 + -----¬ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
20 + ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ 16,1 ¦xxxx¦ 15,8 16,1 ¦xxxx¦ 15,9 16,1 ¦xxxx¦ 16 16,1
¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦ ¦xxxx¦
   -----¬   ¦xxxx¦ -----¬     
   -----¬   ¦xxxx¦ -----¬     
   -----¬   ¦xxxx¦ -----¬     
   -----¬

15 + ¦xxxx¦ 14 ¦xxxx¦ 14,9 ¦xxxx¦ 14,2 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ 13,1
   -----¬   ¦xxxx¦  13,2      
   -----¬   ¦xxxx¦ -----¬        ¦----¦   ¦xxxx¦ ¦++++¦        ¦----¦   ¦xxxx¦ ¦++++¦        ¦----¦   ¦xxxx¦ ¦++++¦        ¦----¦

¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 8,4 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 8,9 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 9,3 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 9,5 ¦----¦
10 + ¦xxxx¦ ¦++++¦ 7,4 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ 6,8 ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ -----¬ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦ ¦xxxx¦ ¦++++¦ ¦....¦ ¦----¦
5 +-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T-+----+-+----+-+----+-+----+-T
2004 2005 2006 оценка 2007 прогноз 2008 прогноз 2009 прогноз
год

xxxx - число граждан, получающих услуги в муниципальных
учреждениях социального обслуживания
++++ - число граждан, получающих материальную помощь в натуральной
форме
.... - число граждан, получающих материальную помощь в денежной
форме, пособия, компенсации
   ---- - число граждан,  получающих  субсидии  на  оплату  жилья  и

коммунальных услуг

На базе существующих муниципальных учреждений планируется расширение объема предоставляемых населению услуг:
- открытие отделения дневного пребывания при центре социального обслуживания населения по Калининскому району;
- создание филиала "Социального дома ветеранов";
- открытие отделения раннего вмешательства для комплексной социальной, психологической и медицинской реабилитации детей-инвалидов в возрасте до 3-х лет и профилактики детской инвалидности;
- круглогодичное функционирование "Центра социальной помощи семье и детям".
На перспективу планируется создание муниципального учреждения социального обслуживания "Кризисный центр помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию".

Закупки продукции для муниципальных нужд

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Основа разработки ¦
L--------------------------------T--------------------------------

¦
   ---------------------------------+-------------------------------¬

¦Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года ¦
¦№ 145-ФЗ (в ред. от 02.02.2006) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (в ред. ¦
¦Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ и от 27.07.2006 ¦
¦№ 142-ФЗ) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Постановление Главы города от 21.02.2006 № 85-п "О мерах по ¦
¦совершенствованию системы муниципального заказа" ¦
L-----------------------------------------------------------------


Главной задачей при организации муниципальных закупок является разработка взвешенного и обоснованного предложения по закупке конкретного вида продукции. В 2006 году в полной мере использовался такой механизм организации закупок как муниципальный заказ. Закупки продукции на конкурсной основе активизировались практически всеми муниципальными заказчиками и составят за год 40,2 % от общего объема закупок.

Исполнение муниципального заказа

млн. руб.
45
9000 +
   ---x       + 45

¦
   ----          ¦

¦ 40,2 ----- 8166 ¦
¦
   ---x-----  
   ---------¬  ¦

8000 + ¦ ¦ ¦ + 40
¦
   -----             ¦        ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
7000 + ¦ ¦ ¦ + 35
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
6000 + ¦ ¦ ¦ + 30
¦ ¦ 5401,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ---------¬ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 25
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4236,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ---------¬  ¦  ¦        ¦     ¦        ¦  ¦

4000 + ¦ --+--- ¦ ¦ ¦ ¦ + 20
¦ ¦---x--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3144,4 ¦¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
   ---------¬  ---+-       ¦     ¦        ¦     ¦        ¦  ¦

3000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 15
¦ 2332,9 ¦ --+--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ---------¬ ¦---x--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦ 12,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2000 + ¦ --+-----+- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 10
¦ ¦ x--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 9,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 5
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--T--+--------+--+ 0
2002 2003 2004 2005 2006

год

   ---------¬

¦ ¦ - общая сумма муниципальных закупок продукции, работ,
L--------- услуг
--х-- - удельный вес закупок с применением конкурсных
процедур

Возросла и эффективность системы муниципального заказа.

   -----------T-------------------T-----------------T---------------¬

¦ Способ ¦ Сумма контрактов ¦ Сумма экономии, ¦ % экономии ¦
¦размещения¦ (договоров), ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ заказа ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦
¦ +-----T------T------+-----T-----T-----+----T-----T----+
¦ ¦ 2003¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦2003¦ 2004¦2005¦
+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+----+
¦Конкурсы ¦217 ¦ 406,2¦ 733,7¦ 17,1¦ 42,1¦ 32,1¦22,4¦ 20,2¦14 ¦
+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+----+
¦Котировки ¦ 75,1¦ 482,7¦ 955,4¦ 6,3¦ 61,2¦161,5¦10,6¦ 21,7¦16,9¦
+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+----+
¦Итого ¦292,1¦ 888,9¦1689,1¦ 23,4¦103,3¦193,6¦16,5¦ 21 ¦15,5¦
L----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+-----


Прогноз объема муниципальных
закупок продукции, работ, услуг на 2007 год
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

млн. руб.

2500 + 2335
¦
   -------¬

¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
2000 + 1729 ¦ ¦
¦
   -------¬                                                                                        ¦      ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1500 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1000 + ¦ ¦ 871 ¦ ¦
¦ 689 ¦ ¦
   -------¬                                                                            ¦      ¦

¦ -------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ 582 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   -------¬                  458                               ¦      ¦      462

500 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   -------¬      424                   ¦      ¦ 
   -------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133 ¦ ¦ 230 ¦ ¦
   -------¬      253       ¦      ¦    ¦      ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   -------¬    ¦      ¦ 
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦ 
   -------¬    ¦      ¦    ¦      ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T--+------+-T
Управление Управление МУП "Челяб- Управление Управление администра- Управление Управление Управление Управление Прочие
здраво- социального гортранс" экологии и по делам ции районов жилищно- по физичес- внутренних дорожного
охранения развития природо- образования коммуналь- кой куль- дел города хозяйства
пользования ного туре, спорту
хозяйства и туризму

Базовая задача на 2007 - 2009 годы состоит в активизации всех факторов, обеспечивающих условия для динамичного роста валового муниципального продукта, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического
развития по территории города Челябинска

   ---------------------T-----------------T--------T--------T--------T--------------------T--------------------T--------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦ 2007 год прогноз ¦ 2008 год прогноз ¦ 2009 год прогноз ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка +---------T----------+---------T----------+---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I вариант¦II вариант¦I вариант¦II вариант¦I вариант¦II вариант¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦1. Демографические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 1096,6 ¦ 1094 ¦ 1090,4 ¦ 1087,4 ¦ 1090 ¦ 1084,8 ¦ 1088 ¦ 1082,4 ¦ 1086 ¦
¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦2. Промышленное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Отгружено товаров ¦ млн. руб. ¦126383,8¦136590,2¦ 149500 ¦ 164480 ¦ 167660 ¦ 176185 ¦ 181340 ¦ 189650 ¦ 196700 ¦
¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнено работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦силами по "чистым" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 104,3 ¦ 101,2 ¦ 107 ¦ 104,1 ¦ 106,1 ¦ 102,8 ¦ 103,7 ¦ 103,8 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе по видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Добыча полезных ¦ млн. руб. ¦ 255,9 ¦ 316,5 ¦ 250 ¦ 330 ¦ 340 ¦ 385 ¦ 400 ¦ 420 ¦ 440 ¦
¦ископаемых - C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 123,5 ¦ 120,1 ¦ 80 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦ 102 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Обрабатывающие ¦ млн. руб. ¦114245,6¦123371,5¦ 135250 ¦ 147300 ¦ 150390 ¦ 155800 ¦ 160870 ¦ 167350 ¦ 174375 ¦
¦производства - D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 102,8 ¦ 102,2 ¦ 110 ¦ 104,2 ¦ 106,2 ¦ 103 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104,6 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Производство и ¦ млн. руб. ¦11882,3 ¦12902,2 ¦ 14000 ¦ 16850 ¦ 16930 ¦ 20000 ¦ 20070 ¦ 21880 ¦ 21885 ¦
¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, газа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и воды - E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 112,9 ¦ 95,1 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 104,5 ¦ 101,3 ¦ 101,4 ¦ 100,9 ¦ 101 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦3. Сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Выпуск продукции ¦ млн. руб. ¦ 1011,5 ¦ 722,8 ¦ 783,4 ¦ 823,1 ¦ 860,3 ¦ 927,1 ¦ 966,4 ¦ 1037,8 ¦ 1079,2 ¦
¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 108,5 ¦ 64,8 ¦ 100,2 ¦ 97,5 ¦ 102 ¦ 105,2 ¦ 105,2 ¦ 104,9 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Растениеводство ¦ млн. руб. ¦ 945,4 ¦ 686,7 ¦ 744,2 ¦ 781,9 ¦ 817,3 ¦ 880,8 ¦ 918,1 ¦ 985,9 ¦ 1025,2 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 110,1 ¦ 69,9 ¦ 99,6 ¦ 98 ¦ 102,7 ¦ 105,7 ¦ 105,5 ¦ 105,4 ¦ 105,4 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Животноводство ¦ млн. руб. ¦ 66,1 ¦ 36,1 ¦ 39,2 ¦ 41,2 ¦ 43,0 ¦ 46,4 ¦ 48,3 ¦ 51,9 ¦ 54,0 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ в % к ¦ 88,4 ¦ 46,7 ¦ 101,0 ¦ 96,8 ¦ 101,3 ¦ 104,8 ¦ 104,8 ¦ 104,2 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦4. Рынок товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс ¦ % к предыдущему ¦ 111,2 ¦ 112,1 ¦ 111,5 ¦ 108,2 ¦ 108,2 ¦ 106,7 ¦ 106,7 ¦ 105,7 ¦ 105,7 ¦
¦потребительских цен ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Оборот розничной ¦ млн. руб. ¦56769,4 ¦81351,5 ¦110963,4¦138628,8 ¦ 139823,9 ¦ 170458 ¦ 173409,6 ¦207510,4 ¦ 212931,3 ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс физического ¦ в % к ¦ 116,8 ¦ 130,2 ¦ 124 ¦ 116 ¦ 117 ¦ 116 ¦ 117 ¦ 115,5 ¦ 116,5 ¦
¦объема ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Оборот общественного¦ млн. руб. ¦ 1804,6 ¦ 2742,1 ¦ 3900 ¦ 4557,2 ¦ 4594,9 ¦ 5070 ¦ 5226,8 ¦ 5717,8 ¦ 5949,8 ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс физического ¦ % к ¦ 104,7 ¦ 137,2 ¦ 129,3 ¦ 108,5 ¦ 109,4 ¦ 105 ¦ 107,3 ¦ 107 ¦ 108 ¦
¦объема ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем платных услуг ¦ млн. руб. ¦16368,5 ¦22279,3 ¦29462,1 ¦ 35080,5 ¦ 35748,7 ¦ 40168,6 ¦ 41720,9 ¦ 45242,7 ¦ 47894,6 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс физического ¦ % к ¦ 111,5 ¦ 123,9 ¦ 114,2 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 104 ¦ 106 ¦
¦объема ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦5. Малое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество малых ¦ ед. ¦ 9983 ¦ 11580 ¦ 12113 ¦ 12500 ¦ 12549 ¦ 12813 ¦ 12988 ¦ 13184 ¦ 13494 ¦
¦предприятий - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднесписочная ¦ тыс. чел. ¦ 96,9 ¦ 100,7 ¦ 104,3 ¦ 107,2 ¦ 107,7 ¦ 109,6 ¦ 110,9 ¦ 112 ¦ 114,2 ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совместителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Оборот малых ¦ млн. руб. ¦ - ¦122197,1¦143809,2¦166762,4 ¦ 167987,2 ¦191033,8 ¦ 193323,6 ¦218657,1 ¦ 223268,8 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс производства ¦ % к ¦ - ¦ - ¦ 107,3 ¦ 107,6 ¦ 108,2 ¦ 108 ¦ 108,6 ¦ 108,5 ¦ 109,6 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦6. Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Инвестиции в ¦ млн. руб. ¦ 21923 ¦ 26610 ¦ 31000 ¦ 36200 ¦ 37000 ¦ 41800 ¦ 43500 ¦ 47900 ¦ 50500 ¦
¦основной капитал за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс физического ¦ в % к ¦ 139,8 ¦ 102,7 ¦ 106,7 ¦ 106,8 ¦ 108,5 ¦ 106,9 ¦ 108,1 ¦ 107 ¦ 108 ¦
¦объема ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной капитал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Собственные средства¦ млн. руб. ¦10873,5 ¦10793,5 ¦ 13640 ¦ 15930 ¦ 16280 ¦ 18370 ¦ 19140 ¦ 21080 ¦ 22220 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦прибыль ¦ млн. руб. ¦ 6406,2 ¦ 6059 ¦ 7650 ¦ 8940 ¦ 9130 ¦ 10300 ¦ 10730 ¦ 11820 ¦ 12460 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦амортизация ¦ млн. руб. ¦ 4465,7 ¦ 4730 ¦ 5970 ¦ 6980 ¦ 7130 ¦ 8050 ¦ 8380 ¦ 9230 ¦ 9730 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Привлеченные ¦ млн. руб. ¦ 7543,4 ¦ 9487,2 ¦ 11160 ¦ 13030 ¦ 13320 ¦ 15070 ¦ 15660 ¦ 17240 ¦ 18180 ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦кредиты банков ¦ млн. руб. ¦ 2058,5 ¦ 3328,9 ¦ 3348 ¦ 3900 ¦ 4000 ¦ 4520 ¦ 4700 ¦ 5170 ¦ 5450 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦заемные средства ¦ млн. руб. ¦ 477,7 ¦ 1055 ¦ 1230 ¦ 1400 ¦ 1460 ¦ 1650 ¦ 1700 ¦ 1900 ¦ 2000 ¦
¦других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦бюджетные средства ¦ млн. руб. ¦ 3237,8 ¦ 2887,4 ¦ 2030 ¦ 2600 ¦ 2850 ¦ 3010 ¦ 3290 ¦ 3450 ¦ 3820 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из федерального ¦ млн. руб. ¦ 779,9 ¦ 1516,7 ¦ 513 ¦ 1000 ¦ 1075 ¦ 1140 ¦ 1240 ¦ 1300 ¦ 1440 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из областного ¦ млн. руб. ¦ 1884,9 ¦ 1050 ¦ 960 ¦ 1000 ¦ 1160 ¦ 1140 ¦ 1245 ¦ 1300 ¦ 1445 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из бюджета города ¦ млн. руб. ¦ 573 ¦ 320,7 ¦ 557 ¦ 600 ¦ 620 ¦ 660 ¦ 710 ¦ 750 ¦ 830 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средства ¦ млн. руб. ¦ 324,3 ¦ 191,1 ¦ 200 ¦ 220 ¦ 230 ¦ 240 ¦ 245 ¦ 250 ¦ 255 ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем работ, ¦ млн. руб. ¦10937,8 ¦12010,7 ¦ 13950 ¦ 16330 ¦ 16690 ¦ 18850 ¦ 19620 ¦ 21600 ¦ 22780 ¦
¦выполненных по виду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"строительство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Индекс физического ¦ в % к ¦ 140,9 ¦ 88,1 ¦ 104,4 ¦ 107,6 ¦ 109,6 ¦ 107 ¦ 108,6 ¦ 107,2 ¦ 108,5 ¦
¦объема ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Стоимость основных ¦ млн. руб. ¦227801,3¦ 231422 ¦ 238897 ¦ 248177 ¦ 255000 ¦ 255541 ¦ 272117 ¦ 266312 ¦ 286253 ¦
¦фондов по полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетной стоимости на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднегодовая ¦ млн. руб. ¦119670,7¦ 147717 ¦ 152487 ¦ 158411 ¦ 162766 ¦ 163111 ¦ 173691 ¦ 169986 ¦ 182715 ¦
¦стоимость имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. среднегодовая¦ млн. руб. ¦58599,8 ¦69422,6 ¦71669,1 ¦ 74453,1 ¦ 76500 ¦ 76662,3 ¦ 81635,1 ¦ 89893,6 ¦ 95875,9 ¦
¦стоимость имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облагаемого налогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦7. Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Прибыль прибыльных ¦ млн. руб. ¦ 9176 ¦13566,9 ¦ 19560 ¦ 21560 ¦ 21952 ¦ 23091 ¦ 23752 ¦ 24846 ¦ 25771 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Справочно: Сальдо ¦ млн. руб. ¦ 5042 ¦11249,4 ¦ 17600 ¦ 19560 ¦ 19952 ¦ 21091 ¦ 21752 ¦ 22846 ¦ 23771 ¦
¦прибылей и убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦8. Денежные доходы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Доходы - всего ¦ млн. руб. ¦ 96862 ¦ 133611 ¦ 174128 ¦ 218379 ¦ 223311 ¦ 272895 ¦ 284169 ¦ 340939 ¦ 353295 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦доходы от ¦ млн. руб. ¦ 14449 ¦ 34879 ¦ 56420 ¦ 78988 ¦ 81809 ¦ 107424 ¦ 113715 ¦ 147829 ¦ 151240 ¦
¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦оплата труда ¦ млн. руб. ¦ 37912 ¦ 48427 ¦ 59822 ¦ 72144 ¦ 73282 ¦ 85812 ¦ 88567 ¦ 100130 ¦ 105470 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦социальные выплаты -¦ млн. руб. ¦ 10779 ¦ 13317 ¦ 15183 ¦ 16975 ¦ 16975 ¦ 19508 ¦ 19508 ¦ 22002 ¦ 22002 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦пенсии ¦ млн. руб. ¦ 7768 ¦ 9410 ¦ 10269 ¦ 12053 ¦ 12053 ¦ 13960 ¦ 13960 ¦ 15772 ¦ 15772 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦пособия и социальная¦ млн. руб. ¦ 1057 ¦ 1833 ¦ 2000 ¦ 2338 ¦ 2338 ¦ 2708 ¦ 2708 ¦ 3060 ¦ 3060 ¦
¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦стипендии ¦ млн. руб. ¦ 72 ¦ 67 ¦ 76 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 93 ¦ 93 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦доходы от ¦ млн. руб. ¦ 17291 ¦ 24313 ¦ 28961 ¦ 35213 ¦ 36101 ¦ 41894 ¦ 43916 ¦ 48981 ¦ 52184 ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦другие доходы ¦ млн. руб. ¦ 16431 ¦ 12675 ¦ 13742 ¦ 15059 ¦ 15102 ¦ 18257 ¦ 18360 ¦ 21997 ¦ 22181 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Денежные доходы в ¦ рублей ¦ 7361 ¦ 10178 ¦ 13308 ¦ 16736 ¦ 17073 ¦ 20964 ¦ 21765 ¦ 26249 ¦ 27110 ¦
¦расчете на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Реальные ¦ % к ¦ 114,1 ¦ 124,1 ¦ 116,6 ¦ 115,8 ¦ 118,5 ¦ 116,9 ¦ 118,9 ¦ 117,9 ¦ 117,1 ¦
¦располагаемые ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Расходы и ¦ млн. руб. ¦ 100044 ¦ 135201 ¦ 172508 ¦ 216719 ¦ 221651 ¦ 271285 ¦ 282559 ¦ 339269 ¦ 351625 ¦
¦сбережения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦покупка товаров и ¦ млн. руб. ¦ 74943 ¦ 106373 ¦ 144325 ¦ 178266 ¦ 180168 ¦ 215696 ¦ 220356 ¦ 258471 ¦ 266776 ¦
¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из них покупка ¦ млн. руб. ¦ 58574 ¦ 84094 ¦ 114863 ¦ 143186 ¦ 144419 ¦ 175528 ¦ 178636 ¦ 213228 ¦ 218881 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦обязательные платежи¦ млн. руб. ¦ 9500 ¦ 12050 ¦ 15418 ¦ 19482 ¦ 19784 ¦ 24837 ¦ 26013 ¦ 31830 ¦ 33835 ¦
¦и разнообразные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦другие расходы ¦ млн. руб. ¦ 18892 ¦ 21165 ¦ 18731 ¦ 27054 ¦ 29383 ¦ 42031 ¦ 46942 ¦ 64977 ¦ 65523 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Превышение доходов ¦ млн. руб. ¦ -3182 ¦ -1590 ¦ 1620 ¦ 1660 ¦ 1660 ¦ 1610 ¦ 1610 ¦ 1670 ¦ 1670 ¦
¦над расходами (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Средний размер ¦ руб. ¦ 2108 ¦ 2619 ¦ 2937 ¦ 3481 ¦ 3481 ¦ 4053 ¦ 4053 ¦ 4588 ¦ 4588 ¦
¦назначенных месячных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсий пенсионеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоящих на учете в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пенсионного фонда РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Реальный размер ¦ % к ¦ 103 ¦ 110,8 ¦ 100,1 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,1 ¦ 109,1 ¦ 107,1 ¦ 107,1 ¦
¦назначенных пенсий ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Величина ¦ руб. ¦ 2256 ¦ 2546 ¦ 2939 ¦ 3218 ¦ 3218 ¦ 3458 ¦ 3458 ¦ 3716 ¦ 3716 ¦
¦прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимума в среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на душу населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦месяц (данные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ % ¦ 21,8 ¦ 17,1 ¦ 14 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦
¦населения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежными доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимума в % ко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всему населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(данные по области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦9. Труд и занятость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность трудовых¦ тыс. чел. ¦ 728,6 ¦ 733,8 ¦ 731,7 ¦ 729,9 ¦ 731,9 ¦ 728,4 ¦ 731,0 ¦ 727,2 ¦ 729,8 ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность занятых ¦ тыс. чел. ¦ 571,4 ¦ 581,0 ¦ 579,5 ¦ 578,4 ¦ 580,4 ¦ 577,6 ¦ 580,0 ¦ 577,0 ¦ 579,5 ¦
¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе занятые:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦индивидуальным ¦ тыс. чел. ¦ 99,8 ¦ 101,5 ¦ 100,4 ¦ 98,8 ¦ 99,1 ¦ 97,2 ¦ 97,7 ¦ 96,1 ¦ 96,1 ¦
¦трудом и по найму у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домашнем хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации (включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦личное подсобное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Учащиеся в ¦ тыс. чел. ¦ 103,3 ¦ 103,4 ¦ 103,9 ¦ 104 ¦ 104,7 ¦ 104,2 ¦ 104,9 ¦ 104,4 ¦ 105,1 ¦
¦трудоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возрасте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучающиеся с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрывом от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Лица в ¦ тыс. чел. ¦ 53,9 ¦ 49,4 ¦ 48,3 ¦ 47,5 ¦ 46,8 ¦ 46,6 ¦ 46,1 ¦ 45,8 ¦ 45,2 ¦
¦трудоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возрасте, не занятые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельностью и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 4 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦
¦(по методологии МОТ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Уровень ¦ % ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦
¦зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 24 ¦ 22 ¦ 21,5 ¦ 21,1 ¦ 20,8 ¦ 20,7 ¦ 20,5 ¦ 20,4 ¦ 20,1 ¦
¦безработных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассчитанная по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методологии МОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 3,8 ¦ 4,2 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ 3,5 ¦ 3,8 ¦ 3,6 ¦ 3,7 ¦ 3,5 ¦
¦безработных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 478,6 ¦ 479,5 ¦ 479,1 ¦ 479,6 ¦ 481,3 ¦ 480,4 ¦ 482,3 ¦ 480,9 ¦ 483,4 ¦
¦работающих - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по договорам и без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦официального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оформления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ тыс. чел. ¦ 451,9 ¦ 459,1 ¦ 460 ¦ 460,9 ¦ 461,4 ¦ 462,7 ¦ 463,2 ¦ 463,6 ¦ 465,5 ¦
¦среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Фонд заработной ¦ млн. руб. ¦35663,7 ¦45895,9 ¦ 56911 ¦ 68862,3 ¦ 70000 ¦ 81946,1 ¦ 84700,5 ¦ 95876,9 ¦ 101217,2 ¦
¦платы работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Выплаты социального ¦ млн. руб. ¦ 581,6 ¦ 659,1 ¦ 738,2 ¦ 798,7 ¦ 812 ¦ 852,2 ¦ 877 ¦ 900,8 ¦ 938,4 ¦
¦характера - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Номинальная ¦ руб. ¦ 6575,9 ¦ 8330,9 ¦ 10310 ¦ 12450,7 ¦ 12642,7 ¦ 14758,7 ¦ 15238,3 ¦ 17234,1 ¦ 18119,8 ¦
¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарплата (по полному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Реальная средняя ¦ % к ¦ 114 ¦ 112,8 ¦ 110,5 ¦ 111,6 ¦ 113,3 ¦ 111,1 ¦ 112,9 ¦ 110,5 ¦ 112,5 ¦
¦зарплата ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦10. Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность детей в ¦ тыс. чел. ¦ 42,5 ¦ 42,6 ¦ 45,1 ¦ 47,3 ¦ 47,3 ¦ 49,8 ¦ 49,8 ¦ 51,4 ¦ 51,4 ¦
¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в учреждениях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦общеобразовательных ¦ тыс. чел. ¦ 111,6 ¦ 114,5 ¦ 106,9 ¦ 108,9 ¦ 108,9 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 114,2 ¦ 114,2 ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦начального ¦ тыс. чел. ¦ 15 ¦ 13,7 ¦ 13,3 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 12,7 ¦ 12,5 ¦ 12,3 ¦ 12,1 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦среднего ¦ тыс. чел. ¦ 31,1 ¦ 33,2 ¦ 32,2 ¦ 33,2 ¦ 31,2 ¦ 33,7 ¦ 30,2 ¦ 34 ¦ 30,5 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦высшего ¦ тыс. чел. ¦ 117 ¦ 118 ¦ 118,5 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 118 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Выпуск специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦среднего ¦ тыс. чел. ¦ 8,1 ¦ 9,1 ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ 7,8 ¦ 8,4 ¦ 7,5 ¦ 8,5 ¦ 7,6 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦высшего ¦ тыс. чел. ¦ 15,6 ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ 18 ¦ 18 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦больничными койками ¦ коек на ¦ 137 ¦ 136,7 ¦ 137,2 ¦ 138 ¦ 137,7 ¦ 138,4 ¦ 138 ¦ 138,7 ¦ 138,2 ¦
¦ ¦ 10 тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦амбулаторно- ¦ посещений ¦ 341,1 ¦ 341,9 ¦ 343 ¦ 343,9 ¦ 343,1 ¦ 344,8 ¦ 343,8 ¦ 345,5 ¦ 344,8 ¦
¦поликлиническими ¦ в смену на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦стационарными ¦ мест на ¦ 12,1 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,3 ¦ 12,2 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦
¦учреждениями ¦10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов (взрослых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦общедоступными ¦ учрежд. на ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦библиотеками ¦10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦учреждениями ¦ учрежд. на ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
¦культурно-досугового¦10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦дошкольными ¦ мест на ¦ 701,6 ¦ 674,8 ¦ 669,2 ¦ 693,9 ¦ 693,9 ¦ 693,9 ¦ 693,9 ¦ 716,8 ¦ 716,8 ¦
¦образовательными ¦ 1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦ тыс. кв. м ¦ 358,9 ¦ 440,9 ¦ 472 ¦ 525 ¦ 525 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 650 ¦
¦жилых домов за счет ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе за счет:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств федерального¦ тыс. кв. м ¦ 3,1 ¦ 0,9 ¦ 10,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бюджета ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств областного ¦ тыс. кв. м ¦ - ¦ - ¦ 10,2 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦бюджета ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств бюджета ¦ тыс. кв. м ¦ 12,2 ¦ 4,7 ¦ 0,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦
¦города ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств предприятий ¦ тыс. кв. м ¦ 321,1 ¦ 332,5 ¦ 437,8 ¦ 486 ¦ 486 ¦ 554 ¦ 554 ¦ 593 ¦ 593 ¦
¦и организаций ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦индивидуальные жилые¦ тыс. кв. м ¦ 22,5 ¦ 102,8 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦
¦дома, построенные ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населением за свой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет и с помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общая площадь жилых ¦ кв. м ¦ 19,9 ¦ 20,9 ¦ 21,1 ¦ 21,3 ¦ 21,3 ¦ 21,5 ¦ 21,5 ¦ 21,7 ¦ 21,7 ¦
¦домов, приходящаяся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦11. Охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Инвестиции в ¦ млн. руб. ¦ 258,7 ¦ 849 ¦ 734,8 ¦ 488,4 ¦ 488,4 ¦ 498 ¦ 498 ¦ 613,5 ¦ 613,5 ¦
¦основной капитал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охрану окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды и рациональное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств федерального¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств областного ¦ млн. руб. ¦ 11,7 ¦ 5,4 ¦ 7,4 ¦ 8,4 ¦ 8,4 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦средств местного ¦ млн. руб. ¦ 14,9 ¦ 24,6 ¦ 12,5 ¦ 40,3 ¦ 40,3 ¦ 41,1 ¦ 41,1 ¦ 42 ¦ 42 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦собственных средств ¦ млн. руб. ¦ 232,1 ¦ 819 ¦ 714,9 ¦ 439,7 ¦ 439,7 ¦ 448,4 ¦ 448,4 ¦ 563 ¦ 563 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Сброс загрязненных ¦ млн. куб. м ¦ 238,8 ¦ 248,7 ¦ 282,7 ¦ 262,2 ¦ 262,2 ¦ 262,4 ¦ 262,4 ¦ 262,4 ¦ 262,4 ¦
¦сточных вод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к ¦ 94,8 ¦ 101,1 ¦ 113,7 ¦ 92,7 ¦ 92,7 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦ тыс. тонн ¦ 157,6 ¦ 140,9 ¦ 163,1 ¦ 161,1 ¦ 161,1 ¦ 160,3 ¦ 160,3 ¦ 160 ¦ 160 ¦
¦веществ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦атмосферный воздух, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходящих от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к ¦ 122,1 ¦ 89,7 ¦ 115,8 ¦ 98,8 ¦ 98,8 ¦ 99,5 ¦ 99,5 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем ¦ млн. куб. м ¦ 367,1 ¦ 362,1 ¦ 370,4 ¦ 400,6 ¦ 400,6 ¦ 400,5 ¦ 400,5 ¦ 400,5 ¦ 400,5 ¦
¦водопотребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свежей воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к ¦ 100,3 ¦ 98,6 ¦ 102,3 ¦ 108,2 ¦ 108,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем оборотного и ¦ млн. куб. м ¦ 2274 ¦ 2393,2 ¦ 2371,8 ¦ 2591,1 ¦ 2591,1 ¦ 2596,2 ¦ 2596,2 ¦ 2596,2 ¦ 2596,2 ¦
¦повторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к ¦ 107,5 ¦ 105,2 ¦ 99,1 ¦ 109,2 ¦ 109,2 ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем вывозимых на ¦ тыс. тонн ¦ 207,2 ¦ 275,5 ¦ 283,4 ¦ 291,9 ¦ 297,6 ¦ 300,7 ¦ 312,5 ¦ 309,7 ¦ 328,1 ¦
¦городскую свалку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов (ТБО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к ¦ - ¦ 133 ¦ 102,8 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 103 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем вывозимых на ¦ тыс. тонн ¦ 70,0 ¦ 117,3 ¦ 115,4 ¦ 112 ¦ 110 ¦ 108 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 100 ¦
¦городскую свалку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ % к предыдущему ¦ - ¦ 167,6 ¦ 98,4 ¦ 97 ¦ 95,3 ¦ 96,4 ¦ 95,5 ¦ 97,2 ¦ 95,2 ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+-----------


II. Основные показатели Прогноза развития
муниципального сектора экономики города Челябинска

   --------------------T------------T---------T---------T---------T--------------------T--------------------T--------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦2004 год ¦2005 год ¦2006 год ¦ 2007 год прогноз ¦ 2008 год прогноз ¦ 2009 год прогноз ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка +---------T----------+---------T----------+---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I вариант¦II вариант¦I вариант¦II вариант¦I вариант¦II вариант¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦1. Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦ единиц ¦ 738 ¦ 719 ¦ 707 ¦ 707 ¦ 707 ¦ 707 ¦ 705 ¦ 704 ¦ 703 ¦
¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦муниципальных ¦ единиц ¦ 70 ¦ 49 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 18 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦муниципальных ¦ единиц ¦ 668 ¦ 670 ¦ 675 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 682 ¦ 682 ¦ 685 ¦ 685 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Из общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦прибыльные ¦ единиц ¦ 59 ¦ 39 ¦ 28 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 18 ¦ 18 ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦получено балансовой¦ млн. руб. ¦ 84 ¦ 128,6 ¦ 92,3 ¦ 68,8 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 58,7 ¦ 58,7 ¦
¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦убыточные ¦ единиц ¦ 11 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 2 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦получено убытков ¦ млн. руб. ¦ 91,8 ¦ 63,1 ¦ 25,7 ¦ 13,3 ¦ 8 ¦ 5,3 ¦ - ¦ 2,7 ¦ - ¦
¦убыточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Приватизировано ¦ единиц ¦ 44 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 16 ¦ 19 ¦ 13 ¦ 16 ¦ 13 ¦ 16 ¦
¦объектов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦продажа пакетов ¦ единиц ¦ 16 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦продажа ¦ единиц ¦ 10 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 7 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества (в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нежилых помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦преобразование ¦ единиц ¦ 2 ¦ 3 ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦внесение ¦ единиц ¦ 16 ¦ 2 ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве вклада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уставные капиталы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦2. Эффективность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Денежные средства, ¦ млн. руб. ¦ 217 ¦ 233,6 ¦ 213,6 ¦ 204 ¦ 215,3 ¦ 206,9 ¦ 218,1 ¦ 209,8 ¦ 224,1 ¦
¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от приватизации ¦ млн. руб. ¦ 40,6 ¦ 21,3 ¦ 43 ¦ 36 ¦ 38 ¦ 28,7 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 30 ¦
¦(продажа акций + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажа нежилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от продажи ¦ млн. руб. ¦ 0,8 ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оборудование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от продажи квартир ¦ млн. руб. ¦ 5,1 ¦ 28,6 ¦ 5,7 ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от перевода квартир¦ млн. руб. ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в нежилой фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от сдачи в аренду ¦ млн. руб. ¦ 165,4 ¦ 163,7 ¦ 160 ¦ 161,5 ¦ 170 ¦ 171 ¦ 180 ¦ 175,8 ¦ 185 ¦
¦нежилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦дивиденды по акциям¦ млн. руб. ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦
¦и прочим формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦перечисление части ¦ млн. руб. ¦ 4,2 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦
¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦прочие поступления ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 18 ¦ 3,2 ¦ 4,5 ¦ 5 ¦ 5,5 ¦ 6,1 ¦ 4,4 ¦ 7,3 ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Денежные средства, ¦ млн. руб. ¦ 309,7 ¦ 352,8 ¦ 230,5 ¦ 230 ¦ 262 ¦ 205 ¦ 240 ¦ 187 ¦ 225 ¦
¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от продажи ¦ млн. руб. ¦ 55,1 ¦ 34,5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заключенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦от сдачи в аренду ¦ млн. руб. ¦ 254,6 ¦ 318,2 ¦ 220,5 ¦ 210 ¦ 240 ¦ 195 ¦ 225 ¦ 180 ¦ 215 ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заключенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Итого денежные ¦ млн. руб. ¦ 526,7 ¦ 586,4 ¦ 444,1 ¦ 434 ¦ 477,3 ¦ 411,9 ¦ 458,1 ¦ 396,8 ¦ 449,1 ¦
¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Денежные средства, ¦ млн. руб. ¦ 37,5 ¦ 66,3 ¦ 61 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 67 ¦ 67 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦полученные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Всего денежных ¦ млн. руб. ¦ 564,2 ¦ 652,7 ¦ 505,1 ¦ 499 ¦ 542,3 ¦ 478,9 ¦ 525,1 ¦ 466,8 ¦ 519,1 ¦
¦поступлений от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦3. Промышленное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем отгруженных ¦ млн. руб. ¦ 842 ¦ 1060 ¦ 1400 ¦ 1700 ¦ 1750 ¦ 1800 ¦ 1820 ¦ 2000 ¦ 2020 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполненных работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦силами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"чистым" видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦4. Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Инвестиции в ¦ млн. руб. ¦ 2266,3 ¦ 1380,3 ¦ 1390 ¦ 1630 ¦ 1660 ¦ 1880 ¦ 1950 ¦ 2150 ¦ 2270 ¦
¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦5. Рынок товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Оборот розничной ¦ млн. руб. ¦ 167,9 ¦ 194,3 ¦ 333 ¦ 347 ¦ 350 ¦ 426 ¦ 434 ¦ 519 ¦ 532 ¦
¦торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем платных услуг¦ млн. руб. ¦ 3086,2 ¦ 3351,6 ¦ 3977 ¦ 4736 ¦ 4826 ¦ 5423 ¦ 5632 ¦ 6108 ¦ 6466 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Предприятия ¦ единиц ¦ 3880 ¦ 4080 ¦ 4160 ¦ 4230 ¦ ¦ 4290 ¦ ¦ 4340 ¦ ¦
¦розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Рынки ¦ единиц ¦ 54 ¦ 56 ¦ 55 ¦ 54 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ 54 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч муниципальные¦ единиц ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Предприятия ¦ единиц ¦ 1000 ¦ 1040 ¦ 1080 ¦ 1125 ¦ ¦ 1145 ¦ ¦ 1170 ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Предприятия ¦ единиц ¦ 861 ¦ 1222 ¦ 1600 ¦ 1640 ¦ ¦ 1660 ¦ ¦ 1685 ¦ ¦
¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦магазинов ¦ единиц ¦ 132 ¦ 118 ¦ 120 ¦ 125 ¦ ¦ 120 ¦ ¦ 120 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦рынков ¦ единиц ¦ -¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦предприятий ¦ единиц ¦ 63 ¦ 46 ¦ 50 ¦ 45 ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 40 ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦предприятий ¦ единиц ¦ 131 ¦ 72 ¦ 60 ¦ 37 ¦ ¦ 31 ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦6. Труд и занятость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел ¦ 595,4 ¦ 603 ¦ 601 ¦ 599,5 ¦ 601,2 ¦ 598,3 ¦ 600,5 ¦ 597,4 ¦ 599,6 ¦
¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднегодовая ¦ тыс. чел ¦ 81,3 ¦ 77,9 ¦ 73,5 ¦ 70,5 ¦ 68,8 ¦ 67,3 ¦ 63,9 ¦ 62,5 ¦ 60,9 ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Доля занятых в ¦ % ¦ 14,2 ¦ 13,4 ¦ 12,7 ¦ 12,2 ¦ 11,8 ¦ 11,6 ¦ 11 ¦ 10,8 ¦ 10,5 ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в экономике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднегодовая ¦ тыс. чел ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 2 ¦ 1,9 ¦ 2 ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦7. Городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Жилищный фонд - ¦ млн. кв. м ¦ 21,8 ¦ 22,8 ¦ 23 ¦ 23,2 ¦ ¦ 23,4 ¦ ¦ 23,6 ¦ ¦
¦всего ¦ общ. площ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦обслуживаемый ¦ -"- ¦ 17,3 ¦ 16,7 ¦ 16,7 ¦ 16,7 ¦ ¦ 16,7 ¦ ¦ 16,7 ¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТСЖ и ЖСК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Полная стоимость ¦ млн. руб. ¦ 4331,8 ¦ 4837,2 ¦ 5910,6 ¦ 6980,4 ¦ ¦ 7685,4 ¦ ¦ 8323,3 ¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТСЖ и ЖСК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Подача воды в сеть ¦млн. куб. м ¦ 241,6 ¦ 238,1 ¦ 238,1 ¦ 240,3 ¦ ¦ 240,3 ¦ ¦ 240,3 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Полезный отпуск ¦млн. куб. м ¦ 162,5 ¦ 164,6 ¦ 164,6 ¦ 168,2 ¦ ¦ 168,2 ¦ ¦ 168,2 ¦ ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Пропуск сточных вод¦млн. куб. м ¦ 134,7 ¦ 135,2 ¦ 135,2 ¦ 138,3 ¦ ¦ 138,3 ¦ ¦ 138,3 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- водопроводных ¦ км ¦ 6,87 ¦ 6,78 ¦ 7,5 ¦ 9,75 ¦ ¦ 10,74 ¦ ¦ 11,64 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- канализационных ¦ км ¦ 1,56 ¦ 0,6 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- тепловых ¦ км ¦ 40 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 53 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ 55 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию¦ км ¦ 2,4 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,1 ¦ ¦ 7,1 ¦ ¦ 9,1 ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ тыс. кв. м ¦ 401,7 ¦ 659,8 ¦ 450 ¦ 716,3 ¦ ¦ 720 ¦ ¦ 720 ¦ ¦
¦дорог, тротуаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Посадка деревьев и ¦ тыс. штук ¦ 1,2 ¦ 2,5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ ¦
¦кустарников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ км ¦ 25,8 ¦ 134,5 ¦ 70 ¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦сетей уличного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Трамвай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднесуточный ¦ единиц ¦ 244,4 ¦ 234,6 ¦ 227 ¦ 226 ¦ ¦ 226 ¦ ¦ 226 ¦ ¦
¦выпуск на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коэффициент ¦ К ¦ 0,691¦ 0,67 ¦ 0,65 ¦ 0,65 ¦ ¦ 0,65 ¦ ¦ 0,65 ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Регулярность ¦ % ¦ 98 ¦ 98,2 ¦ 98 ¦ 98 ¦ ¦ 98 ¦ ¦ 98 ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Отработано вагоно- ¦ тыс. в-час ¦ 1046,4 ¦ 1003,2 ¦ 953 ¦ 960 ¦ ¦ 960 ¦ ¦ 960 ¦ ¦
¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Троллейбус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднесуточный ¦ единиц ¦ 307 ¦ 301,3 ¦ 282,2 ¦ 293 ¦ ¦ 293 ¦ ¦ 293 ¦ ¦
¦выпуск на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коэффициент ¦ К ¦ 0,746¦ 0,733¦ 0,685¦ 0,7 ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Регулярность ¦ % ¦ 95,4 ¦ 95,2 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦ 95 ¦ ¦ 95 ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Отработано машино- ¦тыс. маш-час¦ 1283,7 ¦ 1250,8 ¦ 1140 ¦ 1180 ¦ ¦ 1180 ¦ ¦ 1180 ¦ ¦
¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Автобус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Среднесуточный ¦ единиц ¦ 470,1 ¦ 451,3 ¦ 436,5 ¦ 435 ¦ ¦ 435 ¦ ¦ 435 ¦ ¦
¦выпуск на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коэффициент ¦ К ¦ 0,794¦ 0,77 ¦ 0,77 ¦ 0,769¦ ¦ 0,769¦ ¦ 0,769¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Регулярность ¦ % ¦ 97,4 ¦ 96,5 ¦ 94,2 ¦ 94,2 ¦ ¦ 94,2 ¦ ¦ 94,2 ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Отработано машино- ¦тыс. маш-час¦ 1752 ¦ 1712,4 ¦ 1577,2 ¦ 1547,3 ¦ ¦ 1523,1 ¦ ¦ 1499,3 ¦ ¦
¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Телефонная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общая монтированная¦тыс. номеров¦ 368,4 ¦ 388,5 ¦ 406,8 ¦ 420,6 ¦ ¦ 434,8 ¦ ¦ 448,8 ¦ ¦
¦емкость АТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество основных¦тыс. номеров¦ 340,7 ¦ 366,1 ¦ 386,1 ¦ 397,1 ¦ ¦ 408,1 ¦ ¦ 419,1 ¦ ¦
¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦тыс. номеров¦ 291,4 ¦ 317 ¦ 335,5 ¦ 345,5 ¦ ¦ 355,5 ¦ ¦ 365,5 ¦ ¦
¦квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦ тыс. ед. ¦ 25,5 ¦ 8,4 ¦ 3,5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦заявлений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установку домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Почтовая связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество почтовых¦ единиц ¦ 65 ¦ 64 ¦ 89 ¦ 90 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ 90 ¦ ¦
¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- входящий обмен ¦ тыс. шт. ¦16602,5 ¦14407,7 ¦14500 ¦15900 ¦ ¦17000 ¦ ¦18500 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- исходящий обмен ¦ тыс. шт. ¦14459,6 ¦10266,5 ¦10297,6 ¦10800 ¦ ¦11400 ¦ ¦11900 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- периодические ¦ тыс. шт. ¦ 5666,3 ¦ 5584 ¦ 4544 ¦ 4550 ¦ ¦ 4555 ¦ ¦ 4560 ¦ ¦
¦издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦8. Социальная сфера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Лечебно- ¦ единиц ¦ 97 ¦ 97 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦ 95 ¦ ¦ 95 ¦ ¦
¦профилактические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 75 ¦ 75 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ 58 ¦ ¦ 58 ¦ ¦
¦подведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коечная сеть с ¦ единиц ¦ 53 ¦ 52 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 49 ¦ ¦ 49 ¦ ¦
¦учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. коек ¦ 15,9 ¦ 15,6 ¦ 15,5 ¦ 15,6 ¦ ¦ 15,6 ¦ ¦ 15,6 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 39 ¦ 38 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 24 ¦ ¦ 24 ¦ ¦
¦подведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. коек ¦ 10,6 ¦ 10,4 ¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦ ¦ 8,9 ¦ ¦ 8,9 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Поликлинические ¦ единиц ¦ 77 ¦ 77 ¦ 76 ¦ 76 ¦ ¦ 76 ¦ ¦ 76 ¦ ¦
¦учреждения (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состав больниц) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦тыс. посещ. ¦ 37,4 ¦ 37,4 ¦ 37,4 ¦ 37,4 ¦ ¦ 37,4 ¦ ¦ 37,4 ¦ ¦
¦ ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 62 ¦ 62 ¦ 51 ¦ 51 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ 51 ¦ ¦
¦подведомственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦тыс. посещ. ¦ 30,7 ¦ 30,7 ¦ 28,7 ¦ 28,7 ¦ ¦ 28,7 ¦ ¦ 28,7 ¦ ¦
¦ ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общая ¦ случаев на ¦ 1452,3 ¦ 1402,8 ¦ 1401,5 ¦ 1400,7 ¦ ¦ 1400 ¦ ¦ 1400 ¦ ¦
¦заболеваемость ¦ 1000 нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ старше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. первичная ¦ -"- ¦ 744,8 ¦ 699,3 ¦ 697,9 ¦ 697 ¦ ¦ 697 ¦ ¦ 697 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Физическая культура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦ единиц ¦ 1660 ¦ 1680 ¦ 1718 ¦ 1720 ¦ ¦ 1730 ¦ ¦ 1740 ¦ ¦
¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 1185 ¦ 1190 ¦ 1195 ¦ 1200 ¦ ¦ 1205 ¦ ¦ 1210 ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коллективы ¦ единиц ¦ 440 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 455 ¦ ¦ 460 ¦ ¦ 465 ¦ ¦
¦физической культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 159,3 ¦ 160,3 ¦ 160,5 ¦ 160,5 ¦ ¦ 161 ¦ ¦ 161,5 ¦ ¦
¦занимающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦секциях по группам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и видам спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубах, группах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. детей и ¦ тыс. чел. ¦ 101 ¦ 101,5 ¦ 102 ¦102,5 ¦ ¦ 103 ¦ ¦ 103,5 ¦ ¦
¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Подготовка ¦ тыс. чел. ¦ 29,5 ¦ 29,7 ¦ 29,9 ¦ 30 ¦ ¦ 30,1 ¦ ¦ 30,2 ¦ ¦
¦спортсменов 1 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых разрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦ единиц ¦ 370 ¦ 380 ¦ 385 ¦ 390 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 410 ¦ ¦
¦соревнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 150 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 160 ¦ ¦ 162 ¦ ¦ 165 ¦ ¦
¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Детские спортивные ¦ единиц ¦ 53 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 54 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 56 ¦ ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. чел. ¦ 22,8 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23,1 ¦ ¦ 23,5 ¦ ¦ 24 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ 23 ¦ ¦ 24 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. чел. ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12,5 ¦ ¦ 12,8 ¦ ¦ 13 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общеобразовательные¦ единиц ¦ 198 ¦ 198 ¦ 198 ¦ 192 ¦ ¦ 190 ¦ ¦ 190 ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- мест ¦ тыс. мест ¦ 152,8 ¦ 153,9 ¦ 153,9 ¦ 154,4 ¦ ¦ 155,3 ¦ ¦ 155,3 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- учащихся ¦ тыс. чел. ¦ 111,6 ¦ 114,5 ¦ 106,9 ¦ 108,9 ¦ ¦ 111,5 ¦ ¦ 114,2 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 185 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 179 ¦ ¦ 178 ¦ ¦ 178 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- мест ¦ тыс. мест ¦ 151,5 ¦ 152,6 ¦ 152,6 ¦ 153,1 ¦ ¦ 152,8 ¦ ¦ 152,8 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- учащихся ¦ тыс. чел. ¦ 110,3 ¦ 113,2 ¦ 105,5 ¦ 107,6 ¦ ¦ 110,2 ¦ ¦ 112,9 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Коэффициент ¦ К ¦ 1,32 ¦ 1,36 ¦ 1,34 ¦ 1,34 ¦ ¦ 1,34 ¦ ¦ 1,34 ¦ ¦
¦сменности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Доля обучающихся в ¦ % ¦ 75,8 ¦ 75,9 ¦ 76,2 ¦ 76,2 ¦ ¦ 76,2 ¦ ¦ 76,2 ¦ ¦
¦первую смену в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Доля ¦ % ¦ 15 ¦ 30 ¦ 70 ¦ 89 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦два и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерных класса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 4 ¦ 13 ¦ 15 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 24 ¦ ¦
¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тренажерные классы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Дошкольные ¦ единиц ¦ 310 ¦ 311 ¦ 311 ¦ 321 ¦ ¦ 325 ¦ ¦ 328 ¦ ¦
¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- мест ¦ тыс. мест ¦ 40,3 ¦ 40,5 ¦ 40,5 ¦ 42,1 ¦ ¦ 44,3 ¦ ¦ 45,1 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- детей ¦ тыс. чел. ¦ 42,5 ¦ 42,6 ¦ 45,1 ¦ 47,3 ¦ ¦ 49,8 ¦ ¦ 51,4 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 290 ¦ 291 ¦ 291 ¦ 303 ¦ ¦ 309 ¦ ¦ 312 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- мест ¦ тыс. мест ¦ 38,3 ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 40,2 ¦ ¦ 42,4 ¦ ¦ 43,2 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- детей ¦ тыс. чел. ¦ 40,9 ¦ 41 ¦ 43,5 ¦ 45,2 ¦ ¦ 47,7 ¦ ¦ 49,3 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Охват детей ¦ % ¦ 77,9 ¦ 78 ¦ 79 ¦ 80 ¦ ¦ 81 ¦ ¦ 82 ¦ ¦
¦дошкольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованием в % от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Число учреждений ¦ ед. ¦ 47 ¦ 48 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Охват детей ¦ % ¦ 68 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ 70 ¦ ¦
¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованием в % от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Детские школы ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ 14 ¦ ¦ 14 ¦ ¦
¦искусств учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. чел. ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7 ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ 14 ¦ ¦ 14 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. чел. ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7 ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Муниципальные ¦ единиц ¦ 51 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в них читателей ¦ тыс. чел. ¦ 204,9 ¦ 206,5 ¦ 206,5 ¦ 207 ¦ ¦ 207,5 ¦ ¦ 208 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Книжный фонд ¦ млн. экз. ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Кинотеатры ¦ единиц ¦ 14 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ 12 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 9 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в них число ¦ тыс. чел. ¦ 90,3 ¦ 99,4 ¦ 100 ¦ 102 ¦ ¦ 105 ¦ ¦ 105 ¦ ¦
¦зрителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Муниципальные дома ¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦
¦культуры, дворцы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦досугового типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в них число ¦ тыс. чел. ¦ 8,2 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9,5 ¦ ¦ 9,5 ¦ ¦ 9,5 ¦ ¦
¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Муниципальные ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦театры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦количество ¦ единиц ¦ 380 ¦ 385 ¦ 390 ¦ 395 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 405 ¦ ¦
¦спектаклей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦число зрителей ¦ тыс. чел. ¦ 38 ¦ 39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ ¦ 42 ¦ ¦ 43 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Филармонии ¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Картинные галереи, ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦выставочные залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Муниципальные музеи¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в них число ¦ тыс. чел. ¦ 17,4 ¦ 16,8 ¦ 17 ¦ 17,5 ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 18 ¦ ¦
¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Цирк ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Зоопарк ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в нем число ¦ тыс. чел. ¦ 613,3 ¦ 605,8 ¦ 615 ¦ 615 ¦ ¦ 615 ¦ ¦ 615 ¦ ¦
¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общегородские ¦ единиц ¦ 29 ¦ 61 ¦ 75 ¦ 80 ¦ ¦ 85 ¦ ¦ 85 ¦ ¦
¦культурно-массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 820 ¦ 1100 ¦ 1200 ¦ 1250 ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ 1300 ¦ ¦
¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Молодежная политика¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Общегородские ¦ единиц ¦ 42 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 47 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 53 ¦ ¦
¦молодежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 75 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 120 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 180 ¦ ¦
¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Информационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобус" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Поддержка проектов ¦ единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 15 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ 25 ¦ ¦
¦и программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детских организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Молодежные службы ¦ единиц ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 9 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 379,5 ¦ 379,9 ¦ 380,7 ¦ 382,2 ¦ ¦ 383,4 ¦ ¦ 384,8 ¦ ¦
¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нуждающегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(состоящих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учете) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Из общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦пенсионеры ¦ тыс. чел. ¦ 285,5 ¦ 270,5 ¦ 272,4 ¦ 274,3 ¦ ¦ 275,3 ¦ ¦ 276,3 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦инвалиды ¦ тыс. чел. ¦ 68,7 ¦ 74 ¦ 73,7 ¦ 73,5 ¦ ¦ 73 ¦ ¦ 72,9 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Учреждения ¦ единиц ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подчинения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ мест ¦ 2095 ¦ 2195 ¦ 2365 ¦ 2365 ¦ ¦ 2365 ¦ ¦ 2365 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в т.ч. ¦ единиц ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21 ¦ ¦ 21 ¦ ¦ 21 ¦ ¦
¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ мест ¦ 763 ¦ 863 ¦ 1033 ¦ 1033 ¦ ¦ 1033 ¦ ¦ 1033 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Из общего числа ¦ единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 7 ¦ ¦
¦стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов (взрослых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ мест ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ 1332 ¦ ¦ 1332 ¦ ¦ 1332 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Число граждан, ¦ тыс. чел. ¦ 25,4 ¦ 28,5 ¦ 35,8 ¦ 38 ¦ ¦ 39 ¦ ¦ 39,5 ¦ ¦
¦получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальные услуги в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Число граждан, ¦ тыс. чел. ¦ 13,1 ¦ 13,2 ¦ 14,2 ¦ 15,8 ¦ ¦ 15,9 ¦ ¦ 16 ¦ ¦
¦получающих помощь в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральной форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Выплата гражданам ¦ тыс. чел. ¦ 7,4 ¦ 6,8 ¦ 8,4 ¦ 8,9 ¦ ¦ 9,3 ¦ ¦ 9,5 ¦ ¦
¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи, пособий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ млн. руб. ¦ 3,4 ¦ 5,3 ¦ 11,3 ¦ 15,5 ¦ ¦ 18,3 ¦ ¦ 19,7 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Количество семей, ¦ тыс. семей ¦ 7,4 ¦ 7,8 ¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦
¦получающих субсидии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ тыс. чел. ¦ 14 ¦ 14,9 ¦ 16,1 ¦ 16,1 ¦ ¦ 16,1 ¦ ¦ 16,1 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Начислено субсидий ¦ млн. руб. ¦ 49,2 ¦ 39,2 ¦ 59 ¦ 68,2 ¦ ¦ 78,4 ¦ ¦ 90 ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦9. Закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Объем закупок ¦ млн. руб. ¦ 3144,4 ¦ 4236,4 ¦ 5401,5 ¦ 8166 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- товары ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 1819,1 ¦ 1916,8 ¦ 2146 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- работы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 1417,3 ¦ 1656,8 ¦ 3138,3 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦- услуги ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 1000 ¦ 1827,9 ¦ 2881,7 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
L-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+-----------


Начальник
Управления экономики
города Челябинска
А.Н.РУДЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru